авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 ||

«Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- ...»

-- [ Страница 2 ] --

улучшение состояния коммунальной Стратегический план развития РК до 2020 года, утвержденный инфраструктуры Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля Стратегическое направление 3. Развитие Государственная программа по форсированному архитектурной, градостроительной и индустриально-инновационному развитию Республики строительной деятельности Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Цель 3.1 Гармонизация нормативно- Казахстан от 19 марта 2010 года технической базы с нормативами Программа по развитию строительной индустрии и передовых стран и повышение качества производства строительных материалов в РК на 2010-2014 годы, проектной документации утвержденная постановлением Правительства Республики Цель 3.2 Организация Казахстан от 30 сентября 2010 года № пространственного планирования развития городов и областей Республики Казахстан Цель 3.3 Устранение административных барьеров и улучшение бизнес-климата для малого и среднего предпринимательства Цель 3.4 Реформирование системы контроля качества строительства В раздел 4 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.03.12 г. № (см. стар. ред.) Раздел 4. Развитие функциональных возможностей Наименование стратегического Мероприятия по реализации Период направления, цели и задачи стратегического направления, цели и реализации государственного органа задачи государственного органа 1 2 Стратегическое направление 1. Развитие 1. Обеспечение населения жильем 2011-2015 гг.

жилищного строительства независимо от этнического или иного Цель 1.1. Обеспечение жилья происхождения, полового различия, Задача 1.1.1. Обеспечение строительства вероисповедания и социального и приобретения жилья государственного положения.

коммунального жилищного фонда Задача 1.1.2. Обеспечение строительства и приобретения жилья за счет кредитных средств Задача 1.1.3. Обеспечение строительства жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков Задача 1.1.4 Строительство и приобретение инженерно коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки Стратегическое направление 2. 1. Организация курсов повышения 2011-2015 гг.

Модернизация и развитие жилищно- квалификации и семинаров для коммунального хозяйства работников органов управления Цель 2.1 Обеспечение комфортных кондоминиума.

условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры Задача 2.1.1 Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих.

Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры Задача 2.1.4. Повышение энергоэффективности в сфере жилищно коммунального хозяйства Стратегическое направление 3. Развитие 1. В 2011 году с учетом существующих 2011-2015 гг.

архитектурной, градостроительной и реалий необходимо внедрение механизма строительной деятельности ротации в единой системе РГП Цель 3.1 Гармонизация нормативно- «Госэкспертиза», включающий технической базы с нормативами должностные перемещения между передовых стран и повышения качества эуководителями территориальных проектной документации управлений Предприятия и по системе Задача.3.1.1 Реформирование системы Центр - регионы, в целях:

технического регулирования - повышения эффективности работы строительной отрасли госэкспертизы на принципах корпоративного управления, транспарентности и подотчетности обществу;

- создания дополнительного эффективного инструмента предупреждения коррупции;

- снижения возможности для протекционизма и отрицательного влияния групповых связей Стратегическое направление 3. Развитие 1. Проведение мероприятий по развитию 2011-2015 гг.

архитектурной, градостроительной и государственного языка;

строительной деятельности 2. Материально-техническое обеспечение Цель 3.1 Гармонизация нормативно- деятельности Агентства;

технической базы с нормативами 3. Усиление контроля за исполнением передовых стран и повышения качества документов;

проектной документации 4. Повышение квалификации сотрудников Задача 3.1.2 Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий Стратегическое направление 3. Развитие 1. Проведение мероприятий по развитию 2011-2015 гг.

архитектурной, градостроительной и государственного языка;

строительной деятельности 2. Материально-техническое обеспечение Цель 3.2 Организация пространственного деятельности Агентства;

планирования развития городов и 3. Усиление контроля за исполнением областей Республики Казахстан документов;

Задача 3.2.1 Разработка основного 4. Повышение квалификации сотрудников градостроительного проекта РК Стратегическое направление 3. Развитие 1. Проведение мероприятий по развитию 2011-2015 гг.

архитектурной, градостроительной и государственного языка;

строительной деятельности 2. Материально-техническое обеспечение Цель 3.2 Организация пространственного деятельности Агентства;

планирования развития городов и 3. Усиление контроля за исполнением областей Республики Казахстан документов;

Задача 3.2.2 Создание 4. Повышения квалификации 2012 г.

геоинформационной системы в сфере сотрудников;

архитектуры, градостроительства и 5. Создание и ведение информационной строительства системы ГГК на республиканском уровне Стратегическое направление 3. Развитие 1. Проведение мероприятий по развитию 2011-2015 гг.

архитектурной, градостроительной и государственного языка;

строительной деятельности 2. Материально-техническое обеспечение Цель 3.3 Устранение административных деятельности Агентства;

барьеров и улучшение бизнес-климата 3. Усиление контроля за исполнением для малого и среднего документов;

предпринимательства 4. Повышения квалификации сотрудников Задача 3.3.1 Совершенствование 5. Обеспечение Казахстанского разрешительной системы в сфере содержания при осуществлении архитектурной, градостроительной и государственных закупок строительной деятельности информационно-коммуникационных Цель 3.4. Реформирование системы технологий:

контроля качества строительства 1) в IT-услугах (2011 г. - 100 %, 2012 г. Задача 3.4.1 Реформирование системы 100 %, 2013 г. - -, 2014 г. --, 2015 г. - -);

оценки соответствия в строительстве 2) в объеме сектора IT-оборудования (2011 г. - 0 %, 2012 г. - 5 %, 2013 г.--, г.--,2015 г.--).

Стратегическое направление Улучшение интернет-ресурса Агентства. 2012-2015 гг.

3. Развитие архитектурной, градостроительной и строительной Закупка систем обнаружения атак, сервера деятельности контроллера домена и прокси-сервера.

Цель 3.5 Обеспечение прозрачности деятельности Агентства Задача 3.5.1 Создание условий для доступа населения к информации в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и ЖКХ В раздел 5 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.03.12 г. № (см. стар. ред.) Раздел 5. Межведомственное взаимодействие Показатели задач, для Государственный орган, с Меры, осуществляемые государственным достижения которых которым осуществляется органом для установления требуется межведомственное межведомственное межведомственных взаимодействий взаимодействие взаимодействие 1 2 Стратегическое направление 1. Развитие жилищного строительства Цель 1.1. Обеспечение жилья Задача 1.1.1. Обеспечение строительства и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда Задача 1.1.2. Обеспечение строительства и приобретение жилья за счет кредитных средств Задача 1.1.4 Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки Показатели задач, для Государственный орган, с Меры, осуществляемые государственным достижения которых которым осуществляется органом для установления требуется межведомственное межведомственное межведомственных взаимодействий взаимодействие взаимодействие 1 2 Объемы ввода в АС обеспечение статистическими данными;

эксплуатацию жилья Акиматы областей, городов реализация Программы жилищного государственного Астаны и Алматы строительства в Республике Казахстан на коммунального жилищного 2011-2014 годы фонда за счет средств АС обеспечение статистическими данными;

республиканского бюджета Объемы ввода в Акиматы областей, городов реализация Программы жилищного эксплуатацию жилья за счет Астаны и Алматы строительства в Республике Казахстан на кредитования местных 2011-2014 годы исполнительных органов Объемы ввода в Акиматы областей, городов реализация Программы жилищного эксплуатацию инженерно- Астаны и Алматы строительства в Республике Казахстан на коммуникационной 2011-2014 годы инфраструктуры Стратегическое направление 2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Цель 2.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры Задача 2.1.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих Показатели задач, для достижения Государственный орган, с которым Меры, осуществляемые которых требуется осуществляется межведомственное государственным органом для межведомственное взаимодействие взаимодействие установления межведомственных взаимодействий 1 2 Снижение количества аварий и Акиматы областей, городов Астаны информация от акиматов остановок на 1 км. коммунальных и Алматы сетей:

Уровень нормативно-очищенной Акиматы областей, городов Астаны информация от акиматов воды и Алматы Доступ к централизованному АС обеспечение статистическими водоснабжению данными Доступ к централизованному АС обеспечение статистическими водоотведению в городах данными республики Доступ к услугам водоотведения в АС обеспечение статистическими сельских населенных пунктах данными Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений Доля объектов кондоминиума, Акиматы областей, городов Астаны информация от акиматов требующих капитального ремонта и Алматы Доля объектов кондоминиума, Акиматы областей, городов Астаны информация от акиматов находящихся в аварийном состоянии и Алматы Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры Доля сетей, нуждающихся в ремонте: АС обеспечение статистическими данными Протяженность модернизированных Акиматы областей, городов Астаны информация от акиматов сетей и Алматы Снижение задолженности за Акиматы областей, городов Астаны информация от акиматов коммунальные услуги и Алматы Охват населения по разъяснению и Акиматы областей, городов Астаны информация от акиматов пропаганде раздельного сбора и Алматы мусора Доля мусороперерабатывающих Акиматы областей, городов Астаны информация от акиматов предприятий и Алматы Стратегическое направление 3. Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Цель 3.1 Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и повышения качества проектной документации Задача 3.1.1 Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли Совершенствование МИНТ 1) согласование проектов нормативно нормативно- технических МНГ технических документов;

документов в сфере МОН 2) рассмотрение и решение разногласий в архитектурной, МТК ведомственных нормативах;

градостроительной, МТСЗН 3) выработка предложений по строительной деятельности и МЧС совершенствованию нормативной базы жилищно-коммунального МЗ строительной отрасли, по внедрению хозяйства МООС ресурсосберегающих технологий и новых МСХ материалов Задача 3.1.2 «Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий «Количество проведенных прикладных научных МОН Внесение предложений в МОН по исследований, направленных на снижение кандидатурам для включения в состав сейсмического риска, обеспечение устойчивости и национальных научных советов и долговечности зданий (сооружений) и инженерно- формированию перечня субъектов базового коммуникационной инфраструктуры, а также финансирования в соответствии с разработку энерго- и ресурсосберегающих подпунктами 5 и 6 статьи 5 Закона Республики технологий (количество тем, завершающихся в Казахстан «О науке»

текущем году/количество тем, переходящих на следующий год) Цель 3.2 Организация пространственного планирования развития городов и областей Республики Казахстан Задача 3.2.1 Разработка основного градостроительного проекта РК 3.2.2 Создание геоинформационной системы в сфере архитектуры, градостроительства и строительства Показатели задач, для Государственный орган, с Меры, осуществляемые государственным достижения которых которым осуществляется органом для установления требуется межведомственное межведомственное межведомственных взаимодействий взаимодействие взаимодействие 1 2 Разработка и утверждение Акиматы областей, городов разработка и обеспечение утверждения Генеральной схемы Астаны и Алматы генеральных планов, создание и ведение организации территории Градостроительного кадастра областных и страны Степень реализации базовых уровней;

проведение комплексной проекта по созданию градостроительной экспертизы по проектам Государственного комплексных схем и генеральных планов градостроительного кадастра на республиканском уровне Создание и ведение информационной системы ГГК на республиканском уровне Цель 3.3 Устранение административных барьеров и улучшение бизнес-климата для малого и среднего предпринимательства Задача 3.3.1 Совершенствование разрешительной системы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Оптимизация МЭРТ, Акиматы областей, взаимодействие и выработка согласованной разрешительной системы в городов Астаны и Алматы политики по вопросам совершенствования сфере архитектуры, разрешительной системы градостроительства и строительства Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий;

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

МНГ - Министерство нефти и газа;

АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий;

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике.

Раздел 6. Управление рисками Наименование возможного Возможные последствия в случае Мероприятия по управлению риска непринятия мер по управлению рисками рисками Внешние риски Кризис на мировом рынке Спад объемов иностранных Формирование сильного капитала инвестиций в экономику Казахстана и отечественного бизнеса уход иностранных компаний с (национальных инвесторов), казахстанского рынка способных быстро освоить освобождаемые ниши на казахстанском рынке Внутренние риски Риск недополучения Незавершение начатых проектов Продление сроков выполнения заявленных средств по ранее начатых проектов начатым проектам Несоблюдение Сложность ведения бизнеса и Повышение квалификации государственными органами прохождения разрешительных работников, занимающихся установленных процедур в области строительства выдачей разрешительных законодательством требований документов при выдаче разрешительных документов Неисполнение подрядными Неосвоение средств республиканского Контроль за местными организациями договорных бюджета исполнительными органами за обязательств освоением бюджетных средств и обеспечением выполнения задания по вводу жилья Раздел 7 изложен в редакции постановления Правительства РК от 30.03.12 г. № 405 (см. стар. ред.);

внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.04.12 г. № 551 (см. стар.

ред.) Раздел 7. Бюджетные программы 7.1 Бюджетные программы Бюджетная 001 - Услуги по координации деятельности в области строительства и программа жилищно-коммунального хозяйства Описание Формирование государственной политики развития строительства, жилищно-коммунальной сферы, в том числе создание условий для развития и реформирования строительной отрасли и жилищно коммунальной сферы вид бюджетной в зависимости от осуществление государственных функций, программы содержания полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от индивидуальная способа реализации текущая/развитие текущая наименование ед. отчетный плановый период 2014 проектируемый мероприятий и изм. период год 2011 2012 показателей 2009 бюджетной программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата бюджетной программы Содержание чел. 85 85 157 157 157 центрального аппарата, обеспечивающего реализацию государственной политики развития строительства, жилищно коммунальной сферы Содержание чел. - - 316 316 316 территориальных департаментов, обеспечивающих реализацию государственной политики развития строительства, жилищно коммунальной сферы Оформление и ед. - - 444 500 500 выдача разрешений на производство строительно монтажных работ Аналитическая ед. - - 1 работа и разработка предложений по объединению действующих отраслевых программ развития данных отраслей вместе с программой развития жилищного строительства в единую государственную стратегию Республики Казахстан на среднесрочный период Разработка ед. - - 16 4 3 нормативно правовых актов показатели конечного результата бюджетной программы Количество ед. - - 16 4 3 разработанных нормативно правовых актов Выдача разрешений % - - 100 100 100 на производство строительно монтажных работ Проведение % - - аналитического исследования и разработка предложений по комплексному развитию жилищно коммунального хозяйства, производству строительных материалов и качественному водоснабжению в Республике Казахстан показатели эффективности бюджетной программы Эффективное % 100 100 100 100 100 выполнение возложенных функций объем бюджетных тыс. 120 196 612 1483619 1 расходов тенге 441 373 819 455717 Бюджетные программы 003 «Совершенствование нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»

описание Разработка нормативно-технических документов, отвечающих современным условиям развития науки, техники и технологий для регулирования архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 1. Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли 2. Разработка нормативов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Вид бюджетной В зависимости от осуществление государственных функций, программы содержания полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие текущая Наименование показателей ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый бюджетной программы период год 2011 2012 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Количество ед. 12 89 106 85 58 разработанных сметно нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Разработка типовых ед. 28 20 19 189 45 проектов Обновление нормативно- ед. 17 33 145 59 47 технической базы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно коммунального хозяйства Количество ед. - 3 3 - разработанных межгосударственных нормативно-технических документов по линии МНТКС (долевое участие), не менее Разработка специальных ед. технических условий на проектирование многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза»

показатели конечного результата Степень реализации % 35 проекта по созданию выполненной Государственного работы градостроительного кадастра на республиканском уровне Уровень разработки % - 3,7 37,1 34 25, Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан Степень реформирования % 5 10 31 54 системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан (схематическая разработка и начало внедрения отдельных элементов системы технического регулирования строительной отрасли) Применение % разработанных специальных технических условий для разработки проектной документации многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза»

показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. тенге 931 1 4 7 3 расходов 000 517 052 199 651 746 650 205 771 Бюджетные программы 006 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на разработку Генерального плана пригородной зоны города Алматы»

описание Выделение средств из республиканского бюджета акимату города Алматы на разработку Комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Алматы (Генеральный план пригородной зоны г.

Алматы) Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных программы содержания субсидий В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие текущая плановый период Наименование ед.изм. отчетный 2014 проектируемый показателей бюджетной период год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Разработка ед. Комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Алматы (Генеральный план пригородной зоны города Алматы) показатели конечного результата Степень готовности % Комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Алматы (Генеральный план пригородной зоны города Алматы) показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. расходов тенге 00 Бюджетные программы 007 «Проведение мероприятий по энергосбережению объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства»

описание Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения, надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан Вид бюджетной В зависимости от осуществление государственных функций, программы содержания полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей бюджетной период год 2011 2012 программы 2009 2 3 4 5 6 7 8 показатель прямого результата Тиражирование и Экз распространение печатной информационной продукции об энергосбережении (брошюры, буклеты, методические пособия, полезные советы для населения, флайера (односторонние и двухсторонние), плакаты (односторонние), наклейки А5, цветные (односторонние), сопутствующая полиграфия (программы семинаров, раздаточные обучающие материалы).

Подготовка материалов Экз 50 50 и публикаций на 000 000 государственном и русском языках в региональных газетах Издание и Ед 25 25 распространение информационного вкладыша «Реформы ЖКХ»

Разработка и Шт 3 3 изготовление аудиороликов продолжительностью до 60 секунд на государственном и русском языках.

Разработка и Шт 3 3 изготовление видеороликов продолжительностью до 60 секунд на государственном и русском языках.

Проведение во всех Ед 48 48 областных центрах и гг.Астана и Алматы разъяснительных семинаров для собственников квартир (жилья) по вопросам создания оптимальной модели жилищных отношений с охватом не менее 50 чел. в группе Проведение Ед 4 4 тематических региональных конференций (север, юг, запад, восток) с охватом не менее участников в группе Проведение к-во МЖД - 144 270 270 270 энергетического обследования (энергоаудита) многоквартирных жилых домов (МЖД) показатель конечного результата Выдача энергетических к-во 144 270 270 270 270 паспортов на МЖД паспортов Доля населения, % 10 20 30 охваченного мероприятиями по пропаганде энергосбережения показатели качества показатели эффективности Стоимость тенге 234 234 234 энергетического обследования за 1 м объем бюджетных тыс. тенге 210 560 360 360 расходов, 000 000 000 000 Бюджетные программы 018 Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно Казахстанской области на благоустройство и ремонт инфраструктуры города Усть-Каменогорск в связи с проведением VII Форума Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации описание на проведение VII Форума Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных программы содержания субсидий В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей бюджетной период год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Ремонт улиц км 5, Ремонт сетей наружного ед. освещения улиц Электроснабжение и км 3, водоснабжение показатели конечного результата Степень выполненных % благоустроительных работ показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. расходов тенге Бюджетные 019 Проведение оценки технического состояния инженерных сетей программы описание оценка технического состояния инженерных сетей Вид бюджетной В зависимости от осуществление государственных функций, полномочий и программы содержания оказание вытекающих из них государственных услуг В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/ развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей период год 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата:

Количество км - 1143,16 1073 1014,54 961, обследованных тепловых сетей Количество объекты 54 54 обследований систем водоснабжения и водоотведения областных центров, города республиканского значения, столицы Количество Объект обследований систем водоснабжения и водоотведения малых городов РК показатели конечного результата Уровень % 0 10 9,1 8,6 8, обследованных тепловых сетей к общей протяженности по республике Уровень обследований систем водоснабжения и водоотведения областных центров, города республиканского значения, столицы в том числе:

визуальное % 50 обследование объектов водоснабжения, водоотведения;

инструментальное % обследование зданий и сооружений от числа требующих инструментальное обследование;

инструментальное % обследование самотечных канализационных коллекторов диаметром свыше 500 мм, требующих замены;

инструментальное % обследование магистральных водоводов диаметром свыше 300 мм;

составление % расчетной схемы сетей водоснабжения и водоотведения Уровень % обследований систем водоснабжения и водоотведения малых городов РК, в том числе:

- отчет по сбору % исходных данных - техническое % заключение - составление % масштабной исходной расчетной схемы водопроводных и канализационных сетей, обмерные схемы, гидрогеологическое заключение по подземным и поверхностным водозаборам показатели качества Определение фактического состоянии я объектов ЖКХ Средняя стоимость тыс. 18 800 12 работ по тенге обследованию систем в одном городе показатели эффективности Средние затраты на тыс. 1 107 233 246 обследования 1 км тенге тепловых сетей объем бюджетных тыс. 1 1 265 600 000 250 000 расходов тенге 000 175 Бюджетная 020 Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам программа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Описание Формирование государственной политики развития строительства, жилищно коммунальной сферы, в том числе создание условий для развития и реформирования строительной отрасли и жилищно-коммунальной сферы, укрепление материально-технической базы Вид бюджетной В зависимости от осуществление капитальных расходов программы содержания В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый год показателей 2011 2012 бюджетной программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Количество ед. 206 - 468 126 126 приобретаемых товаров Количество ед. 0 0 164 232 232 приобретаемых основных средств Приобретение ед. 0 0 324 142 142 нематериальных активов показатели конечного результата бюджетной программы Улучшение % 100 - 65 100 100 состояния материально технической базы показатели качества бюджетной программы показатели эффективности бюджетной программы В среднем расходы тыс. 54 55 55 на материально- тенге техническое оснащение объем бюджетных тыс. 11 - 51 27 27 расходов тенге 366 253 512 512 Бюджетные 021 «Прикладные научные исследования в области строительства»

программы описание Проводятся научные исследования, направленные на снижение сейсмического риска, обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий по следующим темам:

- исследовать работу железобетонных конструкций, усиленных фиброармированными пластиками, и разработать рекомендации по усилению и восстановлению зданий и сооружений для обычных и сейсмических районов;

- разработка композитов из местного сырья для производства санитарно технической керамики, керамогранита и облицовочных плиток;

- разработка изделий индустриального малоэтажного домостроения из жестких бетонных смесей на местных заполнителях методом непрерывного безопалубочного виброформования;

- разработка крупноформатных многопустотных энергоэффективных керамических блоков на местном сырье для однорядного заполнения стен малоэтажных жилых зданий.

Вид бюджетной В зависимости от осуществление государственных функций, полномочий и программы содержания оказание вытекающих из них государственных услуг В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей период год 2011 2012 бюджетной программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Общее количество ед. 2 1 1 4 4 проводимых прикладных научных исследований в области строительства Количество ед. 2 1 1 3 4 проведенных научных исследований, по которым получено положительное заключение государственной научно-технической экспертизы показатели конечного результата Количество ед. 2 1 1 3 4 утвержденных методических указаний, инструкций, рекомендаций, разрабатываемых на научно-технической основе, применяемых в области строительства показатели качества показатели эффективности Средняя стоимость тыс. 12,500 12,500 16, одного указания, тенге инструкции, рекомендации объем бюджетных тыс. 35 38 24 50 000 50 000 50 расходов. тенге 545 000 Бюджетные программы 022 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на разработку комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Астаны»

описание Разработка схемы Вид бюджетной программы В зависимости от предоставление трансфертов и содержания бюджетных субсидий В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед.изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей бюджетной период год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Разработка ед. Комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Астаны показатели конечного результата Степень разработки % 26 Комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Астаны показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. тенге 200 расходов 000 Бюджетные 023 «Целевые текущие трансферты бюджету городов Астаны и Алматы на программы приобретение коммунальной техники»

описание Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных субсидий программы содержания В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей год 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Приобретение ед. коммунальной техники показатели конечного результата Уровень % обеспеченности коммунальной техникой показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. тенге расходов Бюджетные 025 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской области программы на поддержание инфраструктуры города Приозерска»

описание Выделение инвестиций областному бюджету Карагандинской области на поддержание инфраструктуры города Приозерск Вид бюджетной В зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных программы субсидий В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей год 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатель прямого результата Закуп топлива для тонн 14000 котельной Проведение км 3,03 2, ремонтных работ на теплосетях Подготовка ед. 1 объектов теплоснабжения к отопительному сезону Проведение ед. - - 1 - комплекса работ и технических мероприятий по устранению физического и морального износа оборудования котельной № города Приозерска Подключение к ед. - - 19 - центральному теплоснабжению девятнадцати многоэтажных жилых домов, находящиеся в коммунальной собственности города Приозерска Снос конструкций количество жилищно- объектов гражданских зданий города Приозерск Карагандинской области, не подлежащих восстановлению, с рекультивацией и уборкой строительного мусора показатель конечного результата Уровень % 100 100 обеспечения теплом населения города Приозерск показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. тенге 542 537 550 расходов 944 958 906 Бюджетные 027 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астана и Алматы на программы проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума»

описание Бюджетные кредиты бюджетам областей, городов Астаны и Алматы на проведение ремонта объектов кондоминиума путем капитализации специализированных региональных организаций с участием государства Вид бюджетной В зависимости от предоставление бюджетных кредитов программы содержания В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед.изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей период год 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатель прямого результата Проведение Количество 472 690 1380 капитального домов ремонта объектов кондоминиума показатель конечного результата Доля объектов % 32 30 25 кондоминиума, требующих капитального ремонта тыс. м Площадь домов 50 087 47 39 требующих 316 430 ремонта показатели качества Соответствие % 100 100 проведенных работ требованиям нормативно технической документации показатели эффективности Средняя тенге 3 650 3 650 3 стоимость отдельных видов ремонта/м объем тыс. тенге 8 000 16 бюджетных 000 000 расходов 000 Бюджетные 028 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов программы Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи»

описание Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи в рамках проведения работ по термомодернизации и ремонту объектов кондоминиума»

Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных субсидий программы содержания В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей бюджетной период год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатель прямого результата Количество получателей Кол-во 25 25 жилищной помощи семей 980 показатель конечного результата Охват % 100 100 малообеспеченных семей (граждан) с выплатой жилищной помощи для проведения работ по ремонту общего имущества объектов кондоминиума показатели качества показатели эффективности Средние затраты тыс. 6 6 900 6 жилищной помощи на тенге одну малообеспеченную семью (гражданину) на ремонт общего имущества объектов кондоминиума по регионам объем бюджетных тыс. 563 543 расходов тенге 000 000 Бюджетные программы 029 «Разработка обоснований инвестиций»

описание Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в крупных и средних городах Вид бюджетной В зависимости от осуществление государственных функций, программы содержания полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/ развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей бюджетной год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Промежуточный отчет Ед. - - с анализами новых технологий по водозаборам, водоподготовке и очистке сточных вод с учетом исходных данных Итоговый отчет: Ед. 43 гидравлические расчеты сетей, выбор основных технологических решений, расчеты сооружений, основные технико технологические решения Завершение разработки Ед. 16 обоснования инвестиций с положительным заключением государственной экспертизы Количество городов, Ед. где планируется разработка обоснования инвестиций по модернизации системы управления твердо бытовыми отходами Завершение разработки Ед. обоснования инвестиций с положительным заключением государственной экспертизы по модернизации системы управления твердо бытовыми отходами показатели конечного результата выполнение работ от % - - 4,5 40 55, общего объема работ по разработке обоснования инвестиций систем водоснабжения и водоотведения выполнение работ от % общего объема работ по разработке обоснования инвестиций по модернизации системы управления твердо бытовыми отходами в 8-и городах показатели качества показатели эффективности Средняя стоимость тыс. - - 5357 39 286 работ в одном городе тенге (стоимость работ по каждому городу определяется сметным расчетом) по разработке обоснования инвестиций систем водоснабжения и водоотведения Средняя стоимость тыс. работ в одном городе тенге 996, по разработке обоснования инвестиций по модернизации системы управления твердо бытовыми отходами объем бюджетных тыс. - - 300 3 381 1 расходов тенге 000 785 * - стоимость работ по каждому городу определяется в соответствии со сметой Бюджетная 030 «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального программа хозяйства»

Описание Проводятся научные исследования, направленные на устранение технологической отсталости ЖКХ и снижение эксплуатационных расходов субъектов ЖКХ, с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий по следующим темам:

1. «Модифицирование и адаптация технологий очистки сточных коммунальных и смешанных вод для построения децентрализованных систем водоотведения и систем с повторно-последовательным и оборотным использованием воды в технологических, хозяйственных и питьевых целях»;

2. «Разработка новых технологий и технических решений по обслуживанию и ремонту эксплуатируемых жилых и общественных зданий, повышение их теплозащиты в соответствии с международными требованиями с использованием современных материалов, оборудования и приборно-измерительных устройств»;

3. «Развитие технологии производства, транспортировки и потребления тепла и воды для жилищного фонда на базе применения котлов с высоким КПД и низким количеством вредных выбросов»;

4. «Разработка научных основ совершенствования технологии переработки твердых бытовых отходов»;

5. «Развитие инновационных технологий прокладки инженерных сетей и создание новых методов их защиты от опасных природных и техногенных воздействий»;

6. «Разработка теплоэффективных ограждающих конструкций на основе современных утеплителей, пористой керамики, изделий из гипса и ячеистых бетонов, а также облицовочных изделий на основе бетонов, керамики и природного камня»

Вид бюджетной В зависимости от осуществление государственных функций, полномочий программы содержания и оказание вытекающих из них государственных услуг В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей год 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Общее количество ед. - - 6 6 проводимых прикладных научных исследований в области жилищно коммунального хозяйства Количество ед. - - - - проведенных научных исследований, по которым получено положительное заключение государственной научно-технической экспертизы показатели конечного результата Количество ед. - - - - утвержденных методических указаний, инструкций, рекомендаций, разрабатываемых на научно-технической основе, применяемых в сфере ЖКХ показатели качества показатели эффективности Средняя стоимость тыс. 26086,3 26415 27167, одного указания, тенге инструкции, рекомендации объем бюджетных тыс. - - 156 518 158 163 расходов. тенге Бюджетные 033 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-Казахстанской программы области на благоустройство и ремонт инфраструктуры города Семей в связи с проведением мероприятий, приуроченных к 20-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона»

Описание Выделение инвестиций областному бюджету Восточно-Казахстанской области ремонтные работы инфраструктуры города Семей Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных программы содержания субсидий В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей период год 2011 2012 бюджетной программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатель прямого результата Благоустройство Центральной площади города Семей замена бетонных п.м. плит м устройство тротуаров 12 821, изготовление и ед. установка малых архитектурных форм ремонт фонтана ед. ремонт бронзовых ед. скульптур с национальным колоритом м Ремонт монумента «Сильнее смерти» и благоустройство территории разборка и повторная облицовка стелы мраморными плитками разборка и облицовка п.м. 653, ступеней из гранитных плит установка ед. скульптурных композиций изготовление и ед. установка малых архитектурных форм установка выездной ед. арки установка ед. трансформаторной будки Устройство «Стеллы Мира» на острове Полковничий города Семей установка монумента ед. стелы Мира м облицовка ступеней из гранитных плит м устройство тротуаров 7 145, изготовление и ед. установка малых архитектурных форм Устройство стелы «Абай жолы» в городе Семей м установка бетонного 20, основания демонтаж и монтаж п.м. бортовых камней устройство поребриков п.м. установка комплекта ночного ед. освещения Ремонт дорог и улиц города и обеспечение безопасности дорожного движения изготовление и ед. монтаж выездной арки м устройство тротуаров 20, (ул. Абая, Селевина, Титова) м средний ремонт 4 моста через р.

Семипалатинска м средний ремонт 20 572, дорог по маршруту следования средний ремонт ед. путепроводов изготовление и ед. установка автобусных павильонов м средний ремонт асфальтного покрытия остановочной площадки монумента средний ремонт км 1, дорожного покрытия ведущий на монумент замена бортовых п.м. камней на площади перед Аэропортом средний ремонт км 1, улицы Волгоградская м устройство 2 тротуарных плиток на откосах вдоль новых дорог установка новых ед. дорожных знаков средний ремонт км 5, колесоотбойников устройство ед. светофорных объектов Благоустройство территорий улиц по маршруту следования м устройство газонов 32 по улицам города установка малых ед. архитектурных форм вырубка аварийных ед. деревьев диаметром от 0,3 до 1,3м восстановление км 3, уличного освещения в районе Аэропорта и улицы Селевина восстановление тротуарного км 3, освещения по улицам Селевина, Волгоградская, Бозтаева, правый и левый берег подмостовой территории показатель конечного результата Уровень создания % благоприятных условий гражданам города Семей, а также обеспеченность инфраструктурой показатели качества Качество % строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной сметной документации показатели эффективности Стоимость работ тыс. тенге 273 (устройство:

тротуаров, газонов, освещения, установка архитектурных форм, трансформаторной будки, светофорных объектов, средний ремонт дорог и др.) объем бюджетных тыс. тенге 1 расходов, в т.ч. Благоустройство тыс. тенге 244 Центральной площади города Семей Ремонт монумента тыс. тенге 207 «Сильнее смерти» и благоустройство территории Устройство «Стеллы тыс.тенге 144 Мира» на острове Полковничий города Семей Устройство стелы тыс.тенге «Абай жолы» в городе Семей Ремонт дорог и улиц тыс. тенге города и обеспечение 518, безопасности дорожного движения Благоустройство тыс. тенге территорий улиц по маршруту следования Бюджетные 034 «Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения»

программы описание Обеспечение государственной поддержки развития системы жилищных строительных сбережений в Республике Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»

Вид бюджетной В зависимости от осуществление государственных функций, полномочий и программы содержания оказание вытекающих из них государственных услуг;

В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей период год 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Среднее человек 205157 266499 количество вкладчиков, получающих премию государства Показатели конечного результата Обеспечение % 100 100 100 полноты выплат премий по вкладам в жилищные строительные сбережения показатели качества показатели эффективности Обеспечение % 100 100 100 полноты выплат премий по вкладам в жилищные строительные сбережения объем бюджетных тыс. 2 886 4829111 6669106 расходов тенге Бюджетные 037 «Проведение обследований водохозяйственных систем»

программы описание Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Вид бюджетной В зависимости от осуществление государственных функций, программы содержания полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие текущие Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей бюджетной период год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Заключение по объекты - 354 377 фактическому состоянию объектов водохозяйственных систем в сельских населенных пунктах показатели конечного результата Заключения по ед. - 354 377 объемам финансирования для эффективного и целесообразного выделения бюджетных средств на строительство или реконструкцию водохозяйственных систем выполнение работ от % 32 34 общего объема работ по обследованию водохозяйственных систем показатели качества показатели эффективности Средняя стоимость тыс. тенге 1412 1326 работ в одном сельском населенном пункте* объем бюджетных тыс. тенге 500 500 расходов 000 000 * стоимость работ по каждому сельскому населенному пункту определяется сметным расчетом Бюджетная 039 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов программа Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»

Описание Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения вид бюджетной в зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных субсидий программы содержания в зависимости от индивидуальная способа реализации текущая/развитие текущая Наименование ед. изм. Отчетный План плановый период 2014 проектируемый показателей период текущего год бюджетной программы года 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Системы кол водоснабжения, во получающие субсидии:

групповые 34 34 водопроводы канал К. Сатпаева 1 1 локальные 13 101 водопроводы Охват населения, чел. 1 674668 1 981829 получающего воду по субсидированному тарифу Количество сельских населенных пунктов, ед. 398 511 обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу Объем подаваемой тыс. 44 761,6 56 738,3 м питьевой воды 847, показатели конечного результата Снижение стоимости % 10-94 6-95 7- услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан показатели качества показатели эффективности Размер субсидии за 1 тенге 9,6-554,2 14,2-789,6 3,12 м3 питьевой воды 855, объем бюджетных тыс. 2 176 3 019 4 расходов тенге 334,0 649,0 252, Бюджетные программы 090 «Исследование в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства»


описание Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения В зависимости от осуществление государственных функций, Вид бюджетной содержания полномочий и оказание вытекающих из них программы государственных услуг В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие текущая Наименование показателей ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый бюджетной программы период год 2011 2012 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Утверждение программы ед. - внедрения научно технических, инновационных, ресурсосберегающих технологий в области жилищно-коммунального хозяйства показатель конечного результата Степень охвата % - технологий в области ЖКХ показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. - расходов тенге Бюджетные 008 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на программы строительство и (или) приобретение жилья»

описание Выделение средств из Республиканского бюджета на возвратной основе акиматам областей, городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение кредитного жилья.

Вид бюджетной В зависимости от предоставление бюджетных кредитов программы содержания В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей год 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Строительство и тыс. кв.м 405,1 269,2 45,7 313,0 312,5 105, (или) приобретение кредитного жилья в рамках Программы жилищного строительства в РК на 2011-2014 годы Строительство и тыс. кв. 143,8 91,2 0 (или) м приобретение кредитного жилья в рамках реализации Программы «Нрлы кш»

показатели конечного результата Обеспечение к-во 4737 4840 570 3900 3900 населения квартир доступным жильем Доля % 15,8 25 45 85 обеспеченности граждан доступным жильем Обеспечение к-во 1418 800 жильем оралманов квартир -участников или программы домов «Нрлы кш»

Доля % 100 100 100 обеспеченности граждан доступным жильем показатели качества Качество % - - 100 100 100 строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД показатели эффективности Стоимость 1-го тыс. - - 90- 90- 90- 90 кв.м.жилья по тенге 142,5 142,5 142,5 142, ЖССБ объем бюджетных тыс. 16 100 32168 45 480 42 9 расходов. тенге 000 499 006 413 Бюджетные 009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов программы Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно коммуникационной инфраструктуры»

описание Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, городов Астаны и Алматы на проектирование, обустройство, реконструкцию и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры территорий застройки индивидуальных и многоквартирных жилых домов, включая благоустройство внутридворовых территорий, подъезды и подходы к дому.

Вид бюджетной В зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных субсидий программы В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей год 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Строительство км 2157,8 1550,5 1134,5 2385 1500 инженерно коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011 2014 годы Строительство и ед./ к-во 6 3 4 3 реконструкция проектов инженерных сооружений в городах-спутниках городов Астаны и Алматы и жилых комплексах с участием дольщиков Строительство км 29 163,2 250 - инженерно коммуникационной инфраструктуры в Актюбинской области Строительство км 48,3 22,3 46,59 16,4 инженерно коммуникационной инфраструктуры в городе Алматы для решения проблем дольщиков Развитие км - 220,8 288,6 0 - инженерно коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы «Нрлы кш»

Строительство к-во - 5 инженерно- реализуемых коммуникационной проектов инфраструктуры (лотов) южнее ул.

Сарайшык и юго восточнее пос.

Коктал, «Инженерные сети к ИЖС восточнее пос. Ильинка» и «Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык» в г.

Астане показатели конечного результата Обеспеченность % - 25 50 75 инженерно коммуникационной инфраструктурой в рамках программы жилищного строительства Обеспеченность % - - инженерно коммуникационной инфраструктурой в Актюбинской области Обеспеченность % - - инженерно коммуникационной инфраструктурой в городе Алматы для решения проблем дольщиков Обеспеченность % - - инженерно коммуникационной инфраструктурой в рамках Программы «Нрлы кш»

Обеспеченность % - - инженерно коммуникационной инфраструктурой южнее ул.

Сарайшык и юго восточнее пос.

Коктал, восточнее пос. Ильинка и района Мынжылдык в г.

Астане показатели качества Качество % - - 100 100 100 строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД показатели эффективности Стоимость одного млн. тенге 20 20 20 км. сетей объем бюджетных тыс. тенге 50 439 55 045 52 098 60004379 32 расходов 900 602 783 654 Бюджетные 010 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов программы Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения и водоотведения»

описание Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие систем водоснабжения Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных субсидий программы содержания В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие развитие плановый период Наименование ед. изм. отчетный 2014 проектируемый показателей бюджетной период год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Строительство и количество 2 2 82 104 21 реконструкция объектов объектов водоснабжения Сети водоснабжения и количество 93 19 водоотведения объектов Очистные и количество 11 2 канализационно- объектов очистные сооружения и другие работы по водообеспечению и водоотведению Протяженность сетей км 1 147 1758 886 Снижение количества аварий и остановок на 1 км коммунальных сетей:

водоснабжения кол-во 0,6 0,5 0,5 0, водоотведения кол-во 0,3 0,3 0,3 0, Ввод в эксплуатацию количество 54 86 19 объектов объектов водоснабжения и водоотведения показатели конечного результата Охват населения % 82 82 82 84 85 централизованным водоснабжением в городах Доступ к % 73 73 73 75 78 централизованному водоотведению в городах показатели качества Качество % 100 100 100 строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД показатели эффективности Средние затраты на тыс. тенге 411504, единицу оказанной услуги:

по строительству и реконструкции одного объекта питьевого водоснабжения сети водоснабжения и Тыс. тенге водоотведения очистные и Тыс. тенге канализационно- очистные сооружения и другие работы по водообеспечению и водоотведению Стоимость тыс. тенге 18000 20000 20000 строительно монтажных работ на км сетей водоснабжения объем бюджетных тыс. тенге 32 32 33 743 43 17 расходов 387 610 356 277 726 087 600 055 695 Бюджетные 011 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов программы Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда»

описание Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение арендного жилья Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных субсидий программы содержания В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие Развитие Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей год 2011 2012 бюджетной программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Строительство и тыс. 200 181,1 138,6 136,0 134,8 135, (или) приобретение кв.м.

арендного коммунального жилья в рамках Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011 2014 годы Строительство двух тыс. - 19,2 - 17,7 - 200-квартирных кв.м.

жилых домов для работников бюджетных организаций и молодых семей города Жанаозен Приобретение тыс. кв. 17,3 квартир у м.

застройщиков на объектах строительства города Астаны Строительство жилья тыс. кв. 50,0 103, в рамках Программы м.

занятости показатели конечного результата Обеспечение жильем к-во 2530 2478 2500 3180 1685 граждан, состоящих квартир в очереди в акиматах Доля обеспеченности % 1,5 1,7 1,8 2, арендным (коммунальным) жильем граждан, состоящих в очереди в акиматах на получение жилья показатели качества Качество % - 100 100 100 строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД показатели эффективности Стоимость 1-го кв. м. тыс. - - 70- 70- 70- 70-88, жилья тенге 88,9 142,5 88, объем бюджетных тыс. 30 19 807 24 654 35 000 10 000 расходов тенге 294 808 768 000 000 Бюджетные программы 012 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства»

описание Надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Вид бюджетной В зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных программы субсидий В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей бюджетной год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Количество количество 9 7 65 68 29 реализуемых объектов инвестиционных проектов по коммунальному хозяйству, в том числе:


теплоснабжения 35 16 электроснабжения 21 газоснабжения 11 5 прочие Протяженность сетей км - - - 8,5 6,3 7, Ввод в эксплуатацию количество 27 44 23 объектов по объектов коммунальному хозяйству показатели конечного результата Доля сетей, нуждающихся в ремонте:

теплоснабжения км 11,7 61 63 61 58 электроснабжения км 199,5 71 73 71 70 газоснабжения км 27,3 53 54 53 52 показатели качества Качество % - - 100 100 100 строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД показатели эффективности Средние затраты на единицу оказанной услуги:

- по строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства теплоснабжения млн. тенге 200 459 167 200 электроснабжения млн. тенге 107 760 газоснабжения млн. тенге 200 211 191 545 Стоимость 1 км сетей Тыс. тенге 11 11 11 000 000 000 объем бюджетных тыс. тенге 5 377 10 692 28 12 10 153 расходов 027 465 965 286 201 702 169 Бюджетные 013 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов программы Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и населенных пунктов»

описание Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан Вид бюджетной В зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных программы субсидий В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей год 2009 2010 2011 2012 бюджетной программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Количество количество 4 5 3 1 1 реализуемых проектов инвестиционных проектов по благоустройству в населенных пунктах для обеспечения благоприятной среды для жителей показатели Ед. изм.

конечного результата Протяженность м участка русла реки Площадь Га 15, озеленения Средняя высота м 2, дамбы показатели качества Качество % - 100 100 100 строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД показатели эффективности объем бюджетных тыс. тенге 1532 8 330 7 3 880 5 100 189 расходов 062 884 527 684 641 Бюджетные 015 «Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области на программы формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

описание Выделение средств из Республиканского бюджета на развитие бюджету Алматинской области на формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства проектирования жилья и инженерно коммуникационной инфраструктуры в незавершенных объектах с участием дольщиков.

Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных субсидий программы содержания В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей период год 2011 2012 бюджетной программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Формирование ед. уставного капитала уполномоченной организации Объем ввода в км 39,2 44,8 - эксплуатацию инженерных сетей в незавершенных объектах с участием дольщиков Строительство и ед. 2 - - реконструкция объектов инженерной инфраструктуры Разработка ПСД на к-во завершение ПСД строительства жилых комплексов с участием дольщиков Объем ввода в тыс. - - 219,3 эксплуатацию жилья кв.м.

в незавершенных объектах с участием дольщиков показатели конечного результата Уровень % формирования уставного капитала уполномоченной организации Доля % обеспеченности жилых комплексов с участием дольщиков Алматинской области инженерной инфраструктурой показатели качества Качество % 100 строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД показатели эффективности объем бюджетных тыс. 6 583 4 17 154 555 0 расходов тенге 100 Бюджетные 016 «Формирование уставного капитала акционерного общества «Казахстанский программы центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

описание Формирование уставного капитала акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

Вид бюджетной В зависимости от Осуществление бюджетных инвестиций программы содержания В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый год показателей 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Создание ед. 1 - - акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно коммунального хозяйства»

показатели конечного результата показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. 300 0 0 расходов тенге Бюджетные 024 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение программы уставного капитала уполномоченной организации для участия в строительстве незавершенных объектов жилья с участием дольщиков»

описание Выделение средств из республиканского бюджета на капитализацию уполномоченной организации для участия в строительстве незавершенных объектов жилья с участием дольщиков.

Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных субсидий программы содержания В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей год 2011 2012 бюджетной программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Объем ввода в тыс. кв.м. 0/290 290/0 94,8 157,0 эксплуатацию жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков показатели конечного результата Доля % 56 100 78 обеспеченности дольщиков не более одной квартирой через уполномоченную организацию ТОО «Жана Курылыс»

Решение проблем к-во - - 935 дольщиков квартир показатели качества Качество % - - 100 строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД показатели эффективности Стоимость 1-го кв. тыс. - - 115 м. жилья тенге объем бюджетных тыс. 18 200 7 000 8 400 0 расходов тенге 000 000 Бюджетные 031 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов программы новая Астана и Алматы на увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций»

описание Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных программы содержания субсидий В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый показателей год 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого t результата Проведение Количество 106 214 428 капитального домов ремонта объектов кондоминиума показатели конечного результата Доля объектов % 32 30 25 кондоминиума требующих капитального ремонта тыс. м Площадь домов 50 47 39 требующих ремонта 087 316 430 показатели качества Соответствие % 100 100 проведенных ремонтных работ требованиям нормативно технической документации показатели эффективности Средняя стоимость Тенге 9380 9 380 9 капитального ремонта/м объем бюджетных тыс. тенге 5 000 10 расходов 000 000 000 Бюджетные программы 032 «Создание центров энергоэффективности жилищно-коммунального новая хозяйства в городах Астана, Алматы и Актобе»

описание Развитие и внедрение энергоэффективных технологий, пропаганда политики энергосбережения Вид бюджетной В зависимости от Осуществление бюджетных инвестиций программы содержания В зависимости от индивидуальная способа реализации Текущая/развитие развитие Наименование показателей ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый бюджетной программы период год 2011 2012 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Разработка рабочих ед. проектов по центрам энергоэффективности жилищно коммунального хозяйства в городах Астана, Алматы и Актобе показатели конечного результата Получение ед. положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы по центрам энергоэффективности жилищно коммунального хозяйства в городах Астана, Алматы и Актобе Строительство центров ед. энергоэффективности жилищно коммунального хозяйства в городах Астана и Алматы Актобе, показатели качества показатели эффективности Затраты на единицу тыс.

оказанной услуги: тенге по разработке проектно сметной документации в рамках реализуемых проектов:

в городе Астана 17 в городе Алматы в городе Актобе 15 по строительству центра энергоэффективности в городе Астана 1 в городе Алматы в городе Актобе 1 объем бюджетных тыс. 54 000 3 расходов тенге Бюджетные 035 «Увеличение уставного капитала АО «Жилищный строительный программы сберегательный банк Казахстана»

описание АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 364 от апреля 2003 года в целях развития системы жилищных строительных сбережений.

Программой жилищного строительства Республики Казахстан на 2011 - 2014 годы предусматривается осуществление государством поддержки, заключающейся в фондировании банков второго уровня для дальнейшего финансирования строительства в целях сохранения объемов жилищного строительства.

Вид бюджетной В зависимости от Осуществление бюджетных инвестиций программы содержания В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный период плановый период 2014 проектируемый год показателей 2011 2012 бюджетной 2009 программы 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Увеличение тыс. уставного капитала тенге АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

Увеличение шт. 5 700 количества простых акций АО «ЖССБК» с ценой размещения 10 тенге за одну простую акцию показатели конечного результата Размещение % депозитов в банках второго уровня согласно подписанным договорам по целевым проектам с БВУ показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. расходов тенге Бюджетные 036 «Кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк программы Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов»

описание АО «Жилстройсбербанк Казахстана» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 364 от 16 апреля 2003 года в целях развития системы жилищных строительных сбережений. Программой жилищного строительства Республики Казахстан на 2011 - 2014 годы предусматривается осуществление государством поддержки, заключающейся в кредитовании АО «Жилстройсбербанк Казахстана» для обеспечения доступности займов посредством снижения процентных ставок по промежуточным и предварительным займам.

Вид бюджетной В зависимости от представление бюджетных кредитов программы содержания В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей бюджетной период год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Снижение процентных на 2 2 ставок по процентный предварительным пункт жилищным займам АО «Жилстройсбербанк Казахстана» для участников Программы 2011- Снижение процентных на 1 ставок по процентный промежуточным пункт жилищным займам АО «Жилстройсбербанк Казахстана» для участников Программы 2011- показатели конечного результата Среднее количество человек 1093 1093 участников программы показатели качества показатели эффективности объем бюджетных тыс. тенге расходов Бюджетные 038 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов программы Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах»

описание Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие систем водоснабжения Вид бюджетной В зависимости от предоставление трансфертов и бюджетных программы содержания субсидий В зависимости от способа индивидуальная реализации Текущая/развитие развитие Наименование ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый показателей бюджетной период год 2011 2012 программы 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 показатели прямого результата Строительство и количество 151 68 реконструкция объектов объектов водоснабжения Ввод в эксплуатацию количество 120 40 объектов объектов водоснабжения показатели конечного результата Охват населения % 42,5 43 централизованным водоснабжением в сельской местности показатели качества Качество % 100 100 строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД показатели эффективности Средние затраты на тыс. тенге 224 347 единицу оказанной 485, 058, услуги: 2 -по строительству и реконструкции одного объекта питьевого водоснабжения объем бюджетных тыс. тенге 33 23 расходов 897 600 263 000 В подраздел 7.2 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.04.12 г. № 551 (см. стар. ред.) 7.2 Свод бюджетных расходов ед. изм. отчетный плановый период 2014 проектируемый период год 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего бюджетных тыс. тенге 165 180 287 283 150 расходов 980 279 225 412 145 967 480 053 710 828 Текущие бюджетные тыс. тенге 4 765 9 640 12146 32 31258 30 расходы 273,1 006 751 196 596 001 - Услуги по тыс. тенге 120 196 612 1 483 1455 координации 227, 373 819 619 717 деятельности в области строительства и жилищно коммунального хозяйства 003-Совершенствование тыс. тенге 931 1517 4 052 7 199 3 651 2 нормативно-технических 000 746 650 205 771 документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 006 - Целевые текущие тыс. тенге трансферты бюджету города Алматы на разработку Генерального плана пригородной зоны города Алматы 007 - Проведение тыс. тенге 0 210 560 360 360 мероприятий по 00 0 000 000 000 энергосбережению объектов социальной сферы и жилищно коммунального хозяйства 018 - Целевые текущие тыс. тенге 0 трансферты областному бюджету Восточно Казахстанской области на благоустройство и ремонт инфраструктуры города Усть Каменогорск в связи с проведением VII Форума Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации 019 - Проведение оценки тыс. тенге 1000 1265 600 250 технического состояния 000 175 000 000 инженерных сетей 020 - Капитальные тыс. тенге 9 - 51253 27 27 512 27 расходы Агентства 218,8 Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства 021 - Прикладные тыс. тенге 35 38 24 50 50 000 50 научные исследования в 545 000 000 области строительства 022 - Целевые текущие тыс. тенге 200 трансферты бюджету 000 города Астаны на разработку комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Астаны 023 - Целевые текущие тыс. тенге 1600 0 трансферты бюджету городов Астаны и Алматы на приобретение коммунальной техники 025 (005) - Целевые тыс. тенге 542 537 550 текущие трансферты 944 958 906 областному бюджету Карагандинской области на поддержание инфраструктуры города Приозерска 027 - Кредитование тыс. тенге 8 000 16 000 16 областных бюджетов, 000 000 бюджетов городов Астаны и Алматы на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум 028 - Целевые текущие тыс. тенге 563 543 трансферты областным 000 000 бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи 029 - Разработка тыс. тенге 300 3 381 1 обоснований инвестиций 000 785 030 - Прикладные тыс. тенге 156 158 научные исследования в 518 490 области жилищно коммунального хозяйства 037 - Проведение тыс. тенге 500 500 обследований 000 000 водохозяйственных систем 033 - Целевые текущие тыс. тенге трансферты областному бюджету Восточно Казахстанской области на благоустройство и ремонт инфраструктуры города Семей в связи с проведением мероприятий, приуроченных к 20 летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона 034 - Выплата премий по тыс. тенге 2 886 4 829 6 669 8 вкладам и жилищные 971 111 106 строительные сбережения 039 - Целевые текущие 2176 3 019 4 трансферты областным 334,0 649,0 252, бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативным и источниками питьевого водоснабжения 090 - Исследование в тыс. тенге области строительства и жилищно коммунального хозяйства Бюджетные программы тыс. тенге 161 170 275 251 118 97 развития 057 639 07 8 216 887 246,5 474 302 337 008 - Кредитование тыс. тенге 16 32168 45 42 9 областных бюджетов, 100 499 480 413 бюджетов городов 000 006 Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья 009 - Целевые тыс. тенге 50 55 52 60 32 654 30 трансферты на развитие 439 045 098 004 295 областным бюджетам, 900 602 783 бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно коммуникационной инфраструктуры 010 - Целевые тыс. тенге 32 32 33 43 17 726 14 трансферты на развитие 230 610 743 277 695 областным бюджетам, 996,7 600 356 бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения 011-Целевые трансферты тыс. тенге 30 19 24 35 10 000 10 на развитие областным 294 807 654 000 000 бюджетам, бюджетам 161 808 768 городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда 012 - Целевые тыс. тенге 5 377 10 28 12 10 153 2 трансферты на развитие 027 692 965 286 201 областным бюджетам, 465 702 бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства 013 - Целевые тыс. тенге 1532 8 330 7 527 3 880 5 100 трансферты на развитие 062 884 132 684 641 областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и населенных пунктов 015 - Целевые тыс. тенге 6 583 4 983 17 0 трансферты на развитие 100 616 бюджету Алматинской области на формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства, проектирования жилья и инженерно коммуникационной инфраструктуры 016-Формирование тыс. тенге уставного капитала акционерного общества «Казахский центр модернизации и развития жилищно коммунального хозяйства 024 - Целевые тыс. тенге 18 7 000 8 трансферты на развитие 200 000 бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала уполномоченной организации для участия в строительстве незавершенных объектов жилья с участием дольщиков 031 -Целевые тыс. 5 000 10 трансферты на развитие тенге 000 000000 областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций 032 - Создание центров тыс. 54 3 энергоэффективности тенге 000 жилищно коммунального хозяйства в городах Астана, Алматы и Актобе 035 - Увеличение тыс. уставного капитала АО тенге «Жилищный строительный банк Казахстана»

036 - Кредитование АО тыс. «Жилищный тенге строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов 038 - Целевые тыс. 33 23 600 24 трансферты на развитие тенге 897 000 областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах

Pages:     | 1 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.