авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 ||

«ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ХХVIII СЕССИЯ РЕШЕНИЕ 24.04.2007 г. ...»

-- [ Страница 2 ] --

Общая сумма выплат, млн.руб. 17,3 15,5 15,8 15,8 101,9 100, в т.ч. экстремальных млн.руб. 9,9 6,9 7,4 7,4 107,3 100, В 2007 г. предстоит повысить уровень работы при начислении и выплате субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, а также расширить охват населения, нуждающегося в различных социальных выплатах.

2. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 2.1. Промышленность 2006 год характеризовался устойчивыми темпами производства практически по всем видам экономической деятельности.

Рост физических объемов промышленного производства в 2006 году составил 109%. Существенный рост объемов производства был отмечен в добыче полезных ископаемых – 127% и в обрабатывающем производстве – 102%.

В черной металлургии, вследствие возросшего в 2006 году спроса на рынке черных металлов и роста цен на продукцию металлургического производства, возросли объемы производства чугуна и стали, готового проката черных металлов соответственно на 14,0% и 8,0%, 4,0%.

В 2006 году значительно улучшилась ситуация в производстве машин и оборудования. Темпы роста продукции, производимой в ЗАО «Индезит Интернэшнл», составили по производству холодильников и морозильников – 110%, стиральных машин – 197%. Преодолена тенденция спада производства в ОАО «Липецкий трактор», наметившаяся в последние годы. Производство основной продукции предприятия – тракторов возросло за отчетный год в 2,7 раза и составило 272 штуки. В планах предприятия производство продукции в году довести до 1500 штук тракторов.

Практически на всех предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности активно велась работа по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширению ассортимента, внедрению новых видов упаковки и расфасовки, модернизации и переоснащению устаревшего оборудования. Темп роста производства пищевых продуктов за отчетный год составил 140% к уровню 2005 года.

Серьезной проблемой промышленности остается моноотраслевой её характер. Сегодня мощности металлургических предприятий используются почти на 100%. Остается нереализованным потенциал предприятий, относящихся к химическому и нефтехимическому виду экономической деятельности, текстильному и швейному производству.

2006 год был самым удачным в новейшей истории ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол». Коллектив завода закончил год с положительным финансовым результатом. Данный итог достигнут вследствие увеличения производительности труда, проведения эффективных мероприятий по модернизации производства.

В 2006 году ОАО «НЛМК» вышло на характерный для предприятия уровень производства, существенно увеличив выпуск чугуна и стали. По сравнению с 2005 годом производство данных видов продукции возросло соответственно на 14,7% и 7,8%.

Начало эксплуатации третьего агрегата непрерывного горячего цинкования позволило нарастить производство оцинкованного проката более чем на 60,0%.

Увеличились и объемы выпуска других видов продукции с высокой добавленной стоимостью: сталь с полимерным покрытием – на 29%, трансформаторная сталь – на 7%.

В 2007 году по оценке темп роста физического объема промышленного производства по сравнению с прошедшим годом составит 105,0% в сопоставимых ценах. Объем отгруженных товаров собственного производства организаций, относящихся по видам экономической деятельности к промышленному производству, увеличится на 11,7% в действующих ценах и составит 211474,8 млн. руб.

Основными стратегическими направлениями деятельности в промышленной политике города будут являться дальнейшее стимулирование инвестиций, повышение эффективности работы и конкурентоспособности предприятий.

2.2. Транспорт (грузовой) и связь Транспорт грузовой Транспортная система города представлена железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом.

В 2006 году выполнено работ, услуг по перевозке грузов всеми видами транспорта на общую сумму 1168,1 млн. руб., что на 12% больше, чем в году.

В 2005 году крупными и средними предприятиями всех видов деятельности перевезено 16,6 млн. тонн различных грузов, что на 4,5% меньше, чем за 2005 г., грузооборот грузовых автомобилей крупных и средних предприятий в 2006 г.

составил 353,3 млн. т/км или 101,7% к уровню 2005 г.

Предприятиями автотранспорта на коммерческой основе в 2006 году перевезено 1,85 млн. тонн, что на 0,1% меньше чем в 2005 году, грузооборот составил 111,0 млн. т/км или 100,1% к уровню 2005 г.

Основные показатели работы грузового транспорта за 2004-2006 г.г. и на 2007 г. приведены в таблицах 21,22.

Таблица Перевозка грузов и грузооборот автотранспорта на коммерческой основе Отчет Оценка Темпы роста Показатели 2006 к 2007 к 2004 2005 2006 2005, % 2006, % Перевозка грузов 1568 1851 1850 1900 99,9 102, (тыс. тонн) Грузооборот 93,0 110,9 111,0 115,0 100,1 103, (млн. т км) Таблица Перевозка грузов и грузооборот автотранспорта крупных и средних предприятий Отчет Оценка Темпы роста Показатели 2006 к 2007 к 2004 2005 2006 2005, % 2006, % Перевозка грузов 18294 17379 16606 17500 95,5 105, (тыс. тонн) Грузооборот 320,9 347,3 353,3 360,0 101,7 102, (млн. т км) Связь Анализ показателей за 2006 год и оценка 2007 года подтверждает тенденцию насыщения рынка фиксированной телефонной связи. Как и ожидалось, темпы роста количества основных телефонных аппаратов замедляются, количество таксофонов уменьшается, что говорит о сильном влиянии развития сотовой связи.

Показатели обеспечения услугами связи населения, предприятий, организаций города приведены в таблице 23.

Таблица Услуги связи Отчет Оценка Темпы роста Ед.

Показатели 2006 к 2007 к изм.

2005, 2006, 2004 2005 2006 % % 1 2 3 4 5 6 7 Количество предприятий связи ед. 18 18 12 12 67 общего пользования по обслуживанию клиентов (ОЭС) Прирост номерной емкости шт. 12894 4629 5882 3940 127 телефонной сети Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования – всего шт. 175220 182383 188265 192205 103 в т.ч.:

- домашних;

153760 159863 164735 168163 103 - предприятий, организаций и 21460 22520 23530 24042 104 учреждений Таксофонов городской шт. 1459 1459 1028 828 70 телефонной сети- всего в т.ч.: универсальные 1459 1459 1028 828 70 междугородные (международные) Количество абонентов сети чел. 18451 22779 30131 41131 132 Интернет В 2006 году развитие городской телефонной сети (особенно в новых микрорайонах) продолжалось по современной технологии, представляющей собой монтаж телефонных концентраторов малой емкости во вновь строящихся домах и подключение их к опорной АТС по волоконно-оптическому кабелю. В микрорайонах № 27, № 26, на ул. Баумана смонтировано 5 малых концентраторов типа HONET и HYTAS. Произведено расширение 4 опорных цифровых АТС системы S12. К городской телефонной сети подключено 12 УАТС различных предприятий и учреждений города. Подключен новый оператор дальней связи МТТ.

Подтверждается также довольно значительный рост абонентов сети Интернет, что говорит об увеличении интереса населения и предприятий к новой услуге. Изменения происходят не только количественные, но и качественные, а именно - рост количества абонентов сети Интернет произошел исключительно за счет роста услуги предоставления выделенного доступа по технологии ADSL (с 600 пользователей на конец 2005 года до 11000 пользователей на конец года). Количество же пользователей сети по коммутируемому доступу осталось фактически неизменным.

В 2007 году также ожидается рост пользователей сети исключительно по выделенному доступу.

Несмотря на количественное уменьшение предприятий связи общего пользования, произошло качественное улучшение системы обслуживания клиентов, выраженное в том, что в настоящее время заключить или переоформить договор на услуги связи можно теперь в любом отделении электросвязи, а не только в здании Сервис-Центра.

Основными задачами на 2007 г. в сфере развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и рынка услуг являются:

1. Развитие телефонной связи с использованием цифровых технологий.

2. Развитие телекоммуникаций с применением новых технологий и расширением перечня предлагаемых услуг.

3. Расширение номенклатуры услуг, ориентированных на корпоративных клиентов и обеспечивающих внедрение информационно-коммуникационных технологий в производственные и управленческие процессы.

2.3. Малое предпринимательство Малое предпринимательство в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта.

Основные показатели развития малого предпринимательства в городе за отчетный период (2004 - 2006 г.г.) и оценка 2007 г. приведены в таблице 24.

Таблица Малое предпринимательство Показатели Ед. изм. Отчет Оценка Темпы роста 2006 к 2007 к 2004 2005 2005, % 2006, % Количество малых предприятий/ 6189/ 5538/ 5969/ 6000/ 108/ 101/ ед.

индивидуальных 28612 14600 14427 14500 99 предпринимателей Численность занятых тыс. чел. 78,1 75,3 71,8 72,0 97,7 100, в малом бизнесе Доля занятых в малом бизнесе, в % % 30,7 30,7 28,4 28,6 - от общей численности занятых В 2006 году отмечена стабилизация развития малого бизнеса города Липецка. Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей осталось на уровне прошлого года и составляет около 6 тыс. малых предприятий и 14,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. В малом бизнесе занято 71,8 тыс.

чел., что составляет 28% от общей численности занятого населения.

Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса в бюджеты всех уровней составили 2,2 миллиарда рублей, в том числе в городской бюджет – свыше 506 млн. руб.

Основная доля малых предприятий приходится на три отрасли: торговля и общественное питание (49%), производство и переработка (17%) и строительство (14%). Соответственно, численность работников, занятых в малых предприятиях, и объемы производства продукции в значительной степени определяются указанными отраслями.

Основные инвестируемые малые предприятия города, это - строительные (62% от всего объема инвестиций в малый бизнес), производственные (19%), торговые (9%).

В целях выполнения мероприятий по оптимизации налогообложения малого бизнеса и пополнения городского бюджета, с 2006 года на территории города Липецка вступило в силу Положение «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности в городе Липецке». Этот документ затронул интересы 60% предпринимателей. Применение данного Положения сохранило стабильность финансовой отчетности, так как корректирующие коэффициенты не увеличили рост платежей и тем самым не создали финансовые проблемы малому бизнесу.

Отраслевая структура малого предпринимательства, охватывающая практически все сферы деятельности, изменяется с учетом потребительского спроса. В 2006 году отраслевая направленность деятельности субъектов малого предпринимательства изменилась в сторону оказания услуг населению, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Активно создаются новые предприятия в сфере транспортных, туристических услуг, здравоохранения, образования.

Средний уровень доходов на каждого работающего в малом бизнесе в году превысил 6 тыс. руб.

Основными задачами развития малого предпринимательства в году являются:

1. Обеспечение исполнения мероприятий Программы развития и поддержки малого предпринимательства, предусмотренных на 2007 год.

2. Обеспечение содействия в развитии новых направлений малого бизнеса в инновационной сфере.

Оказание консультационной помощи субъектам малого 3.

предпринимательства и проведение семинаров с привлечением специалистов соответствующих служб.

4. Внесение предложений по совершенствованию мер, направленных на устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого предпринимательства.

5. Оказание содействия в выставочной деятельности субъектам малого предпринимательства города Липецка.

6. Взаимодействие с действующей инфраструктурой, оказывающей поддержку малому бизнесу, способствование созданию новых объединений предпринимателей.

2.4. Инвестиционная деятельность Основные показатели инвестиционной деятельности за 2004-2006 г.г. и оценка 2007 г. приведены в таблице 25.

Таблица Инвестиционная деятельность Ед. Отчет Оценка Темпы роста (в изм. сопоставимых ценах) 2006 к 2007 к 2004 2005 2006 2005, % 2006, % Инвестиции в основной млн. 15491,6 17467 27900 34844,3 146,0 115, капитал по полному кругу руб.

предприятий в т.ч. из городского млн. 1044,6 1005,0 1281,9 845,7 127,6 66, бюджета руб.

Инвестиции в основной тыс. 30,8 34,7 55,6 69,4 160,2 106, капитал по полному кругу руб.

предприятий на душу населения в т.ч. из городского тыс. 2,1 2,0 2,6 1,68 130,0 64, бюджета руб.

Ввод в действие общей тыс. 239,2 268,2 330,1 370 123,0 м площади жилых домов Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2006 году по оценке достигли 27,9 млрд. рублей или 146% к уровню 2005 года в сопоставимых ценах.

Основными организациями, осуществляющими вложения в основной капитал, оставались предприятия промышленности.

Более 70% всего объема инвестиций составили собственные средства предприятий.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал в 2006 году направили ОАО "НЛМК", ЗАО "Индезит интернэшнл", ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол".

Общий объем капитальных вложений ОАО «НЛМК» при реализации второго этапа Программы, рассчитанного на 2007-2011 годы, составит около 4, млрд. долларов США. Финансирование Программы планируется осуществить за счет денежных потоков от основной деятельности и существующих денежных средств. Данный этап программы был разработан в соответствии со стратегией Компании, направленной на дальнейшее развитие компании как одного из наиболее эффективных мировых производителей стали. Из общей суммы инвестированных средств 2,0 млрд. долларов США будет направлено непосредственно на техническое перевооружение металлургического производства и строительство новой доменной печи № 7.

В 2006 году продолжилось техническое перевооружение ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол". На эти цели было направлено около 150 млн. рублей.

Введение в строй воздухонагревателя № 5 позволило предприятию увеличить выплавку чугуна на 40-50 т. в сутки. На 2007 год был рассмотрен проект и ведутся переговоры с китайскими партнерами по строительству второй линии для производства труб большого диаметра.

В 2006 году ЗАО «Индезит интернэшнл» направило на инвестиции в основной капитал 300,0 млн. рублей, что составило 23,9% от уровня 2005 года.

Однако в 2007 году планируемая инвестиционная деятельность предприятия увеличится на 33,3% и составит 400,0 млн. руб. Источником инвестиций являются собственные средства предприятия.

В жилищном строительстве в ходе реализации программных мероприятий за счет всех источников финансирования в 2006 году сдано в эксплуатацию 330, тыс. кв. м жилья или 123,0% к уровню 2005 года.

За прошедший год за счет городской Программы ипотечного кредитования улучшили свои жилищные условия 123 семьи (в 2005 году - 137), из ветхого и аварийного жилья переселено 136 семей (в 2005 г. – 198 семей).

Жилищная политика в 2007 году будет направлена на увеличение объемов строительства, повышения качества жилья и оптимизацию его стоимости за счет повышения эффективности действующих финансово-кредитных механизмов.

По оценке на 2007 г. предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками планируется к вводу порядка 370,0 тыс. кв. м жилья или 112,0 % к уровню 2006 года.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2007 г. составят 34,8 млрд. руб. (115% к уровню 2006 г. в сопоставимых ценах).

В 2007 году за счет средств городского бюджета планируется строительство следующих социально- важных для города Липецка объектов:

- детский сад с. Сселки на 110 мест;

- поликлиника на 600 посещений для взрослых и 200 для детей в микрорайоне;

- детский сад в 26 микрорайоне на 260 мест;

- реконструкция здания вечерней школы под ДОУ №55 по ул. 40 лет Октября;

- строительство спортивных площадок.

2.5. Бюджетно-финансовая сфера Стабильное состояние экономики города Липецка за 2006 год благоприятно сказалось на формировании доходной части бюджета города и обеспечило поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет города, включая безвозмездные поступления, в сумме 5429,3 млн. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 6,0%, что объясняется увеличением поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 50,1% и доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 76,4%.

Бюджет города по расходам в 2006 году составил 5677,4 млн. руб. и ожидаемым дефицитом в сумме 248,1 млн. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года ожидаемые расходы за 2006 год увеличились на 489, млн. руб. или на 9,4%.

Уровень бюджетной обеспеченности города за 2004 - 2006 г.г. и на г. представлен в таблице 26.

Таблица Уровень бюджетной обеспеченности города млн. руб.

Показатели Отчет Исполнени Проект Темпы роста е бюджета 2006 к 2007 к 2004 2005 2006 2005 % 2006 % Доходы 5343,6 5122,8 5429,3 4981,9 106,0 91, в том числе:

Собственные средства 4848,1 3358,3 3458,0 3156,6 103,0 91, Безвозмездные 495,5 1764,5 1971,3 1825,3 111,7 92, перечисления из областного и федерального бюджета Расходы 5172,5 5188,2 5677,4 5256,5 109,4 92, Дефицит (-)профицит (+) +171,1 -65,4 -248,1 -274, Душевые бюджетные 10,6 10,2 10,8 9,9 105,9 91, доходы, тыс. руб.

Формирование доходной части бюджета города на 2007 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития города на 2007 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2007 год и оценки поступлений доходов в текущем году.

В соответствии со статьей 180 Бюджетного кодекса РФ и статьей 6 закона Липецкой области «О бюджетном процессе в Липецкой области» в расчетах доходов бюджета города учитывались принятые федеральные и областные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2007 года.

В 2007 году в доходы городского бюджета планируется мобилизовать 4981,9 млн. руб., из которых 1825,3 млн. руб. – безвозмездные поступления из областного бюджета. Формирование бюджета города на 2007 год производилось за счет федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых платежей в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

В 2007 году предстоит значительная работа по отработке недоимки по земельному налогу и арендной плате за землю, планируется снизить задолженность прошлых лет по налогу на доходы физических лиц путем активизации работы комиссии по снижению недоимки в бюджет города при администрации города.

В таблице 27 представлена структура доходной части бюджета за период 2005-2006 г.г. и на 2007 г.

Таблица Структура доходной части бюджета города Липецка Сумма (млн.руб.) Удельный вес в общих доходах (%) 2005 г. 2006 г. 2007 г.

2005 г. 2006 г. 2007 г.

факт факт оценка 1 2 3 4 5 6 Налог на прибыль 369,5 541,4 410,4 7,2 10,0 8, Налог на доходы 1482,6 1422,7 1732,4 28,9 26,2 34, физических лиц Акцизы 16,4 76,6 0,3 - Единый налог на 148,5 2,9 - - совокупный доход Единый налог на 135,9 167,1 169,4 2,7 3,1 3, вмененный доход Налог на имущество 10,6 12,5 15,2 0,2 0,2 0, физ.лиц Земельный налог 512,9 372,4 496,8 10,0 6,9 10, Госпошлина 30,7 34,8 36,0 0,6 0,6 0, Доходы от использования имущества, 244,2 395,2 210,9 4,8 7,3 4, находящегося в муниципальной собств.

-арендная плата за 140,2 181,0 125,0 2, землю -аренда имущества 82,8 209,0 85,0 1, Плата за негативное воздействие на окр. 38,8 33,6 28,2 0,8 0,6 0, среду Доходы от реализации 115,9 320,9 20,0 2,3 5,9 0, имущества Прочие доходы 252,3 80,8 37,3 4,9 1,5 0, ИТОГО ДОХОДОВ: 3358,3 3458,0 3156,6 65,6 62,6 63, Безвозмездные 1764,5 1971,3 1825,3 34,4 36,3 36, поступления ВСЕГО ДОХОДОВ: 5122,8 5429,3 4981,9 100,0 100,0 100, Кроме того, поступления от продажи земельных 10,9 32,6 23, участков, продажа акций Проблемы формирования доходной части бюджета города:

- достаточно низкая ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет-0,66% от общей ставки налога 24%;

- отмена отчислений по акцизам в городской бюджет.

2.6. Муниципальная собственность Полная балансовая стоимость основных фондов муниципальных предприятий и учреждений на конец 2006 г. составила 16,0 млрд. руб., что на 0,6% меньше, чем в 2005 г. В 2006 г. в муниципальную собственность принято 291 объект инженерной инфраструктуры, 398 жилых помещений, 1 объект здравоохранения, 2 объекта образования. За год построено 79 объектов инженерной инфраструктуры, 176 квартир.

В 2007 г. общая площадь нежилых помещений, сдаваемых в аренду, составит 90,0 тыс. кв. м., что на 13,5 тыс. кв. м. меньше, чем в 2006 г. Доход от арендной платы за использование муниципального имущества в 2007 г.

планируется получить в сумме 85 млн. руб., что на 29,2% меньше, чем в 2006 г.

Поступление средств от приватизации муниципального казенного имущества в 2007 г. планируется в сумме 36,9 млн. руб., что составит 12% от приватизации 2006 г.

Уменьшение плановых поступлений от арендной платы и приватизации имущества в 2007 г. связано с передачей имущества в долгосрочную аренду, а также приватизацией имущества согласно утвержденному Прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2007 год.

С целью дальнейшей оптимизации управления муниципальным имуществом и повышения эффективности его использования в 2007г.

планируется:

1. Совершенствование правовой базы, регламентирующей вопросы управления муниципальной собственностью.

2. Упорядочение предоставления льгот по арендной плате и проведения зачетов.

3. Отмена экономически необоснованных льгот.

4. Совершенствование системы автоматизированного контроля за поступлением арендных платежей.

5. Формирование муниципальной казны.

6. Продолжение работы по инвентаризации и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество на территории города.

7. Проведение проверок целевого использования муниципального имущества, сдаваемого в аренду или закрепленного за муниципальными предприятиями.

8. Совершенствование компьютерной программы по учету муниципального имущества.

9. Усиление контроля за деятельностью организаций в уставном капитале, которых имеется доля муниципальной собственности, с целью получения дивидендов.

10. Усиление контроля за полнотой и своевременностью поступления арендных платежей, совершенствования деятельности по направлению исковых требований и претензий к неплательщикам и результативность их рассмотрения в судах.

11. Формирование и ведение реестра арендаторов.

12. Создание информационно-аналитической базы землепользователей.

13. Работа по межеванию земельных участков, занимаемых муниципальной собственностью и постановка их на кадастровый учет.

Основные показатели развития отрасли за 2004-2006 г.г. и на 2007 г.

представлены в таблице 28.

Таблица Муниципальная собственность Показатели Ед. Отчет Оценка Темпы роста изм. 2006 к 2007 к 2004 2005 2006 2005, 2006, % % 1 2 3 4 5 6 7 Полная балансовая и млн. 16099,6 16100,6 15998,5 16023,8 99,4 100, остаточная балансовая руб. 9323,5 9050,0 9039,2 8999,0 99,9 99, стоимость основных фондов на конец года всего Общая площадь тыс. 1531,3 1526,0 1517,0 1478,4 99,4 97, муниципального нежилого кв. м фонда всего, из нее переданная в тыс. 132,6 118,7 103,5 90,0 87,2 87, аренду, кв. м из нее площадь, тыс.

используемая для нужд: кв. м - производственных 327,6 330,0 311,9 300,0 94,5 96, - коммунально-бытовых 29,6 22,58 22,0 20,0 97,4 90, - культурно- 18,3 20,0 18,7 17,0 93,5 90, развлекательных планиров Свободная площадь тыс. 16,1 12,1 9,1 75,2 анию не муниципального нежилого кв. м подлежит фонда (невостребованная площадь арендаторами) Денежные средства, млн.

полученные от руб.

приватизации: 7,4 105,2 312,5 36,9 297,0 12, - нежилого фонда 16,2 3,1 19, - акций - - выморочного имущества от сдачи в аренду: млн.

- земли руб. 110,2 140,2 181,0 125,0 129,0 69, в 2,5 р.

- нежилых помещений 42,3 82,2 209,5 85,0 40, - от продажи земли млн. 14,7 10,9 19,2 15,6 176,1 81, руб.

3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ Главная цель:

Повышение благосостояния населения города Липецка на основе динамичного и устойчивого экономического роста Повышение уровня жизни Уровень Демография Занятость доходов Сохранение имеющегося Развитие рынка труда, Увеличение демографического потенциала: повышение уровня занятости: реальных - увеличение продолжительности - профессиональная ориентация денежных доходов жизни, учащейся молодежи;

населения.

- рост рождаемости, - обеспечение содействия в - стабилизация уровня смертности трудоустройстве;

населения. - сохранение безработицы на уровне 0,6%.

Потребление • развитие предприятий «шаговой доступности»;

• упорядочение рыночной торговли в городе за счет организации рынков в соответствии с установленными требованиями, за исключением тех объектов, на которых организация торговли невозможна по техническим причинам;

• упорядочение размещения объектов мелкорозничной сети;

• контроль за размещением объектов игорного бизнеса.

Улучшение среды жизнедеятельности горожан Жилищно-коммунальное хозяйство Повышение качества жилищных и коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для населения.

Нормализация горячего водоснабжения жилых домов, оборудованных газовыми колонками.

Повышение уровня благоустройства муниципальных жилых домов.

Благоустройство дворовых территорий города.

Предоставление льгот и субсидий по оплате жилья гражданам, имеющим на них право, в срок и в полном объеме.

Обеспечение условий для привлечения частного бизнеса в жилищно-коммунальную сферу.

Пассажирский транспорт Повышение качества обслуживания пассажиров.

Снижение затрат и увеличение доходности муниципальных автотранспортных предприятий.

Развитие транспортной инфраструктуры.

Повышение технического состояния подвижного состава, улучшение условий труда.

Экологическая безопасность населения Охрана и улучшение состояния окружающей природной среды города Липецка.

Социальная сфера Здравоохранение Физкультура и спорт Реформирование системы Развитие массовой физической культуры здравоохранения. и спорта.

Укрепление ресурсной базы Создание условий для дальнейшего здравоохранения. развития детско-юношеского спорта и Развитие профилактической подготовки спортивного резерва.

направленности в работе лечебно- Укрепление спортивной материально профилактических учреждений города Липецка. технической базы, создание условий для Реализация национального проекта занятий всех категорий населения физической культурой и спортом.

«Здоровье».

Социальная защита малоимущих и Культура нетрудоспособных слоев населения Улучшение материального положения и Сохранение культурного потенциала и условий жизни малоимущих слоев населения. наследия, обеспечение преемственности развития культуры.

Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли.

Образование Дошкольное образование Повышение уровня Увеличение охвата детского населения ресурсообеспеченности отрасли. города дошкольным образованием.

Создание условий, удовлетворяющих Удовлетворение потребности детского основным требованиям лицензионной населения в специальных образовательных деятельности образовательных учреждений. услугах.

Увеличение охвата учащихся горячим Укрепление материально-технической питанием. базы.

Повышение качества образования, Совершенствование работы по поддержка педагогических инноваций. организации питания.

Реализация национального проекта Совершенствование кадровой политики.

«Образование».

Решение проблем экономического положения города Промышленность Cвязь Темп роста физического объема Развитие телефонной связи с промышленного производства – 105%. использованием цифровых технологий.

Расширение номенклатуры услуг, ориентированных на корпоративных клиентов и обеспечивающих внедрение информационно коммуникационных технологий в производственные и управленческие процессы.

Инвестиции Малое предпринимательство Создание благоприятных условий для Изменение отраслевой структуры малого всех участников инвестиционного процесса. предпринимательства.

Прирост инвестиций 15%. Внедрение инновационных технологий субъектами малого бизнеса.

4. Программные мероприятия на 2007 год Объемы Ожидаемые результаты от выполнения Источники финансиров программного мероприятия Программная цель Мероприятия Исполнители финансиров ания, ания млн.руб.

1 2 3 4 5 Рынок труда (занятость) 1. Содействие в трудоустройстве Организация договорной работы Департамент образования Городской Организация временного 0, на временную и постоянную по созданию временных рабочих администрации г. Липецка, бюджет трудоустройства работу гражданам, обратившимся мест для занятости подростков в ГУ «Липецкий городской несовершеннолетних граждан в период в службу занятости, свободное от учебы и Центр занятости населения» каникул и в свободное от учебы время предупреждение безнадзорности каникулярное время. Содействие (по согласованию) среди несовершеннолетних, временному трудоустройству предупреждение напряженной несовершеннолетних в ситуации на рынке труда. соответствии с заключенными договорами.

Организация оплачиваемых Департамент социальной Городской Оказание материальной поддержки 0, общественных работ на защиты населения бюджет безработным гражданам предприятиях города. администрации г. Липецка, ГУ «Липецкий городской Центр занятости населения»

(по согласованию) Потребительский рынок 1. Наиболее полное Расширение сети и Предприниматели Объем Средства Открытие новых и реконструкция удовлетворение потребностей реконструкция предприятий средств не предприни- действующих предприятий торговли и населения в товарах народного торговли и общественного определен мателей общественного питания потребления питания Систематическое наблюдение за Департамент экономики Средства по Городской Улучшение культуры торгового насыщением товарного рынка основной бюджет обслуживания, обеспечение деятельност доступности сети для всех слоев и населения.

2. Внедрение прогрессивных форм Расширение сети магазинов Предприниматели Объем Средства Создание условий для наиболее полного обслуживания, совершенствование экономического класса с средств не предприни- удовлетворения потребностей торгово-технологического минимальной наценкой до 10%, определен мателей населения.

процесса предприятий общественного питания с быстрым и качественным обслуживанием 1 2 3 4 5 3. Укрепление нормативно- Подготовка Проекта Департамент экономики Средства по Городской Создание нормативной документации, правовой базы постановления Главы города основной бюджет упорядочивающей работу Липецка «О дополнительных деятельно- потребительского рынка города полномочиях межведомственной сти комиссии по вопросам потребительского рынка и игорного бизнеса при департаменте экономики»

Разработка Проекта закона Департамент экономики Средства по Городской Липецкой области «О системе основной бюджет информационного обеспечения деятельно потребительского рынка в сти Липецкой области»

4. Формирование развитой Проведение ярмарок розничной Департамент экономики Городской Проведение 3 розничных ярмарок 0, системы товародвижения, торговли товарами местного бюджет создающей благоприятные производства по ценам возможности для местных товаропроизводителей товаропроизводителей 5. Совершенствование системы Проведение конкурса Департамент экономики Городской Проведение конкурса 0, кадрового обеспечения профессионального мастерства бюджет 6. Стимулирование предприятий Проведение конкурса по Департамент экономики Городской Проведение конкурса 0, отрасли по художественному оформлению предприятий бюджет оформлению фасадов и витрин к встрече Нового года и Рождества Жилищно-коммунальное хозяйство 1. Поддержание жилищного фонда Содержание и ремонт жилья Городские управляющие Средства Улучшение уровня жизни и качества 696, и инженерного оборудования в компании населения жилищных условий надлежащем эксплуатационном Городской 90, состоянии в соответствии с бюджет действующими нормативами и Содержание лифтов Городские управляющие Городской 114, правилами компании бюджет Капитальный ремонт жилищного Городские управляющие Городской 150, фонда компании бюджет Потери по коммунальным Городские управляющие Городской 90, услугам компании бюджет 2. Улучшение экологической Убытки от предоставления Городские управляющие Городской Обеспечение предоставления широкому 9, обстановки в городе и приведение банных услуг в общем отделении компании бюджет кругу населения социально-значимых территорий города в соответствие услуг Содержание кладбищ, убытки по МУП «Ритуальных услуг» Городской 1, с нормативными требованиями гарантированному перечню бюджет Ремонт дворовых территорий Городские управляющие Городской Содержание объектов благоустройства 50, компании бюджет в соответствии с правилами их содержания, поддержание должного Ремонт и содержание объектов МУ «Управление главного Городской 335, экологического состояния города.

благоустройства и садоводческих смотрителя г. Липецка» бюджет товариществ Проведение конкурсов на Департамент жилищно- Городской Выполнение норм действующего 0, исполнение муниципального коммунального хозяйства бюджет законодательства заказа в части содержания и ремонта жилья Поощрение лучших работников Департамент жилищно- Городской Проведение общегородских 0, сферы жилищно-коммунального коммунального хозяйства бюджет мероприятий хозяйства к профессиональным праздникам и по итогам подведения конкурсов «Лучший по профессии»

Проведение государственной Департамент жилищно- Городской Проведение инвентаризации объектов 5, регистрации права коммунального хозяйства бюджет жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности для возможности управления муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством 3. Городская программа «Развитие Проведение работ по Департамент жилищно- Городской Улучшение экологической ситуации в 32, водоснабжения частного сектора обеспечению водоснабжения коммунального хозяйства бюджет городе и повышение качества жизни города Липецка на 2001-2010 частного сектора населения годы»

4. Городская программа Установка приборов Департамент жилищно- Городской Повышение эффективности 65, «Установка приборов коммерческого учета коммунального хозяйства бюджет использования энергоресурсов, коммерческого учета энергоресурсов снижение затрат на оплату энергоресурсов в жилищном потребленных энергоресурсов за счет фонде города Липецка на 2006- организации полного коммерческого 2008 годы» учета горячей, питьевой воды и тепловой энергии на вводах инженерных сетей здания, стимулирование процесса экономии энергоресурсов 5. Городская целевая программа Озеленение территорий города Департамент жилищно- Городской Улучшение экологической ситуации в 3, «Озеленение территории г. коммунального хозяйства бюджет городе и эстетического состояния Липецка на 2005-2008 г.г.» в территорий рамках программы «Липецк - наш общий дом»

6. Городская программа «Охрана Проведение работ по Департамент жилищно- Городской Улучшение санитарно 3, окружающей среды города рекультивации полигона коммунального хозяйства бюджет эпидемиологической и экологической Липецка на среднесрочную захоронения ТБО «Венера» обстановки в городе перспективу (2004-2007 г.г.)»

7. Областная целевая программа Реализация программных Департамент жилищно- Городской Освоение выделенных средств 2, «Государственная поддержка мероприятий на 2007 год коммунального хозяйства бюджет развития садоводческих некоммерческих объединений»

Пассажирский транспорт 1. Повышение качества Приобретение гаражного и МУП «ЛПАТП» Собствен- Повышение качества ремонта и 1, обслуживания населения. технологического оборудования: ные сред- сокращение времени простоя автобусов Повышение эффективности - Пресс гидравлический ства пред работы предприятий - Гильотинные ножницы приятия пассажирского транспорта. - Стенд для монтажа и демонтажа бескамерной резины Капитальный ремонт участков МУП «ГЭТ г. Липецка» Городской Капитальный ремонт 2,0 км в год.

12, трамвайного пути бюджет Приобретение подвижного Департамент городского Городской Оплата кредита за приобретенные 40, состава транспорта бюджет автобусов и 18 троллейбусов.

(кредит) 2. Развитие маршрутной сети и Организация регулярного МУ «Управление главного Городской Улучшение транспортного 2, объектов ее инфраструктуры автобусного движения по ул. смотрителя» бюджет обслуживания жителей прилегающих Полиграфическая районов.

Собстве нные сред 3, ства пред приятий Обустройство остановочных МУ «Управление главного Городской Обеспечение требований безопасности пунктов на ул. Циолковского смотрителя» бюджет дорожного движения для участников 2, перевозочного процесса и улучшения качества транспортного обслуживания.

Открытие троллейбусного Департамент городского Городской Улучшения транспортного движения от железнодорожного транспорта бюджет обслуживания жителей района вокзала по ул. Неделина до железнодорожного вокзала и 3, НЛМК обеспечение транспортной связи с НЛМК.

Перевод тяговых подстанций на Департамент городского Городской Повышение эффективности и качества телеуправление транспорта бюджет работы 1, 3. Областная целевая программа Реализация программных Департамент городского Городской Освоение выделенных средств 13, «Государственная поддержка мероприятий на 2007 год транспорта бюджет развития садоводческих некоммерческих объединений»

Образование 1.Сохранение и улучшение Оздоровление детей в городских Департамент образования Городской Оздоровление 7500 учащихся в 4, здоровья детей школьных лагерях бюджет школьных лагерях Оздоровление детей в Департамент образования Городской Оздоровление 250 учащихся в 0, профильных лагерях бюджет профильных лагерях 2. Поддержка инновационной Реализация грантов «Внедрение Департамент образования Городской Приобретение оборудования для одного 0, деятельности образовательных инновационных подходов в бюджет образовательного учреждения – учреждений образовательный процесс и его победителя гранта инновационной управление» деятельности 3. Областная программа Обеспечение ОУ школьной Департамент образования Областной Приобретение 10 комплектов 0, «Развитие образования Липецкой мебелью в соответствии с бюджет ученической мебели области на 2006-2008 г.г.» нормами СанПин Обеспечение ОУ учебным Департамент образования Областной Приобретение 10 учебных кабинетов 5, оборудованием бюджет биологии (химии) Обеспечение ОУ новыми Департамент образования Областной Приобретение 4 компьютерных классов 0, компьютерными классами бюджет (10 рабочих мест ученика,1 рабочее место преподавателя) 4. Городская программа Проведение капитального Департамент образования Городской Проведение капитального ремонта 22, «Развитие образования в городе ремонта ОУ бюджет - санузлов в 8 ОУ;

Липецке (2006-2008 годы)» - водоснабжения в 3 ОУ;

- отопления в 1 ОУ;

- кровли в 1 ОУ;

- электроснабжения в 1 ОУ;

- фасадов в 2 ОУ;

- спортзалов в 5 ОУ;

- бассейна в 1 ОУ;

- актового зала в 1 ОУ;

- помещений в 1 ОУ.

Обеспечение учреждений Департамент образования Городской Приобретение мебели для 7 УДО 0, дополнительного образования бюджет оборудованием Обеспечение учреждений Департамент образования Городской Приобретение технологического 1, образования оборудованием бюджет оборудования для 4 ОУ, спортинвентаря для 3 ОУ 5. Областная целевая Программа Установка автоматизированной Департамент образования Областной Установка АТП в 7 ОУ 7, пожарной безопасности пожарной сигнализации, бюджет «О Липецкой области на 2004-2007 огнезащитная обработка гг.». помещений Городская программа Установка приборов Департамент образования Городской Установка приборов регулирования 6. 1, бюджетных регулирования энергоресурсов, бюджет тепловой энергии в 3 ОУ «Оснащение организаций города Липецка счетчиков учета тепловой Департамент образования Городской Установка приборов учета тепловой 0, приборами учета энергоресурсов и энергии, счетчиков учета бюджет энергии в 4 ОУ воды на 2006-2007 гг.» холодной воды Департамент образования Городской Установка счетчиков учета холодной 0, бюджет воды в 19 ОУ 7. Подпрограмма «Одаренные Проведение городских Департамент образования Городской Проведение 23 городских олимпиад 0, дети» (приложение к программе предметных олимпиад бюджет «Развитие образования в городе Выплата стипендий и премий Департамент образования Городской Выплата 60 стипендий и 13 премий 0, Липецке (2006-2008 годы)» бюджет Проведение консультационных Департамент образования Городской Проведение занятий 0, занятий с участниками городских бюджет олимпиад Дошкольное образование 1.Обеспечение доступности 1. Строительство и МУ «Управление Средства Городской Увеличение плановых мест в дошкольного образования для реконструкция детских садов: строительства г. Липецка» определены бюджет дошкольных образовательных детского населения города - Строительство детского сада в Департамент дошкольного в разделе учреждениях на 600 единиц.

Липецка. 26 микр-не на 260 мест. образования «Инвестици - Строительство детского сада в онная Дея с. Сселки на 110 мест. тельность»

-. Реконструкция здания ДОУ № 55 в районе завода «Свободный Сокол» на 110 мест.

2. Перепрофилирование Департамент дошкольного Городской 0, помещений под дошкольные образования бюджет группы в н/ш-д/с №73, 74, 75, (6 групп).

2. Приведение состояния Проведение капитального Департамент дошкольного Городской Функционирование дошкольных 16, дошкольных образовательных ремонта кровли и фасада ДОУ № образования бюджет учреждений в соответствии с учреждений в соответствие с 25, кровли ДОУ №105, санитарными нормами и правилами, лицензионными условиями. отопления в ДОУ № 75 и ДОУ № обеспечение противопожарной 122, водопровода и канализации безопасности дошкольных учреждений.

в ДОУ № 104.

Установка современной Департамент дошкольного Областной 1, пожарной автоматической образования бюджет сигнализации в ДОУ №21,27,43,100, Приобретение кухонно- Департамент дошкольного Городской 2, технологического оборудования образования бюджет для ДОУ 3. Создание условий для Приобретение детской мебели. Департамент дошкольного Областной Повышение качества содержания детей 0, сохранения и укрепления образования бюджет в дошкольных образовательных здоровья, всестороннего развития учреждениях.

Приобретение развивающих игр Департамент дошкольного Городской 0, воспитанников дошкольных и игрушек. образования бюджет образовательных учреждений.

Увеличение денежной нормы Департамент дошкольного Городской 36, питания детей в дошкольных образования бюджет образовательных учреждениях Областной 2, бюджет Культура 1. Сохранение и развитие Постановка новых спектаклей Департамент культуры Городской Обеспечение полноценного досуга 0, профессиональных творческих Липецкий муниципальный бюджет липчан. Эстетическое воспитание коллективов, улучшение качества театр молодежи постановок спектаклей Проведение творческого Департамент культуры Городской Выявление новых молодых дарований 0, муниципального театра, конкурса профессиональных бюджет обеспечение максимально молодых артистов города благоприятных материальных и «Берегиня»

моральных условий для Выплата творческих стипендий Департамент культуры Городской Поддержка молодых творческих 0, творческого роста музыкантов. молодым профессиональным Театрально-зрелищные и бюджет артистов Осуществление культурно- артистам – победителям концертные коллективы просветительской деятельности, конкурса «Берегиня»

которая направлена на сохранение, Реализация программных Муниципальные творческие Городской Популяризация мировой классической, 0, освоение и распространение гастрольных и концертных коллективы (симфонический бюджет народной музыки, эстетическое мирового музыкального искусства. выступлений творческих оркестр, камерный хор, воспитание молодежи.

коллективов внутри области и за ансамбль «Зень», эстрадный её пределами. оркестр, ансамбль «Данс Лэнд -Клаб», Духовой оркестр,УК) 2. Создание необходимых условий Мероприятия в рамках Департамент культуры Городской Развитие и профессиональное 0, для всестороннего и реализации целевой Программы бюджет самоопределение детей гармоничного развития ребенка, «Сохранение и развитие всемерного раскрытия его культуры и искусства города способностей и творческого Липецка (2006-2008 годы)»


потенциала.

3. Совершенствование Систематическое проведение Департамент культуры, Городской Сохранение и возрождение народной 0, выставочной деятельности, выставок народного искусства, Музей декоративно- бюджет культуры, воспитание молодежи.

популяризация народного и профессиональных и прикладного и народного декоративно- прикладного самодеятельных художников, искусства искусства выставок декоративно прикладного и народного искусства. Пополнение основного фонда музея 4. Сохранение библиотечной сети Комплектование книжного фонда Департамент культуры, Городской Увеличение книгообеспеченности 0, города с улучшением условий и и организация подписки на Централизованная бюджет населения, улучшение условий увеличением площадей и газеты и журналы. библиотечная сеть города библиотечного обслуживания, библиотечного обслуживания. Липецка увеличение посещаемости библиотек.

Полноценное комплектование книжных фондов.

Изучение информационных потребностей читателей города.

Организация досуга молодежи 5.Создание условий для Благоустройство городских Департамент культуры Городской Обеспечение полноценного досуга 10, полноценного отдыха липчан парков бюджет липчан 6. Развитие детского Организация и проведение Департамент культуры Внебюджет Повышение уровня самодеятельного 0, самодеятельного творчества. конкурсов, фестивалей, Культурно-просветительные ные творчества. Раскрытие творческих Своевременное выявление обменных концертов учреждения средства способностей населения. Создание талантливых детей и подростков. условий для полноценного отдыха Содействие творческому развитию липчан.

и эстетическому воспитанию юношества. Поддержка и популяризация различных жанров самодеятельного творчества.

Приобщение широких слоев населения к ценностям народной культуры. Сохранение и развитие традиционных праздников, обычаев, обрядов. Развитие творческого потенциала балетмейстеров, повышение роли хореографов работающих с непрофессиональными коллективами.

7. Повышение уровня и Проведение массовых Департамент культуры Городской Создание условий для полноценного 10, зрелищности городских праздничных мероприятий бюджет досуга липчан праздничных массовых мероприятий.

8. Текущий и капитальный ремонт ДШИ №3, ДШИ № 6, ДМШ № 3, Департамент культуры Городской Улучшение эстетического вида 3, зданий (кровли, системы ДХШ № 1, ДШИ № 7 бюджет образовательных учреждений, создание отопления, электропроводки и безопасных условий для оборудования, замена окон) совершенствования учебного процесса.

Музей декоративно-прикладного Департамент культуры Городской Создание условий для размещения 2, и народного искусства бюджет экспозиций, совершенствование выставочной деятельности. Сохранение и возрождение народной культуры, воспитание молодежи.

9. Повышение качества обучения Приобретение музыкальных Департамент культуры Городской Повышение качества обучения детей в 0, детей в детских музыкальных инструментов, мебели и прочего ДШИ №7 бюджет детских музыкальных школах школах оборудование для концертного Повышение качества концертов и Повышение качества концертов и зала ДШИ №7 мероприятий мероприятий Здравоохранение Реформирование здравоохранения, Строительство поликлиники в 26 МУ «Управление Средства Городской Укрепление материально-технической совершенствование микрорайоне строительства г. Липецка» определены бюджет базы лечебно-профилактических профилактической работы. Департамент в разделе учреждений (в рамках реализации комплексной здравоохранения «Инвестици городской целевой Программы онная Дея «Развитие здравоохранения города тельность»

Липецка на период 2006-2010 Реконструкция здания МУЗ МУ «Управление Средства Городской годов» «Городская поликлиника № 3» строительства г. Липецка» определены бюджет под женскую консультацию и Департамент в разделе квартиры для малосемейных здравоохранения «Инвестици онная Дея тельность»

Приобретение зндоскопического Департамент Городской Приобретение оборудования и 0, оборудования (кольпоскопы) здравоохранения бюджет медицинской техники Приобретение санитарного Департамент Городской 3, транспорта, в том числе здравоохранения бюджет специализированного Приобретение наркозно- Департамент Городской 0, дыхательной аппаратуры (для здравоохранения бюджет нейрохирургического отделения) Приобретение Департамент Городской 0, стерилизационного оборудования здравоохранения бюджет для ЛПУ Подготовка кадров узких Департамент Городской 0, специалистов здравоохранения бюджет Частная оплата студентов ВГМА, Департамент Городской 0, поступивших по целевому здравоохранения бюджет направлению Укомплектование отделения для Департамент Городской Профилактика внутрибольничной 0, новорожденных родильных и здравоохранения бюджет инфекции хирургических отделений мылом и антисептиками для рук Обеспечение ЛПУ одноразовым Департамент Городской 0, инструментарием в полном здравоохранения бюджет объеме Осуществление Департамент Городской 0, микробиологического здравоохранения бюджет мониторинга и производственного контроля в детских поликлиниках персональными компьютерами Организация специфической и Департамент Городской 0, неспецифической профилактики здравоохранения бюджет медперсонала при угрозе внутрибольничного инфицирования ПСА Проведение неспецифической Департамент Городской Охрана здоровья женщин и детей 0, профилактики ОРВИ, гриппа в здравоохранения бюджет эпидемический сезон Организация спелеокомнат Департамент Городской 0, (камер) при детских ЛПУ с здравоохранения бюджет профилактической и лечебной целью Физкультура и спорт 1. Дальнейшее развитие МУ ЦС «Металлург»: Департамент по физической Городской Укрепление материально-технической 0, спортивной инфраструктуры Капитальный ремонт полов культуре и спорту бюджет базы спортивных сооружений:

города гостевой трибуны.

Ремонт фасада Центрального входа МУ СК «Сокол»: Департамент по физической Городской 0, Капитальный ремонт помещений культуре и спорту бюджет и вентиляционной системы МУ ФОК «Пламя»: Департамент по физической Городской 0, Капитальный ремонт культуре и спорту бюджет водоснабжения и отопления МУ «Стадион «Горняк»: Департамент по физической Городской 2, Капитальный ремонт ограждения культуре и спорту бюджет стадиона, перенос водопроводной сети Водно-спортивная база: Департамент по физической Городской 0, Капитальный ремонт культуре и спорту бюджет административного здания Детские спортивные школы: Департамент по физической Городской 2, Ремонтные и общестроительные культуре и спорту бюджет работы Детско-юношеские центры: Департамент по физической Городской 1, Ремонтные и общестроительные культуре и спорту бюджет работы 2. Обеспечение потребностей Пропаганда физической Департамент по физической Областной Увеличение численности 3, липчан всех возрастов и культуры и здорового образа культуре и спорту бюджет занимающихся (до 87,5 тыс. чел.) в социальных групп в занятиях жизни, проведение городских спортивных секциях и оздоровительных физической культурой и спортом, физкультурно-оздоровительных группах, формирование устойчивой участия в физкультурно- мероприятий и праздников потребности в здоровом образе жизни оздоровительных и спортивных согласно календарному плану мероприятиях 3. Создание необходимых условий Улучшение материальной базы Департамент по физической Городской Дальнейшее привлечение подростков к 56, для эффективной работы детско- спортивных школ, приобретение культуре и спорту бюджет организованным занятиям юношеских спортивных школ и современного инвентаря и физкультурой и спортом, подготовка подготовки спортивного резерва оборудования, участие спортсменов высокого класса, членов воспитанников ДЮСШ в сборной команды России основного и областных, Российских и резервного составов Международных соревнованиях 4. Дальнейшее совершенствование Совершенствование Департамент по физической Городской Предупреждение правонарушений и 18, оздоровительной работы с детьми деятельности детско-юношеских культуре и спорту бюджет безнадзорности среди и подростками по месту центров по месту жительства, несовершеннолетних, развитие у детей жительства организация досуга детей и творческих способностей и подростков, проведение приобретение навыков здорового образа воспитательных и жизни оздоровительных мероприятий и праздников 5. Повышение профессионального Проведение семинаров, Департамент по физической Средства по Городской Увеличение числа уровня работников спортивных открытых занятий, культуре и спорту основной бюджет высококвалифицированных педагогов и сооружений и учреждений показательных выступлений, деятель- тренеров, повышение качества и дополнительного образования, подготовка методических ности эффективности воспитательного и совершенствование разработок и проведение сборов учебно-тренировочного процессов, образовательного процесса, поиск с углубленным учебно- внедрение новых форм и методов новых форм и методов работы тренировочным процессом работы 6. Областная целевая программа Строительство комплексной МУ «Управление Средства Областной Развитие командных видов спорта «Развитие игровых видов спорта» спортивной площадки строительства г. Липецка» определены бюджет Департамент по физической в разделе культуре и спорту «Инвестици онная Дея тельность»


Социальная защита 1. Обеспечение социальной Выплата субсидий на оплату Департамент социальной Городской Оказание помощи малообеспеченным 276, поддержки малообеспеченных жилого помещения и защиты населения бюджет слоям населения по оплате жилищно граждан, инвалидов, семей с коммунальных услуг коммунальных услуг детьми и других категорий Проведение мероприятий ко Дню Департамент социальной Городской Максимальное привлечение инвалидов 0, жителей города. инвалида защиты населения бюджет к мероприятиям – 600 чел.

Создание условий для Проведение мероприятий ко Дню Департамент социальной Городской Привлечение к мероприятиям 450 чел.

0, эффективного развития системы пожилых людей защиты населения бюджет социального обслуживания Оказание помощи лицам без Департамент социальной Городской Помощь в получении паспортов 0, граждан пожилого возраста, определённого места жительства защиты населения бюджет (фотографирование) – 20 чел.

инвалидов, многодетных семей и Проведение мероприятий ко Дню Департамент социальной Городской Праздничными мероприятиями будет 0, детей, особо нуждающихся в Победы защиты населения бюджет охвачено 300 чел.

заботе государства. Проведение мероприятий ко Дню Департамент социальной Городской Праздничными мероприятиями будет 0, защиты детей защиты населения бюджет охвачено 200 детей Проведение мероприятий ко Дню Департамент социальной Городской Праздничными мероприятиями будет 0, матери защиты населения бюджет охвачено 60 семей Проведение мероприятий для Департамент социальной Городской Праздничными мероприятиями будет 0, детей-инвалидов ко Дню защиты населения бюджет охвачено 200 детей-инвалидов инвалида Проведение мероприятий к Департамент социальной Городской Подарками будут обеспечены 0, новогодним и рождественским защиты населения бюджет детей-инвалидов праздникам Проведение мероприятий ко Дню Департамент социальной Городской Праздничными мероприятиями будет 0, семьи защиты населения бюджет охвачено 50 семей Проведение «круглых столов» Департамент социальной Городской Приглашено на встречи 60 человек 0, защиты населения бюджет Проведение акции «Семья- Департамент социальной Городской Праздничными мероприятиями будет 0, семье» защиты населения бюджет охвачено 70 семей Промышленность 1. Обеспечение экономического Участие в ежегодной Управления инвестиций, Средства по Городской Реализация инвестиционных проектов роста промышленных конференции «Липецкая область экономики, основной бюджет промышленными предприятиями предприятий за счет привлечения – развитие через инвестиции» промышленности деятель- города.

потенциальных инвесторов администрации Липецкой ности области, департамент экономики 2. Финансовое оздоровление Участие в реализации Департамент экономики Средства по Городской Подготовка заключений о предприятий Программы реформирования и основной бюджет целесообразности участия предприятий финансового оздоровления деятель- в конкурсе на получение промышленных предприятий ности государственной поддержки.

Липецкой области на 2007- гг.

Малое предпринимательство Совершенствование внешней Оказание информационной и Департамент экономики Объем Внебюджет Повышение правовой грамотности среды для развития методической помощи средств не ные субъектов малого предпринимательства предпринимательства предпринимателям по определен средства по различным аспектам ведения бизнеса организации и ведению бизнеса и взаимоотношениям с органами власти Распространение опыта работы Департамент экономики Объем Внебюджет Популяризация деятельности лучших субъектов малого бизнеса города средств не ные представителей малого бизнеса Липецка. Проведение ежегодного определен средства Липецка. Дальнейшее развитие сектора конкурса и выставки «Липецкий малого предпринимательства в предприниматель» экономике Липецка, формирование позитивного отношения к предпринимательской деятельности в широких слоях населения Инвестиционная деятельность (капитальное строительство) 1. Улучшение жилищных условий Строительство жилья для МУ «Управление Городской Освоение выделенных средств 68, граждан и повышение уровня переселения граждан из ветхого строительства г. Липецка» бюджет жизни жителей города и аварийного жилья Департамент жилищно коммунального хозяйства Строительство (приобретение) 2, жилья с целью исполнения судебных решений Обустройство кладбища в районе 13, завода «Центролит»

Строительство транспортной 35, развязки в районе кольца Трубного завода Расширение и реконструкция 50, объединенных канализационных очистных сооружений Реконструкция бани № 1 10, Строительство транспортной 35, развязки в районе кольца Трубного завода Аэропорт (очистные сооружения) ОГУ «УКС Липецкой Областной Освоение выделенных средств 1, области» бюджет Спасательная станция на пляже 0, жилой зоны НЛМК Здание ГИБДД УВД 3, администрации Липецкой области 2. Проведение работ в рамках Строительство объектов МУ «Управление Городской Завершение строительства водовода 100, реализации городской программы инженерной инфраструктуры строительства г. Липецка» бюджет жилого района протяженностью «Обеспечение земельных участков п/м.

инженерной инфраструктурой в Продолжение строительства объектов целях жилищного строительства инженерной инфраструктуры на 2006-2016 г.г.»

3. Улучшение экологической Строительство очереди МУ «Управление Городской Начало строительства (2 карт) полигона 2 2, обстановки города в рамках полигона ТБО в виде брикетов строительства г. Липецка» бюджет для твердых бытовых отходов реализации городской Программы Департамент жилищно «Центролит».

«Охрана окружающей среды коммунального хозяйства города Липецка на среднесрочную перспективу (2004-2007 г.г.)»

4. Улучшение материально- Строительство детского сада в МУ «Управление Городской Детский сад на 110 мест в с. Сселки 25, технического состояния отрасли с. Сселки строительства г. Липецка» бюджет Детский сад на 260 мест в 26 мкр-не «Дошкольное образование» Департамент дошкольного Детский сад на 95 мест по ул. 40 лет Строительство детского сада в 26 50, образования Октября микрорайоне города Реконструкция здания вечерней 20, школы под ДОУ № 55 по ул. лет Октября Реконструкция ДОУ № 14 3, Реконструкция ДОУ № 22 5, 5. Улучшение материально- Строительство жилья для детей- МУ «Управление Городской Улучшение жилищных условий детей, 1, технического состояния отрасли сирот строительства г. Липецка» бюджет оставшихся без попечения родителей Департамент образования «Образование»

Школа № 23 в пос. Сырский ОГУ «УКС Липецкой Областной Освоение выделенных средств 73, Рудник области» бюджет Школа-интернат для слепых и 6, слабовидящих детей Учебно-лабораторный корпус 3, ЛГТУ Реконструкция здания ЛФ 10, «Орловская академия госслужбы»

6. Улучшение материально- Строительство спортивных МУ «Управление Областной Развитие командных видов спорта 4, технического состояния отрасли площадок строительства г. Липецка» бюджет «Физическая культура и спорт» Департамент по физической культуре и спорту 7. Улучшение материально- Строительство поликлиники в 26 МУ «Управление Городской Приведение зданий учреждений 30, технического состояния отрасли микрорайоне строительства г. Липецка» бюджет здравоохранения в соответствии с Департамент санитарными нормами СНиП, Реконструкция здания МУЗ «Здравоохранение» 20, здравоохранения улучшение условий пребывания «Городская поликлиника № 3»

пациентов под женскую консультацию и Поликлиника в 26 микрорайоне квартиры для малосемейных обеспечит 600 посещений для взрослых Реконструкция детской 30, и 200 посещений для детей поликлиники № 1 МУ «Детская больница № 1»

Ремонт бактериологического 5, отделения поликлиники МУ «Городская больница № 5»

Лабораторный корпус областного ОГУ «УКС Липецкой Областной Освоение выделенных средств 10, туберкулезного диспансера области» бюджет Прачечная областного Областной 9, онкодиспансера бюджет Поликлиника с дневным Областной 2, стационаром областного бюджет онкологического центра (Детский диагностический центр) Лечебно-диагностический корпус Областной 3, областной детской больницы бюджет Женская консультация ГУЗ Областной 4, «Липецкая областная бюджет клиническая больница»

Реконструкция помещений Областной 2, областной клинической бюджет больницы под Центр гемодиализа Терапевтический корпус Областной 150, областной клинической бюджет больницы Хозяйственный корпус Областной 0, областной больницы № 2 бюджет Экологическая безопасность 1.Создание системы наблюдения Корректировка сводного тома Администрация г. Липецка Городской Снижение выбросов загрязняющих 0, за загрязнением атмосферного ПДВ г. Липецка с проведением (структурные подразделения бюджет веществ в атмосферу. Обеспечение воздуха города, внесение расчетного мониторинга администрации) достоверной информацией о состоянии изменений в базу данных загрязнения окружающей среды. загрязнения атмосферного воздуха выбросов вредных веществ от г.Липецка как от стационарных предприятий города и источников промышленных автотранспорта. предприятий, так и от городского автотранспорта, позволяющее упорядочить размещение промышленности, планировки и застройки промышленных территорий.

состояния Перевод автотранспорта на Администрация г. Липецка Городской Снижение загрязнения атмосферного 2.Улучшение 0, атмосферного воздуха на газообразное моторное топливо. (структурные подразделения бюджет воздуха от автотранспорта территории города. администрации) работающий на (автотранспорт, газообразном моторном топливе, выбрасывает загрязняющих веществ в атмосферу по СО в 4 раза, по СН в раза меньше, чем автотранспорт, работающий на бензиновом топливе) пропускной Развитие АСУ дорожным Администрация г. Липецка Городской Снижение объемов выбросов вредных 3.Увеличение 0, способности автотранспорта, движением в городе Липецке (IV (структурные подразделения бюджет веществ от автотранспорта в снижение времени задержек очередь). администрации) атмосферный воздух на автотранспорта на перекрестках. автомагистралях, снижение количества ДТП источников Предотвращение загрязнения Администрация г. Липецка Средства по Городской Ликвидация источников загрязнения 4.Выявление загрязнения водоносного подземных вод в зоне (структурные подразделения основной бюджет водоносного горизонта, улучшение горизонта. водозаборов г. Липецка (по администрации) деятель- санитарной обстановки в зонах Программе ности санитарной охраны водозаборов «Нитратное загрязнение»): Очистка бортов и тальвегов Каменного, Студеного и Мохового логов.

перспективных Обследование земельных Администрация г. Липецка Городской Сохранение природных ланшафтов и 5.Изучение 0, участков для придания статуса участков и объектов имеющих (структурные подразделения бюджет отдельных редких видов растений и ООПТ местного значения. природоохранное значение для администрации) животных, историко-культурных придания им статуса особо комплексов, рекреационных ресурсов, охраняемых территорий. разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях городской среды.

состояния Выполнение работ по выявлению Администрация г. Липецка Городской Предотвращение загрязнения земель на 6.Определение 1, почвенного покрова на территории загрязненных и деградированных (структурные подразделения бюджет территории г.Липецка. Определение города. Создание земель в г. Липецке и администрации) загрязненных и деградированных текстографической структуры по корректировка электронной земель с целью дальнейшего отображению результатов карты состояния почв городе использования.

обследования почв и их внесение в Липецке.

базу данных с целью дальнейшего использования при принятии градостроительных решений.

локального Ликвидация локального Администрация г. Липецка Средства по Городской Улучшение состояния почвенного 7.Ликвидация загрязнения почв загрязнения почв (структурные подразделения основной бюджет покрова и предотвращение загрязнения нефтепродуктами на данной нефтепродуктами в поселке администрации) деятель- подземного водоносного горизонта.

территории. Сырский Рудник. ности 8.Переработка и складирование Строительство полигона ТБО в Администрация г. Липецка Средства Городской Обеспечение экологической ТБО в виде брикетов виде брикетов «Центролит». (структурные подразделения определены бюджет безопасности при переработке ТБО, администрации) в разделе снижение количества размещаемых отходов «Инвестици онная Дея тельность»

9.Исключение отработанных ртуть Сбор, учет, хранение и Администрация г.Липецка Городской Предотвращение загрязнения 0, содержащих отходов из потока утилизация отработанных ртуть (структурные подразделения бюджет окружающей среды ртутью.

твердых бытовых отходов. содержащих отходов. администрации) 10.Предотвращение загрязнения Рекультивация полигона ТБО Администрация г.Липецка Городской Улучшение экологической обстановке в 3, окружающей природной среды и (структурные подразделения бюджет районе.

«Венера».

подземного водоносного администрации) горизонта.

11.Организация деятельности по Разработка проектов нормативов Администрация г. Липецка Городской Определение реальных объемов 0, безопасному обращению с образования отходов и лимитов (структурные подразделения бюджет образования отходов структурных отходами, определение реальных размещения отходов, паспортов администрации) подразделений администрации объемов образования отходов на опасные отходы для г.Липецка с целью уменьшение оплаты структурных подразделений департаментов образования и платежей за загрязнение окружающей администрации г. Липецка. культуры. Корректировка природной среды.

существующих проектов.

12.Озеленение и благоустройство Посадка и уход за зелеными Администрация г. Липецка Городской Улучшение экологической обстановки 0, территории города. насаждениями в парке 7-го (структурные подразделения бюджет на территории г.Липецка.

жилого района. администрации) экологической Мероприятия по экологическому Администрация г.Липецка Городской Распространение экологической 13.Обеспечение 1, безопасности населения, образованию и просвещению (структурные подразделения бюджет информации, повышения экологической привлечение общественности к населения. администрации) грамотности и культуры населения.

вопросам защиты окружающей Улучшение экологического состояния среды, развитие системы природных объектов г.Липецка.

всеобщего экологического образования.

Муниципальная собственность количества Ликвидация муниципальных Департамент экономики Городской Ликвидация муниципальных унитарных 1.Оптимизация 0, муниципальных унитарных унитарных предприятий бюджет предприятий предприятий, позволяющего собственнику имущества эффективно использовать свои права права Инвентаризация объектов Структурные подразделения Городской Получение достоверного реестра 2.Регистрация 2, муниципальной собственности недвижимости администрации г. Липецка бюджет данных Проведение межевания земельных участков временно не Оплата коммунальных услуг ООО «ЛГЭК» Городской Обеспечение сохранности 3.Содержание 0, сдаваемых в аренду помещений Организация охраны Охранные предприятия бюджет муниципального имущества и надлежащего технического состояния муниципального Размещение информации в СМИ Департамент экономики;

Городской Пополнение бюджета г. Липецка 4.Реализация 1, имущества Оценка муниципального СМИ бюджет имущества Организации, осуществляющие независимую оценку рыночной стоимости имущества 5. Финансовое обеспечение Программы Сумма финансирования мероприятий Программы на 2007 год составляет 3036,4 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 304,9 млн. руб. (10%), из городского бюджета – 2030,0 млн. руб. (66,9%), средства предприятий – 4, млн. руб. (0,1%), прочие - 697,1 млн. руб. (25%).

Объем финансирования мероприятий Программы представлен в таблице 29.

Таблица Объёмы и источники финансирования программных мероприятий на 2007 год млн. руб.

в том числе:

Объем финансирования – Бюджет субъекта РФ Федеральный бюджет Городской бюджет Другие источники финансирования № п/п Направления реализации Собственные предприятия мероприятий Программы средства всего Рынок труда (занятость) 1. 1,0 1, Потребительский рынок 2. 0,6 0, Жилищно-коммунальное 3. 1649,1 952,5 696, хозяйство Пассажирский транспорт 4. 80,5 76,1 4, Образование 5. 46,4 13,9 32, Дошкольное образование 6. 60,2 4,2 56, Культура 7. 29,0 28,5 0, Здравоохранение 8. 5,5 5, Физкультура и спорт 9. 85,6 3,3 82, Социальная защита 10. 277,4 277, населения 11. Инвестиционная 789,3 283,5 505, деятельность (капитальное строительство) 12. Экологическая 7,3 7, безопасность 13. Муниципальная 4,5 4, собственность Итого: 3036,4 304,9 2030,0 4,4 697, Программные мероприятия реализуются в основном за счет бюджета города и выполняются структурными подразделениями администрации.

Программа ориентирует специалистов администрации города на активное участие в ее выполнении по профилю своей деятельности.

Объемы финансирования мероприятий Программы являются составной частью финансовых ресурсов города, направленных на реализацию всей системы мероприятий в экономике и социальной сфере города и обеспечивающих параметры экономического и социального развития города на 2007 год.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Управление реализацией Программы осуществляют структурные подразделения администрации города Липецка по принадлежности вопроса.

Механизм реализации программных мероприятий предусматривает использование всей совокупности существующих управленческих методов воздействия на процесс реализации программных мероприятий, включающий плановые, организационные, экономические, финансовые, правовые, социально психологические, информационные методы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется департаментом экономики администрации города Липецка. Результаты выполнения Программы рассматриваются на сессии Липецкого городского Совета депутатов по итогам года.

Глава города Липецка М.В.Гулевский

Pages:     | 1 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.