авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

27

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области по главным

распорядителям бюджетных средств за 2011 год.

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации Наименование Назначено Исполнено % исполнения подразде вид целевая статья раздел л расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 177 401 733,20 91,3% 01 00 000 0000 000 194 395 264, Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 319 535,04 94,4% 01 02 000 0000 000 1 398 187, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 1 319 535,04 94,4% 01 02 002 0000 000 1 398 187, Глава муниципального образования 1 319 535,04 94,4% 01 02 002 0300 000 1 398 187, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 319 535,04 94,4% 01 02 002 0300 500 1 398 187, Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 86 402 484,11 96,1% 01 04 000 0000 000 89 935 346, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 86 402 484,11 96,1% 01 04 002 0000 000 89 935 346, Центральный аппарат 86 402 484,11 96,1% 01 04 002 0400 000 89 935 346, Выполнение функций органами местного самоуправления 86 402 484,11 96,1% 01 04 002 0400 500 89 935 346, Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 104 502,16 98,2% 01 07 000 0000 000 1 124 648, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 1 104 502,16 98,2% 01 07 002 0000 000 1 124 648, Центральный аппарат 1 104 068,16 98,2% 01 07 002 0400 000 1 124 214, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 104 068,16 98,2% 01 07 002 0400 500 1 124 214, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 434,00 100,0% 01 07 002 9502 000 434, Выполнение функций органами местного самоуправления 434,00 100,0% 01 07 002 9502 500 434, Резервные фонды 0,00 0,0% 01 11 000 0000 000 260 000, Резервные фонды 0,00 0,0% 01 11 070 0000 000 260 000, Резервные фонды местных администраций 0,00 0,0% 01 11 070 0500 000 260 000, Прочие расходы 0,00 0,0% 01 11 070 0500 013 260 000, Другие общегосударственные вопросы 88 575 211,89 87,1% 01 13 000 0000 000 101 677 083, Руководство и управление в сфере установленных функций 8 014 956,48 54,5% 01 13 001 0000 000 14 693 404, Государственная регистрация актов гражданского состояния 6 999 040,23 97,2% 01 13 001 3800 000 7 202 504, Выполнение функций органами местного самоуправления 6 999 040,23 97,2% 01 13 001 3800 500 7 202 504, Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 1 015 916,25 13,6% 01 13 001 4300 000 7 490 900, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 015 916,25 13,6% 01 13 001 4300 500 7 490 900, 1 2 3 4 5 6 7 Руководство и управление в Общегосударственныефункций сфере установленных вопросы органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 9 100 113,86 93,0% 01 13 002 0000 000 9 784 360, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 8 819,00 100,0% 01 13 002 9502 000 8 819, Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 819,00 100,0% 01 13 002 9502 001 8 819, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 091 294,86 93,0% 01 13 002 9900 000 9 775 541, Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 282 721,44 92,4% 01 13 002 9900 001 7 879 247, Субсидии некоммерческим организациям 1 808 573,42 95,4% 01 13 002 9900 019 1 896 293, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 3 738 389,10 78,7% 01 13 092 0000 000 4 750 795, Выполнение других обязательств государства 3 687 637,10 89,3% 01 13 092 0300 000 4 128 043, Выполнение функций органами местного самоуправления 3 687 637,10 89,3% 01 13 092 0300 500 4 128 043, Реализация закона Волгоградской области от 10.01.2002 №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской 50 752,00 8,2% 01 13 092 9600 000 622 752, Прочие расходы 50 752,00 8,2% 01 13 092 9600 013 622 752, Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 67 721 752,45 93,5% 01 13 093 0000 000 72 448 522, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1 121 735,00 100,0% 01 13 093 9502 000 1 121 735, Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 121 735,00 100,0% 01 13 093 9502 001 1 121 735, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 66 600 017,45 93,4% 01 13 093 9900 000 71 326 787, Выполнение функций бюджетными учреждениями 66 600 017,45 93,4% 01 13 093 9900 001 71 326 787, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 562 124,99 88,7% 03 00 000 0000 000 6 273 000, Органы внутренних дел 4 896 469,25 87,4% 03 02 000 0000 000 5 603 000, Воинские формирования (органы, подразделения) 4 896 469,25 87,4% 03 02 202 0000 000 5 603 000, Военный персонал 3 752 860,56 86,2% 03 02 202 5800 000 4 354 220, Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 3 752 860,56 86,2% 03 02 202 5800 014 4 354 220, Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 231 376,06 82,2% 03 02 202 6700 000 281 640, Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 231 376,06 82,2% 03 02 202 6700 014 281 640, Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 276,21 99,7% 03 02 202 7202 000 277, Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 276,21 99,7% 03 02 202 7202 014 277, Компенсация стоимости вещевого имущества 271 966,70 90,7% 03 02 202 7203 000 300 000, Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 271 966,70 90,7% 03 02 202 7203 014 300 000, 1 2 3 4 5 6 7 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным Общегосударственные вопросы к ним лицам, а также уволенным из их числа 639 989,72 96,0% 03 02 202 7600 000 666 863, Социальные выплаты 639 989,72 96,0% 03 02 202 7600 005 666 863, Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 88 800,00 98,7% 03 09 000 0000 000 90 000, Целевые программы муниципальных образований 88 800,00 98,7% 03 09 795 0000 000 90 000, Защитные сооружения ГО МУЗ "Городская больница № 3" 88 800,00 98,7% 03 09 795 1901 000 90 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 88 800,00 98,7% 03 09 795 1901 500 90 000, Обеспечение пожарной безопасности 576 855,74 99,5% 03 10 000 0000 000 580 000, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 99 000,00 99,0% 03 10 520 0000 000 100 000, Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших а результате решений, принятых органами власти другого уровня 99 000,00 99,0% 03 10 520 1500 000 100 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 99 000,00 99,0% 03 10 520 1500 500 100 000, Целевые программы муниципальных образований 477 855,74 99,6% 03 10 795 0000 000 480 000, Укрепление пожарной безопасности на территории городского округа-город Волжский Волгоградской области 399 513,18 99,9% 03 10 795 1800 000 400 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 399 513,18 99,9% 03 10 795 1800 500 400 000, Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа-город волжский Волгоградской области 78 342,56 97,9% 03 10 795 2000 000 80 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 78 342,56 97,9% 03 10 795 2000 500 80 000, Национальная экономика 0,00 0,0% 04 00 000 0000 000 500 000, Другие вопросы в области национальной экономики 0,00 0,0% 04 12 000 0000 000 500 000, Малое предпринимательство 0,00 0,0% 04 12 345 0000 000 500 000, Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 0,00 0,0% 04 12 345 0100 000 500 000, Прочие расходы 0,00 0,0% 04 12 345 0100 013 500 000, Охрана окружающей среды 12 099 312,25 96,1% 06 00 000 0000 000 12 594 111, Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 11 402 338,80 95,8% 06 03 000 0000 000 11 897 111, Природоохранные учреждения 11 402 338,80 95,8% 06 03 411 0000 000 11 897 111, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 118 575,00 100,0% 06 03 411 9502 000 118 575, Выполнение функций бюджетными учреждениями 118 575,00 100,0% 06 03 411 9502 001 118 575, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 283 763,80 95,8% 06 03 411 9900 000 11 778 536, Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 283 763,80 95,8% 06 03 411 9900 001 11 778 536, Другие вопросы в области охраны окружающей среды 696 973,45 100,0% 06 05 000 0000 000 697 000, Целевые программы муниципальных образований 696 973,45 100,0% 06 05 795 0000 000 697 000, Целевые программы муниципальных образований 197 000,00 100,0% 06 05 795 0000 000 197 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 197 000,00 100,0% 06 05 795 0000 500 197 000, 1 2 3 4 5 6 7 Природоохранные мероприятия по улучшению экологической Общегосударственные вопросы обстановки 499 973,45 100,0% 06 05 795 0400 000 500 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 499 973,45 100,0% 06 05 795 0400 500 500 000, Социальная политика 136 570 897,31 93,9% 10 00 000 0000 000 145 500 324, Пенсионное обеспечение 6 852 890,00 100,0% 10 01 000 0000 000 6 854 000, Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 6 852 890,00 100,0% 10 01 491 0000 000 6 854 000, Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 6 852 890,00 100,0% 10 01 491 0100 000 6 854 000, Социальные выплаты 6 852 890,00 100,0% 10 01 491 0100 005 6 854 000, Социальное обеспечение населения 36 302 248,50 82,7% 10 03 000 0000 000 43 900 583, Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 15 839 226,00 90,5% 10 03 104 0000 000 17 508 612, Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 15 839 226,00 90,5% 10 03 104 0200 000 17 508 612, Субсидии на обеспечение жильем 15 839 226,00 90,5% 10 03 104 0200 501 17 508 612, Социальная помощь 0,00 0,0% 10 03 505 0000 000 1 560 000, Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов 0,00 0,0% 10 03 505 3400 000 1 560 000, Социальные выплаты 0,00 0,0% 10 03 505 3400 005 1 560 000, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 100 000,00 66,7% 10 03 520 0000 000 150 000, Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших а результате решений, принятых органами власти другого уровня 100 000,00 66,7% 10 03 520 1500 000 150 000, Социальные выплаты 100 000,00 66,7% 10 03 520 1500 005 150 000, Региональные целевые программы 18 309 564,00 81,0% 10 03 522 0000 000 22 609 971, Программа "Молодой семье доступное жилье на 2009- годы" 18 309 564,00 81,0% 10 03 522 0805 000 22 609 971, Субсидии на обеспечение жильем 18 309 564,00 81,0% 10 03 522 0805 501 22 609 971, Целевые программы муниципальных образований 2 053 458,50 99,1% 10 03 795 0000 000 2 072 000, Целевые программы муниципальных образований 72 000,00 100,0% 10 03 795 0000 000 72 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 72 000,00 100,0% 10 03 795 0000 500 72 000, Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г.Волжском 1 981 458,50 99,1% 10 03 795 3200 000 2 000 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 981 458,50 99,1% 10 03 795 3200 500 2 000 000, Охрана семьи и детства 93 415 758,81 98,6% 10 04 000 0000 000 94 745 741, Социальная помощь 23 991 000,00 100,0% 10 04 505 0000 000 23 991 362, 1 2 3 4 5 6 7 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, Общегосударственные вопросы детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 23 991 000,00 100,0% 10 04 505 3600 000 23 991 362, Социальные выплаты 23 991 000,00 100,0% 10 04 505 3600 005 23 991 362, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 69 424 758,81 98,1% 10 04 520 0000 000 70 754 379, Оплата труда приемного родителя 4 516 758,81 99,1% 10 04 520 1312 000 4 558 379, Выполнение функций государственными органами 4 516 758,81 99,1% 10 04 520 1312 012 4 558 379, Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 64 908 000,00 98,1% 10 04 520 1320 000 66 196 000, Социальные выплаты 64 478 000,00 98,0% 10 04 520 1320 005 65 766 000, Выполнение функций государственными органами 430 000,00 100,0% 10 04 520 1320 012 430 000, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 14 642 040,69 93,7% 12 00 000 0000 000 15 630 700, Телевидение и радиовещание 4 853 802,00 83,6% 12 01 000 0000 000 5 804 000, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4 353 867,00 82,2% 12 01 450 0000 000 5 299 090, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4 353 867,00 82,2% 12 01 450 8500 000 5 299 090, Прочие расходы 4 353 867,00 82,2% 12 01 450 8500 013 5 299 090, Телерадиокомпании и телеорганизации 499 935,00 99,0% 12 01 453 0000 000 504 910, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 499 935,00 99,0% 12 01 453 9900 000 504 910, Субсидии некоммерческим организациям 499 935,00 99,0% 12 01 453 9900 019 504 910, Периодическая печать и издательства 9 458 559,80 99,6% 12 02 000 0000 000 9 497 021, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 963 590,00 98,2% 12 02 450 0000 000 2 000 000, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 963 590,00 98,2% 12 02 450 8500 000 2 000 000, Прочие расходы 1 963 590,00 98,2% 12 02 450 8500 013 2 000 000, Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 7 494 969,80 100,0% 12 02 457 0000 000 7 497 021, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 494 969,80 100,0% 12 02 457 9900 000 7 497 021, Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 583 970,80 100,0% 12 02 457 9900 001 6 586 021, Субсидии некоммерческим организациям 910 999,00 100,0% 12 02 457 9900 019 911 000, Другие вопросы в области средств массовой информации 329 678,89 100,0% 12 04 000 0000 000 329 678, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 329 678,89 100,0% 12 04 450 0000 000 329 678, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 329 678,89 100,0% 12 04 450 8500 000 329 678, Прочие расходы 329 678,89 100,0% 12 04 450 8500 013 329 678, ИТОГО: 374 893 400,85 346 276 108,44 92,4% Волжская городская Дума Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации Наименование % Назначено Исполнено подраз вид исполнения целевая статья раздел дел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 64 125 380,40 89,2% 01 00 000 0000 000 71 914 817, Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 46 031 146,52 88,4% 01 03 000 0000 000 52 084 249, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 45 993 646,52 88,4% 01 03 002 0000 000 52 046 749, Центральный аппарат 42 318 863,51 88,5% 01 03 002 0400 000 47 809 510, Выполнение функций органами местного самоуправления 42 318 863,51 88,5% 01 03 002 0400 500 47 809 510, Председатель представительного органа муниципального образования 1 297 461,79 87,5% 01 03 002 1100 000 1 482 352, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 297 461,79 87,5% 01 03 002 1100 500 1 482 352, Депутаты представительного органа муниципального образования 2 319 364,22 86,0% 01 03 002 1200 000 2 696 930, Выполнение функций органами местного самоуправления 2 319 364,22 86,0% 01 03 002 1200 500 2 696 930, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 57 957,00 100,0% 01 03 002 9502 000 57 957, Выполнение функций органами местного самоуправления 57 957,00 100,0% 01 03 002 9502 500 57 957, Межбюджетные трансферты 37 500,00 100,0% 01 03 521 0000 000 37 500, Субсидия на поощрение победителей конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления 37 500,00 100,0% 01 03 521 0112 000 37 500, Выполнение функций органами местного самоуправления 37 500,00 100,0% 01 03 521 0112 500 37 500, Другие общегосударственные вопросы 18 094 233,88 91,2% 01 13 000 0000 000 19 830 567, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 18 094 233,88 91,2% 01 13 092 0000 000 19 830 567, Выполнение других обязательств государства 18 094 233,88 91,2% 01 13 092 0300 000 19 830 567, Выполнение функций органами местного самоуправления 18 094 233,88 91,2% 01 13 092 0300 500 19 830 567, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 7 632 018,56 73,8% 12 00 000 0000 000 10 344 320, Телевидение и радиовещание 4 205 754,36 73,0% 12 01 000 0000 000 5 759 320, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4 205 754,36 73,0% 12 01 450 0000 000 5 759 320, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4 205 754,36 73,0% 12 01 450 8500 000 5 759 320, Прочие расходы 4 205 754,36 73,0% 12 01 450 8500 013 5 759 320, Периодическая печать и издательства 3 426 264,20 74,7% 12 02 000 0000 000 4 585 000, 1 2 3 4 5 6 7 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств Общегосударственные вопросы массовой информации 1 756 250,00 70,3% 12 02 450 0000 000 2 500 000, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 756 250,00 70,3% 12 02 450 8500 000 2 500 000, Прочие расходы 1 756 250,00 70,3% 12 02 450 8500 013 2 500 000, Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1 670 014,20 80,1% 12 02 457 0000 000 2 085 000, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 670 014,20 80,1% 12 02 457 9900 000 2 085 000, Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 670 014,20 80,1% 12 02 457 9900 001 2 085 000, ИТОГО: 82 259 137,15 71 757 398,96 87,2% Управление здравоохранения и социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации Наименование % Назначено Исполнено подраз вид исполнения целевая статья раздел дел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 4 466 550,26 91,0% 01 00 000 0000 000 4 907 264, Другие общегосударственные вопросы 4 466 550,26 91,0% 01 13 000 0000 000 4 907 264, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 2 931 408,26 87,8% 01 13 002 0000 000 3 338 257, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 931 408,26 87,8% 01 13 002 9900 000 3 338 257, Субсидии некоммерческим организациям 2 931 408,26 87,8% 01 13 002 9900 019 3 338 257, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1 535 142,00 97,8% 01 13 092 0000 000 1 569 007, Реализация закона Волгоградской области от 10.01.2002 №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской области" 1 535 142,00 97,8% 01 13 092 9600 000 1 569 007, Прочие расходы 1 535 142,00 97,8% 01 13 092 9600 013 1 569 007, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 226 407,64 100,0% 03 00 000 0000 000 2 226 413, Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 226 407,64 100,0% 03 09 000 0000 000 2 226 413, Целевые программы муниципальных образований 2 226 407,64 100,0% 03 09 795 0000 000 2 226 413, Целевые программы муниципальных образований 2 226 407,64 100,0% 03 09 795 0000 000 2 226 413, Выполнение функций органами местного самоуправления 2 226 407,64 100,0% 03 09 795 0000 500 2 226 413, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 497 355 494,81 80,8% 09 00 000 0000 000 615 728 804, Стационарная медицинская помощь 152 962 462,30 89,6% 09 01 000 0000 000 170 782 211, Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 146 524 307,35 90,3% 09 01 470 0000 000 162 339 738, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 8 787 531,73 100,0% 09 01 470 9502 000 8 787 532, Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 787 531,73 100,0% 09 01 470 9502 001 8 787 532, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 137 736 775,62 89,7% 09 01 470 9900 000 153 552 206, Выполнение функций бюджетными учреждениями 137 736 775,62 89,7% 09 01 470 9900 001 153 552 206, Родильные дома 538 111,24 94,1% 09 01 476 0000 000 571 600, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 538 111,24 94,1% 09 01 476 9900 000 571 600, Выполнение функций бюджетными учреждениями 538 111,24 94,1% 09 01 476 9900 001 571 600, Целевые программы муниципальных образований 5 900 043,71 75,0% 09 01 795 0000 000 7 870 872, Установка пожарной сигнализация 4 978 587,66 72,3% 09 01 795 1701 000 6 882 466, 1 2 3 4 5 6 7 Выполнение функций Общегосударственные вопросы бюджетными учреждениями 4 978 587,66 72,3% 09 01 795 1701 001 6 882 466, Обслуживание автоматической пожарной сигнализации 128 876,00 73,8% 09 01 795 1702 000 174 564, Выполнение функций бюджетными учреждениями 128 876,00 73,8% 09 01 795 1702 001 174 564, Прочие противопожарные мероприятия 792 580,05 97,4% 09 01 795 1703 000 813 842, Выполнение функций бюджетными учреждениями 792 580,05 97,4% 09 01 795 1703 001 813 842, Амбулаторная помощь 96 473 442,04 88,6% 09 02 000 0000 000 108 932 360, Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 15 511 523,27 90,0% 09 02 470 0000 000 17 228 100, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15 511 523,27 90,0% 09 02 470 9900 000 17 228 100, Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 511 523,27 90,0% 09 02 470 9900 001 17 228 100, Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 80 732 727,88 88,7% 09 02 471 0000 000 90 989 497, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2 553 265,00 100,0% 09 02 471 9502 000 2 553 265, Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 553 265,00 100,0% 09 02 471 9502 001 2 553 265, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 78 179 462,88 88,4% 09 02 471 9900 000 88 436 232, Выполнение функций бюджетными учреждениями 78 179 462,88 88,4% 09 02 471 9900 001 88 436 232, Целевые программы муниципальных образований 229 190,89 32,1% 09 02 795 0000 000 714 763, Установка пожарной сигнализация 0,00 0,0% 09 02 795 1701 000 364 563, Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 0,0% 09 02 795 1701 001 364 563, Обслуживание автоматической пожарной сигнализации 52 737,53 100,0% 09 02 795 1702 000 52 740, Выполнение функций бюджетными учреждениями 52 737,53 100,0% 09 02 795 1702 001 52 740, Прочие противопожарные мероприятия 176 453,36 59,3% 09 02 795 1703 000 297 460, Выполнение функций бюджетными учреждениями 176 453,36 59,3% 09 02 795 1703 001 297 460, Скорая медицинская помощь 184 785 127,54 95,9% 09 04 000 0000 000 192 667 562, Станция скорой и неотложной помощи 168 366 919,87 97,1% 09 04 477 0000 000 173 467 562, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1 622 162,00 100,0% 09 04 477 9502 000 1 622 162, Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 622 162,00 100,0% 09 04 477 9502 001 1 622 162, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 166 744 757,87 97,0% 09 04 477 9900 000 171 845 400, Выполнение функций бюджетными учреждениями 166 744 757,87 97,0% 09 04 477 9900 001 171 845 400, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 16 418 207,67 85,5% 09 04 520 0000 000 19 200 000, Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 16 418 207,67 85,5% 09 04 520 1800 000 19 200 000, Выполнение функций бюджетными учреждениями 16 418 207,67 85,5% 09 04 520 1800 001 19 200 000, Санаторно-оздоровительная помощь 23 550 172,89 95,4% 09 05 000 0000 000 24 696 663, Санатории для детей и подростков 23 550 172,89 95,4% 09 05 474 0000 000 24 696 663, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 180 989,00 100,0% 09 05 474 9502 000 180 989, Выполнение функций бюджетными учреждениями 180 989,00 100,0% 09 05 474 9502 001 180 989, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 23 369 183,89 95,3% 09 05 474 9900 000 24 515 674, 1 2 3 4 5 6 7 Выполнение функций Общегосударственные вопросы бюджетными учреждениями 23 369 183,89 95,3% 09 05 474 9900 001 24 515 674, Другие вопросы в области здравоохранения 39 584 290,04 33,4% 09 09 000 0000 000 118 650 005, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 13 468 937,12 97,2% 09 09 002 0000 000 13 852 322, Центральный аппарат 13 468 861,12 97,2% 09 09 002 0400 000 13 852 246, Выполнение функций органами местного самоуправления 13 468 861,12 97,2% 09 09 002 0400 500 13 852 246, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 76,00 100,0% 09 09 002 9502 000 76, Выполнение функций органами местного самоуправления 76,00 100,0% 09 09 002 9502 500 76, Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений 2 704 988,09 3,5% 09 09 096 0000 000 77 458 400, Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально технической базы медицинских учреждений за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из Территориального фонда обязательного медицинского страхования 0,00 0,0% 09 09 096 0101 000 73 958 400, Выполнение функций бюджетными учреждениями 0,00 0,0% 09 09 096 0101 001 73 958 400, Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально технической базы медицинских учреждений за счет средств бюджета городского округа 1 366 988,09 68,3% 09 09 096 0103 000 2 000 000, Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 366 988,09 68,3% 09 09 096 0103 001 2 000 000, Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, за счет средств бюджета городского 1 338 000,00 89,2% 09 09 096 0303 000 1 500 000, Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 338 000,00 89,2% 09 09 096 0303 001 1 500 000, Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 2 227 191,12 96,5% 09 09 469 0000 000 2 308 163, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 656,00 100,0% 09 09 469 9502 000 10 656, Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 656,00 100,0% 09 09 469 9502 001 10 656, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 216 535,12 96,5% 09 09 469 9900 000 2 297 507, Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 216 535,12 96,5% 09 09 469 9900 001 2 297 507, Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 945 196,11 86,4% 09 09 485 0000 000 1 094 205, Мероприятия в области здравоохранения 945 196,11 86,4% 09 09 485 9700 000 1 094 205, 1 2 3 4 5 6 7 Выполнение функций Общегосударственные вопросы государственными органами 945 196,11 86,4% 09 09 485 9700 012 1 094 205, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 190 482,46 95,2% 09 09 520 0000 000 200 000, Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших а результате решений, принятых органами власти другого уровня 190 482,46 95,2% 09 09 520 1500 000 200 000, Прочие расходы 190 482,46 95,2% 09 09 520 1500 013 200 000, Целевые программы муниципальных образований 20 047 495,14 84,5% 09 09 795 0000 000 23 736 913, Целевые программы муниципальных образований 9 313 728,04 95,6% 09 09 795 0000 000 9 742 396, Выполнение функций органами местного самоуправления 9 313 728,04 95,6% 09 09 795 0000 500 9 742 396, Обеспечение медицинского персонала связанного с парентеральными процедурами, средствами индивидуальной защиты 758 214,45 99,9% 09 09 795 0902 000 758 965, Выполнение функций органами местного самоуправления 758 214,45 99,9% 09 09 795 0902 500 758 965, Приобретение противовирусных препаратов для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией медицинского персонала при аварийных ситуациях в мед.

учреждениях (из расчета на человек), формирование аптечек первой помощи.

Профилактическое лечение медработников на базе ГУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом" 86 045,19 98,4% 09 09 795 0903 000 87 450, Выполнение функций органами местного самоуправления 86 045,19 98,4% 09 09 795 0903 500 87 450, Приобретение одноразовых акушерских пакетов для службы родовспоможения 31 327,36 98,4% 09 09 795 0904 000 31 836, Выполнение функций органами местного самоуправления 31 327,36 98,4% 09 09 795 0904 500 31 836, Организация проведения контрацепции ВИЧ инфицированных и наркозависимых женщин 20 000,00 100,0% 09 09 795 0906 000 20 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 20 000,00 100,0% 09 09 795 0906 500 20 000, Оснащение персональными компьютерами с программным обеспечением врачей инфекционистов, ответственных за работу с ВИЧ инфицированными, инфекционных кабинетов. (КЗ) 28 000,00 100,0% 09 09 795 0907 000 28 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 28 000,00 100,0% 09 09 795 0907 500 28 000, Долгосрочная целевая программа "Медицинская транспортировка" на 2011- годы 6 010 180,10 98,8% 09 09 795 3700 000 6 083 090, Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 010 180,10 98,8% 09 09 795 3700 001 6 083 090, Оснащение лечебно диагностическим оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения 3 800 000,00 54,4% 09 09 795 3800 000 6 985 175, Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 800 000,00 54,4% 09 09 795 3800 001 6 985 175, Социальная политика 127 611 289,26 92,9% 10 00 000 0000 000 137 397 816, Социальное обеспечение населения 106 020 018,87 93,3% 10 03 000 0000 000 113 674 906, Социальная помощь 84 311 251,53 91,9% 10 03 505 0000 000 91 736 649, 1 2 3 4 5 6 7 Предоставление гражданам Общегосударственные вопросы субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 84 015 947,40 92,0% 10 03 505 4800 000 91 311 149, Социальные выплаты 77 265 088,89 92,0% 10 03 505 4800 005 83 950 243, Выполнение функций органами местного самоуправления 6 750 858,51 91,7% 10 03 505 4800 500 7 360 906, Оказание других видов социальной помощи 295 304,13 69,4% 10 03 505 8600 000 425 500, Социальные выплаты 295 304,13 69,4% 10 03 505 8600 005 425 500, Целевые программы муниципальных образований 21 708 767,34 99,0% 10 03 795 0000 000 21 938 256, По приказам комитета социальной политики 3 872 100,00 99,9% 10 03 795 2501 000 3 874 100, Выполнение функций органами местного самоуправления 3 872 100,00 99,9% 10 03 795 2501 500 3 874 100, По постановлению Главы городского округа 1 198 850,00 99,9% 10 03 795 2502 000 1 200 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 198 850,00 99,9% 10 03 795 2502 500 1 200 000, Первостроителям для приобретение строительных материалов на ремонт квартир, замена сантехнического оборудования 70 000,00 87,5% 10 03 795 2503 000 80 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 70 000,00 87,5% 10 03 795 2503 500 80 000, К началу учебного года семьям:

многодетным, опекунским, неполным и с детьми инвалидами 300 000,00 100,0% 10 03 795 2504 000 300 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 300 000,00 100,0% 10 03 795 2504 500 300 000, Выпускникам детского дома, школы-интерната, детамя сиротам из социально реабилитационного центра, окончившим обучение в школе 350 000,00 100,0% 10 03 795 2505 000 350 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 350 000,00 100,0% 10 03 795 2505 500 350 000, Детям сиротам для благоустройства жилого помещения и приобретения предметов первой необходимости 255 000,00 94,4% 10 03 795 2506 000 270 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 255 000,00 94,4% 10 03 795 2506 500 270 000, Матерям-роженицам на комплекты для новорожденным 165 000,00 100,0% 10 03 795 2507 000 165 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 165 000,00 100,0% 10 03 795 2507 500 165 000, Одиноким матерям на приобретение детского питания 240 000,00 100,0% 10 03 795 2508 000 240 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 240 000,00 100,0% 10 03 795 2508 500 240 000, При рождении третьего ребенка и последующих детей 170 000,00 89,5% 10 03 795 2509 000 190 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 170 000,00 89,5% 10 03 795 2509 500 190 000, Гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию 10 000,00 50,0% 10 03 795 2510 000 20 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 10 000,00 50,0% 10 03 795 2510 500 20 000, Гражданам (лицам без гражданства, без определенного места жительства) для оплаты документов при получении паспорта 4 900,00 98,0% 10 03 795 2511 000 5 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 4 900,00 98,0% 10 03 795 2511 500 5 000, На зубопротезирование пенсионерам 749 800,00 99,6% 10 03 795 2513 000 753 100, Выполнение функций органами местного самоуправления 749 800,00 99,6% 10 03 795 2513 500 753 100, 1 2 3 4 5 6 7 На зубопротезирование Общегосударственные вопросы первостроителям 81 300,00 73,9% 10 03 795 2514 000 110 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 81 300,00 73,9% 10 03 795 2514 500 110 000, Почетному гражданину города, имеющему статус пенсионера Всесоюзного значения 30 000,00 100,0% 10 03 795 2515 000 30 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 30 000,00 100,0% 10 03 795 2515 500 30 000, Гражданам, имующим городские персоональные пенсии 655 000,00 100,0% 10 03 795 2516 000 655 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 655 000,00 100,0% 10 03 795 2516 500 655 000, Гражданам, награжденным почетным знаком "Герб города Волжского" 632 000,00 100,0% 10 03 795 2517 000 632 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 632 000,00 100,0% 10 03 795 2517 500 632 000, Гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Волжского" 285 000,00 100,0% 10 03 795 2518 000 285 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 285 000,00 100,0% 10 03 795 2518 500 285 000, Ежемесячное пособие родителям и семьям в/служащих, погибших в армии в мирное время 220 500,00 99,8% 10 03 795 2519 000 221 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 220 500,00 99,8% 10 03 795 2519 500 221 000, Оплата проездных билетов детям (учащимся школ), в соответствии с городским Порядком "Обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами", утв. Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.04.02 № 50/6 2 774 800,00 100,0% 10 03 795 2521 000 2 774 900, Выполнение функций органами местного самоуправления 2 774 800,00 100,0% 10 03 795 2521 500 2 774 900, Оплата проезда первостроителям 66 130,00 97,5% 10 03 795 2522 000 67 830, Выполнение функций органами местного самоуправления 66 130,00 97,5% 10 03 795 2522 500 67 830, Оплата за подписку на газеты гражданам, имеющим городские награды и звания, и первостроителям города, не имеющим льгот 43 300,50 99,8% 10 03 795 2523 000 43 400, Выполнение функций органами местного самоуправления 43 300,50 99,8% 10 03 795 2523 500 43 400, Оплата за доставку в морг умерших по заявкам медицинских учреждений города и УВД 397 440,00 99,4% 10 03 795 2524 000 400 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 397 440,00 99,4% 10 03 795 2524 500 400 000, Оплата за новогодние подарки неорганизованным детям из малоимущих семей, неорганизованным детям сотрудников УВД г.Волжского, учащимся и воспитанникам специализированных учебных заведений городского округа город Волжский, детям из неблагополучных семей по ходатайству Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области 99 901,44 99,9% 10 03 795 2527 000 100 000, 1 2 3 4 5 6 7 Выполнение функций органами Общегосударственные вопросы местного самоуправления 99 901,44 99,9% 10 03 795 2527 500 100 000, Оплата за путевки пенсионерам 367 839,36 95,9% 10 03 795 2528 000 383 443, Выполнение функций органами местного самоуправления 367 839,36 95,9% 10 03 795 2528 500 383 443, Оплата за путевки первостроителям 135 475,20 100,0% 10 03 795 2529 000 135 476, Выполнение функций органами местного самоуправления 135 475,20 100,0% 10 03 795 2529 500 135 476, Оплата за путевки работникам бюджетной сферы 425 113,60 99,6% 10 03 795 2530 000 426 816, Выполнение функций органами местного самоуправления 425 113,60 99,6% 10 03 795 2530 500 426 816, Оплата за путевки детям в летние оздоровительные лагеря 425 880,00 100,0% 10 03 795 2531 000 425 880, Выполнение функций органами местного самоуправления 425 880,00 100,0% 10 03 795 2531 500 425 880, Оплата за путевки детям с хроническими заболеваниями в санатории 86 688,00 100,0% 10 03 795 2532 000 86 688, Выполнение функций органами местного самоуправления 86 688,00 100,0% 10 03 795 2532 500 86 688, Муниципальные социальные гранты 1 200 000,00 100,0% 10 03 795 2533 000 1 200 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 200 000,00 100,0% 10 03 795 2533 500 1 200 000, Материальные выплаты участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 29 500,00 59,0% 10 03 795 2534 000 50 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 29 500,00 59,0% 10 03 795 2534 500 50 000, Материальные выплаты гражданам, достигшим 95 лет и старше, к Международному дню пожилых людей;

к 100 летнему юбилею 117 300,00 97,8% 10 03 795 2535 000 120 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 117 300,00 97,8% 10 03 795 2535 500 120 000, Прочие банковские услуги 66 620,04 66,6% 10 03 795 2537 000 100 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 66 620,04 66,6% 10 03 795 2537 500 100 000, Прочие почтовые расходы 7 726,60 25,8% 10 03 795 2538 000 30 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 7 726,60 25,8% 10 03 795 2538 500 30 000, Создание дополнительных рабочих мест на общественные работы 1 616,00 100,0% 10 03 795 2539 000 1 616, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 616,00 100,0% 10 03 795 2539 500 1 616, Денежные средства на оплату за отопление, горячее водоснабжение гражданам городского округа – город Волжский Волгоградской области, проживающим в многоквартирных домах с централизованным отоплением и горячим водоснабжением от газовых котельных 5 535 857,48 99,7% 10 03 795 2540 000 5 550 555, Выполнение функций органами местного самоуправления 5 535 857,48 99,7% 10 03 795 2540 500 5 550 555, Премия многодетным семьям награжденным Почетным знаком "Признание" 350 000,00 100,0% 10 03 795 2541 000 350 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 350 000,00 100,0% 10 03 795 2541 500 350 000, 1 2 3 4 5 6 7 Ежемесячная денежная выплата Общегосударственные вопросы спортсменам, занявшим второй и (или) третьи места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, проживающим на территории г.о.

- г.Волжский Волгоградской области 103 452,00 100,0% 10 03 795 2545 000 103 452, Выполнение функций органами местного самоуправления 103 452,00 100,0% 10 03 795 2545 500 103 452, Материальные выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации автомобили, мотоколяски, кресло-коляски (приобретенные не через органы социальной защиты населения) ремонт транспортных средств 6 000,00 75,0% 10 03 795 2601 000 8 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 6 000,00 75,0% 10 03 795 2601 500 8 000, Обустройство приспособлений(сьемных пандусов) для передвижения инвалидов-колясочников в жилых домах 78 677,12 78,7% 10 03 795 2602 000 100 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 78 677,12 78,7% 10 03 795 2602 500 100 000, Организация и проведение мероприятий с детьми инвалидами, подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья, в том числе сопровождающему. 100 000,00 100,0% 10 03 795 2603 000 100 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 100 000,00 100,0% 10 03 795 2603 500 100 000, Охрана семьи и детства 21 591 270,39 91,0% 10 04 000 0000 000 23 722 909, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 21 591 270,39 91,0% 10 04 520 0000 000 23 722 909, Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 21 591 270,39 91,0% 10 04 520 1000 000 23 722 909, Социальные выплаты 21 591 270,39 91,0% 10 04 520 1000 005 23 722 909, ИТОГО: 760 260 297,53 631 659 741,97 83,1% Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации % Наименование Назначено Исполнено подразд вид исполнения целевая статья раздел ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 1 158 500,00 100,0% 01 00 000 0000 000 1 158 500, Другие общегосударственные вопросы 1 158 500,00 100,0% 01 13 000 0000 000 1 158 500, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1 158 500,00 100,0% 01 13 092 0000 000 1 158 500, Выполнение других обязательств государства 1 158 500,00 100,0% 01 13 092 0300 000 1 158 500, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 158 500,00 100,0% 01 13 092 0300 500 1 158 500, Национальная экономика 1 209 610,31 19,6% 04 00 000 0000 000 6 177 881, Другие вопросы в области национальной экономики 1 209 610,31 19,6% 04 12 000 0000 000 6 177 881, Целевые программы муниципальных образований 1 209 610,31 19,6% 04 12 795 0000 000 6 177 881, Разработка и корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 475 043,75 38,1% 04 12 795 0301 000 1 247 813, Выполнение функций органами местного самоуправления 475 043,75 38,1% 04 12 795 0301 500 1 247 813, Создание и обновление картографической основы территории города 99 746,56 11,2% 04 12 795 0303 000 889 746, Выполнение функций органами местного самоуправления 99 746,56 11,2% 04 12 795 0303 500 889 746, Разработка документов по планировке территорий 188 330,00 5,4% 04 12 795 0304 000 3 495 730, Выполнение функций органами местного самоуправления 188 330,00 5,4% 04 12 795 0304 500 3 495 730, Разработка проектов зон охраны на объетах культурного наследия 197 504,00 100,0% 04 12 795 2401 000 197 504, Выполнение функций органами местного самоуправления 197 504,00 100,0% 04 12 795 2401 500 197 504, Проведение государтсвенной историко-культурно экспертизы 50 000,00 100,0% 04 12 795 2403 000 50 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 50 000,00 100,0% 04 12 795 2403 500 50 000, Создание объектов ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малых 198 986,00 67,0% 04 12 795 2406 000 297 086, Выполнение функций органами местного самоуправления 198 986,00 67,0% 04 12 795 2406 500 297 086, Жилищно-коммунальное хозяйство 10 320 880,87 93,1% 05 00 000 0000 000 11 084 493, Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 320 880,87 93,1% 05 05 000 0000 000 11 084 493, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 10 320 880,87 93,1% 05 05 002 0000 000 11 084 493, Центральный аппарат 10 320 880,87 93,1% 05 05 002 0400 000 11 084 493, Выполнение функций органами местного самоуправления 10 320 880,87 93,1% 05 05 002 0400 500 11 084 493, ИТОГО: 18 420 874,56 12 688 991,18 68,9% Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации Наименование Назначено Исполнено % исполнения подразд вид целевая статья раздел ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 14 798 427,54 96,1% 01 00 000 0000 000 15 402 020, Другие общегосударственные вопросы 14 798 427,54 96,1% 01 13 000 0000 000 15 402 020, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 14 296 980,00 96,5% 01 13 002 0000 000 14 817 625, Центральный аппарат 14 296 980,00 96,5% 01 13 002 0400 000 14 817 625, Выполнение функций органами местного самоуправления 14 296 980,00 96,5% 01 13 002 0400 500 14 817 625, Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 208 800,00 76,5% 01 13 090 0000 000 272 800, Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 208 800,00 76,5% 01 13 090 0200 000 272 800, Выполнение функций органами местного самоуправления 208 800,00 76,5% 01 13 090 0200 500 272 800, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 292 647,54 93,9% 01 13 092 0000 000 311 594, Выполнение других обязательств государства 292 647,54 93,9% 01 13 092 0300 000 311 594, Выполнение функций органами местного самоуправления 292 647,54 93,9% 01 13 092 0300 500 311 594, Национальная экономика 1 782 420,48 78,7% 04 00 000 0000 000 2 265 011, Другие вопросы в области национальной экономики 1 782 420,48 78,7% 04 12 000 0000 000 2 265 011, Реализация государственных функций в области национальной экономики 1 782 420,48 78,7% 04 12 340 0000 000 2 265 011, Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 782 420,48 78,7% 04 12 340 0300 000 2 265 011, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 782 420,48 78,7% 04 12 340 0300 500 2 265 011, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 000,00 100,0% 12 00 000 0000 000 15 000, Другие вопросы в области средств массовой информации 15 000,00 100,0% 12 04 000 0000 000 15 000, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 15 000,00 100,0% 12 04 450 0000 000 15 000, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 15 000,00 100,0% 12 04 450 8500 000 15 000, Прочие расходы 15 000,00 100,0% 12 04 450 8500 013 15 000, ИТОГО: 17 682 032,00 16 595 848,02 93,9% Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации Наименование Назначено Исполнено % исполнения подразде вид целевая статья раздел л расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 11 056 045,55 86,0% 01 00 000 0000 000 12 856 458, Другие общегосударственные вопросы 11 056 045,55 86,0% 01 13 000 0000 000 12 856 458, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 2 190 084,48 87,9% 01 13 002 0000 000 2 492 100, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 190 084,48 87,9% 01 13 002 9900 000 2 492 100, Субсидии некоммерческим организациям 2 190 084,48 87,9% 01 13 002 9900 019 2 492 100, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 865 961,07 85,5% 01 13 092 0000 000 10 364 358, Выполнение других обязательств государства 5 731 965,73 83,0% 01 13 092 0300 000 6 903 127, Выполнение функций органами местного самоуправления 5 731 965,73 83,0% 01 13 092 0300 500 6 903 127, Реализация закона Волгоградской области от 10.01.2002 №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской 3 133 995,34 90,5% 01 13 092 9600 000 3 461 230, Прочие расходы 3 133 995,34 90,5% 01 13 092 9600 013 3 461 230, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,00 0,0% 03 00 000 0000 000 2 034 280, Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0,00 0,0% 03 09 000 0000 000 2 034 280, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0,00 0,0% 03 09 102 0000 000 2 034 280, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 0,00 0,0% 03 09 102 0102 000 2 034 280, Бюджетные инвестиции 0,00 0,0% 03 09 102 0102 003 2 034 280, Жилищно-коммунальное хозяйство 667 131 274,60 74,7% 05 00 000 0000 000 892 603 484, Жилищное хозяйство 429 818 006,96 70,1% 05 01 000 0000 000 613 332 815, Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 413 012 457,35 69,6% 05 01 098 0000 000 592 997 865, Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 29 084 267,00 100,0% 05 01 098 0101 000 29 084 267, Субсидии юридическим лицам 29 084 267,00 100,0% 05 01 098 0101 006 29 084 267, Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 335 651 606,88 69,0% 05 01 098 0102 000 486 381 400, Бюджетные инвестиции 335 651 606,88 69,0% 05 01 098 0102 003 486 381 400, 1 2 3 4 5 6 7 Обеспечение мероприятий по Общегосударственные вопросы капитальному ремонту многоквартирных домов 12 257 975,45 100,0% 05 01 098 0201 000 12 257 975, Субсидии юридическим лицам 12 257 975,45 100,0% 05 01 098 0201 006 12 257 975, Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 36 018 608,02 55,2% 05 01 098 0202 000 65 274 222, Бюджетные инвестиции 36 018 608,02 55,2% 05 01 098 0202 003 65 274 222, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1 138 269,87 71,6% 05 01 102 0000 000 1 590 011, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 1 138 269,87 71,6% 05 01 102 0102 000 1 590 011, Бюджетные инвестиции 1 138 269,87 71,6% 05 01 102 0102 003 1 590 011, Поддержка жилищного хозяйства 15 667 279,74 83,6% 05 01 350 0000 000 18 744 938, Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 4 511 089,86 93,7% 05 01 350 0100 000 4 812 623, Субсидии юридическим лицам 4 511 089,86 93,7% 05 01 350 0100 006 4 812 623, Капитальный и текущий ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 8 841 349,05 76,1% 05 01 350 0200 000 11 617 474, Выполнение функций органами местного самоуправления 8 841 349,05 76,1% 05 01 350 0200 500 11 617 474, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2 314 840,83 100,0% 05 01 350 9502 000 2 314 840, Выполнение функций органами местного самоуправления 2 314 840,83 100,0% 05 01 350 9502 500 2 314 840, Коммунальное хозяйство 8 863 065,63 97,1% 05 02 000 0000 000 9 131 950, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1 043 710,77 94,7% 05 02 102 0000 000 1 101 564, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 1 043 710,77 94,7% 05 02 102 0102 000 1 101 564, Бюджетные инвестиции 1 043 710,77 94,7% 05 02 102 0102 003 1 101 564, Поддержка коммунального хозяйства 2 888 257,65 94,1% 05 02 351 0000 000 3 069 026, Мероприятия в области коммунального хозяйства 2 888 257,65 94,1% 05 02 351 0500 000 3 069 026, Выполнение функций органами местного самоуправления 2 888 257,65 94,1% 05 02 351 0500 500 3 069 026, Межбюджетные трансферты 2 647 785,21 100,0% 05 02 521 0000 000 2 647 790, Софинансирование мероприятий по энергоресурсосбережению в ЖКХ 2 647 785,21 100,0% 05 02 521 0109 000 2 647 790, Выполнение функций органами местного самоуправления 2 647 785,21 100,0% 05 02 521 0109 500 2 647 790, Региональные целевые программы 1 421 000,00 100,0% 05 02 522 0000 000 1 421 000, Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в рамках ДОЦП "Жилище" на 2011 2015 г.г. 1 421 000,00 100,0% 05 02 522 1401 000 1 421 000, Бюджетные инвестиции 1 421 000,00 100,0% 05 02 522 1401 003 1 421 000, Целевые программы муниципальных образований 862 312,00 96,6% 05 02 795 0000 000 892 570, Целевые программы муниципальных образований 570 000,00 100,0% 05 02 795 0000 000 570 000, Бюджетные инвестиции 570 000,00 100,0% 05 02 795 0000 003 570 000, 1 2 3 4 5 6 7 Установка приборов учета тепла Общегосударственные вопросы и горячей воды на объектах жилого фонда из бюджета городского округа 292 312,00 90,6% 05 02 795 1201 000 322 570, Выполнение функций органами местного самоуправления 292 312,00 90,6% 05 02 795 1201 500 322 570, Благоустройство 202 272 046,25 83,5% 05 03 000 0000 000 242 123 902, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 4 442 577,24 33,4% 05 03 102 0000 000 13 297 578, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 4 442 577,24 33,4% 05 03 102 0102 000 13 297 578, Бюджетные инвестиции 4 442 577,24 33,4% 05 03 102 0102 003 13 297 578, Благоустройство 197 829 469,01 86,6% 05 03 600 0000 000 228 359 324, Уличное освещение 81 019 795,81 79,3% 05 03 600 0100 000 102 121 264, Выполнение функций органами местного самоуправления 81 019 795,81 79,3% 05 03 600 0100 500 102 121 264, Озеленение 82 093 611,77 91,5% 05 03 600 0300 000 89 696 095, Выполнение функций органами местного самоуправления 82 093 611,77 91,5% 05 03 600 0300 500 89 696 095, Организация и содержание мест захоронения 10 330 346,19 91,3% 05 03 600 0400 000 11 314 610, Выполнение функций органами местного самоуправления 10 330 346,19 91,3% 05 03 600 0400 500 11 314 610, Прочие мероприятия по благоустройству 12 695 143,24 93,8% 05 03 600 0500 000 13 536 782, Выполнение функций органами местного самоуправления 12 695 143,24 93,8% 05 03 600 0500 500 13 536 782, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 690 572,00 100,0% 05 03 600 9502 000 11 690 572, Выполнение функций органами местного самоуправления 11 690 572,00 100,0% 05 03 600 9502 500 11 690 572, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 05 03 795 0000 000 467 000, Энергосбережение 0,00 0,0% 05 03 795 1200 000 467 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 0,0% 05 03 795 1200 500 467 000, Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 178 155,76 93,4% 05 05 000 0000 000 28 014 816, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 26 032 494,96 93,5% 05 05 002 0000 000 27 851 655, Центральный аппарат 19 216 400,40 96,0% 05 05 002 0400 000 20 023 956, Выполнение функций органами местного самоуправления 19 216 400,40 96,0% 05 05 002 0400 500 20 023 956, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7 199,00 100,0% 05 05 002 9502 000 7 199, Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 199,00 100,0% 05 05 002 9502 001 7 199, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 808 895,56 87,1% 05 05 002 9900 000 7 820 500, Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 808 895,56 87,1% 05 05 002 9900 001 7 820 500, Целевые программы муниципальных образований 145 660,80 89,3% 05 05 795 0000 000 163 161, Целевые программы муниципальных образований 4 425,00 100,0% 05 05 795 0000 000 4 425, Выполнение функций органами местного самоуправления 4 425,00 100,0% 05 05 795 0000 500 4 425, Литература, семинары, конференции по энергоснабжению, повышению кваллификации за счет средст бюджета городского округа 44 500,00 74,2% 05 05 795 1202 000 60 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 44 500,00 74,2% 05 05 795 1202 500 60 000, 1 2 3 4 5 6 7 Содействие обучению и Общегосударственные вопросы повышению квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, инициативных групп граждан, желающих создать товарищество собственников жилья и органов местного самоуправления, приобретение специальной литературы, методических пособий, оргтехники для организации методического кабинета и т.


д. 96 735,80 98,0% 05 05 795 1301 000 98 736, Выполнение функций органами местного самоуправления 96 735,80 98,0% 05 05 795 1301 500 98 736, Охрана окружающей среды 682 688,00 100,0% 06 00 000 0000 000 682 688, Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 682 688,00 100,0% 06 03 000 0000 000 682 688, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 682 688,00 100,0% 06 03 102 0000 000 682 688, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 682 688,00 100,0% 06 03 102 0102 000 682 688, Бюджетные инвестиции 682 688,00 100,0% 06 03 102 0102 003 682 688, Образование 42 853 481,85 89,6% 07 00 000 0000 000 47 811 385, Дошкольное образование 39 431 591,68 88,9% 07 01 000 0000 000 44 351 282, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 39 431 591,68 97,8% 07 01 102 0000 000 40 333 994, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 39 431 591,68 97,8% 07 01 102 0102 000 40 333 994, Бюджетные инвестиции 39 431 591,68 97,8% 07 01 102 0102 003 40 333 994, Детские дошкольные учреждения 0,00 0,0% 07 01 420 0000 000 4 017 288, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0,00 0,0% 07 01 420 9900 000 4 017 288, Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика застройщика по городскому округу 0,00 0,0% 07 01 420 9900 502 4 017 288, Общее образование 1 395 440,17 100,0% 07 02 000 0000 000 1 395 440, Мероприятия в области образования 1 395 440,17 100,0% 07 02 436 0000 000 1 395 440, Проведение противоаварийный мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 1 395 440,17 100,0% 07 02 436 1500 000 1 395 440, Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 395 440,17 100,0% 07 02 436 1500 001 1 395 440, Молодежная политика и оздоровление детей 2 026 450,00 98,1% 07 07 000 0000 000 2 064 663, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 2 026 450,00 98,1% 07 07 102 0000 000 2 064 663, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 2 026 450,00 98,1% 07 07 102 0102 000 2 064 663, Бюджетные инвестиции 2 026 450,00 98,1% 07 07 102 0102 003 2 064 663, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7 910 295,52 87,9% 09 00 000 0000 000 8 996 652, Стационарная медицинская помощь 7 910 295,52 87,9% 09 01 000 0000 000 8 996 652, 1 2 3 4 5 6 7 Бюджетные инвестиции в Общегосударственные вопросы объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1 224 462,84 86,0% 09 01 102 0000 000 1 424 150, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 1 224 462,84 86,0% 09 01 102 0102 000 1 424 150, Бюджетные инвестиции 1 224 462,84 86,0% 09 01 102 0102 003 1 424 150, Целевые программы муниципальных образований 6 685 832,68 88,3% 09 01 795 0000 000 7 572 502, Целевые программы муниципальных образований 6 685 832,68 88,3% 09 01 795 0000 000 7 572 502, Бюджетные инвестиции 6 685 832,68 88,3% 09 01 795 0000 003 7 572 502, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 110 271 974,53 82,6% 11 00 000 0000 000 133 521 052, Массовый спорт 110 271 974,53 82,6% 11 02 000 0000 000 133 521 052, Федеральные целевые программы 8 520 990,00 49,9% 11 02 100 0000 000 17 082 339, Подпрограмма "Развитие футбола в РФ в 2008-2015 годы" ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 2015 годы" 8 520 990,00 49,9% 11 02 100 5801 000 17 082 339, Бюджетные инвестиции 8 520 990,00 49,9% 11 02 100 5801 003 17 082 339, Субсидии для приобретения оборудования для быстровозводимых физкультурно оздоровительных комплексов 11 850 000,00 100,0% 11 02 487 0000 000 11 850 000, Субсидии для приобретения оборудования для быстровозводимых физкультурно оздоровительных комплексов 11 850 000,00 100,0% 11 02 487 0100 000 11 850 000, Бюджетные инвестиции 11 850 000,00 100,0% 11 02 487 0100 003 11 850 000, Региональные целевые программы 89 900 984,53 86,0% 11 02 522 0000 000 104 588 713, ДОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2010 2013 г.г. в области массового спорта 89 900 984,53 86,0% 11 02 522 1800 000 104 588 713, Бюджетные инвестиции 89 900 984,53 86,0% 11 02 522 1800 003 104 588 713, ИТОГО: 1 098 506 001,75 839 905 760,05 76,5% Комитет по молодежной политике и патриотической работе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации Наименование Назначено Исполнено % исполнения подразде вид целевая статья раздел л расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 140 307,00 100,0% 01 00 000 0000 000 140 307, Другие общегосударственные вопросы 140 307,00 100,0% 01 13 000 0000 000 140 307, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 140 307,00 100,0% 01 13 092 0000 000 140 307, Реализация закона Волгоградской области от 10.01.2002 №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской 140 307,00 100,0% 01 13 092 9600 000 140 307, Прочие расходы 140 307,00 100,0% 01 13 092 9600 013 140 307, Образование 47 780 756,09 94,8% 07 00 000 0000 000 50 387 001, Молодежная политика и оздоровление детей 42 281 383,49 94,8% 07 07 000 0000 000 44 607 820, Организационно-воспитательная работа с молодежью 40 977 037,60 94,7% 07 07 431 0000 000 43 287 152, Проведение мероприятий для детей и молодежи 999 805,34 100,0% 07 07 431 0100 000 1 000 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 999 805,34 100,0% 07 07 431 0100 500 1 000 000, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 227 181,00 100,0% 07 07 431 9502 000 227 181, Выполнение функций бюджетными учреждениями 227 181,00 100,0% 07 07 431 9502 001 227 181, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 39 750 051,26 94,5% 07 07 431 9900 000 42 059 971, Выполнение функций бюджетными учреждениями 39 750 051,26 94,5% 07 07 431 9900 001 42 059 971, Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 150 000,00 100,0% 07 07 432 0000 000 150 000, Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей (за исключением отдельных категорий детей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов, без надзорных и беспризорных детей) в загородных оздоровительных, палаточных лагерях, по организации и обеспечению санаторно-курортного лечения детей за счет средств бюджета городского округа - город Волжский 150 000,00 100,0% 07 07 432 0303 000 150 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 150 000,00 100,0% 07 07 432 0303 500 150 000, Целевые программы муниципальных образований 1 154 345,89 98,6% 07 07 795 0000 000 1 170 667, Прочие противопожарные мероприятия 1 004 345,89 98,4% 07 07 795 1703 000 1 020 667, Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 004 345,89 98,4% 07 07 795 1703 001 1 020 667, Организация и проведение информационных кампаний по профилактике наркомании среди молодежи (КМППР) 150 000,00 100,0% 07 07 795 3105 000 150 000, 1 2 3 4 5 6 7 Выполнение функций органами Общегосударственные вопросы местного самоуправления 150 000,00 100,0% 07 07 795 3105 500 150 000, Другие вопросы в области образования 5 499 372,60 95,2% 07 09 000 0000 000 5 779 181, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 5 499 372,60 95,2% 07 09 002 0000 000 5 779 181, Центральный аппарат 5 498 311,60 95,2% 07 09 002 0400 000 5 778 120, Выполнение функций органами местного самоуправления 5 498 311,60 95,2% 07 09 002 0400 500 5 778 120, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1 061,00 100,0% 07 09 002 9502 000 1 061, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 061,00 100,0% 07 09 002 9502 500 1 061, Социальная политика 3 498 875,25 100,0% 10 00 000 0000 000 3 500 000, Социальное обеспечение населения 3 498 875,25 100,0% 10 03 000 0000 000 3 500 000, Целевые программы муниципальных образований 3 498 875,25 100,0% 10 03 795 0000 000 3 500 000, Профилактика правонарушений на территории городского округа город Волжский Волгоградской области 3 498 875,25 100,0% 10 03 795 1000 000 3 500 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 3 498 875,25 100,0% 10 03 795 1000 500 3 500 000, ИТОГО: 54 027 308,07 51 419 938,34 95,2% Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации Наименование % Назначено Исполнено подразд вид исполнения целевая статья раздел ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 15 593 816,39 94,7% 01 00 000 0000 000 16 473 806, Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора 15 573 816,39 94,7% 01 06 000 0000 000 16 453 806, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 15 573 816,39 94,7% 01 06 002 0000 000 16 453 806, Центральный аппарат 12 774 785,99 93,7% 01 06 002 0400 000 13 636 800, Выполнение функций органами местного самоуправления 12 774 785,99 93,7% 01 06 002 0400 500 13 636 800, Руководитель контрольно счетной палаты муниципального образования и его заместители 2 772 624,40 99,4% 01 06 002 2500 000 2 790 600, Выполнение функций органами местного самоуправления 2 772 624,40 99,4% 01 06 002 2500 500 2 790 600, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 26 406,00 100,0% 01 06 002 9502 000 26 406, Выполнение функций органами местного самоуправления 26 406,00 100,0% 01 06 002 9502 500 26 406, Другие общегосударственные вопросы 20 000,00 100,0% 01 13 000 0000 000 20 000, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 20 000,00 100,0% 01 13 092 0000 000 20 000, Выполнение других обязательств государства 20 000,00 100,0% 01 13 092 0300 000 20 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 20 000,00 100,0% 01 13 092 0300 500 20 000, ИТОГО: 16 473 806,00 15 593 816,39 94,7% Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации Наименование Назначено Исполнено % исполнения подразд вид целевая статья раздел ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 994 862,23 99,9% 01 00 000 0000 000 995 981, Другие общегосударственные вопросы 994 862,23 99,9% 01 13 000 0000 000 995 981, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 994 862,23 99,9% 01 13 092 0000 000 995 981, Выполнение других обязательств государства 99 000,00 100,0% 01 13 092 0300 000 99 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 99 000,00 100,0% 01 13 092 0300 500 99 000, Реализация закона Волгоградской области от 10.01.2002 №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской 895 862,23 99,9% 01 13 092 9600 000 896 981, Прочие расходы 895 862,23 99,9% 01 13 092 9600 013 896 981, Образование 65 039 771,38 93,8% 07 00 000 0000 000 69 344 228, Общее образование 65 039 771,38 93,8% 07 02 000 0000 000 69 344 228, Учреждения по внешкольной работе с детьми 64 830 886,11 93,8% 07 02 423 0000 000 69 100 306, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 174 408,00 100,0% 07 02 423 9502 000 174 408, Выполнение функций бюджетными учреждениями 174 408,00 100,0% 07 02 423 9502 001 174 408, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 64 656 478,11 93,8% 07 02 423 9900 000 68 925 898, Выполнение функций бюджетными учреждениями 64 656 478,11 93,8% 07 02 423 9900 001 68 925 898, Целевые программы муниципальных образований 208 885,27 85,6% 07 02 795 0000 000 243 922, Обслуживание автоматической пожарной сигнализации 122 841,55 81,2% 07 02 795 1702 000 151 330, Выполнение функций бюджетными учреждениями 122 841,55 81,2% 07 02 795 1702 001 151 330, Прочие противопожарные мероприятия 86 043,72 92,9% 07 02 795 1703 000 92 591, Выполнение функций бюджетными учреждениями 86 043,72 92,9% 07 02 795 1703 001 92 591, КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 129 349 242,79 93,8% 08 00 000 0000 000 137 951 250, Культура 125 485 912,56 93,7% 08 01 000 0000 000 133 930 471, Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 38 229 273,13 95,8% 08 01 440 0000 000 39 897 239, Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 776 500,00 100,0% 08 01 440 0200 000 776 500, Выполнение функций бюджетными учреждениями 776 500,00 100,0% 08 01 440 0200 001 776 500, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1 768 611,00 100,0% 08 01 440 9502 000 1 768 611, Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 755 182,00 100,0% 08 01 440 9502 001 1 755 182, Субсидии некоммерческим организациям 13 429,00 100,0% 08 01 440 9502 019 13 429, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35 684 162,13 95,5% 08 01 440 9900 000 37 352 128, 1 2 3 4 5 6 7 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34 029 914,62 95,3% Общегосударственные вопросы 08 01 440 9900 001 35 697 881, Субсидии некоммерческим организациям 1 654 247,51 100,0% 08 01 440 9900 019 1 654 247, Музеи и постоянные выставки 7 269 203,01 95,4% 08 01 441 0000 000 7 618 203, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 37 572,00 100,0% 08 01 441 9502 000 37 572, Выполнение функций бюджетными учреждениями 37 572,00 100,0% 08 01 441 9502 001 37 572, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 231 631,01 95,4% 08 01 441 9900 000 7 580 631, Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 231 631,01 95,4% 08 01 441 9900 001 7 580 631, Библиотеки 36 631 164,26 91,3% 08 01 442 0000 000 40 134 701, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 265 191,00 100,0% 08 01 442 9502 000 265 191, Выполнение функций бюджетными учреждениями 265 191,00 100,0% 08 01 442 9502 001 265 191, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 36 365 973,26 91,2% 08 01 442 9900 000 39 869 510, Выполнение функций бюджетными учреждениями 36 365 973,26 91,2% 08 01 442 9900 001 39 869 510, Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 39 121 166,47 96,6% 08 01 443 0000 000 40 482 690, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 348 310,00 100,0% 08 01 443 9502 000 348 310, Выполнение функций бюджетными учреждениями 348 310,00 100,0% 08 01 443 9502 001 348 310, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 38 772 856,47 96,6% 08 01 443 9900 000 40 134 380, Выполнение функций бюджетными учреждениями 26 495 309,47 95,9% 08 01 443 9900 001 27 638 295, Субсидии некоммерческим организациям 12 277 547,00 98,3% 08 01 443 9900 019 12 496 085, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 676 833,20 96,9% 08 01 450 0000 000 1 730 904, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 484 429,20 96,5% 08 01 450 8500 000 1 538 500, Прочие расходы 1 366 637,42 96,4% 08 01 450 8500 013 1 417 253, Субсидии некоммерческим организациям 117 791,78 97,2% 08 01 450 8500 019 121 247, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 192 404,00 100,0% 08 01 450 9502 000 192 404, Прочие расходы 192 404,00 100,0% 08 01 450 9502 013 192 404, Целевые программы муниципальных образований 2 558 272,49 62,9% 08 01 795 0000 000 4 066 732, Выплаты городских стипендий одаренным детям и премий педагогам, подготовившим городских стипендиатов в области образования, культуры и спорта 320 250,00 85,6% 08 01 795 0705 000 374 200, Прочие расходы 320 250,00 85,6% 08 01 795 0705 013 374 200, Обслуживание автоматической пожарной сигнализации 456 738,07 94,0% 08 01 795 1702 000 485 975, Выполнение функций бюджетными учреждениями 454 338,07 94,9% 08 01 795 1702 001 478 575, Субсидии некоммерческим организациям 2 400,00 32,4% 08 01 795 1702 019 7 400, Прочие противопожарные мероприятия 1 731 286,42 54,8% 08 01 795 1703 000 3 156 556, Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 731 286,42 54,8% 08 01 795 1703 001 3 156 556, 1 2 3 4 5 6 7 Проведение городских и областных выставок и конкурсов Общегосударственные вопросы на территории г.Волжского среди мастеров народных художественных промыслов, проведение открытых уроков и мастер-классов по всем видам народных художественных промыслов в г.Волжском 9 998,00 100,0% 08 01 795 3504 000 10 000, Прочие расходы 9 998,00 100,0% 08 01 795 3504 013 10 000, Создание условий для проведения выставок-продаж на отведенных местах на территории г.Волжского 10 000,00 100,0% 08 01 795 3506 000 10 000, Прочие расходы 10 000,00 100,0% 08 01 795 3506 013 10 000, Участие мастеров г.Волжского на областных, межрегиональных и международных конкурсах, выставках и фестивалях 30 000,00 100,0% 08 01 795 3507 000 30 000, Прочие расходы 30 000,00 100,0% 08 01 795 3507 013 30 000, Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 863 330,23 96,1% 08 04 000 0000 000 4 020 779, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 3 863 330,23 96,1% 08 04 002 0000 000 4 020 779, Центральный аппарат 3 863 330,23 96,1% 08 04 002 0400 000 4 020 779, Выполнение функций органами местного самоуправления 3 863 330,23 96,1% 08 04 002 0400 500 4 020 779, ИТОГО: 208 291 460,72 195 383 876,40 93,8% Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.



Pages:   || 2 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.