авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области по главным

распорядителям бюджетных средств на 1 апреля 2012 года.

Администрация

городского округа - город Волжский Волгоградской области

Единица измерения: руб.

Коды

ведомственной классификации Назначено Исполнено % исполнения Наименование подразд вид целевая статья раздел ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 47 116 050,05 22,4% 01 00 000 0000 000 210 119 628, Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 296 302,13 19,7% 01 02 000 0000 000 1 504 698, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 296 302,13 19,7% 01 02 002 0000 000 1 504 698, Глава муниципального образования 296 302,13 19,7% 01 02 002 0300 000 1 504 698, Выполнение функций органами местного самоуправления 296 302,13 19,7% 01 02 002 0300 950 1 504 698, Функционирование Правительства 22 718 653,17 22,4% 01 04 000 0000 000 101 268 850, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 22 718 653,17 22,4% 01 04 002 0000 000 101 268 850, Центральный аппарат 22 718 653,17 22,4% 01 04 002 0400 000 101 268 850, Выполнение функций органами местного самоуправления 22 718 653,17 22,4% 01 04 002 0400 950 101 268 850, Резервные фонды 0,00 0,0% 01 11 000 0000 000 1 560 000, Резервные фонды 0,00 0,0% 01 11 070 0000 000 1 560 000, Резервные фонды местных администраций 0,00 0,0% 01 11 070 0500 000 1 560 000, Прочие расходы 0,00 0,0% 01 11 070 0500 960 1 560 000, Другие общегосударственные вопросы 24 101 094,75 22,8% 01 13 000 0000 000 105 786 079, Руководство и управление в сфере установленных функций 1 882 761,85 25,4% 01 13 001 0000 000 7 424 600, Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 882 761,85 25,4% 01 13 001 3800 000 7 424 600, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 882 761,85 25,4% 01 13 001 3800 950 7 424 600, Руководство и управление в сфере 1 241 224,84 17,2% 01 13 002 0000 000 7 208 800, Содержание МБУ "Архив" 1 241 224,84 17,2% 01 13 002 9901 000 7 208 800, Субсидии бюджетным учрежденям на выполнение муниципального задания 1 170 182,00 17,5% 01 13 002 9901 911 6 690 200, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 71 042,84 13,7% 01 13 002 9901 912 518 600, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4 628 492,34 51,6% 01 13 092 0000 000 8 972 903, Выполнение других обязательств государства 4 079 372,34 48,6% 01 13 092 0300 000 8 400 903, Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 0,0% 01 13 092 0300 950 242, Прочие расходы 4 079 372,34 48,6% 01 13 092 0300 960 8 400 661, 1 2 3 4 5 6 7 Реализация закона Волгоградской области от 10.01.2002 №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской области" 549 120,00 96,0% 01 13 092 9600 000 572 000, Прочие расходы 549 120,00 96,0% 01 13 092 9600 960 572 000, Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 16 348 615,72 19,9% 01 13 093 0000 000 82 024 776, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16 348 615,72 19,9% 01 13 093 9900 000 82 024 776, Обеспечение деятельности казенных учреждений 16 348 615,72 19,9% 01 13 093 9900 901 82 024 776, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 01 13 795 0000 000 155 000, Долгосрочная целевая программа "Создание условий для обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами бытового обслуживания" 0,00 0,0% 01 13 795 3400 000 125 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 01 13 795 3400 972 125 000, Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 0,00 0,0% 01 13 795 4100 000 30 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 01 13 795 4100 972 30 000, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 272 548,73 6,2% 03 00 000 0000 000 4 422 870, Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 272 548,73 6,9% 03 09 000 0000 000 3 925 370, Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 272 548,73 7,1% 03 09 247 0000 000 3 828 870, МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба" 272 548,73 7,1% 03 09 247 9901 000 3 828 870, Обеспечение деятельности казенных учреждений 272 548,73 7,1% 03 09 247 9901 901 3 828 870, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 03 09 795 0000 000 96 500, Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа-город Волжский" 0,00 0,0% 03 09 795 1900 000 96 500, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 03 09 795 1900 971 96 500, Обеспечение пожарной безопасности 0,00 0,0% 03 10 000 0000 000 497 500, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0,00 0,0% 03 10 520 0000 000 1 000, Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших а результате решений, принятых органами власти другого уровня 0,00 0,0% 03 10 520 1500 000 1 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 0,0% 03 10 520 1500 950 1 000, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 03 10 795 0000 000 496 500, 1 2 3 4 5 6 7 Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа-город Волжский Волгоградской области" 0,00 0,0% 03 10 795 1800 000 400 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 03 10 795 1800 971 400 000, Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа-город волжский Волгоградской области" 0,00 0,0% 03 10 795 2000 000 96 500, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 03 10 795 2000 971 96 500, Национальная экономика 0,00 0,0% 04 00 000 0000 000 1 000 000, Другие вопросы в области национальной экономики 0,00 0,0% 04 12 000 0000 000 1 000 000, Малое и среднее предпринимательство 0,00 0,0% 04 12 345 0000 000 1 000 000, Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 0,00 0,0% 04 12 345 0100 000 1 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 04 12 345 0100 972 1 000 000, Охрана окружающей среды 2 200 531,00 20,7% 06 00 000 0000 000 10 641 000, Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 200 531,00 20,7% 06 03 000 0000 000 10 641 000, Природоохранные учреждения 2 200 531,00 20,7% 06 03 411 0000 000 10 641 000, МБУ "Служба охраны окружающей среды" 2 200 531,00 20,7% 06 03 411 9901 000 10 641 000, Субсидии бюджетным учрежденям на выполнение муниципального задания 2 009 686,92 19,2% 06 03 411 9901 911 10 450 155, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 190 844,08 100,0% 06 03 411 9901 912 190 844, Социальная политика 26 862 533,28 26,2% 10 00 000 0000 000 102 386 555, Пенсионное обеспечение 2 189 297,49 23,3% 10 01 000 0000 000 9 407 000, Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2 189 297,49 23,3% 10 01 491 0000 000 9 407 000, Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 2 189 297,49 23,3% 10 01 491 0100 000 9 407 000, Социальные выплаты 2 189 297,49 23,3% 10 01 491 0100 905 9 407 000, Социальное обеспечение населения 634 997,00 2,8% 10 03 000 0000 000 22 417 073, Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" (второй этап) 204 684,00 12,3% 10 03 104 0000 000 1 669 386, Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 204 684,00 12,3% 10 03 104 0200 000 1 669 386, Субсидии на обеспечение жильем 204 684,00 12,3% 10 03 104 0200 501 1 669 386, 1 2 3 4 5 6 7 Социальная помощь 0,00 0,0% 10 03 505 0000 000 1 560 000, Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов 0,00 0,0% 10 03 505 3400 000 1 560 000, Социальные выплаты 0,00 0,0% 10 03 505 3400 005 1 560 000, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 50 000,00 100,0% 10 03 520 0000 000 50 000, Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших а результате решений, принятых органами власти другого уровня 50 000,00 100,0% 10 03 520 1500 000 50 000, Социальные выплаты 50 000,00 100,0% 10 03 520 1500 005 50 000, Региональные целевые программы 362 313,00 2,6% 10 03 522 0000 000 14 070 687, Программа "Молодой семье доступное жилье на 2009- годы" 362 313,00 2,6% 10 03 522 0805 000 14 070 687, Социальные выплаты 200 313,00 5,3% 10 03 522 0805 005 3 744 887, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 162 000,00 1,6% 10 03 522 0805 972 10 325 800, Целевые программы муниципальных образований 18 000,00 0,4% 10 03 795 0000 000 5 067 000, Целевые программы муниципальных образований 18 000,00 25,0% 10 03 795 0000 000 72 000, Социальные выплаты 18 000,00 25,0% 10 03 795 0000 905 72 000, Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г.Волжском" 0,00 0,0% 10 03 795 3200 000 4 995 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 10 03 795 3200 971 4 995 000, Охрана семьи и детства 24 038 238,79 34,1% 10 04 000 0000 000 70 562 482, Социальная помощь 6 615 000,00 50,7% 10 04 505 0000 000 13 055 462, Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 6 615 000,00 50,7% 10 04 505 3600 000 13 055 462, Социальные выплаты 6 615 000,00 50,7% 10 04 505 3600 005 13 055 462, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 17 423 238,79 30,3% 10 04 520 0000 000 57 507 020, Оплата труда приемного родителя 1 616 404,91 36,6% 10 04 520 1312 000 4 416 620, Социальные выплаты 1 616 404,91 36,6% 10 04 520 1312 005 4 416 620, Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 15 806 833,88 29,8% 10 04 520 1320 000 53 090 400, Социальные выплаты 15 806 833,88 29,8% 10 04 520 1320 005 53 090 400, 1 2 3 4 5 6 7 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 408 956,88 14,5% 12 00 000 0000 000 16 561 142, Телевидение и радиовещание 951 349,17 15,3% 12 01 000 0000 000 6 211 690, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 527 115,17 15,3% 12 01 450 0000 000 3 451 690, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 527 115,17 15,3% 12 01 450 8500 000 3 451 690, Прочие расходы 527 115,17 15,3% 12 01 450 8500 960 3 451 690, Телерадиокомпании и телеорганизации 424 234,00 15,4% 12 01 453 0000 000 2 760 000, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений телерадиовещания 424 234,00 15,4% 12 01 453 9900 000 2 760 000, Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания 424 234,00 16,2% 12 01 453 9900 921 2 616 200, Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0,00 0,0% 12 01 453 9900 922 143 800, Периодическая печать и издательства 1 457 607,71 16,8% 12 02 000 0000 000 8 661 052, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 94 883,15 9,2% 12 02 450 0000 000 1 035 910, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 94 883,15 9,2% 12 02 450 8500 000 1 035 910, Прочие расходы 94 883,15 9,2% 12 02 450 8500 960 1 035 910, Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1 362 724,56 17,9% 12 02 457 0000 000 7 625 142, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений периодических изданий 1 362 724,56 17,9% 12 02 457 9900 000 7 625 142, Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания 1 098 194,30 18,6% 12 02 457 9900 921 5 913 931, Прочие расходы 264 530,26 15,5% 12 02 457 9900 960 1 711 211, Другие вопросы в области средств массовой информации 0,00 0,0% 12 04 000 0000 000 1 688 400, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 12 04 795 0000 000 1 688 400, Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа-город Волжский Волгоградской области" 0,00 0,0% 12 04 795 3600 000 1 688 400, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 12 04 795 3600 971 1 688 400, ИТОГО: 345 131 196,81 78 860 619,94 22,8% Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование вид исполнения подразд целевая статья расход раздел ел а 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 3 453 705,47 20,9% 01 00 000 0000 000 16 518 220, Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора 3 428 705,47 20,8% 01 06 000 0000 000 16 488 220, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 3 428 705,47 20,8% 01 06 002 0000 000 16 488 220, Центральный аппарат 2 909 123,62 21,9% 01 06 002 0400 000 13 305 380, Выполнение функций органами местного самоуправления 2 909 123,62 21,9% 01 06 002 0400 950 13 305 380, Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 519 581,85 16,3% 01 06 002 2500 000 3 182 840, Выполнение функций органами местного самоуправления 519 581,85 16,3% 01 06 002 2500 950 3 182 840, Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 83,3% 01 13 000 0000 000 30 000, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 25 000,00 83,3% 01 13 092 0000 000 30 000, Выполнение других обязательств государства 25 000,00 83,3% 01 13 092 0300 000 30 000, Прочие расходы 25 000,00 83,3% 01 13 092 0300 960 30 000, ИТОГО: 16 518 220,00 3 453 705,47 20,9% Волжская городская Дума Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения целевая подразд вид раздел статья ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 13 396 937,24 17,4% 01 00 000 0000 000 77 080 449, Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 9 272 313,84 16,8% 01 03 000 0000 000 55 052 729, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 9 272 313,84 16,8% 01 03 002 0000 000 55 052 729, Центральный аппарат 8 569 253,65 17,0% 01 03 002 0400 000 50 552 577, Выполнение функций органами местного самоуправления 8 569 253,65 17,0% 01 03 002 0400 950 50 552 577, Председатель представительного органа муниципального образования 249 216,20 15,5% 01 03 002 1100 000 1 608 481, Выполнение функций органами местного самоуправления 249 216,20 15,5% 01 03 002 1100 950 1 608 481, Депутаты представительного органа муниципального образования 453 843,99 15,7% 01 03 002 1200 000 2 891 671, Выполнение функций органами местного самоуправления 453 843,99 15,7% 01 03 002 1200 950 2 891 671, Другие общегосударственные вопросы 4 124 623,40 18,7% 01 13 000 0000 000 22 027 720, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4 124 623,40 18,7% 01 13 092 0000 000 22 027 720, Выполнение других обязательств государства 4 124 623,40 18,7% 01 13 092 0300 000 22 027 720, Прочие расходы 4 124 623,40 18,7% 01 13 092 0300 960 22 027 720, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 958 179,84 17,2% 12 00 000 0000 000 11 400 000, Телевидение и радиовещание 1 597 704,64 25,8% 12 01 000 0000 000 6 200 000, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 597 704,64 25,8% 12 01 450 0000 000 6 200 000, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 597 704,64 25,8% 12 01 450 8500 000 6 200 000, Прочие расходы 1 597 704,64 25,8% 12 01 450 8500 960 6 200 000, Периодическая печать и издательства 360 475,20 6,9% 12 02 000 0000 000 5 200 000, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 60 200,00 2,0% 12 02 450 0000 000 3 000 000, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 60 200,00 2,0% 12 02 450 8500 000 3 000 000, Прочие расходы 60 200,00 2,0% 12 02 450 8500 960 3 000 000, 1 2 3 4 5 6 7 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 300 275,20 13,6% 12 02 457 0000 000 2 200 000, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений периодических изданий 300 275,20 13,6% 12 02 457 9900 000 2 200 000, Прочие расходы 300 275,20 13,6% 12 02 457 9900 960 2 200 000, ИТОГО: 88 480 449,00 15 355 117,08 17,4% Управление здравоохранения и социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения подразд вид целевая статья раздел ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 1 500,00 1,0% 01 00 000 0000 000 157 583, Другие общегосударственные вопросы 1 500,00 1,0% 01 13 000 0000 000 157 583, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1 500,00 1,0% 01 13 092 0000 000 157 583, Реализация закона Волгоградской области от 10.01.2002 №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской области" 1 500,00 2,6% 01 13 092 9600 000 57 663, Социальные выплаты 1 500,00 2,6% 01 13 092 9600 905 57 663, МБУЗ "Городская клиническая больница №1" 0,00 0,0% 01 13 092 9607 000 99 920, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 0,00 0,0% 01 13 092 9607 912 99 920, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99 099 492,03 19,3% 09 00 000 0000 000 514 759 599, Стационарная медицинская помощь 14 445 419,33 40,1% 09 01 000 0000 000 36 008 939, Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 14 442 716,33 45,1% 09 01 470 0000 000 32 008 939, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская клиническая больница №1 им.

С.З. Фишера" 2 601 303,74 64,8% 09 01 470 9901 000 4 016 881, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 2 601 303,74 64,8% 09 01 470 9901 912 4 016 881, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская больница №2" 4 504 320,85 28,0% 09 01 470 9902 000 16 081 865, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 4 504 320,85 28,0% 09 01 470 9902 912 16 081 865, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская клиническая больница №3" 4 894 427,55 84,0% 09 01 470 9903 000 5 824 027, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 4 894 427,55 84,0% 09 01 470 9903 912 5 824 027, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская детская больница " 2 442 664,19 40,1% 09 01 470 9904 000 6 086 164, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 2 442 664,19 40,1% 09 01 470 9904 912 6 086 164, Целевые программы муниципальных образований 2 703,00 0,1% 09 01 795 0000 000 4 000 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программ в МБУЗ "Городская клиническая больница №1 им.С.З.Фишера" 2 703,00 0,1% 09 01 795 1737 000 2 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 2 703,00 0,1% 09 01 795 1737 972 2 000 000, Реализация мероприятий в рамках целевой пограммы МКУЗ "Городская клиническая больница №3" 0,00 0,0% 09 01 795 1738 000 2 000 000, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 01 795 1738 972 2 000 000, Амбулаторная помощь 24 360 599,40 24,3% 09 02 000 0000 000 100 166 841, Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0,00 0,0% 09 02 470 0000 000 3 016 793, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская больница №2" 0,00 0,0% 09 02 470 9902 000 3 016 793, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 0,00 0,0% 09 02 470 9902 912 3 016 793, Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 24 332 599,40 25,3% 09 02 471 0000 000 96 150 048, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская поликлиника №3" 2 148 505,20 20,7% 09 02 471 9905 000 10 395 400, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 2 148 505,20 20,7% 09 02 471 9905 912 10 395 400, Обеспечение деятельности МБУЗ "Волжская городская поликлиника №4" 1 625 990,30 23,3% 09 02 471 9906 000 6 967 095, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 1 625 990,30 23,3% 09 02 471 9906 912 6 967 095, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская поликлиника №5" 1 990 283,51 23,4% 09 02 471 9907 000 8 518 583, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 1 990 283,51 23,4% 09 02 471 9907 912 8 518 583, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская поликлиника №6" 1 923 584,48 20,7% 09 02 471 9908 000 9 280 184, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 1 923 584,48 20,7% 09 02 471 9908 912 9 280 184, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская детская поликлиника №1" 9 557 434,44 22,1% 09 02 471 9909 000 43 181 477, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 9 557 434,44 22,1% 09 02 471 9909 912 43 181 477, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 4 855 968,42 39,9% 09 02 471 9910 000 12 173 418, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 4 855 968,42 39,9% 09 02 471 9910 912 12 173 418, Обеспечение деятельности МБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 1 912 776,10 58,8% 09 02 471 9911 000 3 252 947, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 1 912 776,10 58,8% 09 02 471 9911 912 3 252 947, Обеспечение деятельности МБУЗ "Волжская городская стоматологическая поликлиника" 318 056,95 13,4% 09 02 471 9912 000 2 380 941, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 318 056,95 13,4% 09 02 471 9912 912 2 380 941, Целевые программы муниципальных образований 28 000,00 2,8% 09 02 795 0000 000 1 000 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программ в МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 28 000,00 2,8% 09 02 795 1739 000 1 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 28 000,00 2,8% 09 02 795 1739 972 1 000 000, Скорая медицинская помощь 45 042 675,55 21,6% 09 04 000 0000 000 208 185 709, Станция скорой и неотложной помощи 42 279 849,88 22,3% 09 04 477 0000 000 189 514 709, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы здравоохранения 42 279 849,88 22,3% 09 04 477 9900 000 189 514 709, Обеспечение деятельности казенных учреждений 42 279 849,88 22,3% 09 04 477 9900 901 189 514 709, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 762 825,67 14,8% 09 04 520 0000 000 18 671 000, Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 2 762 825,67 14,8% 09 04 520 1800 000 18 671 000, 1 2 3 4 5 6 7 Обеспечение деятельности казенных учреждений 2 762 825,67 14,8% 09 04 520 1800 901 18 671 000, Санаторно-оздоровительная помощь 5 682 647,63 20,9% 09 05 000 0000 000 27 178 650, Санатории для детей и подростков 5 682 647,63 20,9% 09 05 474 0000 000 27 178 650, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 682 647,63 20,9% 09 05 474 9900 000 27 178 650, Обеспечение деятельности казенных учреждений 5 682 647,63 20,9% 09 05 474 9900 901 27 178 650, Другие вопросы в области здравоохранения 9 568 150,12 6,7% 09 09 000 0000 000 143 219 459, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 4 821 322,23 22,8% 09 09 002 0000 000 21 165 267, Центральный аппарат 4 821 322,23 22,8% 09 09 002 0400 000 21 165 267, Выполнение функций органами местного самоуправления 4 821 322,23 22,8% 09 09 002 0400 950 21 165 267, Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений 3 545 175,57 4,8% 09 09 096 0000 000 73 958 400, Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально технической базы медицинских учреждений за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из Территориального фонда обязательного медицинского страхования 3 545 175,57 4,8% 09 09 096 0101 000 73 958 400, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 3 545 175,57 4,8% 09 09 096 0101 912 73 958 400, Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 491 533,89 18,5% 09 09 469 0000 000 2 658 346, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений здравоохранения 491 533,89 18,5% 09 09 469 9900 000 2 658 346, Обеспечение деятельности казенных учреждений 491 533,89 18,5% 09 09 469 9900 901 2 658 346, Реализация государственных функций в области здравоохранения 106 745,43 9,6% 09 09 485 0000 000 1 106 745, Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 106 745,43 9,6% 09 09 485 9700 000 1 106 745, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 106 745,43 9,6% 09 09 485 9700 971 1 106 745, Целевые программы муниципальных образований 603 373,00 1,4% 09 09 795 0000 000 44 330 700, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская клиническая больница №1 им. С.З.Фишера" 63 600,00 100,0% 09 09 795 0901 000 63 600, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 63 600,00 100,0% 09 09 795 0901 972 63 600, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская больница №2" 0,00 0,0% 09 09 795 0902 000 42 800, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0902 972 42 800, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская клиническая больница №3" 0,00 0,0% 09 09 795 0903 000 68 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0903 972 68 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская больница" 0,00 0,0% 09 09 795 0904 000 50 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0904 972 50 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №3" 0,00 0,0% 09 09 795 0905 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0905 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Волжская городская поликлиника №4" 20 000,00 100,0% 09 09 795 0906 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 20 000,00 100,0% 09 09 795 0906 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №5" 0,00 0,0% 09 09 795 0907 000 25 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0907 972 25 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №6" 0,00 0,0% 09 09 795 0908 000 10 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0908 972 10 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская поликлиника №1" 0,00 0,0% 09 09 795 0909 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0909 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 0,00 0,0% 09 09 795 0910 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0910 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника " 0,00 0,0% 09 09 795 0911 000 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "волжская городская стоматологическая поликлиника " 0,00 0,0% 09 09 795 0912 000 20 000, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0912 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи " 0,00 0,0% 09 09 795 0913 000 50 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0913 972 50 000, Реализация мероприятий в рамках целевой пограммы МКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" 0,00 0,0% 09 09 795 0915 000 42 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0915 972 42 000, Ведомственная целевая программа "Создание условий по оказанию медицинской помощи жителям городского округа - город Волжский Волгоградской области" 0,00 0,0% 09 09 795 4400 000 200 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4400 971 200 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская клиническая больница №1 им.

С.З.Фишера" 16 850,00 0,2% 09 09 795 4401 000 7 152 371, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 16 850,00 0,2% 09 09 795 4401 971 7 152 371, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская больница №2" 0,00 0,0% 09 09 795 4402 000 2 650 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4402 971 2 650 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская клиническая больница №3" 76 000,00 0,6% 09 09 795 4403 000 13 197 900, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 76 000,00 0,6% 09 09 795 4403 971 13 197 900, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская больница" 132 000,00 1,8% 09 09 795 4404 000 7 271 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 132 000,00 1,8% 09 09 795 4404 971 7 271 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №3" 0,00 0,0% 09 09 795 4405 000 3 590 629, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4405 971 3 590 629, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Волжская городская поликлиника №4" 0,00 0,0% 09 09 795 4406 000 3 160 000, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4406 971 3 160 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №5" 93 823,00 28,0% 09 09 795 4407 000 335 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 93 823,00 28,0% 09 09 795 4407 971 335 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №6" 0,00 0,0% 09 09 795 4408 000 400 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4408 971 400 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская поликлиника №1" 0,00 0,0% 09 09 795 4409 000 744 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4409 971 744 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 0,00 0,0% 09 09 795 4410 000 200 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4410 971 200 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 80 000,00 25,8% 09 09 795 4411 000 310 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 80 000,00 25,8% 09 09 795 4411 971 310 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Волжская городская стоматологическая поликлиника" 88 100,00 2,1% 09 09 795 4412 000 4 238 400, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 88 100,00 2,1% 09 09 795 4412 971 4 238 400, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи" 33 000,00 33,0% 09 09 795 4413 000 100 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 33 000,00 33,0% 09 09 795 4413 971 100 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МКУЗ "Детский санаторий" 0,00 0,0% 09 09 795 4414 000 310 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4414 971 310 000, Социальная политика 22 248 991,78 14,5% 10 00 000 0000 000 153 661 672, Социальное обеспечение населения 22 125 629,66 16,9% 10 03 000 0000 000 131 164 133, Социальная помощь 20 161 871,05 18,8% 10 03 505 0000 000 107 164 133, 1 2 3 4 5 6 7 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 161 871,05 18,8% 10 03 505 4800 000 107 164 133, Социальные выплаты 18 567 434,20 18,8% 10 03 505 4800 005 98 968 191, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 594 436,85 19,5% 10 03 505 4800 950 8 195 942, Целевые программы муниципальных образований 1 963 758,61 8,2% 10 03 795 0000 000 24 000 000, По приказам комитета социальной политики 185 500,00 4,4% 10 03 795 2501 000 4 200 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 185 500,00 4,4% 10 03 795 2501 980 4 200 000, По постановлению Главы городского округа 205 000,00 17,1% 10 03 795 2502 000 1 200 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 205 000,00 17,1% 10 03 795 2502 980 1 200 000, Первостроителям для приобретение строительных материалов на ремонт квартир, замена сантехнического оборудования 0,00 0,0% 10 03 795 2503 000 100 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2503 980 100 000, К началу учебного года семьям:

многодетным, опекунским, неполным и с детьми-инвалидами 0,00 0,0% 10 03 795 2504 000 320 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2504 980 320 000, Выпускникам детского дома, школы интерната, детамя сиротам из социально-реабилитационного центра, окончившим обучение в школе 0,00 0,0% 10 03 795 2505 000 350 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2505 980 350 000, Детям сиротам для благоустройства жилого помещения и приобретения предметов первой необходимости 60 000,00 30,8% 10 03 795 2506 000 195 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 60 000,00 30,8% 10 03 795 2506 980 195 000, Матерям-роженицам на комплекты для новорожденным 3 000,00 1,8% 10 03 795 2507 000 165 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 000,00 1,8% 10 03 795 2507 980 165 000, Одиноким матерям на приобретение детского питания 24 600,00 10,3% 10 03 795 2508 000 240 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 600,00 10,3% 10 03 795 2508 980 240 000, При рождении третьего ребенка и последующих детей 5 000,00 2,6% 10 03 795 2509 000 190 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5 000,00 2,6% 10 03 795 2509 980 190 000, Гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию 0,00 0,0% 10 03 795 2510 000 20 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2510 980 20 000, Гражданам (лицам без гражданства, без определенного места жительства) для оплаты документов при получении паспорта 7 400,00 21,1% 10 03 795 2511 000 35 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 400,00 21,1% 10 03 795 2511 980 35 000, На зубопротезирование пенсионерам 0,00 0,0% 10 03 795 2513 000 750 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2513 980 750 000, На зубопротезирование первостроителям 18 700,00 12,5% 10 03 795 2514 000 150 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 700,00 12,5% 10 03 795 2514 980 150 000, Почетному гражданину города, имеющему статус пенсионера Всесоюзного значения 7 500,00 25,0% 10 03 795 2515 000 30 000, 1 2 3 4 5 6 7 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 500,00 25,0% 10 03 795 2515 980 30 000, Гражданам, имующим городские персоональные пенсии 170 000,00 24,9% 10 03 795 2516 000 684 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 170 000,00 24,9% 10 03 795 2516 980 684 000, Гражданам, награжденным почетным знаком "Герб города Волжского" 174 000,00 24,2% 10 03 795 2517 000 720 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 174 000,00 24,2% 10 03 795 2517 980 720 000, Гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Волжского" 0,00 0,0% 10 03 795 2518 000 270 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2518 980 270 000, Ежемесячное пособие родителям и семьям в/служащих, погибших в армии в мирное время 50 000,00 23,8% 10 03 795 2519 000 210 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50 000,00 23,8% 10 03 795 2519 980 210 000, Оплата проездных билетов детям (учащимся школ), в соответствии с городским Порядком "Обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами", утв. Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.04. № 50/6 1 000 200,00 34,1% 10 03 795 2521 000 2 934 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 000 200,00 34,1% 10 03 795 2521 980 2 934 000, Оплата проезда первостроителям 15 810,00 25,0% 10 03 795 2522 000 63 240, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 810,00 25,0% 10 03 795 2522 980 63 240, Оплата за подписку на газеты гражданам, имеющим городские награды и звания, и первостроителям города, не имеющим льгот 0,00 0,0% 10 03 795 2523 000 58 856, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2523 980 58 856, Оплата за доставку в морг умерших по заявкам медицинских учреждений города и УВД 0,00 0,0% 10 03 795 2524 000 400 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 10 03 795 2524 971 400 000, Оплата за новогодние подарки неорганизованным детям из малоимущих семей, неорганизованным детям сотрудников УВД г.Волжского, учащимся и воспитанникам специализированных учебных заведений городского округа-город Волжский, детям из неблагополучных семей по ходатайству Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа-город Волжский 0,00 0,0% 10 03 795 2527 000 100 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2527 980 100 000, Оплата за путевки пенсионерам 0,00 0,0% 10 03 795 2528 000 400 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2528 980 400 000, Оплата за путевки первостроителям 0,00 0,0% 10 03 795 2529 000 160 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2529 980 160 000, Оплата за путевки работникам бюджетной сферы 0,00 0,0% 10 03 795 2530 000 400 000, 1 2 3 4 5 6 7 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2530 980 400 000, Оплата за путевки детям в летние оздоровительные лагеря 0,00 0,0% 10 03 795 2531 000 550 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2531 980 550 000, Оплата за путевки детям с хроническими заболеваниями в санатории 0,00 0,0% 10 03 795 2532 000 90 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2532 980 90 000, Муниципальные социальные гранты 0,00 0,0% 10 03 795 2533 000 1 600 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 10 03 795 2533 971 1 600 000, Материальные выплаты участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 3 000,00 6,0% 10 03 795 2534 000 50 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 000,00 6,0% 10 03 795 2534 980 50 000, Материальные выплаты гражданам, достигшим 95 лет и старше, к Международному дню пожилых людей;

к 100 летнему юбилею -1 000,00 -0,8% 10 03 795 2535 000 130 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам -1 000,00 -0,8% 10 03 795 2535 980 130 000, Прочие банковские услуги 0,00 0,0% 10 03 795 2537 000 70 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 10 03 795 2537 971 70 000, Прочие почтовые расходы 205,75 0,7% 10 03 795 2538 000 30 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 205,75 0,7% 10 03 795 2538 971 30 000, Денежные средства на оплату за отопление, горячее водоснабжение гражданам городского округа – город Волжский Волгоградской области, проживающим в многоквартирных домах с централизованным отоплением и горячим водоснабжением от газовых котельных 21 730,01 0,4% 10 03 795 2540 000 6 000 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21 730,01 0,4% 10 03 795 2540 980 6 000 000, Премия многодетным семьям награжденным Почетным знаком "Признание" 0,00 0,0% 10 03 795 2541 000 350 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 10 03 795 2541 971 350 000, оплата за предоставление муниципальной услуги на выполнение работ по организации приема документов дя вынесения решения по оказанию материальной помощи гражданам городского округа - город Волжский Волгоградской области 0,00 0,0% 10 03 795 2542 000 400 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 10 03 795 2542 971 400 000, 1 2 3 4 5 6 7 Ежемесячная денежная выплата спортсменам, занявшим второй и (или) третьи места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, проживающим на территории г.о. - г.Волжский Волгоградской области 0,00 0,0% 10 03 795 2545 000 176 904, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2545 980 176 904, Материальные выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации автомобили, мотоколяски, кресло коляски (приобретенные не через органы социальной защиты населения) ремонт транспортных средств 0,00 0,0% 10 03 795 2601 000 8 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2601 980 8 000, Обустройство приспособлений(сьемных пандусов) для передвижения инвалидов колясочников в жилых домах 13 112,85 13,1% 10 03 795 2602 000 100 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 13 112,85 13,1% 10 03 795 2602 971 100 000, Организация и проведение мероприятий с детьми инвалидами, подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья, в том числе сопровождающему. 0,00 0,0% 10 03 795 2603 000 100 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 10 03 795 2603 971 100 000, Охрана семьи и детства 123 362,12 0,5% 10 04 000 0000 000 22 497 538, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 123 362,12 0,5% 10 04 520 0000 000 22 497 538, Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 123 362,12 0,5% 10 04 520 1000 000 22 497 538, Социальные выплаты 123 362,12 0,5% 10 04 520 1000 005 22 497 538, ИТОГО: 668 578 855,24 121 349 983,81 18,2% Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения подразд вид целевая статья раздел ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 1 119 719,15 100,0% 01 00 000 0000 000 1 119 719, Другие общегосударственные вопросы 1 119 719,15 100,0% 01 13 000 0000 000 1 119 719, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1 119 719,15 100,0% 01 13 092 0000 000 1 119 719, Выполнение других обязательств государства 1 119 719,15 100,0% 01 13 092 0300 000 1 119 719, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 119 719,15 100,0% 01 13 092 0300 950 1 119 719, Национальная экономика 5 048 270,92 50,7% 04 00 000 0000 000 9 953 814, Другие вопросы в области национальной экономики 5 048 270,92 50,7% 04 12 000 0000 000 9 953 814, Целевые программы муниципальных образований 5 048 270,92 50,7% 04 12 795 0000 000 9 953 814, Разработка и корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 772 769,98 60,7% 04 12 795 0301 000 1 272 769, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 772 769,98 60,7% 04 12 795 0301 971 1 272 769, Создание и обновление картографической основы территории города 790 000,00 31,7% 04 12 795 0303 000 2 493 643, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 790 000,00 31,7% 04 12 795 0303 971 2 493 643, Разработка документов по планировке территорий 3 387 400,94 82,9% 04 12 795 0304 000 4 087 400, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 3 387 400,94 82,9% 04 12 795 0304 971 4 087 400, Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 0,00 0,0% 04 12 795 0305 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 04 12 795 0305 971 500 000, Разработка проектов зон охраны на объекты культурного наследия 0,00 0,0% 04 12 795 0306 000 600 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 04 12 795 0306 971 600 000, Создание объектов ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малых арх.форм 98 100,00 13,1% 04 12 795 0307 000 750 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 98 100,00 13,1% 04 12 795 0307 971 750 000, Проведение государственной историко-культурной экспертизы 0,00 0,0% 04 12 795 0308 000 250 000, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 04 12 795 0308 971 250 000, Жилищно-коммунальное хозяйство 2 642 068,32 15,5% 05 00 000 0000 000 17 036 786, Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 2 642 068,32 15,5% 05 05 000 0000 000 17 036 786, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 2 642 068,32 15,5% 05 05 002 0000 000 17 036 786, Центральный аппарат 2 642 068,32 15,5% 05 05 002 0400 000 17 036 786, Выполнение функций органами местного самоуправления 2 642 068,32 15,5% 05 05 002 0400 950 17 036 786, ИТОГО: 28 110 319,15 8 810 058,39 31,3% Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения вид подраздел целевая статья раздел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 3 487 265,44 19,7% 01 00 000 0000 000 17 721 275, Другие общегосударственные вопросы 3 487 265,44 19,7% 01 13 000 0000 000 17 721 275, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 3 391 236,44 19,8% 01 13 002 0000 000 17 156 275, Центральный аппарат 3 391 236,44 19,8% 01 13 002 0400 000 17 156 275, Выполнение функций органами местного самоуправления 3 391 236,44 19,8% 01 13 002 0400 950 17 156 275, Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 64 000,00 20,4% 01 13 090 0000 000 314 000, Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 64 000,00 20,4% 01 13 090 0200 000 314 000, Обеспечение деятельности казенных учреждений 64 000,00 20,4% 01 13 090 0200 901 314 000, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 32 029,00 12,8% 01 13 092 0000 000 251 000, Выполнение других обязательств государства 32 029,00 12,8% 01 13 092 0300 000 251 000, Обеспечение деятельности казенных учреждений 32 029,00 12,8% 01 13 092 0300 901 251 000, Национальная экономика 528 724,83 44,9% 04 00 000 0000 000 1 178 724, Другие вопросы в области национальной экономики 528 724,83 44,9% 04 12 000 0000 000 1 178 724, Реализация государственных функций в области национальной экономики 528 724,83 44,9% 04 12 340 0000 000 1 178 724, Мероприятия по землеустройству и землепользованию 528 724,83 44,9% 04 12 340 0300 000 1 178 724, Обеспечение деятельности казенных учреждений 528 724,83 44,9% 04 12 340 0300 901 1 178 724, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0,00 0,0% 12 00 000 0000 000 100 000, Другие вопросы в области средств массовой информации 0,00 0,0% 12 04 000 0000 000 100 000, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0,00 0,0% 12 04 450 0000 000 100 000, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0,00 0,0% 12 04 450 8500 000 100 000, Прочие расходы 0,00 0,0% 12 04 450 8500 960 100 000, ИТОГО: 19 000 000,00 4 015 990,27 21,1% Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения вид подраздел целевая статья раздел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 2 213 976,78 51,4% 01 00 000 0000 000 4 303 784, Другие общегосударственные вопросы 2 213 976,78 51,4% 01 13 000 0000 000 4 303 784, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0,00 0,0% 01 13 092 0000 000 490 913, Реализация закона Волгоградской области от 10.


01.2002 №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской области" 0,00 0,0% 01 13 092 9600 000 490 913, Прочие расходы 0,00 0,0% 01 13 092 9600 960 490 913, Целевые программы муниципальных образований 2 213 976,78 58,1% 01 13 795 0000 000 3 812 871, Расходы на содержание и ремонт незаселенного муниципального жидищного фонда 459 408,98 33,6% 01 13 795 1101 000 1 366 230, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 459 408,98 33,6% 01 13 795 1101 971 1 366 230, Расходы на отопление незаселенного муниципального жилищного фонда 523 121,02 46,3% 01 13 795 1103 000 1 128 770, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 523 121,02 46,3% 01 13 795 1103 971 1 128 770, Возмещение ущерба ЖКХ 1 231 446,78 93,4% 01 13 795 1118 000 1 317 871, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 231 446,78 93,4% 01 13 795 1118 971 1 317 871, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,00 0,0% 03 00 000 0000 000 2 034 280, Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0,00 0,0% 03 09 000 0000 000 2 034 280, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 03 09 795 0000 000 2 034 280, Строительство локальной системы оповещения на водозаборных сооружениях МУП "Водоканал" 0,00 0,0% 03 09 795 4001 000 2 034 280, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 03 09 795 4001 974 2 034 280, Жилищно-коммунальное хозяйство 90 846 964,19 18,7% 05 00 000 0000 000 486 618 855, Жилищное хозяйство 49 111 205,55 37,1% 05 01 000 0000 000 132 225 331, 1 2 3 4 5 6 7 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 45 834 809,35 42,5% 05 01 098 0000 000 107 935 683, Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 34 763 244,72 100,0% 05 01 098 0102 000 34 763 244, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 34 763 244,72 100,0% 05 01 098 0102 974 34 763 244, Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0,00 0,0% 05 01 098 0201 000 11 032 178, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных программ 0,00 0,0% 05 01 098 0201 973 11 032 178, Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 11 071 564,63 22,6% 05 01 098 0202 000 48 934 940, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 11 071 564,63 22,6% 05 01 098 0202 974 48 934 940, Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 0,00 0,0% 05 01 098 0204 000 13 205 320, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 05 01 098 0204 974 13 205 320, Поддержка жилищного хозяйства 2 266,00 19,2% 05 01 350 0000 000 11 780, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2 266,00 19,2% 05 01 350 9502 000 11 780, Прочие расходы 2 266,00 19,2% 05 01 350 9502 960 11 780, Целевые программы муниципальных образований 3 274 130,20 13,5% 05 01 795 0000 000 24 277 868, Возмещение недополученных доходов от предоставления услуг населению по содержанию и ремонту мест общего пользования в муниципальном жилищном фонде 1 541 678,65 16,0% 05 01 795 1102 000 9 650 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 541 678,65 16,0% 05 01 795 1102 971 9 650 000, Текущий ремонт муниципальных жилых помещений 13 181,00 0,7% 05 01 795 1104 000 2 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 13 181,00 0,7% 05 01 795 1104 971 2 000 000, Капитальный ремонт многоквартирных домов 970 370,49 9,0% 05 01 795 1105 000 10 811 243, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 970 370,49 9,0% 05 01 795 1105 971 10 811 243, Капитальный ремонт балконов многоквартирных домов 9 089,00 100,0% 05 01 795 1106 000 9 089, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 9 089,00 100,0% 05 01 795 1106 971 9 089, Текущий ремонт аварийных многоквартирных домов, расположенных на о.Зеленый 739 811,06 88,1% 05 01 795 1119 000 839 714, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 739 811,06 88,1% 05 01 795 1119 971 839 714, Устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации жилого дома №110 по пр. Ленина 0,00 0,0% 05 01 795 4002 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 05 01 795 4002 974 500 000, Капремонт МКД за счет средств собственника - муниципалитета 0,00 0,0% 05 01 795 4201 000 467 822, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных программ 0,00 0,0% 05 01 795 4201 973 467 822, Коммунальное хозяйство 189 070,36 2,8% 05 02 000 0000 000 6 847 500, Целевые программы муниципальных образований 189 070,36 2,8% 05 02 795 0000 000 6 847 500, Ремонт объектов теплоснабжения г.

Волжского (в т.ч.

п.Краснооктябрьский и о.Зеленый) 153 614,88 2,9% 05 02 795 1107 000 5 242 300, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 153 614,88 2,9% 05 02 795 1107 971 5 242 300, Установка приборов учета тепла и горячей воды на объектах жилого фонда 30 255,48 6,1% 05 02 795 1201 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 30 255,48 6,1% 05 02 795 1201 972 500 000, Установка систем регулирования энергопотребления на объектах 0,00 0,0% 05 02 795 1202 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 05 02 795 1202 972 500 000, Строительство магистрального водопровода хозпитьевой воды по ул.Красных Комиссаров от ул.Лысенко до ул.Московской (на условиях софинансирования) 0,00 0,0% 05 02 795 4004 000 600 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 05 02 795 4004 974 600 000, Строительство хозпитьевого водопровода по ул.Толстого пос.Краснооктябрьский 5 200,00 100,0% 05 02 795 4013 000 5 200, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 5 200,00 100,0% 05 02 795 4013 974 5 200, Благоустройство 33 639 656,93 10,8% 05 03 000 0000 000 312 386 192, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0,00 0,0% 05 03 092 0000 000 1 000 000, Выполнение других обязательств государства 0,00 0,0% 05 03 092 0300 000 1 000 000, Прочие расходы 0,00 0,0% 05 03 092 0300 960 1 000 000, Благоустройство 2 025 850,00 17,3% 05 03 600 0000 000 11 693 100, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2 025 850,00 17,3% 05 03 600 9502 000 11 693 100, Прочие расходы 2 025 850,00 17,3% 05 03 600 9502 960 11 693 100, Целевые программы муниципальных образований 31 613 806,93 10,5% 05 03 795 0000 000 299 693 092, Содержание и текущий ремонт объектов озеленения 9 329 083,53 9,5% 05 03 795 1108 000 98 506 660, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 9 329 083,53 9,5% 05 03 795 1108 971 98 506 660, Обеспечение полива зеленых насаждений 846 530,99 5,8% 05 03 795 1109 000 14 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 846 530,99 5,8% 05 03 795 1109 971 14 500 000, Содержание муниципального пляжа 0,00 0,0% 05 03 795 1110 000 1 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 05 03 795 1110 971 1 500 000, Содержание и текущее обслуживание уличного освещения 13 638 404,90 13,4% 05 03 795 1111 000 101 549 407, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 13 638 404,90 13,4% 05 03 795 1111 971 101 549 407, Отлов бродячих животных 657 630,00 31,9% 05 03 795 1112 000 2 058 380, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 657 630,00 31,9% 05 03 795 1112 971 2 058 380, Содержание туалетов на о.Зеленый 289 080,00 13,7% 05 03 795 1113 000 2 115 080, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 289 080,00 13,7% 05 03 795 1113 971 2 115 080, Благоустройство внутриквартальных территорий 0,00 0,0% 05 03 795 1114 000 30 150 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 05 03 795 1114 971 30 150 000, Капитальный ремонт объектов озеленения 29 164,07 0,7% 05 03 795 1115 000 4 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 29 164,07 0,7% 05 03 795 1115 971 4 000 000, капитальный ремонт поливочного водопровода 0,00 0,0% 05 03 795 1116 000 3 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 05 03 795 1116 971 3 500 000, Текущий ремонт и содержание кладбищ №№1,2,3 и пос.


Краснооктябрьский (пос.Паромный) 1 079 383,19 8,9% 05 03 795 1117 000 12 160 285, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 079 383,19 8,9% 05 03 795 1117 971 12 160 285, Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУ НО) 465 486,49 93,1% 05 03 795 1203 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 465 486,49 93,1% 05 03 795 1203 972 500 000, Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения 0,00 0,0% 05 03 795 1204 000 1 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 05 03 795 1204 972 1 000 000, 1 2 3 4 5 6 7 Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп 0,00 0,0% 05 03 795 1209 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 05 03 795 1209 972 500 000, Строительство уличного освещения 5 083 265,56 19,3% 05 03 795 4005 000 26 373 883, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 5 083 265,56 19,3% 05 03 795 4005 974 26 373 883, Проектные и изыскательские работы по электроснабжению (пос.Паромный, ул.Тихая) 95 871,00 100,0% 05 03 795 4014 000 95 871, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 95 871,00 100,0% 05 03 795 4014 974 95 871, Электроснабжение ТИЗ "Северный" 0,00 0,0% 05 03 795 4015 000 1 083 617, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 05 03 795 4015 974 1 083 617, Освещение парковой зоны в микрорайоне между ул.Пушкина и ул. Химиков 99 907,20 100,0% 05 03 795 4024 000 99 907, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 99 907,20 100,0% 05 03 795 4024 974 99 907, Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 7 907 031,35 22,5% 05 05 000 0000 000 35 159 831, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 7 867 631,35 22,6% 05 05 002 0000 000 34 799 831, Центральный аппарат 5 814 406,53 24,3% 05 05 002 0400 000 23 899 526, Выполнение функций органами местного самоуправления 5 814 406,53 24,3% 05 05 002 0400 950 23 899 526, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 053 224,82 18,8% 05 05 002 9900 000 10 900 305, Обеспечение деятельности казенных учреждений 2 053 224,82 18,8% 05 05 002 9900 901 10 900 305, Целевые программы муниципальных образований 39 400,00 10,9% 05 05 795 0000 000 360 000, Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации 0,00 0,0% 05 05 795 1210 000 60 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 05 05 795 1210 972 60 000, Содействие обучению и повышению квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, инициативных групп граждан, желающих создать товарищество собственников жилья и органов местного самоуправления, приобретение специальной литературы, методических пособий, оргтехники для организации методического кабинета и т.д. 39 400,00 39,4% 05 05 795 1301 000 100 000, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 39 400,00 39,4% 05 05 795 1301 971 100 000, Организация открытых конкурсов по отбору управляющих компаний на управление жилыми домами, где собственниками помещений не выбран или выбран, но не реализован способ управления домом, и где собственником всех помещений является муниципальное образование в лице органа местного самоуправления, регулирование тарифов организаций жилищно коммунального комплекса на территории городского округа – г.

Волжский 0,00 0,0% 05 05 795 1302 000 150 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 05 05 795 1302 971 150 000, Выделение финансовых средств товариществам собственников жилья и органам ТОС на покрытие затрат, связанных с государственной регистрацией 0,00 0,0% 05 05 795 1303 000 50 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 05 05 795 1303 971 50 000, Образование 3 030 381,57 4,1% 07 00 000 0000 000 73 952 723, Дошкольное образование 2 992 337,57 4,2% 07 01 000 0000 000 70 614 679, Региональные целевые программы 0,00 0,0% 07 01 522 0000 000 23 596 500, Долгосрочная областная целевая программа "Развитие дошкольного образования Волгоградской области" на 2011-2013 годы 0,00 0,0% 07 01 522 2700 000 23 596 500, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 07 01 522 2700 974 23 596 500, Целевые программы муниципальных образований 2 992 337,57 6,4% 07 01 795 0000 000 47 018 179, Устройство вторых эвакуационных выходов в детских дошкольных учреждениях 2 018 906,22 60,8% 07 01 795 4006 000 3 318 906, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 2 018 906,22 60,8% 07 01 795 4006 974 3 318 906, Реконструкция детского сада № "Почемучки" (проектные работы) 0,00 0,0% 07 01 795 4007 000 2 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 07 01 795 4007 974 2 500 000, Строительство детского сада в микрорайоне 0,00 0,0% 07 01 795 4008 000 30 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 07 01 795 4008 974 30 000 000, Реконструкция детского сада № по ул.Горького 0,00 0,0% 07 01 795 4009 000 9 282 490, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 07 01 795 4009 974 9 282 490, Детский сад № 38 в 14 микрорайоне 527 502,60 51,5% 07 01 795 4016 000 1 024 925, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 527 502,60 51,5% 07 01 795 4016 974 1 024 925, Проектные и изыскательские работы по усилению несущих конструкций МОУ д/с №24 445 928,75 50,0% 07 01 795 4021 000 891 857, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 445 928,75 50,0% 07 01 795 4021 974 891 857, Общее образование 0,00 0,0% 07 02 000 0000 000 3 300 000, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 07 02 795 0000 000 3 300 000, Строительство школы №79 в микрорайоне ( в том числе проектные работы) 0,00 0,0% 07 02 795 4010 000 3 300 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 07 02 795 4010 974 3 300 000, Молодежная политика и оздоровление детей 38 044,00 100,0% 07 07 000 0000 000 38 044, Целевые программы муниципальных образований 38 044,00 100,0% 07 07 795 0000 000 38 044, Реконструкция медицинского блока воздоровительном лагере "Сокол" 38 044,00 100,0% 07 07 795 4022 000 38 044, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 38 044,00 100,0% 07 07 795 4022 974 38 044, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 226 051,41 100,0% 09 00 000 0000 000 226 051, Стационарная медицинская помощь 226 051,41 100,0% 09 01 000 0000 000 226 051, Целевые программы муниципальных образований 226 051,41 100,0% 09 01 795 0000 000 226 051, Детский инфекционный корпус на 60 коек 199 579,80 100,0% 09 01 795 4019 000 199 579, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 199 579,80 100,0% 09 01 795 4019 974 199 579, Детский консультативно диагностический корпус 26 471,61 100,0% 09 01 795 4020 000 26 471, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 26 471,61 100,0% 09 01 795 4020 974 26 471, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 32 795 278,23 60,6% 11 00 000 0000 000 54 156 086, Массовый спорт 32 795 278,23 60,6% 11 02 000 0000 000 54 156 086, Федеральные целевые программы 6 000 000,00 70,9% 11 02 100 0000 000 8 461 348, Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 2015 годы" 6 000 000,00 70,9% 11 02 100 5801 000 8 461 348, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 6 000 000,00 70,9% 11 02 100 5801 974 8 461 348, Региональные целевые программы 26 795 278,23 68,9% 11 02 522 0000 000 38 894 737, 1 2 3 4 5 6 7 ДОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2010-2013 г.

г. в области массового спорта 26 795 278,23 68,9% 11 02 522 1800 000 38 894 737, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 26 795 278,23 68,9% 11 02 522 1800 974 38 894 737, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 11 02 795 0000 000 6 800 000, Капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов по адресу: г. Волжский, ул.Набережная, 2 0,00 0,0% 11 02 795 4012 000 6 800 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 11 02 795 4012 974 6 800 000, ИТОГО: 621 291 779,87 129 112 652,18 20,8% Комитет по молодежной политике и патриотической работе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения подразд вид целевая статья раздел ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Образование 16 391 735,50 27,6% 07 00 000 0000 000 59 444 000, Молодежная политика и оздоровление детей 14 719 612,00 27,8% 07 07 000 0000 000 52 918 000, Организационно-воспитательная работа с молодежью 14 521 843,00 28,1% 07 07 431 0000 000 51 656 983, Проведение мероприятий для детей и молодежи -14 758, 07 07 431 0100 000 0, Межбюджетные трансферты -14 758, 07 07 431 0100 500 0, Методическое сопровождение работы с детьми и молодежью 0,00 0,0% 07 07 431 0101 000 10 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 07 07 431 0101 971 10 000, Поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самодеятельности 16 000,00 6,4% 07 07 431 0102 000 250 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 16 000,00 6,4% 07 07 431 0102 971 250 000, Поддержка предпринимательской деятельности молодежи 0,00 0,0% 07 07 431 0103 000 30 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 07 07 431 0103 971 30 000, Поддержка студенческой (учщейся) молодежи 7 000,00 11,7% 07 07 431 0104 000 60 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 7 000,00 11,7% 07 07 431 0104 971 60 000, Поддержка рабочей молодежи 0,00 0,0% 07 07 431 0105 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 07 07 431 0105 971 20 000, Поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций 1 500,00 1,0% 07 07 431 0106 000 150 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 500,00 1,0% 07 07 431 0106 971 150 000, Создание информационного пространства и информационное обслуживание молодежной политики 0,00 0,0% 07 07 431 0107 000 50 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 07 07 431 0107 971 50 000, Формирование условий для гражданского военного патриотического воспитания 30 520,00 9,0% 07 07 431 0108 000 340 000, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 30 520,00 9,0% 07 07 431 0108 971 340 000, Социальная поддержка молодой семьи 0,00 0,0% 07 07 431 0109 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 07 07 431 0109 971 20 000, Обеспечение деятельности МБУ "Истоки" 8 132 667,00 27,4% 07 07 431 9901 000 29 661 332, Субсидии бюджетным учрежденям на выполнение муниципального задания 6 846 000,00 24,2% 07 07 431 9901 911 28 250 000, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 1 286 667,00 91,2% 07 07 431 9901 912 1 411 332, Обеспечение деятельности МБУ "Свет" 3 390 281,00 29,4% 07 07 431 9902 000 11 540 555, Субсидии бюджетным учрежденям на выполнение муниципального задания 2 961 726,00 26,7% 07 07 431 9902 911 11 112 000, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 428 555,00 100,0% 07 07 431 9902 912 428 555, Обеспечение деятельности МБУ "Отечество" 1 184 379,00 28,9% 07 07 431 9903 000 4 103 362, Субсидии бюджетным учрежденям на выполнение муниципального задания 1 067 000,00 26,8% 07 07 431 9903 911 3 985 983, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 117 379,00 100,0% 07 07 431 9903 912 117 379, Обеспечение деятельности МБУ "Юность" 1 774 254,00 32,7% 07 07 431 9904 000 5 421 734, Субсидии бюджетным учрежденям на выполнение муниципального задания 1 296 520,00 26,2% 07 07 431 9904 911 4 944 000, Субсидии бюджетным учрежденям на иные цели 477 734,00 100,0% 07 07 431 9904 912 477 734, Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0,00 0,0% 07 07 432 0000 000 150 000, Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей (за исключением отдельных категорий детей - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, без надзорных и беспризорных детей) в загородных оздоровительных, палаточных лагерях, по организации и обеспечению санаторно курортного лечения детей за счет средств бюджета городского округа город Волжский 0,00 0,0% 07 07 432 0303 000 150 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 07 07 432 0303 971 150 000, Целевые программы муниципальных образований 197 769,00 17,8% 07 07 795 0000 000 1 111 017, Выплаты городских стипендий одаренным детям и премий педагогам, подготовившим городских стипендиатов в области образования, культуры, спорта и молодежной политике 26 700,00 23,8% 07 07 795 0705 000 112 260, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 26 700,00 23,8% 07 07 795 0705 972 112 260, МБУ "Истоки" 76 000,00 16,0% 07 07 795 1707 000 475 900, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 76 000,00 16,0% 07 07 795 1707 972 475 900, МБУ "Свет" 30 000,00 42,9% 07 07 795 1708 000 70 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 30 000,00 42,9% 07 07 795 1708 972 70 000, МБУ "Отечество" 47 600,00 37,9% 07 07 795 1709 000 125 640, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 47 600,00 37,9% 07 07 795 1709 972 125 640, МБУ "Юность" 17 469,00 11,1% 07 07 795 1710 000 157 217, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 17 469,00 11,1% 07 07 795 1710 972 157 217, Организация и проведение информационных кампаний по профилактике наркомании среди молодежи (КМППР) 0,00 0,0% 07 07 795 3105 000 170 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 07 07 795 3105 972 170 000, Другие вопросы в области образования 1 672 123,50 25,6% 07 09 000 0000 000 6 526 000, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 1 672 123,50 25,6% 07 09 002 0000 000 6 526 000, Центральный аппарат 1 672 123,50 25,6% 07 09 002 0400 000 6 526 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 672 123,50 25,6% 07 09 002 0400 950 6 526 000, Социальная политика 800 000,00 34,8% 10 00 000 0000 000 2 300 000, Социальное обеспечение населения 800 000,00 34,8% 10 03 000 0000 000 2 300 000, Целевые программы муниципальных образований 800 000,00 34,8% 10 03 795 0000 000 2 300 000, Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 800 000,00 34,8% 10 03 795 1002 000 2 300 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 800 000,00 34,8% 10 03 795 1002 972 2 300 000, ИТОГО: 61 744 000,00 17 191 735,50 27,8% Управление культуры администрации городского округа-г. Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.