авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

Расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области по главным распорядителям

бюджетных средств на 1 октября 2012 года.

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Единица измерения: руб.

Коды

Ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения разде подразд целевая статья вид л ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 130 740 893,35 61,5% 01 00 000 0000 000 212 664 441, Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 855 390,33 56,8% 01 02 000 0000 000 1 504 698, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 855 390,33 56,8% 01 02 002 0000 000 1 504 698, Глава муниципального образования 855 390,33 56,8% 01 02 002 0300 000 1 504 698, Выполнение функций органами местного самоуправления 855 390,33 56,8% 01 02 002 0300 950 1 504 698, Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 61 103 136,20 62,9% 01 04 000 0000 000 97 075 440, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 61 103 136,20 62,9% 01 04 002 0000 000 97 075 440, Центральный аппарат 61 103 136,20 62,9% 01 04 002 0400 000 97 075 440, Выполнение функций органами местного самоуправления 61 103 136,20 62,9% 01 04 002 0400 950 97 075 440, Судебная система 0,00 0,0% 01 05 000 0000 000 293 100, Руководство и управление в сфере установленных функций 0,00 0,0% 01 05 001 0000 000 293 100, Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,00 0,0% 01 05 001 4000 000 293 100, Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 0,0% 01 05 001 4000 950 293 100, Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,0% 01 07 000 0000 000 533 856, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0,00 0,0% 01 07 002 0000 000 533 856, Центральный аппарат 0,00 0,0% 01 07 002 0400 000 533 856, Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 0,0% 01 07 002 0400 950 533 856, Резервные фонды 0,00 0,0% 01 11 000 0000 000 1 560 000, Резервные фонды 0,00 0,0% 01 11 070 0000 000 1 560 000, Резервные фонды местных администраций 0,00 0,0% 01 11 070 0500 000 1 560 000, Прочие расходы 0,00 0,0% 01 11 070 0500 960 1 560 000, Другие общегосударственные вопросы 68 782 366,82 61,6% 01 13 000 0000 000 111 697 347, Руководство и управление в сфере установленных функций 5 196 441,18 70,0% 01 13 001 0000 000 7 424 600, Государственная регистрация актов гражданского состояния 5 196 441,18 70,0% 01 13 001 3800 000 7 424 600, Выполнение функций органами местного самоуправления 5 196 441,18 70,0% 01 13 001 3800 950 7 424 600, 1 2 3 4 5 6 7 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 5 796 369,93 72,4% 01 13 002 0000 000 8 001 860, Содержание МБУ "Архив" 5 796 369,93 72,4% 01 13 002 9901 000 8 001 860, Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 4 705 131,00 70,3% 01 13 002 9901 911 6 690 200, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 091 238,93 83,2% 01 13 002 9901 912 1 311 660, Резервные фонды 0,00 0,0% 01 13 070 0000 000 1 200 000, Резервный фонд администрации Волгоградской области 0,00 0,0% 01 13 070 0400 000 1 200 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 0,00 0,0% 01 13 070 0400 950 1 200 000, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 7 223 477,99 95,4% 01 13 092 0000 000 7 572 476, Выполнение других обязательств государства 6 674 357,99 88,6% 01 13 092 0300 000 7 534 476, Прочие расходы 6 674 357,99 88,6% 01 13 092 0300 960 7 534 476, Реализация закона Волгоградской области от 10.01.2002 №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской области" 549 120,00 1445,1% 01 13 092 9600 000 38 000, Прочие расходы 549 120, 01 13 092 9600 960 0, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 01 13 092 9600 971 38 000, Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 50 566 077,72 57,9% 01 13 093 0000 000 87 343 410, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 566 077,72 57,9% 01 13 093 9900 000 87 343 410, Обеспечение деятельности казенных учреждений 50 566 077,72 57,9% 01 13 093 9900 901 87 343 410, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 01 13 795 0000 000 155 000, Долгосрочная целевая программа "Создание условий для обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами бытового обслуживания" на 2012-2014 годы 0,00 0,0% 01 13 795 3400 000 125 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 01 13 795 3400 972 125 000, Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 2014 годы 0,00 0,0% 01 13 795 4100 000 30 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 01 13 795 4100 972 30 000, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 934 241,40 52,9% 03 00 000 0000 000 3 659 123, Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 517 337,60 48,0% 03 09 000 0000 000 3 162 623, Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 420 860,80 46,3% 03 09 247 0000 000 3 066 123, МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба" 1 420 860,80 46,3% 03 09 247 9901 000 3 066 123, Обеспечение деятельности казенных учреждений 1 420 860,80 46,3% 03 09 247 9901 901 3 066 123, Целевые программы муниципальных образований 96 476,80 100,0% 03 09 795 0000 000 96 500, Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа-город Волжский" на 2012-2014 годы 96 476,80 100,0% 03 09 795 1900 000 96 500, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 96 476,80 100,0% 03 09 795 1900 971 96 500, Обеспечение пожарной безопасности 416 903,80 84,0% 03 10 000 0000 000 496 500, Целевые программы муниципальных образований 416 903,80 84,0% 03 10 795 0000 000 496 500, Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы 320 427,00 80,1% 03 10 795 1800 000 400 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 320 427,00 80,1% 03 10 795 1800 971 400 000, Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа-город волжский Волгоградской области" на 2012 2014 годы 96 476,80 100,0% 03 10 795 2000 000 96 500, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 96 476,80 100,0% 03 10 795 2000 971 96 500, Национальная экономика 0,00 0,0% 04 00 000 0000 000 1 000 000, Другие вопросы в области национальной экономики 0,00 0,0% 04 12 000 0000 000 1 000 000, Малое и среднее предпринимательство 0,00 0,0% 04 12 345 0000 000 1 000 000, Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 0,00 0,0% 04 12 345 0100 000 1 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 04 12 345 0100 972 1 000 000, Охрана окружающей среды 7 760 366,00 72,9% 06 00 000 0000 000 10 641 000, Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 7 760 366,00 72,9% 06 03 000 0000 000 10 641 000, Природоохранные учреждения 7 760 366,00 72,9% 06 03 411 0000 000 10 641 000, МБУ "Служба охраны окружающей среды" 7 760 366,00 72,9% 06 03 411 9901 000 10 641 000, Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 7 569 521,92 72,4% 06 03 411 9901 911 10 450 155, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 190 844,08 100,0% 06 03 411 9901 912 190 844, Социальная политика 79 171 927,97 77,9% 10 00 000 0000 000 101 607 800, Пенсионное обеспечение 6 276 444,63 66,7% 10 01 000 0000 000 9 407 000, Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 6 276 444,63 66,7% 10 01 491 0000 000 9 407 000, Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 6 276 444,63 66,7% 10 01 491 0100 000 9 407 000, Социальные выплаты 6 276 444,63 66,7% 10 01 491 0100 905 9 407 000, Социальное обеспечение населения 7 070 000,00 48,7% 10 03 000 0000 000 14 514 800, Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" (второй этап) 1 669 386, 10 03 104 0000 000 0, Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1 669 386, 10 03 104 0200 000 0, Субсидии на обеспечение жильем 1 669 386, 10 03 104 0200 501 0, Социальная помощь 0, 10 03 505 0000 000 0, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 50 000, 10 03 520 0000 000 0, Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших а результате решений, принятых органами власти другого уровня 50 000, 10 03 520 1500 000 0, Социальные выплаты 50 000, 10 03 520 1500 005 0, Региональные целевые программы 4 693 614,00 45,5% 10 03 522 0000 000 10 325 800, 1 2 3 4 5 6 7 Программа "Молодой семье-доступное жилье на 2009-2011 годы" 4 693 614,00 45,5% 10 03 522 0805 000 10 325 800, Социальные выплаты 2 865 420, 10 03 522 0805 005 0, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 1 828 194,00 17,7% 10 03 522 0805 972 10 325 800, Целевые программы муниципальных образований 657 000,00 15,7% 10 03 795 0000 000 4 189 000, Целевые программы муниципальных образований 36 000,00 50,0% 10 03 795 0000 000 72 000, Социальные выплаты 36 000,00 50,0% 10 03 795 0000 905 72 000, Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г.Волжском" на 2012-2014 годы 621 000,00 15,1% 10 03 795 3200 000 4 117 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 621 000,00 15,1% 10 03 795 3200 971 4 117 000, Охрана семьи и детства 65 825 483,34 84,7% 10 04 000 0000 000 77 686 000, Социальная помощь 10 617 600,00 81,3% 10 04 505 0000 000 13 055 100, Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 617 600,00 81,3% 10 04 505 3600 000 13 055 100, Социальные выплаты 10 617 600,00 81,3% 10 04 505 3600 005 13 055 100, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 55 207 883,34 85,4% 10 04 520 0000 000 64 630 900, Оплата труда приемного родителя 4 990 578,44 85,3% 10 04 520 1312 000 5 850 700, Социальные выплаты 4 990 578,44 85,3% 10 04 520 1312 005 5 850 700, Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 50 217 304,90 85,4% 10 04 520 1320 000 58 780 200, Социальные выплаты 50 217 304,90 85,4% 10 04 520 1320 005 58 780 200, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 10 425 282,78 62,2% 12 00 000 0000 000 16 760 365, Телевидение и радиовещание 3 576 917,92 69,2% 12 01 000 0000 000 5 169 313, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 683 390,32 69,9% 12 01 450 0000 000 2 409 313, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 683 390,32 69,9% 12 01 450 8500 000 2 409 313, Прочие расходы 1 683 390,32 69,9% 12 01 450 8500 960 2 409 313, Телерадиокомпании и телеорганизации 1 893 527,60 68,6% 12 01 453 0000 000 2 760 000, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений телерадиовещания 1 893 527,60 68,6% 12 01 453 9900 000 2 760 000, Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания 1 749 727,60 66,9% 12 01 453 9900 921 2 616 200, Субсидии автономным учреждениям на иные цели 143 800,00 100,0% 12 01 453 9900 922 143 800, Периодическая печать и издательства 6 597 797,66 63,3% 12 02 000 0000 000 10 425 364, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 572 654,75 43,1% 12 02 450 0000 000 1 329 910, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 572 654,75 43,1% 12 02 450 8500 000 1 329 910, Прочие расходы 572 654,75 43,1% 12 02 450 8500 960 1 329 910, Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 6 025 142,91 66,2% 12 02 457 0000 000 9 095 454, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений периодических изданий 6 025 142,91 66,2% 12 02 457 9900 000 9 095 454, Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания 4 313 931,00 65,5% 12 02 457 9900 921 6 584 242, Прочие расходы 1 711 211,91 68,1% 12 02 457 9900 960 2 511 211, Другие вопросы в области средств массовой информации 250 567,20 21,5% 12 04 000 0000 000 1 165 688, 1 2 3 4 5 6 7 Целевые программы муниципальных образований 250 567,20 21,5% 12 04 795 0000 000 1 165 688, Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа-город Волжский Волгоградской области" на 2012 2014 годы 250 567,20 21,5% 12 04 795 3600 000 1 165 688, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 250 567,20 21,5% 12 04 795 3600 971 1 165 688, ИТОГО: 346 332 730,65 230 032 711,50 66,4% Волжская городская Дума Единица измерения: руб.

Коды Ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения разде подраз вид целевая статья л дел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 48 475 433,13 61,3% 01 00 000 0000 000 79 070 477, Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 34 363 945,67 58,3% 01 03 000 0000 000 58 899 383, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 34 363 945,67 58,3% 01 03 002 0000 000 58 899 383, Центральный аппарат 31 479 849,50 57,9% 01 03 002 0400 000 54 399 231, Межбюджетные трансферты -24 670, 01 03 002 0400 500 0, Выполнение функций органами местного самоуправления 31 504 519,98 57,9% 01 03 002 0400 950 54 399 231, Председатель представительного органа муниципального образования 967 842,23 60,2% 01 03 002 1100 000 1 608 481, Выполнение функций органами местного самоуправления 967 842,23 60,2% 01 03 002 1100 950 1 608 481, Депутаты представительного органа муниципального образования 1 916 253,94 66,3% 01 03 002 1200 000 2 891 671, Выполнение функций органами местного самоуправления 1 916 253,94 66,3% 01 03 002 1200 950 2 891 671, Другие общегосударственные вопросы 14 111 487,46 70,0% 01 13 000 0000 000 20 171 093, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 14 111 487,46 70,0% 01 13 092 0000 000 20 171 093, Выполнение других обязательств государства 14 111 487,46 70,0% 01 13 092 0300 000 20 171 093, Прочие расходы 14 111 487,46 70,0% 01 13 092 0300 960 20 171 093, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 6 139 368,44 47,6% 12 00 000 0000 000 12 884 971, Телевидение и радиовещание 3 412 994,64 45,8% 12 01 000 0000 000 7 455 004, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 3 412 994,64 45,8% 12 01 450 0000 000 7 455 004, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 3 412 994,64 45,8% 12 01 450 8500 000 7 455 004, Прочие расходы 3 412 994,64 45,8% 12 01 450 8500 960 7 455 004, Периодическая печать и издательства 2 726 373,80 50,2% 12 02 000 0000 000 5 429 967, Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 175 835,00 47,0% 12 02 450 0000 000 2 500 000, Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 175 835,00 47,0% 12 02 450 8500 000 2 500 000, Прочие расходы 1 175 835,00 47,0% 12 02 450 8500 960 2 500 000, Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1 550 538,80 52,9% 12 02 457 0000 000 2 929 967, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений периодических изданий 1 550 538,80 52,9% 12 02 457 9900 000 2 929 967, Прочие расходы 1 550 538,80 52,9% 12 02 457 9900 960 2 929 967, ИТОГО: 91 955 449,00 54 614 801,57 59,4% Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды Ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование вид исполнения разде подраз целевая расхо статья л дел да 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 8 549 414,14 79,7% 01 00 000 0000 000 10 728 772, Другие общегосударственные вопросы 8 549 414,14 79,7% 01 13 000 0000 000 10 728 772, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 684 939,70 34,3% 01 13 092 0000 000 1 999 690, Реализация закона Волгоградской области от 10.01.2002 №661 ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской области" 684 939,70 34,3% 01 13 092 9600 000 1 999 690, Прочие расходы 684 939,70 34,3% 01 13 092 9600 960 1 999 690, Целевые программы муниципальных образований 7 864 474,44 90,1% 01 13 795 0000 000 8 729 082, Расходы на содержание и ремонт незаселенного муниципального жидищного фонда 792 091,32 57,6% 01 13 795 1101 000 1 374 575, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 792 091,32 57,6% 01 13 795 1101 971 1 374 575, Расходы на отопление незаселенного муниципального жилищного фонда 925 754,52 81,5% 01 13 795 1103 000 1 135 775, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 925 754,52 81,5% 01 13 795 1103 971 1 135 775, Возмещение ущерба ЖКХ 6 102 417,99 98,9% 01 13 795 1118 000 6 172 417, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 6 102 417,99 98,9% 01 13 795 1118 971 6 172 417, Мероприятия по исполнению судебных решений 44 210,61 95,5% 01 13 795 4018 000 46 314, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 44 210,61 95,5% 01 13 795 4018 974 46 314, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 767 990,00 27,4% 03 00 000 0000 000 2 802 270, Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 767 990,00 27,4% 03 09 000 0000 000 2 802 270, Целевые программы муниципальных образований 767 990,00 27,4% 03 09 795 0000 000 2 802 270, Строительство локальной системы оповещения на водозаборных сооружениях МУП "Водоканал" 0,00 0,0% 03 09 795 4001 000 2 034 280, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 03 09 795 4001 974 2 034 280, Расчистка территории после пожара по адресу г.Волжский, о.Зеленый, ул. Овражная д.2,8. 767 990,00 100,0% 03 09 795 4027 000 767 990, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 767 990,00 100,0% 03 09 795 4027 974 767 990, Национальная экономика 0,00 0,0% 04 00 000 0000 000 100 000, Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0,00 0,0% 04 09 000 0000 000 100 000, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 04 09 795 0000 000 100 000, Строительство ул.Карбышева от ул. 87 Гвардейская до ул.

Медведева 0,00 0,0% 04 09 795 4028 000 100 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 04 09 795 4028 974 100 000, Жилищно-коммунальное хозяйство 439 269 692,12 51,6% 05 00 000 0000 000 851 760 037, Жилищное хозяйство 264 834 750,21 50,7% 05 01 000 0000 000 522 474 016, Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 256 077 736,42 51,2% 05 01 098 0000 000 500 457 708, Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 87 243 126,06 96,1% 05 01 098 0101 000 90 765 013, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных программ 87 243 126,06 96,1% 05 01 098 0101 973 90 765 013, Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 100 842 932,89 39,8% 05 01 098 0102 000 253 501 474, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 100 842 932,89 39,8% 05 01 098 0102 974 253 501 474, Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 36 771 351,18 96,1% 05 01 098 0201 000 38 254 198, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных программ 36 771 351,18 96,1% 05 01 098 0201 973 38 254 198, 1 2 3 4 5 6 7 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 31 220 326,29 26,5% 05 01 098 0202 000 117 937 022, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 31 220 326,29 26,5% 05 01 098 0202 974 117 937 022, Поддержка жилищного хозяйства 2 266,00 19,2% 05 01 350 0000 000 11 780, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2 266,00 19,2% 05 01 350 9502 000 11 780, Прочие расходы 2 266,00 19,2% 05 01 350 9502 960 11 780, Целевые программы муниципальных образований 8 754 747,79 39,8% 05 01 795 0000 000 22 004 528, Возмещение недополученных доходов от предоставления услуг населению по содержанию и ремонту мест общего пользования в муниципальном жилищном фонде 4 015 656,36 41,7% 05 01 795 1102 000 9 634 650, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 4 015 656,36 41,7% 05 01 795 1102 971 9 634 650, Текущий ремонт муниципальных жилых помещений 985 195,73 49,3% 05 01 795 1104 000 2 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 985 195,73 49,3% 05 01 795 1104 971 2 000 000, Капитальный ремонт многоквартирных домов 2 303 864,34 26,2% 05 01 795 1105 000 8 777 243, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 2 303 864,34 26,2% 05 01 795 1105 971 8 777 243, Капитальный ремонт балконов многоквартирных домов 9 089,00 100,0% 05 01 795 1106 000 9 089, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 9 089,00 100,0% 05 01 795 1106 971 9 089, Текущий ремонт аварийных многоквартирных домов, расположенных на о.Зеленый 839 714,59 100,0% 05 01 795 1119 000 839 714, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 839 714,59 100,0% 05 01 795 1119 971 839 714, Устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации жилого дома №110 по пр. Ленина 0,00 0,0% 05 01 795 4002 000 108 766, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 05 01 795 4002 974 108 766, Капремонт МКД за счет средств собственника - муниципалитета 410 549,77 92,4% 05 01 795 4201 000 444 387, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных программ 410 549,77 92,4% 05 01 795 4201 973 444 387, Капитальный ремонт МКД за счет средств собственника муниципалитета с использованием уточненного лимита средств Фонда содействия реформированию ЖКХ" 190 678,00 100,0% 05 01 795 4501 000 190 678, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных программ 190 678,00 100,0% 05 01 795 4501 973 190 678, Коммунальное хозяйство 716 591,19 12,5% 05 02 000 0000 000 5 729 855, Целевые программы муниципальных образований 716 591,19 12,5% 05 02 795 0000 000 5 729 855, Ремонт объектов теплоснабжения г. Волжского (в т.ч.

п.Краснооктябрьский и о.Зеленый) 353 623,80 11,0% 05 02 795 1107 000 3 225 805, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 353 623,80 11,0% 05 02 795 1107 971 3 225 805, Установка приборов учета тепла и горячей воды на объектах жилого фонда 357 767,39 71,6% 05 02 795 1201 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 357 767,39 71,6% 05 02 795 1201 972 500 000, Установка систем регулирования энергопотребления на объектах 0,00 0,0% 05 02 795 1202 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 05 02 795 1202 972 500 000, Строительство магистрального водопровода хозпитьевой воды по ул.Красных Комиссаров от ул.Лысенко до ул.Московской (на условиях софинансирования) 0,00 0,0% 05 02 795 4004 000 998 850, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 05 02 795 4004 974 998 850, Строительство хозпитьевого водопровода по ул.Толстого пос.Краснооктябрьский 5 200,00 100,0% 05 02 795 4013 000 5 200, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 5 200,00 100,0% 05 02 795 4013 974 5 200, Прокладка водопровода по ул.Луговая в пос. Краснооктябрьский 0,00 0,0% 05 02 795 4023 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 05 02 795 4023 974 500 000, Благоустройство 150 579 552,89 52,2% 05 03 000 0000 000 288 478 739, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0,00 0,0% 05 03 092 0000 000 1 000 000, Выполнение других обязательств государства 0,00 0,0% 05 03 092 0300 000 1 000 000, Прочие расходы 0,00 0,0% 05 03 092 0300 960 1 000 000, Благоустройство 2 900 176,00 64,4% 05 03 600 0000 000 4 504 217, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2 900 176,00 64,4% 05 03 600 9502 000 4 504 217, Прочие расходы 2 900 176,00 64,4% 05 03 600 9502 960 4 504 217, 1 2 3 4 5 6 7 Целевые программы муниципальных образований 147 679 376,89 52,2% 05 03 795 0000 000 282 974 522, Содержание и текущий ремонт объектов озеленения 47 638 016,10 53,0% 05 03 795 1108 000 89 916 982, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 47 638 016,10 53,0% 05 03 795 1108 971 89 916 982, Обеспечение полива зеленых насаждений 2 375 031,78 19,0% 05 03 795 1109 000 12 489 373, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 2 375 031,78 19,0% 05 03 795 1109 971 12 489 373, Содержание муниципального пляжа 968 763,42 64,8% 05 03 795 1110 000 1 495 439, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 968 763,42 64,8% 05 03 795 1110 971 1 495 439, Содержание и текущее обслуживание уличного освещения 58 268 493,25 59,0% 05 03 795 1111 000 98 810 399, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 58 268 493,25 59,0% 05 03 795 1111 971 98 810 399, Отлов бродячих животных 1 517 340,00 75,3% 05 03 795 1112 000 2 014 960, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 517 340,00 75,3% 05 03 795 1112 971 2 014 960, Содержание туалетов на о.Зеленый 902 085,18 40,7% 05 03 795 1113 000 2 215 080, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 902 085,18 40,7% 05 03 795 1113 971 2 215 080, Благоустройство внутриквартальных территорий 15 134 577,97 50,0% 05 03 795 1114 000 30 250 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 15 134 577,97 50,0% 05 03 795 1114 971 30 250 000, Капитальный ремонт объектов озеленения 2 397 555,85 61,1% 05 03 795 1115 000 3 927 128, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 2 397 555,85 61,1% 05 03 795 1115 971 3 927 128, капитальный ремонт поливочного водопровода 0,00 0,0% 05 03 795 1116 000 4 153 469, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 05 03 795 1116 971 4 153 469, Текущий ремонт и содержание кладбищ №№1,2,3 и пос.

Краснооктябрьский (пос.Паромный) 2 610 815,32 34,8% 05 03 795 1117 000 7 494 410, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 2 610 815,32 34,8% 05 03 795 1117 971 7 494 410, Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУ НО) 465 486,49 93,1% 05 03 795 1203 000 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 465 486,49 93,1% 05 03 795 1203 972 500 000, Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения 0,00 0,0% 05 03 795 1204 000 1 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 05 03 795 1204 972 1 000 000, Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп 0,00 0,0% 05 03 795 1209 000 100 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 05 03 795 1209 972 100 000, Строительство уличного освещения 13 785 265,51 54,5% 05 03 795 4005 000 25 292 883, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 13 785 265,51 54,5% 05 03 795 4005 974 25 292 883, Проектные и изыскательские работы по электроснабжению (пос.Паромный, ул.Тихая) 95 871,00 9,1% 05 03 795 4014 000 1 049 871, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 95 871,00 9,1% 05 03 795 4014 974 1 049 871, Электроснабжение ТИЗ "Северный" 1 083 617,82 100,0% 05 03 795 4015 000 1 083 617, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 1 083 617,82 100,0% 05 03 795 4015 974 1 083 617, Строительство освещения парковой зоны в 10 микрорайоне между ул.Пушкина и ул. Химиков 436 457,20 93,3% 05 03 795 4024 000 467 907, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 436 457,20 93,3% 05 03 795 4024 974 467 907, Строительство сетей наружного освещения на территории МБОУ ДОД ДШИ "Этос" по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 11 0,00 0,0% 05 03 795 4025 000 613 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 05 03 795 4025 974 613 000, Строиельство освещения пешеходной дорожки вдоль пос.

Южный 0,00 0,0% 05 03 795 4026 000 100 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 05 03 795 4026 974 100 000, Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 138 797,83 66,0% 05 05 000 0000 000 35 077 426, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 23 008 611,03 66,0% 05 05 002 0000 000 34 841 515, 1 2 3 4 5 6 7 Центральный аппарат 16 261 105,46 68,0% 05 05 002 0400 000 23 899 526, Межбюджетные трансферты 10 000,00 100,0% 05 05 002 0400 500 10 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 16 251 105,46 68,0% 05 05 002 0400 950 23 889 526, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 747 505,57 61,7% 05 05 002 9900 000 10 941 989, Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 747 505,57 61,7% 05 05 002 9900 901 10 941 989, Целевые программы муниципальных образований 130 186,80 55,2% 05 05 795 0000 000 235 911, Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации 0,00 0,0% 05 05 795 1210 000 13 903, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 05 05 795 1210 972 13 903, Содействие обучению и повышению квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, инициативных групп граждан, желающих создать товарищество собственников жилья и органов местного самоуправления, приобретение специальной литературы, методических пособий, оргтехники для организации методического кабинета и т.д. 130 186,80 98,0% 05 05 795 1301 000 132 900, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 130 186,80 98,0% 05 05 795 1301 971 132 900, Организация открытых конкурсов по отбору управляющих компаний на управление жилыми домами, где собственниками помещений не выбран или выбран, но не реализован способ управления домом, и где собственником всех помещений является муниципальное образование в лице органа местного самоуправления, регулирование тарифов организаций жилищно коммунального комплекса на территории городского округа – г.

Волжский 0,00 0,0% 05 05 795 1302 000 39 107, Функционирование органов местного самоуправления в части Выделение ведомственных программ реализации финансовых средств товариществам собственников 0,00 0,0% 05 05 795 1302 971 39 107, жилья и органам ТОС на покрытие затрат, связанных с государственной регистрацией 0,00 0,0% 05 05 795 1303 000 50 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 05 05 795 1303 971 50 000, Образование 8 915 311,39 14,6% 07 00 000 0000 000 61 214 268, Дошкольное образование 8 807 267,39 14,4% 07 01 000 0000 000 61 076 286, Региональные целевые программы 0,00 0,0% 07 01 522 0000 000 27 698 110, Долгосрочная областная целевая программа "Развитие дошкольного образования Волгоградской области" на 2011- годы 0,00 0,0% 07 01 522 2700 000 27 698 110, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 07 01 522 2700 974 27 698 110, Целевые программы муниципальных образований 8 807 267,39 26,4% 07 01 795 0000 000 33 378 176, Устройство вторых эвакуационных выходов в детских дошкольных учреждениях 2 396 767,31 72,2% 07 01 795 4006 000 3 318 906, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 2 396 767,31 72,2% 07 01 795 4006 974 3 318 906, Проектные работы на капитальный ремонт детского сада № "Почемучки" 99 748,31 4,0% 07 01 795 4007 000 2 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 99 748,31 4,0% 07 01 795 4007 974 2 500 000, Строительство детского сада в 37 микрорайоне 212 757,32 1,3% 07 01 795 4008 000 16 284 110, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 212 757,32 1,3% 07 01 795 4008 974 16 284 110, Реконструкция детского сада №21 по ул.Горького 0,00 0,0% 07 01 795 4009 000 282 490, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 07 01 795 4009 974 282 490, Детский сад № 38 в 14 микрорайоне 5 206 136,95 51,5% 07 01 795 4016 000 10 100 812, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 5 206 136,95 51,5% 07 01 795 4016 974 10 100 812, Проектные и изыскательские работы по усилению несущих конструкций МОУ д/с №24 891 857,50 100,0% 07 01 795 4021 000 891 857, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 891 857,50 100,0% 07 01 795 4021 974 891 857, Общее образование 70 000,00 70,0% 07 02 000 0000 000 99 937, Целевые программы муниципальных образований 70 000,00 70,0% 07 02 795 0000 000 99 937, Организация сбора и вывоза несанкционированной свалки отходов, расположенной на территории приостановленной стройки школы №79 по ул.Медведева, дом 79 70 000,00 70,0% 07 02 795 4017 000 99 937, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 70 000,00 70,0% 07 02 795 4017 974 99 937, Молодежная политика и оздоровление детей 38 044,00 100,0% 07 07 000 0000 000 38 044, Целевые программы муниципальных образований 38 044,00 100,0% 07 07 795 0000 000 38 044, 1 2 3 4 5 6 7 Реконструкция медицинского блока воздоровительном лагере "Сокол" 38 044,00 100,0% 07 07 795 4022 000 38 044, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 38 044,00 100,0% 07 07 795 4022 974 38 044, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 226 051,41 36,8% 09 00 000 0000 000 615 080, Стационарная медицинская помощь 226 051,41 36,8% 09 01 000 0000 000 615 080, Целевые программы муниципальных образований 226 051,41 36,8% 09 01 795 0000 000 615 080, Детский инфекционный корпус на 60 коек 199 579,80 73,0% 09 01 795 4019 000 273 511, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 199 579,80 73,0% 09 01 795 4019 974 273 511, Детский консультативно-диагностический корпус 26 471,61 7,8% 09 01 795 4020 000 341 568, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 26 471,61 7,8% 09 01 795 4020 974 341 568, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 44 521 552,35 79,6% 11 00 000 0000 000 55 908 400, Массовый спорт 44 521 552,35 79,6% 11 02 000 0000 000 55 908 400, Федеральные целевые программы 8 461 348,82 100,0% 11 02 100 0000 000 8 461 348, Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" 8 461 348,82 100,0% 11 02 100 5801 000 8 461 348, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 8 461 348,82 100,0% 11 02 100 5801 974 8 461 348, Региональные целевые программы 36 060 203,53 88,7% 11 02 522 0000 000 40 647 051, ДОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2010-2013 г.г. в области массового спорта 36 060 203,53 88,7% 11 02 522 1800 000 40 647 051, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 36 060 203,53 88,7% 11 02 522 1800 974 40 647 051, Целевые программы муниципальных образований 0,00 0,0% 11 02 795 0000 000 6 800 000, Капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов по адресу: г. Волжский, ул.Набережная, 2 0,00 0,0% 11 02 795 4012 000 6 800 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации адресных инвестиционных программ 0,00 0,0% 11 02 795 4012 974 6 800 000, ИТОГО: 983 128 829,67 502 250 011,41 51,1% Комитет по молодежной политике и патриотической работе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды Ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения целевая разде подраз вид статья л дел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 79 280,00 100,0% 01 00 000 0000 000 79 280, Другие общегосударственные вопросы 79 280,00 100,0% 01 13 000 0000 000 79 280, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 79 280,00 100,0% 01 13 092 0000 000 79 280, МБУ "Комплекс социально-досуговых центров детей и молодежи "Истоки" 79 280,00 100,0% 01 13 092 9608 000 79 280, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 79 280,00 100,0% 01 13 092 9608 912 79 280, Образование 42 332 441,81 71,4% 07 00 000 0000 000 59 313 000, Молодежная политика и оздоровление детей 37 847 384,92 71,7% 07 07 000 0000 000 52 787 000, Организационно-воспитательная работа с молодежью 36 888 163,24 71,6% 07 07 431 0000 000 51 525 983, Проведение мероприятий для детей и молодежи -14 758, 07 07 431 0100 000 0, Межбюджетные трансферты -14 758, 07 07 431 0100 500 0, Методическое сопровождение работы с детьми и молодежью 0,00 0,0% 07 07 431 0101 000 10 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 07 07 431 0101 971 10 000, Поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самодеятельности 127 286,92 50,9% 07 07 431 0102 000 250 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 127 286,92 50,9% 07 07 431 0102 971 250 000, Поддержка предпринимательской деятельности молодежи 19 110,75 63,7% 07 07 431 0103 000 30 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 19 110,75 63,7% 07 07 431 0103 971 30 000, Поддержка студенческой (учщейся) молодежи 18 000,00 30,0% 07 07 431 0104 000 60 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 18 000,00 30,0% 07 07 431 0104 971 60 000, Поддержка рабочей молодежи 0,00 0,0% 07 07 431 0105 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 07 07 431 0105 971 20 000, Поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций 120 500,00 80,3% 07 07 431 0106 000 150 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 120 500,00 80,3% 07 07 431 0106 971 150 000, Создание информационного пространства и информационное обслуживание молодежной политики 29 000,00 58,0% 07 07 431 0107 000 50 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 29 000,00 58,0% 07 07 431 0107 971 50 000, Формирование условий для гражданского военного патриотического воспитания 188 172,80 55,3% 07 07 431 0108 000 340 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 188 172,80 55,3% 07 07 431 0108 971 340 000, Социальная поддержка молодой семьи 0,00 0,0% 07 07 431 0109 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 07 07 431 0109 971 20 000, Обеспечение деятельности МБУ "Истоки" 21 214 079,77 71,8% 07 07 431 9901 000 29 530 332, Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 19 927 412,77 70,9% 07 07 431 9901 911 28 119 000, 1 2 3 4 5 6 7 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 286 667,00 91,2% 07 07 431 9901 912 1 411 332, Обеспечение деятельности МБУ "Свет" 8 531 211,00 73,9% 07 07 431 9902 000 11 540 555, Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 8 102 656,00 72,9% 07 07 431 9902 911 11 112 000, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 428 555,00 100,0% 07 07 431 9902 912 428 555, Обеспечение деятельности МБУ "Отечество" 2 939 979,00 71,6% 07 07 431 9903 000 4 103 362, Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 2 822 600,00 70,8% 07 07 431 9903 911 3 985 983, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 117 379,00 100,0% 07 07 431 9903 912 117 379, Обеспечение деятельности МБУ "Юность" 3 715 581,00 68,5% 07 07 431 9904 000 5 421 734, Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 3 012 173,00 63,8% 07 07 431 9904 911 4 718 326, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 703 408,00 100,0% 07 07 431 9904 912 703 408, Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 150 000,00 100,0% 07 07 432 0000 000 150 000, Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей (за исключением отдельных категорий детей - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов, без надзорных и беспризорных детей) в загородных оздоровительных, палаточных лагерях, по организации и обеспечению санаторно курортного лечения детей за счет средств бюджета городского округа - город Волжский 150 000,00 100,0% 07 07 432 0303 000 150 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 150 000,00 100,0% 07 07 432 0303 971 150 000, Целевые программы муниципальных образований 809 221,68 72,8% 07 07 795 0000 000 1 111 017, Выплаты городских стипендий одаренным детям и премий педагогам, подготовившим городских стипендиатов в области образования, культуры, спорта и молодежной политике 49 020,00 43,7% 07 07 795 0705 000 112 260, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 49 020,00 43,7% 07 07 795 0705 972 112 260, МБУ "Истоки" 359 000,00 75,4% 07 07 795 1707 000 475 900, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 359 000,00 75,4% 07 07 795 1707 972 475 900, МБУ "Свет" 59 480,00 85,0% 07 07 795 1708 000 70 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 59 480,00 85,0% 07 07 795 1708 972 70 000, МБУ "Отечество" 95 900,00 76,3% 07 07 795 1709 000 125 640, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 95 900,00 76,3% 07 07 795 1709 972 125 640, МБУ "Юность" 157 217,00 100,0% 07 07 795 1710 000 157 217, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 157 217,00 100,0% 07 07 795 1710 972 157 217, Организация и проведение информационных кампаний по профилактике наркомании среди молодежи (КМППР) 88 604,68 52,1% 07 07 795 3105 000 170 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 88 604,68 52,1% 07 07 795 3105 972 170 000, Другие вопросы в области образования 4 485 056,89 68,7% 07 09 000 0000 000 6 526 000, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 4 485 056,89 68,7% 07 09 002 0000 000 6 526 000, Центральный аппарат 4 485 056,89 68,7% 07 09 002 0400 000 6 526 000, Выполнение функций органами местного самоуправления 4 485 056,89 68,7% 07 09 002 0400 950 6 526 000, Социальная политика 2 300 000,00 100,0% 10 00 000 0000 000 2 300 000, Социальное обеспечение населения 2 300 000,00 100,0% 10 03 000 0000 000 2 300 000, 1 2 3 4 5 6 7 Целевые программы муниципальных образований 2 300 000,00 100,0% 10 03 795 0000 000 2 300 000, Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 2 300 000,00 100,0% 10 03 795 1002 000 2 300 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 2 300 000,00 100,0% 10 03 795 1002 972 2 300 000, ИТОГО: 61 692 280,00 44 711 721,81 72,5% Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды Ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения целевая разде подразд вид статья л ел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 0,00 0,0% 01 00 000 0000 000 159 501, Другие общегосударственные вопросы 0,00 0,0% 01 13 000 0000 000 159 501, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0,00 0,0% 01 13 092 0000 000 159 501, МКОУ ДОД ДЮСШ №5 0,00 0,0% 01 13 092 9637 000 159 501, Обеспечение деятельности казенных учреждений 0,00 0,0% 01 13 092 9637 901 159 501, Образование 36 525 186,77 67,1% 07 00 000 0000 000 54 458 553, Общее образование 36 525 186,77 67,1% 07 02 000 0000 000 54 458 553, Учреждения по внешкольной работе с детьми 36 454 019,05 67,1% 07 02 423 0000 000 54 310 029, МКОУ ДОД СДЮСШОР № 2 12 063 384,30 61,3% 07 02 423 9915 000 19 695 385, Обеспечение деятельности казенных учреждений 12 063 384,30 61,3% 07 02 423 9915 901 19 695 385, МКОУ ДОД ДЮСШ № 5 4 066 718,88 63,8% 07 02 423 9916 000 6 377 895, Обеспечение деятельности казенных учреждений 4 066 718,88 63,8% 07 02 423 9916 901 6 377 895, МКОУ ДОД СДЮСШОР - плавания 8 661 162,86 67,1% 07 02 423 9917 000 12 913 179, Обеспечение деятельности казенных учреждений 8 661 162,86 67,1% 07 02 423 9917 901 12 913 179, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4 11 662 753,01 76,1% 07 02 423 9918 000 15 323 568, Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 11 544 245,00 78,5% 07 02 423 9918 911 14 705 060, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 118 508,01 19,2% 07 02 423 9918 912 618 508, Целевые программы муниципальных образований 71 167,72 47,9% 07 02 795 0000 000 148 524, МКОУ ДОД СДЮСШОР № 2 71 167,72 47,9% 07 02 795 1711 000 148 524, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 71 167,72 47,9% 07 02 795 1711 972 148 524, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 63 634 668,12 73,2% 11 00 000 0000 000 86 979 106, Физическая культура 60 575 364,15 73,9% 11 01 000 0000 000 81 924 440, Центры спортивной подготовки (сборные команды) 48 501 423,39 70,5% 11 01 482 0000 000 68 788 677, АМУ ФКС "Волжанин" 26 538 951,00 72,5% 11 01 482 9901 000 36 629 027, Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания 23 068 951,00 74,8% 11 01 482 9901 921 30 845 727, Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 470 000,00 60,0% 11 01 482 9901 922 5 783 300, АМУ "ПСТК" 2 456 133,00 74,2% 11 01 482 9902 000 3 309 350, Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания 2 456 133,00 74,2% 11 01 482 9902 921 3 309 350, АМУ "ФК "Энергия" 7 009 060,00 73,8% 11 01 482 9903 000 9 495 224, Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания 7 009 060,00 73,8% 11 01 482 9903 921 9 495 224, МБУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений" 12 497 279,39 64,6% 11 01 482 9904 000 19 355 076, Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 11 601 633,65 62,8% 11 01 482 9904 911 18 459 430, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 895 645,74 100,0% 11 01 482 9904 912 895 645, Целевые программы муниципальных образований 12 073 940,76 91,9% 11 01 795 0000 000 13 135 763, Комитет физической культуры и спорта 0,0% 11 01 795 0009 000 100 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,0% 11 01 795 0009 971 100 000, Выплаты городских стипендий одаренным детям и премий педагогам, подготовившим городских стипендиатов в области образования, культуры, спорта и молодежной политике 277 100,00 59,4% 11 01 795 0705 000 466 200, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 277 100,00 59,4% 11 01 795 0705 972 466 200, Изготовление спортивных афиш и спортивной атрибутики (КФКиС) 99 990,00 100,0% 11 01 795 1001 000 100 000, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 99 990,00 100,0% 11 01 795 1001 972 100 000, АМУ "ФК"Энергия" 36 252,00 76,0% 11 01 795 1713 000 47 700, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 36 252,00 76,0% 11 01 795 1713 972 47 700, АМУ ФКС "Волжанин" 2 920 924,00 100,0% 11 01 795 1716 000 2 920 924, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 2 920 924,00 100,0% 11 01 795 1716 972 2 920 924, АМУ "ПСТК" 6 000,00 100,0% 11 01 795 1717 000 6 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 6 000,00 100,0% 11 01 795 1717 972 6 000, МБУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений" 78 456,00 70,7% 11 01 795 1718 000 110 967, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 78 456,00 70,7% 11 01 795 1718 972 110 967, Изготовление полиграфической продукции (вымпела, буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни) «Спорт против наркотиков» (КФКС) 0,00 0,0% 11 01 795 3102 000 100 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 11 01 795 3102 972 100 000, МКОУ ДОД СДЮСШОР № 2 228 400,00 78,3% 11 01 795 4301 000 291 575, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 228 400,00 78,3% 11 01 795 4301 971 291 575, МКОУ ДОД ДЮСШ № 5 186 872,00 72,2% 11 01 795 4302 000 259 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 186 872,00 72,2% 11 01 795 4302 971 259 000, МКОУ ДОД СДЮСШОР - плавания 331 696,76 87,9% 11 01 795 4303 000 377 200, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 331 696,76 87,9% 11 01 795 4303 971 377 200, АМУ "ФК"Энергия" 6 500 000,00 100,0% 11 01 795 4307 000 6 500 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 6 500 000,00 100,0% 11 01 795 4307 972 6 500 000, Комитет физической культуры и спорта 1 408 250,00 75,9% 11 01 795 4309 000 1 856 197, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 408 250,00 75,9% 11 01 795 4309 971 1 856 197, Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3 059 303,97 60,5% 11 05 000 0000 000 5 054 666, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 3 059 303,97 60,5% 11 05 002 0000 000 5 054 666, Центральный аппарат 3 059 303,97 60,5% 11 05 002 0400 000 5 054 666, Выполнение функций органами местного самоуправления 3 059 303,97 60,5% 11 05 002 0400 950 5 054 666, ИТОГО: 141 597 161,00 100 159 854,89 70,7% Управление здравоохранения и социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Единица измерения: руб.

Коды Ведомственной классификации % Назначено Исполнено Наименование исполнения целевая разде подраз вид статья л дел расхода 1 2 3 4 5 6 7 Общегосударственные вопросы 1 191 315,00 59,7% 01 00 000 0000 000 1 996 061, Другие общегосударственные вопросы 1 191 315,00 59,7% 01 13 000 0000 000 1 996 061, Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1 191 315,00 59,7% 01 13 092 0000 000 1 996 061, Выполнение других обязательств государства 164 600,00 97,9% 01 13 092 0300 000 168 100, Прочие расходы 164 600,00 97,9% 01 13 092 0300 960 168 100, Реализация закона Волгоградской области от 10.01. №661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской области" 897 805,00 82,9% 01 13 092 9600 000 1 082 740, Социальные выплаты 897 805,00 84,1% 01 13 092 9600 905 1 067 740, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 01 13 092 9600 971 15 000, МБУЗ "Городская клиническая больница №1" 99 920,00 100,0% 01 13 092 9607 000 99 920, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 920,00 100,0% 01 13 092 9607 912 99 920, МКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" 28 990,00 100,0% 01 13 092 9640 000 28 990, Обеспечение деятельности казенных учреждений 28 990,00 100,0% 01 13 092 9640 901 28 990, МБУЗ "Волжская городская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,0% 01 13 092 9645 000 529 811, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00 0,0% 01 13 092 9645 912 529 811, МБУЗ "Городская детская больница" 0,00 0,0% 01 13 092 9650 000 86 500, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,00 0,0% 01 13 092 9650 912 86 500, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 314 716 699,84 59,9% 09 00 000 0000 000 525 323 999, Стационарная медицинская помощь 24 855 665,52 39,0% 09 01 000 0000 000 63 680 039, Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 23 946 617,22 40,1% 09 01 470 0000 000 59 680 039, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская клиническая больница №1 им.С.З. Фишера" 4 581 781,74 29,5% 09 01 470 9901 000 15 535 281, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 581 781,74 29,5% 09 01 470 9901 912 15 535 281, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская больница №2" 8 968 074,01 47,7% 09 01 470 9902 000 18 781 865, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 8 968 074,01 47,7% 09 01 470 9902 912 18 781 865, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская клиническая больница №3" 6 416 027,28 38,0% 09 01 470 9903 000 16 904 027, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 416 027,28 38,0% 09 01 470 9903 912 16 904 027, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская детская больница " 3 980 734,19 47,1% 09 01 470 9904 000 8 458 864, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 980 734,19 47,1% 09 01 470 9904 912 8 458 864, Целевые программы муниципальных образований 909 048,30 22,7% 09 01 795 0000 000 4 000 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программ в МБУЗ "Городская клиническая больница № им.С.З.Фишера" 364 303,59 18,2% 09 01 795 1737 000 2 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 364 303,59 18,2% 09 01 795 1737 972 2 000 000, Реализация мероприятий в рамках целевой пограммы МКУЗ "Городская клиническая больница №3" 544 744,71 27,2% 09 01 795 1738 000 2 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 544 744,71 27,2% 09 01 795 1738 972 2 000 000, Амбулаторная помощь 63 872 679,79 61,4% 09 02 000 0000 000 103 967 697, Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1 978 500,00 65,6% 09 02 470 0000 000 3 016 793, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская больница №2" 1 978 500,00 65,6% 09 02 470 9902 000 3 016 793, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 978 500,00 65,6% 09 02 470 9902 912 3 016 793, Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 61 512 542,79 61,5% 09 02 471 0000 000 99 950 904, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская поликлиника №3" 4 454 919,20 44,5% 09 02 471 9905 000 10 018 400, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 454 919,20 44,5% 09 02 471 9905 912 10 018 400, Обеспечение деятельности МБУЗ "Волжская городская поликлиника №4" 4 414 595,30 61,1% 09 02 471 9906 000 7 228 095, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 414 595,30 61,1% 09 02 471 9906 912 7 228 095, 1 2 3 4 5 6 7 Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская поликлиника №5" 4 811 204,44 55,8% 09 02 471 9907 000 8 618 583, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 811 204,44 55,8% 09 02 471 9907 912 8 618 583, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская поликлиника №6" 6 854 830,94 73,9% 09 02 471 9908 000 9 280 184, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 854 830,94 73,9% 09 02 471 9908 912 9 280 184, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская детская поликлиника №1" 27 568 293,44 63,1% 09 02 471 9909 000 43 720 477, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 27 568 293,44 63,1% 09 02 471 9909 912 43 720 477, Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 9 495 499,42 61,5% 09 02 471 9910 000 15 451 274, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9 495 499,42 61,5% 09 02 471 9910 912 15 451 274, Обеспечение деятельности МБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 2 704 560,10 83,1% 09 02 471 9911 000 3 252 947, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 704 560,10 83,1% 09 02 471 9911 912 3 252 947, Обеспечение деятельности МБУЗ "Волжская городская стоматологическая поликлиника" 1 208 639,95 50,8% 09 02 471 9912 000 2 380 941, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 208 639,95 50,8% 09 02 471 9912 912 2 380 941, Целевые программы муниципальных образований 381 637,00 38,2% 09 02 795 0000 000 1 000 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программ в МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 381 637,00 38,2% 09 02 795 1739 000 1 000 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 381 637,00 38,2% 09 02 795 1739 972 1 000 000, Скорая медицинская помощь 141 692 477,11 69,6% 09 04 000 0000 000 203 493 751, Станция скорой и неотложной помощи 130 589 477,11 70,7% 09 04 477 0000 000 184 822 751, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы здравоохранения 130 589 477,11 70,7% 09 04 477 9900 000 184 822 751, Обеспечение деятельности казенных учреждений 115 396 549,95 100,0% 09 04 477 9900 901 115 396 549, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 15 192 927,16 21,9% 09 04 477 9900 912 69 426 201, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 103 000,00 59,5% 09 04 520 0000 000 18 671 000, Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 11 103 000,00 59,5% 09 04 520 1800 000 18 671 000, Обеспечение деятельности казенных учреждений 9 676 000,00 100,0% 09 04 520 1800 901 9 676 000, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 427 000,00 15,9% 09 04 520 1800 912 8 995 000, Санаторно-оздоровительная помощь 18 175 848,00 66,8% 09 05 000 0000 000 27 219 650, Санатории для детей и подростков 18 175 848,00 66,8% 09 05 474 0000 000 27 219 650, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18 175 848,00 66,8% 09 05 474 9900 000 27 219 650, Обеспечение деятельности казенных учреждений 18 175 848,00 66,8% 09 05 474 9900 901 27 219 650, Другие вопросы в области здравоохранения 66 120 029,42 52,1% 09 09 000 0000 000 126 962 861, Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12 913 670,18 62,6% 09 09 002 0000 000 20 625 267, Центральный аппарат 12 913 670,18 62,6% 09 09 002 0400 000 20 625 267, Выполнение функций органами местного самоуправления 12 913 670,18 62,6% 09 09 002 0400 950 20 625 267, Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений 41 937 659,19 90,3% 09 09 096 0000 000 46 441 500, Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из Территориального фонда обязательного медицинского страхования 41 937 659,19 90,3% 09 09 096 0101 000 46 441 500, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 41 937 659,19 90,3% 09 09 096 0101 912 46 441 500, Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 1 857 016,06 64,8% 09 09 469 0000 000 2 867 846, Обеспечение деятельности подведомственных учреждений здравоохранения 1 857 016,06 64,8% 09 09 469 9900 000 2 867 846, Обеспечение деятельности казенных учреждений 1 857 016,06 64,8% 09 09 469 9900 901 2 867 846, Реализация государственных функций в области здравоохранения 278 337,91 25,1% 09 09 485 0000 000 1 106 745, Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 278 337,91 25,1% 09 09 485 9700 000 1 106 745, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 278 337,91 25,1% 09 09 485 9700 971 1 106 745, Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 199 656,00 99,8% 09 09 520 0000 000 200 000, 1 2 3 4 5 6 7 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших а результате решений, принятых органами власти другого уровня 199 656,00 99,8% 09 09 520 1500 000 200 000, Прочие расходы 199 656,00 99,8% 09 09 520 1500 960 200 000, Целевые программы муниципальных образований 8 933 690,08 16,0% 09 09 795 0000 000 55 721 502, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская клиническая больница №1 им.


С.З.Фишера" 63 600,00 100,0% 09 09 795 0901 000 63 600, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 63 600,00 100,0% 09 09 795 0901 972 63 600, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская больница №2" 0,00 0,0% 09 09 795 0902 000 42 800, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0902 972 42 800, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская клиническая больница №3" 68 000,00 100,0% 09 09 795 0903 000 68 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 68 000,00 100,0% 09 09 795 0903 972 68 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская больница" 50 000,00 100,0% 09 09 795 0904 000 50 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 50 000,00 100,0% 09 09 795 0904 972 50 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №3" 0,00 0,0% 09 09 795 0905 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0905 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Волжская городская поликлиника №4" 20 000,00 100,0% 09 09 795 0906 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 20 000,00 100,0% 09 09 795 0906 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №5" 0,00 0,0% 09 09 795 0907 000 25 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0907 972 25 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №6" 0,00 0,0% 09 09 795 0908 000 10 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0908 972 10 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская поликлиника №1" 0,00 0,0% 09 09 795 0909 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 0,00 0,0% 09 09 795 0909 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 20 000,00 100,0% 09 09 795 0910 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 20 000,00 100,0% 09 09 795 0910 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника 20 000,00 100,0% " 09 09 795 0911 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 20 000,00 100,0% 09 09 795 0911 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "волжская городская стоматологическая поликлиника " 20 000,00 100,0% 09 09 795 0912 000 20 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 20 000,00 100,0% 09 09 795 0912 972 20 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи 50 000,00 100,0% " 09 09 795 0913 000 50 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 50 000,00 100,0% 09 09 795 0913 972 50 000, Реализация мероприятий в рамках целевой пограммы МКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" 42 000,00 100,0% 09 09 795 0915 000 42 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации долгосрочных целевых программ 42 000,00 100,0% 09 09 795 0915 972 42 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская клиническая больница № им.С.З.Фишера" 1 126 666,00 13,3% 09 09 795 4401 000 8 452 371, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 126 666,00 13,3% 09 09 795 4401 971 8 452 371, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская больница №2" 0,00 0,0% 09 09 795 4402 000 2 739 137, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4402 971 2 739 137, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская клиническая больница №3" 3 361 088,37 24,5% 09 09 795 4403 000 13 723 900, 1 2 3 4 5 6 7 Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 3 361 088,37 24,5% 09 09 795 4403 971 13 723 900, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская больница" 1 988 060,00 20,1% 09 09 795 4404 000 9 874 300, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 988 060,00 20,1% 09 09 795 4404 971 9 874 300, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №3" 0,00 0,0% 09 09 795 4405 000 3 590 629, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4405 971 3 590 629, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Волжская городская поликлиника №4" 0,00 0,0% 09 09 795 4406 000 3 660 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4406 971 3 660 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №5" 118 823,00 14,2% 09 09 795 4407 000 835 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 118 823,00 14,2% 09 09 795 4407 971 835 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская поликлиника №6" 0,00 0,0% 09 09 795 4408 000 400 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4408 971 400 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская поликлиника №1" 0,00 0,0% 09 09 795 4409 000 744 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 0,00 0,0% 09 09 795 4409 971 744 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 147 244,00 73,6% 09 09 795 4410 000 200 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 147 244,00 73,6% 09 09 795 4410 971 200 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 288 000,00 92,9% 09 09 795 4411 000 310 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 288 000,00 92,9% 09 09 795 4411 971 310 000, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Волжская городская стоматологическая 1 144 768,00 27,0% 09 09 795 4412 000 4 238 400, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 144 768,00 27,0% 09 09 795 4412 971 4 238 400, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской 100 000,00 1,6% 09 09 795 4413 000 6 172 365, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 100 000,00 1,6% 09 09 795 4413 971 6 172 365, Реализация мероприятий в рамках целевой программы в МКУЗ "Детский санаторий" 305 440,71 98,5% 09 09 795 4414 000 310 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 305 440,71 98,5% 09 09 795 4414 971 310 000, Социальная политика 85 983 149,54 56,3% 10 00 000 0000 000 152 636 000, Социальное обеспечение населения 68 947 399,46 53,0% 10 03 000 0000 000 130 163 700, Резервные фонды 0,00 0,0% 10 03 070 0000 000 50 000, Резервный фонд Правительства Волгоградской области 0,00 0,0% 10 03 070 0600 000 50 000, Социальные выплаты 0,00 0,0% 10 03 070 0600 905 50 000, Социальная помощь 58 304 835,25 54,7% 10 03 505 0000 000 106 551 300, Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 58 304 835,25 54,7% 10 03 505 4800 000 106 551 300, Социальные выплаты 54 162 289,31 54,7% 10 03 505 4800 005 98 965 406, Выполнение функций органами местного самоуправления 4 142 545,94 54,6% 10 03 505 4800 950 7 585 894, Целевые программы муниципальных образований 10 642 564,21 45,2% 10 03 795 0000 000 23 562 400, По приказам комитета социальной политики 1 720 800,00 41,0% 10 03 795 2501 000 4 200 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 720 800,00 41,0% 10 03 795 2501 980 4 200 000, По постановлению Главы городского округа 646 100,00 53,8% 10 03 795 2502 000 1 200 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 646 100,00 53,8% 10 03 795 2502 980 1 200 000, Первостроителям для приобретение строительных материалов на ремонт квартир, замена сантехнического оборудования 15 000,00 15,0% 10 03 795 2503 000 100 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 000,00 15,0% 10 03 795 2503 980 100 000, К началу учебного года семьям:

- многодетным, опекунским, неполным и с детьми-инвалидами 266 000,00 83,1% 10 03 795 2504 000 320 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 266 000,00 83,1% 10 03 795 2504 980 320 000, 1 2 3 4 5 6 7 Выпускникам детского дома, школы-интерната, детамя сиротам из социально-реабилитационного центра, окончившим обучение в школе 425 000,00 100,0% 10 03 795 2505 000 425 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 425 000,00 100,0% 10 03 795 2505 980 425 000, Детям сиротам для благоустройства жилого помещения и приобретения предметов первой необходимости 195 000,00 100,0% 10 03 795 2506 000 195 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 195 000,00 100,0% 10 03 795 2506 980 195 000, Матерям-роженицам на комплекты для новорожденным 73 500,00 44,5% 10 03 795 2507 000 165 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 500,00 44,5% 10 03 795 2507 980 165 000, Одиноким матерям на приобретение детского питания 134 200,00 55,9% 10 03 795 2508 000 240 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 134 200,00 55,9% 10 03 795 2508 980 240 000, При рождении третьего ребенка и последующих детей 95 000,00 50,0% 10 03 795 2509 000 190 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 95 000,00 50,0% 10 03 795 2509 980 190 000, Гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию 0,00 0,0% 10 03 795 2510 000 10 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2510 980 10 000, Гражданам (лицам без гражданства, без определенного места жительства) для оплаты документов при получении паспорта 12 100,00 48,4% 10 03 795 2511 000 25 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 100,00 48,4% 10 03 795 2511 980 25 000, На зубопротезирование пенсионерам 275 500,00 36,7% 10 03 795 2513 000 750 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 275 500,00 36,7% 10 03 795 2513 980 750 000, На зубопротезирование первостроителям 38 700,00 25,8% 10 03 795 2514 000 150 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 38 700,00 25,8% 10 03 795 2514 980 150 000, Почетному гражданину города, имеющему статус пенсионера Всесоюзного значения 22 500,00 75,0% 10 03 795 2515 000 30 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 500,00 75,0% 10 03 795 2515 980 30 000, Гражданам, имующим городские персоональные пенсии 501 000,00 73,2% 10 03 795 2516 000 684 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 501 000,00 73,2% 10 03 795 2516 980 684 000, Гражданам, награжденным почетным знаком "Герб города Волжского" 524 000,00 72,8% 10 03 795 2517 000 720 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 524 000,00 72,8% 10 03 795 2517 980 720 000, Гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Волжского" 255 000,00 94,4% 10 03 795 2518 000 270 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 255 000,00 94,4% 10 03 795 2518 980 270 000, Ежемесячное пособие родителям и семьям в/служащих, погибших в армии в мирное время 151 000,00 75,3% 10 03 795 2519 000 200 500, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 151 000,00 75,3% 10 03 795 2519 980 200 500, Оплата проездных билетов детям (учащимся школ), в соответствии с городским Порядком "Обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами", утв. Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.04.02 № 50/6 1 952 800,00 65,6% 10 03 795 2521 000 2 976 200, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 952 800,00 65,6% 10 03 795 2521 980 2 976 200, Оплата проезда первостроителям 46 920,00 75,4% 10 03 795 2522 000 62 220, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46 920,00 75,4% 10 03 795 2522 980 62 220, Оплата за подписку на газеты гражданам, имеющим городские награды и звания, и первостроителям города, не имеющим льгот 21 736,56 45,5% 10 03 795 2523 000 47 776, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21 736,56 45,5% 10 03 795 2523 980 47 776, Оплата за доставку в морг умерших по заявкам медицинских учреждений города и УВД 22 900,00 5,7% 10 03 795 2524 000 400 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 22 900,00 5,7% 10 03 795 2524 971 400 000, 1 2 3 4 5 6 7 Оплата за новогодние подарки неорганизованным детям из малоимущих семей, неорганизованным детям сотрудников УВД г.Волжского, учащимся и воспитанникам специализированных учебных заведений городского округа город Волжский, детям из неблагополучных семей по ходатайству Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области 0,00 0,0% 10 03 795 2527 000 100 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2527 980 100 000, Оплата за путевки пенсионерам 409 360,00 96,8% 10 03 795 2528 000 422 800, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 409 360,00 96,8% 10 03 795 2528 980 422 800, Оплата за путевки первостроителям 137 200,00 100,0% 10 03 795 2529 000 137 200, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137 200,00 100,0% 10 03 795 2529 980 137 200, Оплата за путевки работникам бюджетной сферы 0,00 0,0% 10 03 795 2530 000 400 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00 0,0% 10 03 795 2530 980 400 000, Оплата за путевки детям в летние оздоровительные лагеря 541 296,00 98,4% 10 03 795 2531 000 550 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 541 296,00 98,4% 10 03 795 2531 980 550 000, Оплата за путевки детям с хроническими заболеваниями в санатории 89 400,00 100,0% 10 03 795 2532 000 89 400, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 89 400,00 100,0% 10 03 795 2532 980 89 400, Муниципальные социальные гранты 1 600 000,00 100,0% 10 03 795 2533 000 1 600 000, Функционирование органов местного самоуправления в части реализации ведомственных программ 1 600 000,00 100,0% 10 03 795 2533 971 1 600 000, Материальные выплаты участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 1 000,00 2,0% 10 03 795 2534 000 50 000, Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 000,00 2,0% 10 03 795 2534 980 50 000, Материальные выплаты гражданам, достигшим 95 лет и старше, к Международному дню пожилых людей;



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.