авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |

«Одобрен Правительством Камчатского края 14.12.2010 г. Министерство экономического развития Камчатского края ...»

-- [ Страница 2 ] --

Доля детей, находящихся в социальных приютах, от общей численности детей за 2009 год снизилась до 1,23% при плановых показателях 1,9 %. Причина сниже ния объясняется тем, что в 2009 году были закрыты два социальных приюта в п.

Усть-Большерецке и Усть-Камчатске по причине снижения за отчетный период ко личества безнадзорных детей и детей, нуждающихся в изъятии из неблагополучных семей.

В Камчатском крае реализуются меры социальной поддержки, установленные федеральным и краевым законодательством, включающие предоставление 63 раз личных видов социальной мер поддержки. Среди мер социальной поддержки насе ления – выплата ежемесячных пособий семьям с детьми, многодетным семьям, ве теранам войны, неработающим пенсионерам.

В Камчатском крае переход на монетизацию мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги осуществляется поэтапно. С марта 2009 года монетизация указанных льгот осуществлена в в пгт. Пала на. С 1 октября 2009 года осуществлен переход на монетизацию в Петропавловск Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе. Переход на монетизацию во всех муниципальных районах Камчатского края осуществлен с января 2010 года.

Одной из приоритетных целей деятельности Министерства, является повыше ние эффективности и улучшение работы по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа ции, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения ро дителей в муниципальных образованиях. Общий объем субвенции, выделенной из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий по социальному об служиванию в 2009 году составил 311706,9 тыс. руб. Доля субвенций на выполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию в общем объеме ас сигнований Министерства в 2009 году составила 11 %. Доля граждан, охваченных социальным обслуживанием от общего числа нуждающихся в нем - 99 %.

В 2009 году продолжалась работа по созданию современной системы управ ления охраной труда, обеспечения безопасных условий трудовой деятельности. До ля рабочих мест, прошедших аттестацию по условиям труда на 85,7% превышает плановые показатели (2,6% против 1,4%). Доля работающего населения, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах, составила за от четный период 7,7% против 6,63% плановых значений.

Работа в сфере охраны труда, проводимая Министерством, органами контроля и надзора, органами местного самоуправления муниципальных образований в Кам чатском крае, работодателями, позволила в 2009 году снизить производственный травматизм в организациях Камчатского края. Всего за 2009 год общее количество пострадавших от несчастных случаев на производстве составило 279 человек, что на 8 пострадавших меньше, чем в 2008 году. В результате несчастных случаев на про изводстве погибло 9 человек, в 2008 году погибло 14 человек.

Важнейшим показателем развития социального партнерства является количе ство и качество заключаемых соглашений и коллективных договоров. По состоянию на начало года в крае действует 349 коллективных договоров. Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием социально трудовых отношений, по итогам 2009 года составила 38,7% (47990 человек) от сред негодовой численности работников (123914 человек), превысив оценочный показа тель, характеризующий уровень достижения поставленной цели, за 2009 год на 5%.

В целом бюджетные ассигнования, а также проводимые мероприятия по вне дрению современных технологий управления, способствующих повышению качест ва предоставляемых государственных услуг и эффективности деятельности, позво лили реализовать основные приоритеты деятельности Министерства культуры Камчатского края и подведомственных ему учреждений.

Отмечается рост числа культурно - досуговых мероприятий и населения, уча ствующего них и в работе любительских объединений по отношению к 2008 году (на 23% и на 36 % соответственно).

При незначительном увеличении за 2009 год числа предметов хране ния музейных фондов, выросло число открытых в отчетном периоде выставок и экспонируемых на них предметов.

Произошло сокращение библиотечных фондов в краевых государственных библиотеках на 7,5 тыс. экземпляров. Это вызвано недостаточным финансировани ем на комплектование библиотечных фондов и тем, что списание ветхой и устарев шей литературы опережает новые поступления. Несмотря на сокращение библио течных фондов, работа библиотек остается стабильной, о чем свидетельствует ана лиз основных показателей деятельности - числа читателей (рост на 0,5%), книговы дачи (рост 0,3%) и числа посещений (рост 0,6%).

Отмечается снижение по сравнению с 2008 годом показателей театров и кон цертных организаций. Это связано с отменой ряда спектаклей и концертов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в ноябре - декабре 2009 г. В иных условиях показатели могли быть перевыполнены относительно плана и превы сить уровень показателей 2008 года.

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания дома культуры под этнокультурный центр в с.Никольском.

В целях рационального и эффективного использования материальных, кадро вых и финансовых ресурсов в отчетном году Министерством культуры проведены организационные мероприятия, в том числе:

- реорганизация краевых государственных учреждений «Камчатская краевая филармония», «Камчатская хоровая капелла», и «Камчатский камерный оркестр имени Г.А.Аввакумова» путем слияния в краевое государственное учреждение «Камчатское концертно-филармоническое объединение».

- реорганизация структуры и штатной численности Министерства культуры Камчатского края (сокращена одна штатная должность);

- с 01.01.2009 путем изменения типа существующего краевого государственно го учреждения «Камчатский театр кукол» создано краевое государственное авто номное учреждение «Камчатский театр кукол»;

- в течение года велась разработка и внедрение показателей и методов оценки результативности деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства;

- в связи с необходимостью перевода государственных учреждений на государ ственные задания на предоставление услуг проводились мероприятия по подготовке государственных заданий для подведомственных Министерству учреждений. Разра ботаны и утверждены с 01.01.2010 государственные задания краевым государствен ным учреждениям на 2010 год, которые увязывают показатели оказываемых госу дарственных услуг и бюджетное финансирование;

- проводился мониторинг результатов работы краевых государственных учре ждений культуры в новых условиях оплаты труда. Выявлялись проблемные вопро сы, которые сложно было предусмотреть в период разработки нормативных право вых актов по переводу учреждений на новые условия оплаты труда;

- внедряется система мер результативного управления краевыми государствен ными учреждениями.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчат ского края, в пределах своей компетенции, способствует обеспечению на селения, бюджетных, промышленных и прочих потребителей жилищно коммунальными услугами надлежащего качества, соответствующего санитарно техническим требованиям.

Деятельность Министерства в рамках бюджетного процесса в Камчатском крае направлена на обеспечение модернизации жилищно-коммунального хозяйства, ус пешное проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства в регионе совер шенствование системы социальной защиты населения, усиление адресной направ ленности выделяемых на эти цели средств.

В целях обеспечения финансовой устойчивости предприятий ЖКХ при прохо ждении отопительного осенне-зимнего периода в 2009 году муниципальным обра зованиям Камчатского края предоставлены субсидии на обеспечение расходных обязательств по предоставлению тепло- и газоснабжения населения Камчатского края в сумме 1 643 321,1 тыс.руб. или 99,9% от запланированных, а также перечис лены средства краевого бюджета на частичное погашение кредиторской задолжен ности теплоснабжающих предприятий муниципальных образований на оплату за поставки топлива.

В рамках достижения данной цели, за счет финансирования выпадающих дохо дов предприятий жилищно-коммунального комплекса обеспечены своевременные закупки топлива для нужд теплоснабжающих предприятий ЖКХ.

В целях обеспечения выполнения государственных полномочий Камчатского края по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг муниципальным образованиям Камчатского края предоставлены субсидии на организацию работы служб субсидий и возмещение расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 754 610, тыс.руб. или 84,6% от объема плановых субсидий.

В 2009 году субсидии гражданам на оплату ЖКУ предоставлены 44230 семьям, что составляет 32,0% от общего количества проживающих семей в Камчатском крае.

В целях осуществления капитального ремонта многоквартирных домов муни ципальным образованиям Камчатского края в 2009 году предоставлены субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, свя занных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов. Общая сумма субсидий 2009 года с условием софинансирования из бюджетов органов местного самоуправления на проведение капитального ремонта из краевого бюджета направ лено 84 152,6 тыс.руб.

Фактически в 2009 году за счет консолидированных средств капитально отре монтировано 717,8 тыс. кв.м. общей площади жилищного фонда.

В целях обеспечения жилыми помещениями граждан, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2009 году произведено финансирование из краевого бюджета в сумме 69 673,57 тыс.руб., что составляет 606,0% по отношению к 2007 году, при этом финансирование указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета составило 54,0% (5 674, тыс.руб.) от уровня 2007 года.

В целях улучшения жилищных условий населения, повышения качества пре доставления коммунальных услуг, эффективности использования природ ных ресурсов, снижения уровня загрязнения окружающей среды на территории Камчатского края в 2009 году утверждены программы жилищно-коммунального комплекса на реализацию которых из краевого бюджета направлены средства в сумме 187 098,0 тыс.руб., что составляет 79,0 % от предусмотренных.

Министерством строительства Камчатского края в 2009 году в рамках стратегических целей и задач реализовывались следующие мероприятия:

Разработка проекта «Схема территориального планирования Камчатского края»;

Подготовка плана реализации схемы территориального планирования Кам чатского края;

Подготовка документации по планировке территорий для размещения объ ектов капитального строительства регионального значения;

Подготовка модельных технических заданий и муниципальных контрактов на разработку документов территориального планирования муниципальных образо ваний;

Увеличение годового объёма ввода жилья;

Увеличение уровня обеспеченности населения жильём;

Выполнение работ по приведению территориальных единичных расценок (ТЕР) в соответствие с государственными сметными нормативами и разработке ТЕР на монтажные и пусконаладочные работы для Камчатского края в уровне цен по со стоянию на 1 января 2000 года (14 зон строительства);

Расчет средней стоимости 1 кв. м. общей площади крупнопанельных жилых домов нового строительства;

Разработка сметных цен на ресурсы, потребляемые в строительстве (мате риалы, машины и механизмы).

Общий объем бюджетных ассигнований Министерства природных ресурсов Камчатского края в 2009 году на осуществление Камчатским краем отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений предусмотрен в размере 15607,2 тыс. рублей, поступивших в полном объеме.

Кассовые расходы составили 8675,895 тыс. рублей, из них 7202,115 тыс. рублей возврат в доход федерального бюджета остатка неиспользованных субвенций года, кассовые расходы по мероприятиям 2009 г. – 1473,780 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных субвенций 2009 составляет: 14133,420 тыс. руб лей, которые планируется возвратить в доход федерального бюджета.

Краевым бюджетом 2009 года предусмотрены бюджетные ассигнования на воспроизводство минерально-сырьевой базы в размере 3 016,020 тыс. рублей, фак тически профинансировано 1 527,1 тыс. рублей или 50,63% к годовым бюджетным назначениям при 100% выполнении работ.

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обеспечения экологической безопасности и предот вращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружаю щую среду и здоровье человека, постановлением Правительства Камчатского края от 01.12.2008 № 397-П утверждена краевая целевая программа «Обеспече ние экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления в Камчатском крае на 2009 год».

Предельный объем финансирования на реализацию программных мероприя тий предусмотрен в объёме 47330,97 тыс. рублей, в том числе по источникам фи нансирования: за счет средств краевого бюджета - 15405,97 тыс. рублей, средств ме стных бюджетов -21300,0 тыс. рублей, средств внебюджетных источников - 10625, тыс. рублей.

Перечень мероприятий Программы включает:

- строительство, обустройство и содержание полигонов для размещения быто вых и промышленных отходов с предельным объёмом финансирования в объеме 28925,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 6500,0 тыс.

рублей, средств местных бюджетов - 21300,0 тыс. рублей, средств внебюджетных источников - 1125,0 тыс. рублей;

- мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды и устра нению предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций с предельным объёмом финансирования за счет средств краевого бюджета в объеме 8905,97 тыс. рублей;

- мероприятия по сбору и утилизации опасных отходов с предельным объёмом финансирования за счет средств внебюджетных источников - 9500,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование расходов за счет средств краевого бюджета на реализацию программных мероприятий в 2009 году составило 15255,97 тыс. рублей, или 99,0 % к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- на завершения строительства полигона ТБО для г. Елизово и населенных пунктов Елизовского муниципального района - 6500,0 тыс. рублей (100 % к годовым бюджетным назначениям);

- на мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды и уст ранению предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций - 8755,97 тыс. рублей или 98,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Кассовые расходы Министерства по программным мероприятиям составили 15255,97 тыс. рублей, или 100% от полученного финансирования.

Выпуск продукции сельского хозяйства Камчатского края в 2009 году со ставил 4391,1 млн. руб., что выше уровня 2008 года в стоимостном выражении на 12,3 %. Индекс физического объема за отчетный период по предварительным дан ным Росстата составил 95,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Отме чается снижение объемов производства по основным видам сельскохозяйственной продукции: мясо (в живом весе) – на 9 %;

молоко – на 7,1 %;

яйцо – 4,5 %;

карто фель – на 5,6 %;

овощи – на 9,2 %.

Сокращено поголовье крупного рогатого скота на 4,9 % и птицы – на 7,6 %.

Поголовье свиней выросло за отчетный период на 10,1 %.

Значительное влияние на сокращение объемов производства в животноводст ве оказало низкое качество кормов собственного производства, заготовленных на зимовку 2008-2009 года в виду сложных для кормопроизводства погодных условий, нестабильная работа комбикормового завода, повлекшая перебой в кормлении скота и птицы. Особенно остро проблема обеспечения комбикормами отразилась на пти цеводстве и свиноводстве, где комбикорма составляют до 100 % рациона.

Следует отметить положительную тенденцию по обеспеченности поголовья крупного рогатого скота кормами собственного производства. Так, в 2009 году хо зяйствами края было заготовлено на 1 условную голову 22,8 цн. кормовых единиц, по сравнению с 2008 годом на 3,4 цн. больше.

В растениеводстве наблюдается ежегодное изменение объемов производства продукции, которые зависят как от погодных условий, так и от колебаний потреби тельского спроса на продукцию, ограниченным рынком сбыта. Потребительский спрос по данным видам продукции обеспечивается в полном объеме.

В рамках развития приоритетных отраслей осуществляется поддержка произ водства сельскохозяйственной продукции и приобретения семян кормовых культур для обеспечения сельскохозяйственных животных сочными кормами собственного производства (до 500 тонн в год), развития племенной работы и элитного семено водства, технического перевооружения сельскохозяйственного производства. Кам чатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства осуществляет производство безвирусных семян картофеля из мини-клубней, выращенных на гид ропонной установке.

Мероприятия по техническому перевооружению позволили начать обновле ние парка техники и сельхозмашин, технологического оборудования для производ ства и переработки сельскохозяйственной продукции. За 2 года приобретено более 20 тракторов (8 ед. - ЛПХ), силосоуборочный комбайн, кормоуборочный комплекс, автомобили, свыше 30 единиц самоходной и прицепной сельскохозяйственной тех ники, оборудование для хранения овощной продукции, клеточное оборудование для птицы, инкубаторы и другие необходимые в производстве агрегаты.

По состоянию на 1 января 2010 года поголовье северных оленей составляет более 37,0 тыс. голов, из них в оленеводческих организациях – 34,6 тыс. голов. Од ной из основных задач отрасли является наращивание численности поголовья оле ней в оленеводческих хозяйствах. В последнее время общая ситуация в северном оленеводстве Камчатского края стабилизировалась. К 2007 году прирост поголовья составил 13,5 % или 4,5 тыс. голов. В целях возрождение оленеводства, прежде все го, как традиционного вида деятельности местных коренных жителей, основы их образа жизни и уклада, культуры, семейных и национальных традиций в Камчат ском крае возобновлено проведение мероприятий по вакцинации оленей против подкожно-оводовых инвазий. Проведена коралезация и инвентаризация оленепого ловья. Оленеводческими предприятиями закуплено огнестрельное оружие, комплек ты радиостанций, вездеходы для обеспечения транспортного сообщения между оле неводческими звеньями.

Реализация мероприятий по повышению плодородия почв позволила сельхоз товаропроизводителям края закупить 1480 тонн минеральных удобрений, выпол нить работы по научному обеспечению повышения плодородия, произвести ремонт осушительных систем на трех участках общей площадью 326 га, продолжить вы полнение работ по реконструкции оросительной системы «Орошаемый севооборот в ОПХ «Октябрьское» Елизовского района».

В целях привлечения молодых кадров в агропромышленный комплекс, стиму лирования инициативы и трудовой активности работников агропромышленного комплекса, в Камчатском крае ежегодно проводятся конкурсы профессио нального мастерства, предприятия принимают активное участие и достойно пред ставляют Камчатский край в дальневосточных и Всероссийских выставках и ярмар ках.

Осуществляется поддержка предприятий, направивших своих представителей в аграрные учебные заведения для получения сельскохозяйственных специально стей и повышения квалификации.

В рамках реализации мероприятий по повышению доступности кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями, включая КФХ и ЛПХ в 2009 году привлечено 97,7 млн. руб. кредитных средств.

В рамках программы «Социальное развитие села в Камчатском крае на год» в сельской местности построено и приобретено 2 203 кв.м жилья, в том числе построен жилой дом в с. Эссо общей площадью 518 кв. м., на вторичном рынке при обретено 1685 кв.м. Улучшили жилищные условия всего 46 семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Ведется строительство 24-х квартирных блок-секций в п. Ключи Усть-Камчатского района.

Реконструирована общеобразовательная школа на 125 учащихся, центр соци альной помощи семье и детям, ведется проектирование школы на 400 мест.

Продолжается реконструкция 10,8 км сетей, что позволит обеспечить качест венной питьевой водой 7,5 тысяч сельских жителей.

В 2009 году 82,6 % утвержденных бюджетных обязательств Министерства общественных отношений Камчатского края приходились на реализацию меро приятий краевой целевой программы «Поддержка коренных малочисленных наро дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на год», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 07.11. № 352-П. В пределах бюджетных ассигнований на 2009 год в соответствии с основ ной целью Программы (поддержка коренных малочисленных народов Севера, Си бири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае в 2009 году) было на правлено 66 393,67 млн. рублей.

В том числе:

за счет субсидии из федерального бюджета – 45 470,19 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 13 520,65 тыс. руб.;

за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае – 3 877,62 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников – 3 525,21 тыс. руб.

В течение года Министерство осуществляло контроль за целевым освоением предоставляемой поддержки.

Экономическая эффективность предоставления поддержки коренным мало численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим в Камчат ском крае в 2009 году заключается, прежде всего, в обеспечении условий для корен ных малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае, к самообеспече нию, на основе поддержки ведения традиционных видов хозяйствования, к сохране нию производственной базы, духовных и национально-культурных устоев, к под держке профессиональной подготовки, улучшению состояния здоровья.

Деятельность Министерства специальных программ Камчатского края в отчетном периоде была направлена на выполнение мероприятий мобилизационной подготовки, гражданской обороны, защиты государственной тайны, предупрежде ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и профилактики терроризма в Камчат ском крае.

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П «О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и регионального характера и выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края» в 2009 году продолжилось формирование краевого резерва. На 01.01.2010 приобретено и нахо дится на складах имущество на общую сумму более 246000,00 тыс. руб., что состав ляет 94% от планируемого объема накопления материальных ресурсов.

В 2009 году 80,48 % утвержденных бюджетных обязательств Министерства приходились на выполнение мероприятий мобилизационной подготовки, предупре ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма и соста вили 93614,63 тыс. руб. В 2011-2012 года планируется увеличение ассигнований на выполнение указанных мероприятий в среднем на 30-54% за счет расходов на реа лизацию федеральных целевых программ и долгосрочных краевых и ведомственных целевых программ, при этом объем финансирования программ из федерального бюджета составит более 95200,00 тыс. рублей.

В 2009 году бюджетные расходы Агентства по информатизации и связи Камчатского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Элек тронная Камчатка 2009 год» составили 9364 тыс. рублей, из них 5085 тыс. рублей направлено на погашение задолженности по мероприятиям краевой целевой про граммы «Электронная Камчатка 2008 год».

В результате этого, часть мероприятий исполнена не в полном объеме. Основ ная часть расходов пришлась на создание структурированной кабельной сети в ад министративном здании по адресу ул. Ленинградская 118, ее интеграцию в корпора тивную сеть Правительства Камчатского края и составила 3646 тыс. рублей. Ос тальные средства были направлены на повышение квалификации гражданских слу жащих в области информационных технологий и приобретение современного ли цензионного программного обеспечения для нужд исполнительных органов госу дарственной власти Камчатского края.

На реализацию цели «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края» в плановом пе риоде будут направляться от 38 до 52 % расходов Агентства по управлению госу дарственным имуществом Камчатского края.

Основными расходами являются:

- расходы на оценку рыночной стоимости имущества, находящегося в госу дарственной собственности Камчатского края для целей его приватизации;

- проведение ежегодной рыночной оценки права пользования (аренды) иму ществом, находящимся в государственно собственности Камчатского края;

- проведение технической инвентаризации и кадастровых работ для целей государственной регистрации права собственности Камчатского края на объ екты недвижимости.

Осуществление данных расходов обеспечит ежегодный рост доходов краевого бюджета от приватизации имущества, находящегося в государственной собственно сти Камчатского края, и от арендных платежей, а также обеспечит проведение ме роприятий, связанных с государственной регистрацией права собственности на объ екты недвижимости.

На реализацию цели «Повышение эффективности деятельности государствен ных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Камчатского края»

планируется направлять от 24 до 48 % расходов Агентства.

Осуществление данных расходов также позволит обеспечить рост доходов краевого бюджета.

Применяемая Агентством по занятости населения Камчатского края сис тема распределения расходов по подведомственным краевым государственным уч реждениям центрам занятости населения, основанная на определении необходимого объема средств в целях достижения максимального результата (выполнения утвер жденных контрольных показателей), позволила достигнуть поставленных целей, со хранив основные численные показатели, характеризующие ситуацию на рынке тру да, на уровне предыдущих лет. Таким образом, объем и структура бюджетных рас ходов, предусмотренных на реализацию поставленных целей и задач, составленная с учетом принципов результативности бюджетных расходов.

Бюджетные средства в количестве 80797 тыс. рублей, выделенные Агентству по ветеринарии Камчатского края и подведомственным ему краевым государст венным учреждениям ветеринарии в 2009 году использовались для обеспечения деятельности структурных подразделений ветеринарной службы, в том числе на вы плату заработной платы специалистов, содержание помещений, приобретение горю че-смазочных материалов, лекарственных средств, обеспечение связи, материально техническое оснащение. На эти же цели использованы средства в количестве тыс. рублей, полученные краевыми учреждениями от оказания платных ветеринар ных услуг.

Содержание сети малоштатных ветеринарных участков, в зону обслуживания которых входит 2-3 населенных пункта, позволяет охватить ветеринарным обслу живанием 100% поголовья сельскохозяйственных животных, оказывать государст венные ветеринарные услуги населению даже в самых труднодоступных районах края, выполнять комплекс лечебно-профилактических и диагностических мероприя тий в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан. Оказание своевременной и полноценной ве теринарной лечебно-профилактической помощи является эффективным способом сохранения и восстановления здоровья животных, важнейшим фактором получения доброкачественных продуктов животноводства.

С целью мониторинга эпизоотической ситуации, своевременного обнаружения заразных болезней животных ветеринарными специалистами в 2009 году проведено 77967 диагностических исследований по особо опасным и карантинным болезням: туберкулезу, бруцеллезу, лейкозу, лептоспирозу и другим заболеваниям.

В целях недопущения возникновения очагов инфекционных заболеваний осу ществлялась плановая вакцинация животных против особо опасных, социально и экономически значимых заболеваний. В 2009 году проведено головообработок: про тив лептоспироза 10534, против классической чумы свиней – 20163. Привито против бешенства 8607 головы (в т.ч. крс – 275, мрс – 102, лошади – 170, плотоядные – гол). Всего с учетом вакцинации и ревакцинации проведено более 134 924 голово обработок против различных заболеваний (без учета птицепоголовья МУ СХП «Пионерское»).

В 2009 году специалисты госветучреждений принимали участие в осенней ко рализации оленей, проведен клинический осмотр животных, подвергнуто обработке против подкожного овода 26 338 оленей. В весенне-летний период привито против некробактериоза 2142 головы оленей, отобрано 1619 проб крови для исследования на бруцеллез.

За счет средств краевого бюджета, предусмотренных на обеспечение прове дения противоэпизоотических мероприятий, в 2009 году закуплены медикаменты, биопрепараты, дезосредства, средства индивидуальной защиты и инструментарий на сумму 900 тыс. рублей.

Благодаря целевому финансированию проведения противоэпизоотических ме роприятий из краевого бюджета, государственная ветеринарная служба осуществля ет комплекс мероприятий по профилактике особо опасных, социально и экономиче ски значимых болезней животных безвозмездно для всех категорий хозяйств.

Утвержденный план противоэпизоотических мероприятий в 2009 году выпол нен в полном объеме, по некоторым показателям – перевыполнен. Не допущено возникновения на территории края очагов заразных и массовых незаразных болез ней животных.

В целях недопущения на потребительский рынок некачественной и опасной продукции животного происхождения проведено:

- 330 838 ветеринарно-санитарных экспертиз продукции промышленного из готовления животного происхождения, на оптовых складах, хладокомбинатах, предприятиях.

- 59152 экспертиз продукции непромышленного изготовления.

Направлено на обеззараживание и техническую утилизацию 319,477 т продук ции.

Целевое финансирование дополнительных лабораторных исследований в раз мере 100 тыс. рублей позволило провести мониторинговые лабораторные исследо вания 122 проб продукции животного происхождения, и объектов внешней среды, характеризующих условия производства и реализации продукции сельхозтоваро производителей Камчатского края.

Экономическая эффективность проводимых ветеринарных мероприятий дос тигается путем снижения и недопущения экономических потерь, связанных с паде жом сельскохозяйственных животных, недопущением к реализации и утилизацией (уничтожением) недоброкачественной и опасной продукции животноводства, сни жением продуктивности животных в связи с возникновением заболеваний различной этиологии.

Основной целью деятельности Государственной жилищной инспекции Камчатского края является повышение эффективности использования и содержа ния жилищного фонда, его безопасности, а также качества предоставления жилищ но-коммунальных услуг населению, организациями Камчатского края.

За период 2009 года в целях осуществления государственного контроля за со хранностью и использованием жилищного фонда Камчатского края инспекцией бы ло обследовано 3773 тыс.кв.м. жилых домов. Из них внеплановыми проверками было обследовано 3376,2 тыс.кв.м.(3009,2 тыс.кв.м. – АППГ 2008). В основном вне плановые проверки были проведены по рассмотрению жалоб и обращений граждан, органов государственной власти и местного самоуправления. В результате внепла новых проверок было выявлено 1414 нарушений (1219 - АППГ 2008). В целях их устранения инспекцией было выдано 2882 исполнительных документа (2538 АППГ 2008).

Руководителем инспекции за период 2009 года было рассмотрено 120 админи стративных дела (за 2008 - 107). Сумма предъявленных штрафов за 2009 года соста вила 779,1 тыс. рублей (за 2008 – 890 тыс. руб.).

Всего в инспекцию поступило 1462 обращений и заявлений граждан и органи заций (АППГ 2008- 1273).

Основной целью (задачей) деятельности Инспекции государственного тех нического надзора Камчатского края является осуществление надзора за техниче ским состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды, а в агропромыш ленном комплексе – за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и докумен тацией.

В 2009 году в целях осуществления государственного контроля и выполнения основной цели (задачи) инспекцией было проведено 4398 технических осмотров транспортных средств, произведено 3075 регистрационных действий с транспорт ными средствами, выдано 2352 удостоверения тракториста-машиниста право управ ления транспортными средствами поднадзорным органам гостехнадзора. Выписано 51 свидетельство о регистрации залога машин, количество ответов на различные за просы составило свыше 3,5 тысяч.

Осуществлялись внеплановые проверки предприятий и административная практика, организовано и проведено две профилактические операции («Снегоход», «Трактор»). В результате было возбуждено 130 административных дел. Сумма на ложенных штрафов за 2009 года составила 60,9 тыс. рублей.

На 31.12.2009 года на учете состояло 10080 самоходных машин, транспортный налог составляет не менее 7,5 миллионов рублей.

Сумма собранных денежных средств при оказании услуг составил 2819 тыс.

рублей, из них государственной пошлины - 1567 тыс. рублей (поступившей в мест ные бюджеты), сборов Гостехнадзора -1252 тыс. рублей (поступившей в краевой бюджет).

За 2009 год в целях защиты окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями тех ногенного характера на территории Камчатского края Инспекцией государственно го экологического и водного контроля Камчатского края было проведена 201 про верка (в 2008 году-156), из них 164 - внеплановые. В основном внеплановые провер ки были проведены по результатам рассмотрения жалоб и обращений граждан, ор ганов государственной власти и местного самоуправления. В результате проверок было выявлено 210 административных правонарушений, по которым выданы предписаний. Сумма вынесенных административных штрафов за 2009 год состави ла 2 440 тыс. рублей.

Всего за 2009 год в Инспекцию поступило 37 обращений и заявлений граждан помимо заявлений и обращений от органов государственной власти и местного са моуправления.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо проведе ние следующих мероприятия субъектами бюджетного планирования:

1. Расширение сферы применения и повышения качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты:

- разработка краевых и ведомственных целевых программ;

2. Совершенствование механизмов мониторинга эффективности бюджетных расходов:

- совершенствование состава системы показателей результативности;

- определение целевых значений показателей результативности на среднесроч ную перспективу;

- определение порядка мониторинга, сбора информации для каждого показате ля;

- определение порядка использования полученной информации для принятия управленческих решений.

3. Совершенствование управленческой деятельности:

- оптимизация действующей сети подведомственных учреждений;

- осуществление перехода от сметного финансирования государственных учре ждений к оплате услуг на основе государственного задания;

распределение ассигно ваний между подведомственными государственными учреждениями с учетом ре зультатов их деятельности;

- разработка региональных стандартов и регламентов исполнения государст венных услуг;

- создание системы управленческого учета в разрезе государственных услуг, разработка методики расчета их стоимости;

- инвентаризация и анализ законодательных норм, устанавливающих требова ния к объемам и качеству предоставления бюджетных услуг;

- повышение качества контроля соблюдения бюджетного законодательства и формирование системы внутреннего аудита.

Приложение Цели, задачи и показатели деятельности Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % I Формирование эффективной и сбалансированной экономики Цель 1: Формирование развитой экономики и комфортной среды обитания населения в Камчатском крае Объем валового регионального тыс.руб. 277,90 277,90 100,00 294,60 294,60 334,42 380, 100,00 113, продукта (на душу населения) Реальная среднемесячная начисленная заработная плата % 102,30 102,20 … 107,80 107,80 106,10 107, … 101, работников в сравнении с предыдущим годом Объем инвестиций в основной капитал за млн.руб. 19 757,00 17 564,00 88,90 20 198,00 21 000,00 23 730,00 28 125, 103,97 118, счет всех источников финансирования Задача 1.1. Организация и координация разработки документов отраслевого стратегического планирования Камчатского края Организовано мероприятий по защите (актуализации) Ед.

отраслевых стратегий 1 1 100,00 20 20 100,00 … … … социально экономического развития Камчатского края Реализация краевых целевых программ Камчатского края без Ед.

учета мероприятий, 28 31 110,71 31 34 34 109,68 относящихся к капитальным вложениям Согласование (замечания и предложения) Программ комплексного Ед. 9 9 100,00 5 5 100,00 … … … социально экономического развития муниципального образования Задача 1.2. Организация и координация разработки документов стратегического планирования Камчатского края Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Разработка стратегии социально Ед.

экономического 1 1 100,00 0 0 0,00 0 0 развития Камчатского края до 2025 года Разработка Программы социально экономического Ед. 1 1 100,00 0 0 0,00 0 0 развития Камчатского края на 2009 – годы и на период до 2025 года Утверждение стратегии социально Ед.

экономического 0 0 … 1 1 100,00 0 0 развития Камчатского края до 2025 года Принятие Программы социально экономического Ед.

развития Камчатского 0 0 … 1 1 100,00 0 0 края на 2011 – годы и на период до 2025 года Разработка Программы социально экономического Ед. 0 0 … 1 1 100,00 0 0 развития Корякского округа на 2011 – годы и на период до 2025 года Утверждение Программы социально экономического Ед. 0 0 … 1 1 100,00 0 0 развития Корякского округа на 2011 – годы и на период до 2025 года Цель 2: Создание условий и поддержание темпов устойчивого социально-экономического развития Камчатского края Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Индекс промышленного производства по видам экономической в%к деятельности: " полезных аналогично Добыча му периоду ископаемых", 100,30 92,50 … 106,60 106,60 … 104,50 104,10 103, предыдущег "Обрабатывающие о года производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" Индекс потребительских цен % 115,70 110,65 … 113,90 112,90 … 108,00 107,30 105, в % к декабрю предыдущего года Объем поступления налоговых доходов в тыс.руб.

консолидированный 13 995 245,27 12 218 189,23 87,30 14 209 263,01 14 209 263,01 100,00 16 183 354,68 17 877 989,69 18 851 696, бюджет Камчатского края Объем поступления в консолидированный бюджет Камчатского тыс.руб. 1 021 871,14 1391292, 926 176,31 90,64 1 068 821,05 1 068 821,05 100,00 1 216 910,00 края доходов по региональным и местным налогам Задача 2.1.Организация и координация осуществления инвестиционной деятельности в Камчатском крае Объем средств направленных из федерального бюджета на финансирование млн.руб. 6 882,26 6 718,54 97,62 3 584,60 3 305,00 92,20 4 882,40 4 930,80 5 350, федеральных целевых программ и непрограммной части по Камчатскому краю Объем средств, направленных из краевого бюджета на млн.руб.

финансирование 864,80 798,10 92,29 3 283,60 1 300,00 39,59 1 420,00 1 510,00 1 630, краевых инвестиционных мероприятий Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Объем средств, направленных из краевого бюджета на финансирование краевых целевых программ без учета млн.руб. 502,50 468,80 93,29 513,60 447,40 87,11 499,80 542,70 584, мероприятий, относящихся к капитальным вложениям (без учета кредиторской задолженности) Задача 2.2. Мониторинг хода реализации бюджетных программ в Камчатском крае Объем освоения средств, направленных из федерального бюджета на млн.руб.

финансирование 6 718,54 2 619,70 38,99 3 305,00 3 028,00 91,62 4 882,40 4 930,80 5 350, федеральных целевых программ и непрограммной части по Камчатскому краю Объем освоения средств, направленных из краевого бюджета на млн.руб. 798,10 593,90 74,41 1 300,00 1 190,00 91,54 1 290,00 1 380,00 1 560, финансирование краевых инвестиционных мероприятий Объем освоения средств, направленных из краевого бюджета на финансирование млн.руб.

краевых целевых 468,80 468,80 100,00 447,40 447,40 100,00 499,80 542,70 584, программ без учета мероприятий, относящихся к капитальным вложениям Цель 3: Обеспечение условий выполнения расходных обязательств Камчатского края Задача 3.1. Своевременная и качественная подготовка документов к проекту бюджета Камчатского края Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Подведение предварительных итогов социально экономического развития Камчатского края за истекший период текущего Раз. 2 2 100,00 2 2 100,00 2 2 финансового года и ожидаемых итогов социально экономического развития Камчатского края за текущий финансовый год Разработка прогноза социально экономического Раз. 2 2 100,00 2 2 100,00 2 2 развития Камчатского края и пояснительной записки к нему Расчет налоговых поступлений по основным налогам и сборам в консолидированный бюджет Камчатского Раз. 2 2 100,00 2 2 100,00 2 2 края, основанный на показателях прогноза социально экономического развития Камчатского края Задача 3.2.Осуществление мониторинга налоговых и других фискальных платежей, формирующихся в сфере ведения Камчатского края Мониторинг поступления Раз.

налоговых доходов и 24 24 100,00 24 24 100,00 24 24 других фискальных платежей Объем выпадающих доходов, обусловленных млн.руб.

предоставлением 657,40 430,90 65,55 389,10 389,10 100,00 420,00 450,00 470, региональных налоговых льгот (оценка) Цель 4. Сохранение промышленного потенциала обрабатывающих отраслей промышленности (исключая производство пищевых продуктов, напитков и табака) в Камчатском крае, Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в млн.руб.

обрабатывающих 2 380,70 2 380,70 100,00 2 688,00 2 687,80 100,00 3 033,70 3 489,30 3 500, производствах (исключая производство пищевых продуктов, напитков и табака) Доля производства обрабатывающей промышленности (исключая производство % 21,20 21,20 … 21,30 21,30 … 21,50 21,70 21, пищевых продуктов, напитков и табака) к общему объему обрабатывающих производств края Инвестиции в основной капитал обрабатывающих отраслей млн.руб.

промышленности 8,00 8,00 100,00 44,90 44,90 100,00 49,10 49,00 49, (исключая производство пищевых продуктов, напитков и табака) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в тыс. чел.

обрабатывающих 4,40 4,40 100,00 4,50 4,50 100,00 4,60 4,70 4, производствах (исключая производство пищевых продуктов, напитков и табака) Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Подготовка проектов законов и подзаконных нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Камчатского края, разработанных с ед.

целью 1 1 100,00 1 1 100,00 1 1 стимулирования развития обрабатывающих производств (исключая производство пищевых продуктов, напитков и табака) в Камчатском крае Задача 4.1. Осуществление отраслевого регулирования производства транспортных средств и оборудования (судоремонт) в Камчатском крае Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями млн. рублей 1 301,90 1 301,90 100,00 1 448,00 1 448,40 100,00 1 503,50 1 560,80 1 600, по производству транспортных средств и оборудования (судоремонт) Среднесписочная численность работников (без внешних тыс. чел.

совместителей) в 2,48 2,48 100,00 2,50 2,50 100,00 2,50 2,60 2, производстве транспортных средств и оборудования (судоремонт) Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество предприятий по производству транспортных средств и оборудования ед. 13 13 100,00 13 13 100,00 13 13 (судоремонт), получивших нефинансовые меры государственной поддержки Задача 4.2. Оказание содействия в продвижении продукции камчатских товаропроизводителей Количество презентационных и выставочно ярмарочных мероприятий, направленных на развитие ед. 2 2 100,00 2 2 100,00 2 2 промышленности в Камчатском крае, организованных при участии Правительства Камчатского края Количество размещенных информационных материалов о камчатских ед. 57 57 100,00 … 60 … 100 100 товаропроизводителя х и выпускаемой продукции (СМИ, Интернет-ресурсы и т.д.) Задача 4.3. Оказание содействия по внедрению инновационных разработок в промышленное производство Количество инновационных разработок, направленных с предложением внедрения на ед.


5 5 100,00 7 7 100,00 10 15 предприятия и в органы исполнительной власти Камчатского края Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество субъектов инновационной деятельности, ед. 5 5 100,00 10 10 100,00 15 20 получивших нефинансовые меры государственной поддержки Количество проведенных мероприятий направленных на ед. 1 1 100,00 4 4 100,00 5 5 поддержку инновационной деятельности Задача 4.4. Осуществление лицензирования и контроля деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов Количество выданных ед. 6 6 100,00 6 6 100,00 6 6 лицензий Количество проведенных ед. 0 0 0,00 6 6 100,00 6 6 контрольных мероприятий Количество ед.

выявленных 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 нарушений Цель 5. Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае предпринимательской деятельности Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых* и средних предприятий в % 16,80 22,10 … 22,30 22,30 22,70 23, … 23, среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Количество малых* и средних предприятий ед. 9 9 105,90 9 9 10 100,00 в расчете на 1 тыс.

человек населения Камчатского края Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Доля оборота малых* и средних % 41,20 45,00 … 45,00 45,00 46,00 46, … 47, предприятий в общем обороте организаций Задача 5. 1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях ведения бизнеса Количество уникальных посетителей сайта ед. 250 250 100,00 300 300 420 100,00 информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) в день Количество обучающих семинаров ед. / ед.

/ 40 / 640 57 / 1262 142 / 197 45 / 760 45 / 760 50 / 850 55 / 100,00 57 / количество СМСП, прошедших обучение на семинарах Задача 5.2. Облегчение доступа СМСП к финансовым ресурсам, разработке и внедрению прогрессивных финансовых технологий и создание условий для открытия собственного Количество субъектов малого ед.

предпринимательства, 100 110 110,00 130 130 150 100,00 получивших займы на возвратной основе Количество предоставленных ед. 10 7 70,00 20 20 20 100,00 финансовых гарантий СМСП Количество СМСП, получивших субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, ед. 38 40 105,00 40 40 - 100,00 привлеченным в российских кредитных организациях и лизинговым договорам Задача 5.3. Создание условий для открытия собственного бизнеса начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество грантов, предоставленных ед.

начинающим СМСП 42 55 131,00 50 80 50 50 160, на создание собственного бизнеса Задача 5.4. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей, продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный и внешний Количество международных, всероссийских, межрегиональных и ед. 15 23 153,30 25 25 27 27 100, региональных выставочных мероприятий с участием СМСП Количество СМСП, принявших участие в ед. 350 430 122,90 440 440 440 520 100, выставочных мероприятиях Задача 5.5. Создание системы стимулов для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, позволяющих внедрять различные формы Количество муниципальных программ, получивших софинансирование из ед.

краевого 8 8 100,00 7 7 8 8 100, бюджета/количество проведенных мероприятий в муниципальных образованиях Задача 5.6. Укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности в Камчатском крае Количество чел. 60 40 67,00 40 40 40 40 100, участников конкурсов Задача 5.7. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Количество созданных объектов инфраструктуры ед. 0 0 0,00 0 0 1 1 0, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Цель 6: Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе Задача 61. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество региональных ед.

центров по оказанию 1 1 100,00 1 1 1 1 100, консультационной помощи Количество тыс. ед. 4,00 3,50 87,50 4,00 4,00 7,00 8, 100,00 8, оказанных услуг Задача 6.2. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства Производство скота и тыс. тонн 4,00 3,48 87,05 5,20 4,00 5,30 5, 76,92 5, птицы (в живом весе) тыс. тонн Производство молока 17,00 14,87 87,49 18,20 17,00 19,30 20, 93,41 21, Удельный вес племенного скота в % 9,20 10,30 … 10,10 10,30 … 12,00 13,10 13, общем поголовье Прирост реализации племенного молодняка (условные % 15,40 8,30 … 15,00 15,00 … 15,00 15,00 10, головы) к предыдущему году Поголовье северных тыс. гол. 44,00 35,15 79,90 46,00 40,00 48,00 50, 86,96 52, оленей на конец года Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в % 2,20 2,20 … 3,10 3,10 … 3,70 3,70 3, общей площади посевов (картофель) Приобретение семян тыс. тонн 0,80 0,47 58,75 0,90 0,60 0,90 1, 66,67 1, кормовых культур Задача 6.3. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства Объем млн. руб.

субсидируемых 180,10 146,70 81,45 227,75 210,00 264,08 321, 92,21 350, кредитов - всего Объем субсидируемых кредитов, привлеченных ЛПХ, млн. руб. 77,00 54,73 71,08 80,00 77,00 82,00 85, 96,25 85, КФХ, сельскохозяйственны ми потребительскими кооперативами Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Создание сельскохозяйственны х потребительских кооперативов по ед. 0 0 … 1 1 1 100,00 снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукци Создание рабочих ед. 0 0 … 15 15 15 100,00 мест Задача 6.4. Снижение рисков в сельском хозяйстве Удельный вес застрахованных посевных площадей в % 19,70 0,00 … 19,20 10,00 19,00 17, … 18, общей посевной площади Цель 7. Увеличение значимости туристской отрасли для экономики региона Задача 7.1. Увеличение въездного и внутреннего турпотока Количество человек иностранных 14 700 12 000 0,82 12 500 12 500 1,00 13 200 14 000 15 000 66 туристов Количество российских туристов, совершивших человек 4 800 6 000 1,25 6 200 6 200 1,00 6 500 7 000 7 500 33 путешествие по Камчатскому краю Количество жителей Камчатского края, человек совершивших 20 500 10 000 0,49 10 600 10 600 1,00 11 300 12 000 12 800 56 путешествия по Камчатскому краю Количество жителей Камчатского края, выезжающих в человек 10 278 20 000 1,95 21 000 21 000 1,00 22 000 23 000 24 000 110 путешествие за пределы Камчатского края Задача 7.2. Увеличение экономического эффекта туристской отрасли Объем реализации млн. руб.

туристских и 400,00 515,00 1,29 620,00 620,00 1,00 750,00 890,00 1 040,00 3 815, гостиничных услуг Объем налоговых отчислений млн. руб. 65,00 87,00 1,34 95,00 95,00 1,00 105,00 116,00 128,00 531, организаций сферы туризма II. Достижение высокой степени интернационализации экономики и инвестиционной привлекательности Цель 1: Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Задача 1.1.Формирование условий для снижения уровня энерготарифов потребителям Камчатского края Компенсации тарифов на электроэнергию энергоснабжающим организациям при предоставлении млн.руб. 3 625,00 3 625,00 100,00 4 099,10 4 099,10 100,00 4 508,90 4 995,80 5 530, отпускного сниженного тарифа потребителям Камчатского края Компенсации тарифов на электроэнергию энергоснабжающим организациям при предоставлении сниженного тарифа млн.руб. 317,90 314,00 98,77 90,95 88,40 97,20 62,70 68,90 75, предприятиям коммунального и агропромышленного комплексов в Камчатском крае Задача 1.2.Осуществление государственного контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования, применением цен (тарифов, надбавок и т.д.), подлежащих Проведение проверок правильности формирования и применения цен на Раз. 15 34 8 6 15 15 226,67 75, товары и услуги, подлежащие государственному регулированию Выявлено нарушений Раз. 3 3 3 2 3 3 100,00 66, дисциплины цен Мониторинг цен на продовольственные Раз.


товары первой 36 34 35 35 35 35 94,44 100, необходимости в Камчатском крае Мониторинг цен на Раз.

топливо, реализуемое 52 48 48 48 48 48 92,31 100, в Камчатском крае Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Подготовка заключений и согласований по Ед. 25 38 40 40 35 35 152,00 100, экспертизе цен и тарифов на товары и услуги Обеспечение информацией по Раз.

уровню цен в 170 162 160 165 145 145 95,29 103, Камчатском крае по запросам заявителей Цель 2. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в Камчатском крае Инвестиции в основной капитал за млн. руб. 19 757,00 17 563,80 89,00 20 198,00 21 000,00 23 730,00 28 125, 104,00 33 545, счёт всех источников финансирования Доля внебюджетных средств в общем % 53,90 73,29 … 65,00 70,00 … 75,00 75,00 75, объеме инвестиций Объем иностранных тыс. долл.

99 900,00 54 404,70 54,46 78 000,00 78 000,00 79 600,00 81 900, 100,00 83 580, инвестиций США Задача 2.1. Осуществление координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления в Камчатском крае Подготовка проектов законов и подзаконных нормаивных Ед. 4 7 175,00 4 4 4 100,00 правовых актов Губернатора и Правительства Камчатского края Проведение заседаний Инвестционного Ед. 8 4 50,00 6 5 6 83,30 совета в Камчатском крае Задача 2.2. Оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае Количество субъектов инвестиционной деятельности, Ед.

получивших - - - 2 1 2 50,00 финансовые меры государственной поддержки Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество субъектов инвестиционной деятельности, Ед.

получивших 20 20 100,00 20 20 23 100,00 нефинансовые меры государственной поддержки Количество приоритетных Ед.

инвестиционных - - - 3 3 2 100,00 проектов Камчатского края Задача 2.3. Оказание содействия в разработке и реализации инвестиционных проектов (идей, площадок) Камчатского края Количество паспортов в Реестре Ед.

инвестицонных 149 155 104,00 155 155 155 100,00 объектов Камчатского края инвестиционных Ед. 14 19 135,70 19 19 19 100,00 проектов Ед.

инвестиционных идей 31 32 103,20 32 32 32 100,00 инвестиционных Ед. 104 104 100,00 102 102 102 100,00 площадок Задача 2.4. Оказание содействия предприятиям и организациям Камчатского края в привлечении инвестиционных ресурсов для целей реализации инвестиционных проектов Количество проведенных деловых миссий (торговые Ед. 7 9 128,6 9 9 100,00 9 9 представительства, консульства и др) Взаимодействие с участниками инвестиционного Ед.

рынка (финансовые 10 7 70,00 7 7 100,00 7 7 институты, фонды, кредитные учреждения и др.) Задача 2.5. Формирование и продвижение положительного имиджа Камчатского края Количество презентационных мероприятий, участие Ед. 7 13 185,70 13 13 13 100,00 в которых принял Камчатский край на территории РФ Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество презентационных мероприятий, участие Ед. - 3 … 3 3 3 100,00 в которых принял Камчатский край за пределами РФ Количество мероприятий по Ед.

продвижению 10 17 170,00 15 15 15 100,00 имиджа, в том числе публикации в СМИ Количество изготовленных презентационных Ед. 4 000 5 600 140,00 5 000 5 000 5 000 5 100,00 5 материалов (диски, журналы, буклеты, брошюры, стенды) Задача 2.6. Развитие межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Количество подготовленных проектов соглашений Ед. 2 2 100,00 1 1 100,00 1 - с субъектами Российской Федерации Количество подготовленных проектов соглашений (меморандумов о Ед. 1 1 100,00 1 1 100,00 1 1 сотрудничестве) с иностранными государствами/компа ниями Цель 3: Развитие межрегионального и международного сотрудничества Камчатского края в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов Задача 3.1.Содействие установлению и расширению торгово-экономических связей Камчатского края с другими регионами Российской Федерации, а также иностранными Задача 3.2.Содействие развитию внешнеэкономической деятельности рыбохозяйственных организаций Камчатского края Экспорт рыбы, тыс. тонн рыбопродуктов и 0,00 251,00 … 265,00 265,00 268,00 271, 100,00 278, морепродуктов Задача 3.3.Содействие продвижению море- и рыбопродукции предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на внутренний и внешний рынки Задача 3.4.Привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов, имеющих важное значение для развития регионального рыбохозяйственного комплекса, а также Цель 4. Формирование привлекательного имиджа Камчатского края Задача 4.1 Популяризация въездного туризма Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество выставочно ярмарочных мероприятий, в единиц 5 6 5 5 5 6 6 120,00 100, которых приняли участие камчатские предприятия туристской индустрии Количество камчатских предприятий туристской единиц 20 19 20 20 22 23 24 95,00 100, индустрии, принявших участие в международных выставках Задача 4.2 популяризация внутреннего туризма Количество организаций участников единиц 50 53 106,00 45 43 95,56 45 46 47 региональной туристской выставки "Летний отдых" Количество посетителей человек региональной 4 700 5 000 106,38 4 000 3 000 75,00 3 500 3 700 4 000 19 туристской выставки "Летний отдых" III. Создание благоприятных условий для жизни и работы населения Цель1. Проведение государственной политики в области обеспечения населения Камчатского края доступным и комфортным жильём Задача 1.1. Разработка долгосрочной краевой целевой программы стимулирования жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы Годовой объем ввода тыс.кв.м 80,00 63,40 79,25 61,00 61,00 100,00 63,00 65,00 68, жилья Задача 1.2. Увеличить уровень обеспеченности населения жильем до 30 кв. м на человека к 2025 г.

Уровень обеспеченности кв.м/чел. 30, 22,40 22,40 100,00 22,50 22,50 100,00 22,70 22,75 22, населения жильем Цель 2: Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Задача 2.1. Снижение доли безнадзорных детей доля безнадзорных детей в общей % 1,72 1,72 … 1,70 1,70 … 1,70 1,69 1,69 1, численности детей доля детей, находящихся в социальных приютах % 1,92 1,23 … 1,23 1,23 … 1,20 1,20 1,2 1, от общей численности детей Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Задача 2.2. Оздоровление детей доля детей находящихся в трудной жизненной ситуации, % 5,50 5,50 100,0 5,70 5,70 100,0 5,80 5,80 5,8 5, получившие услуги по оздоровлению от общей численности детей от 7 до 14 лет Задача 2.3. Улучшение положения многодетных семей доля многодетных семей от общего % 0,85 0,85 … 0,90 0,90 … 0,90 0,90 0,9 0, количества семей Задача 2.4. Социальная реабилитация детей-инвалидов доля детей-инвалидов, имеющих рекомендации ИПР, охваченных % 76,50 76,50 77,00 77,00 77,00 77, … … 78,00 78, социальной реабилитацией от общей численности детей-инвалидов доля семей с детьми инвалидами, получивших услуги в социальных % 80,00 80,00 81,00 81,00 82,00 82, … … 82,00 82, учреждениях от общего количества семей с детьми инвалидами Задача 2.5. Повышение эффективности работы учреждений социальной помощи семье и детям удельный вес семей с детьми социально опасном положении, охваченных % 10,40 10,40 10,60 10,60 10,60 10,70 10, … … 10, мероприятиями от общего количества семей с детьми удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в социальных % 68,00 68,00 72,00 72,00 72,00 72,00 73, … … 73, учреждениях от общего числа семей с детьми-инвалидами Цель 3. Повышение благосостояния населения, снижение бедности Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Задача 3.

1. Содействие росту заработной платы доля населения с доходами ниже прожиточного минимума от общей % 23,10 23,10 22,00 22,00 20,00 18, … … 16,00 численности постоянного населения соотношение среднедушевого денежного дохода и раз прожиточного 2,00 2,00 100,00 2,20 2,20 2,40 3, 100,00 3,20 3, минимума (покупательная способность) Задача 3.2. Обязательные меры социальной поддержки льготных категорий граждан доля отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки от общей численности % 89,50 97,10 97,00 97,00 98,00 98, … … 98,00 отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки доля отдельных категорий граждан, которым меры социальной поддержки предоставляются в форме денежных % 98,90 98,90 100,00 100,00 100,00 100, … … 100,00 100, компенсаций от общей численности граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки Задача 3.3. Дополнительные меры социальной поддержки Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % доля отдельных категорий граждан, которым предоставлены дополнительные меры % 10,80 16,10 16,00 16,00 17,00 17, … … 17,00 17, социальной поддержки от общей численности населения края Цель 4. Повышение эффективности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Задача 4.1. Улучшение работы государственного сектора социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов доля средств краевого бюджета, предусмотренных на финансирование государственных стационарных учреждений от % 65,30 66,70 61,30 61,30 63,00 63, … … 63,00 63, общего объема средств на финансирование обеспечения деятельности подведомственных учреждений доля граждан, обслуженных в государственных стационарных учреждениях % 73,50 71,20 70,00 70,00 70,00 70, … … 70,00 70, социального обслуживания от общего числа нуждающихся доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в рамках ИПР % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, … … 100,00 100, от общего количества детей-инвалидов проживающих в доме интернате Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Доля детей инвалидов, имеющих положительную динамику в социальной % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25, … … 25,00 25, реабилитации от общего числа детей инвалидов, вовлеченных в процесс реабилитации доля инвалидов, привлеченных к трудовой деятельности от общего числа % 65,90 70,90 70,90 70,90 70,00 70, … … 70,00 70, инвалидов, проживающих в домах-интернатах и имеющих трудовые рекомендации ИПР Задача 4.2. Улучшение работы по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан в муниципальных образованиях доля граждан, охваченных социальным обслуживанием от % 99,00 99,00 99,00 99,00 100,00 100, … … 100,00 100, общего количества нуждающихся в обслуживании Цель 5. Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе Задача 5.1. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства Количество региональных ед.

центров по оказанию 1 1 100,00 1 1 1 1 100, консультационной помощи Количество тыс. ед. 4 4 87,50 4 4 7 100,00 оказанных услуг Задача 5.2. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства Производство скота и тыс. тонн 4,00 3,48 87,05 5,20 4,00 76,92 5,30 5,40 5, птицы (в живом весе) Производство молока 17,00 14,87 87,49 18,20 17,00 93,41 19,30 20,30 21, тыс. тонн Удельный вес племенного скота в % 9,20 10,30 … 10,10 10,30 … 12,00 13,10 13, общем поголовье Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Прирост реализации племенного молодняка (условные % 15,40 8,30 … 15,00 15,00 … 15,00 15,00 10, головы) к предыдущему году Поголовье северных тыс. гол. 44,00 35,15 79,90 46,00 40,00 86,96 48,00 50,00 52, оленей на конец года Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в % 2,20 2,20 … 3,10 3,10 … 3,70 3,70 3, общей площади посевов (картофель) Приобретение семян тыс. тонн 0,80 0,47 58,75 0,90 0,60 66,67 0,90 1,00 1, кормовых культур Задача 5.3. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства Объем млн. руб.

субсидируемых 180,10 146,70 81,45 227,75 210,00 92,21 264,08 321,55 350, кредитов - всего Объем субсидируемых кредитов, привлеченных ЛПХ, млн. руб. 77,00 54,73 71,08 80,00 77,00 96,25 82,00 85,00 85, КФХ, сельскохозяйственны ми потребительскими кооперативами Создание сельскохозяйственны х потребительских кооперативов по ед. 0,00 0,00 … 1,00 1,00 100,00 1,00 0,00 0, снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукци Создание рабочих ед. 0,00 0,00 … 15,00 15,00 100,00 15,00 8,00 10, мест Задача 5.4. Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственного сырья Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственны ми организациями, КФХ, ИП:

ед.

тракторы 18,00 12,00 66,67 22,00 22,00 26,00 29, 100,00 20, комбайны ед. 3,00 2,00 66,67 4,00 4,00 4,00 4, 100,00 2, кормоуборочные Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Объемы субсидируемых млн. руб.

кредитов на 47,38 14,16 29,88 67,68 32,00 56,58 56, 47,28 50, приобретение техники Задача 5.5. Снижение рисков в сельском хозяйстве Удельный вес застрахованных посевных площадей в % 19,70 0,00 19,20 10,00 19,00 17, … … 18, общей посевной площади Цель 6. Проведение на территории края государственной политики в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве Задача 6.1. Координация и контроль по использованию основных принципов определения сметной стоимости строительства, нормативно-правовых актов по ценообразованию и Проверка расчетов сметной стоимости объектов строительства, реконструкции и кол-во … 224,00 … … … … … … … капитального ремонта, финансируемых за счет бюджетов всех уровней Задача 6.2. Организация работы по развитию и совершенствованию территориальной сметно-нормативной базы в строительстве, внесению соответствующих изменений и Выполнение работ по приведению территориальных единичных расценок (ТЕР) в соответствие с государственными сметными нормативами и тыс. руб.

разработке ТЕР на 0,00 0,00 … 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0, 100,00 2 100, монтажные и пусконаладочные работы для Камчатского края в уровне цен по состоянию на января 2000 года ( зон строительства) Задача 6.3. Оказание организационной, правовой, методической помощи исполнительным органам государственной власти Камчатского края, структурным подразделениям Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Проведение письменных и устных консультаций по вопросам ед. … … … … … … … … … … ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Разработка и выпуск ежеквартального информационного бюллетеня кол-во «Стройинформ» по 4 4 100,00 4 4 4 100,00 вопросам ценообразования и сметного нормирования.

Задача 6.4. Мониторинг и анализ текущих рыночных цен на строительные материалы, изделия и конструкции по данным подрядных строительных организаций, предприятий Сбор информации о стоимости строительных материалов, изделий и конструкции, кол-во машин, механизмов и 4 4 100,00 4 4 4 100,00 автотранспортных средств, используемых при определении стоимости работ Разработка индексов изменения сметной стоимости строительно кол-во монтажных работ по 4 4 100,00 4 4 4 100,00 видам строительства, отраслям, элементам затрат к базе года Расчет средней стоимости 1 м2 общей площади кол-во 4 4 100,00 4 4 4 100,00 крупнопанельных жилых домов нового строительства Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Разработка сметных цен на ресурсы, потребляемые в кол-во 4 4 100,00 4 4 4 100,00 строительстве (материалы, машины и механизмы) Цель 7. Создание условий устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы жизнедеятельности населения региона Задача 7.1.Разработка стратегических и программных документов по развитию рыбохозяйственного комплекса Принятие (с учетом доработки) стратегии развития ед.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.