авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Одобрен Правительством Камчатского края 14.12.2010 г. Министерство экономического развития Камчатского края ...»

-- [ Страница 3 ] --

рыбохозяйственного 0 0 … 1 1 0 100,00 комплекса Камчатского края до 2025 года Разработка Программы развития рыбохозяйственного ед. 1 1 100,00 0 0 … 0 0 комплекса Камчатского края на 2010-2012 годы Задача 7.2.Оказание государственной поддержки предприятиям регионального рыбохозяйственного комплекса Объем налоговых и иных поступлений от предприятий рыбохозяйственного млн. руб. 1 090,00 1 709,00 156,79 1 742,00 1 742,00 1 873,00 2 063, 100,00 2 166, комплекса в консолидированный бюджет Камчатского края Среднесписочная численность тыс. чел. 17,50 17,00 97,14 17,20 17,20 17,80 18, 100,00 18, работающих в отрасли Цель 8. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае, по плате ими за Задача 8.1. Предоставление субвенций на выполнение гоударственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Работа с законом Камчатского края по мерам социальной поддержки специалистов, работающих и Внесение изменений в Закон Камчатского края от Предоставление мер социальной поддержки осуществляет Министерство социального развития и проживающих в 04.12.2008 № 173 труда Камчатского края сельской местности по плате за ЖКУподдержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности Работа по Методике расчета субвенций, Разработка методики предоставляемых бюджетам муниципальных расчета субвенций Предоставление мер социальной поддержки осуществляет Министерство социального развития и районов на выполнение государственных субъектам труда Камчатского края полномочий по предоставлению мерами бюджетного соц.поддержки финансирования Расчет среднего процента максимально Предоставление мер социальной поддержки осуществляет Министерство социального развития и Подготовка сводного реестра показателей по МО возможного труда Камчатского края изменения размера платы граждан за ЖКУ Расчет размера субвенций краевого бюджета на Расчет бюджетной потребности по Предоставление мер социальной поддержки осуществляет Министерство социального развития и выполнение муниципальным районам Камчатского края труда Камчатского края государственных полномочий по предоставлению мер соц.поддержки Финансирование субвенций краевого бюджета на выполнение Предоставление мер социальной поддержки осуществляет Министерство социального развития и государственных тыс.руб. 184 470,0 175 223,3 95, труда Камчатского края полномочий по предоставлению мерами соц.поддержки на оплату ЖКУ Задача 8.2. Погашение кредиторской задолженности по субвенциям на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Расчет размера субвенций краевого бюджета по погашению задолженности по Расчет бюджетной потребности по Предоставление мер социальной поддержки осуществляет Министерство социального развития и мерам социальной муниципальным районам Камчатского края труда Камчатского края поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности Разработка НПА по Постановление Правительства Камчатского предоставлению ОМС края от 26.01.2010 № 30 "О перечне субвенций краевого расходных обязательств Камчатского края по бюджета по предоставлению иных межбюджетных возмещению трансфертов кредиторской задолженности Финансирование субвенций краевого бюджета по тыс.

руб. 0,00 0,00 … 15 727,40 15 727,40 100,00 0,00 0,00 0, погашению кредиторской задолженности Цель 9. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях в Камчатском крае Задача 9.1. Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с проведением капитального ремонта Разработка НПА о расходных обязательствах Постановление Правительства Камчатского края Постановление Правительства Камчатского Разработка НПА в соответствии с требованиями Камчатского края по от 26.11.2008 № 389-П края от 18.12.2009 № 496-П законодательства проведению капитального ремонта многоквартирных домов Разработка методики расчета субсидий Работа с Методикой расчета субсидий, ОМС в целях предоставляемых в целях софинансирования софинансирования Совершенствование методики расчета субсидий расходных обязательств МО по проведению расходных капитального ремонта многоквартирных домов обязательств МО по проведению капитального ремонта Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Расчет размера субсидий краевого бюджета в целях софинансирования Расчет бюджетной потребности по расходных Расчет бюджетной потребности по субъектам бюджетного финансирования муниципальным образованиям Камчатского края обязательств МО по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Финансирование субсидий краевого бюджета по проведению тыс.руб. 102 784,80 84 152,60 81,87 132 996,00 132 996,00 100,00 146 295,60 160 925,16 177 017, капитального ремонта многоквартирных домов Цель 10. Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, определённых законодательством Российской Федерации и законодательством Камчатского края Задача 10.1. Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющих закрепленного Разработка НПА о порядке и размерах предоставления социальной выплаты на приобретение Постановление Правительства Камчатского края от 31.03.2009 № 148-П жилого помещения за счет средств краевого бюджета детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Финансирование социальных выплат тыс.руб. 41 044,00 39 040,40 95,12 40 000,00 74 081,70 86 000,00 86 000, 185,00 103 700, на приобретение жилого помещения Задача 10.2. Предоставление жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма Разработка НПА о Закон Камчатского края от 31.03.2009 № 253, порядке подготовка НПА об утверждении предоставления административного регламента по Закон Камчатского края от 31.03.2009 № жилых помещений предоставлению жилых помещений жилищного фонда по жилищного фонда Камчатского края иным договорам категориям граждан социального найма Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Предоставление жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма детям-сиротам детей детей, количество сирот и без обеспеченн оставшихся 59 59 100,00 … … … … … … попечения родителей, ых граждан а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения Предоставление жилых помещений жилищного фонда количество Камчатского края по обеспеченн 22 22 100,00 … … … … … … договорам ых семей социального найма иным категориям граждан Задача 10.3. Предоставление и реализация на территории Камчатского края государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации Предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, шт. 118 118 100,00 … … … … … … выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, подвергшимся шт. 1 1 100,00 … … … … … … радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам, шт. 22 22 100,00 … … … … … … уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц Реализация на территории Камчатского края государственных жилищных сертификатов, выдаваемых шт.

гражданам 17 17 100,00 … … … … … … Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Цель 11. Реализация программ жилищно-коммунального комплекса Задача 11.1. Предоставление финансовых средств краевого бюджета для реализации программ жилищно-коммунального комплекса Финансирование программ жилищно тыс. руб. 291 144,40 233 911,70 80,30 867 599,70 867 599,70 100,00 1 826 636,70 2 434 486,30 3 242 832, коммунального комплекса Задача 11.2Создание условий для обновления и модернизации добывающего, перерабатывающего и транспортного флота Цель 12. Улучшение стандартов качества жизни населения Задача 12.1 Повышение доступности и качества медицинской помощи Скорая медицинская вызов 4 600 4 754 103,35 4 600 4 600 4 600 4 100,00 4 600, помощь Амбулаторно посещения 192 440 210 116 109,19 194 290 194 000 194 000 194 99,85 194 000, поликлиническая Стационарная койко-дней 237 873 237 073 99,66 267 920 267 920 266 848 265 100,00 263 921, медицинская помощь Стационарозамещаю пациенто щая медицинская 25 140 28 483 113,30 25 140 28 000 27 888 27 111,38 27 582, дней помощь Заготовка крови и ее литры 3 000 2 163 72,10 3 000 2 500 3 000 3 83,33 3 000, компонентов Выплаты донорам человек 2 500 2 258 90,32 3 000 3 000 3 000 3 100,00 3 000, Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Обеспечение санитарно к-во авиационной 400 299 74,75 308 100,00 350 350 сан.заданий медицинской помощью Бесплатное человек 1 160 1 023 88,19 875 875 100,00 1 300 1 300 1 зубопротезирование софинансирования расходных обязательств мун.образования по организации оказания первичной медико санитарной помощи в амбулаторно поликлинических, стационарно поликлинических и больничных учреждениях, человек 43 645 33 972 77,84 44 736 44 736 100,00 44 740 44 740 44 медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в части обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" Оплата проезда и лечения гражданам, человек направляемых за 751 778 103,60 719 719 100,00 800 1 000 1 пределы Камчатского края Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско акушерских пунктов, человек 293 218 74,40 282 260 92,20 290 290 врачам фельдшерам и мед сестрам "скорой медицинской помощи" Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % осуществлению денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей терапевтов участковых, врачей человек 371 346 93,26 380 360 94,74 380 380 педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образований в Камчатском крае, оказывающих первичную медико санитарную помощь".

Обеспечение граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, человек гипофизарным 86 77 89,53 86 86 100,00 86 86 нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в 2008 году Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Финансовое обеспечение оказания социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение человек 12 406 10 674 86,04 11 156 11 156 100,00 11 200 11 200 11 необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированным и продуктами питания для детей-инвалидов Задача 12.2 Развитие санаторно-курортного дела в Камчатском крае осуществление мероприятий по восстановительному лечению и человек 0 0 … 125 125 … 275 275 реабилитации больных в условиях санаторно-курортных учреждений, Цель 13. Улучшение демографической ситуации в Камчатском крае (повышение рождаемости и снижение смертности населения) Задача 13.1. Улучшения качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также детскому населению Обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих человек 19 010 11 757 61,85 17 367 17 367 100,00 19 450 20 000 20 матерей, а также детей в возрасте до трех лет Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до человек трех лет семей, 0 0 … 4 685 4 685 100,00 4 700 4 700 величина дохода которых ниже прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае Социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек 85 72 84,71 85 85 100,00 85 85 постоянно находящихся в учреждениях здравоохранения в Камчатскм крае Задача 13.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия формирование образа посещений здорового 0 0 … 9 960 2 500 25,10 3 000 3 600 4 жизни Цель 14.Сохранение материального и нематериального культурного наследия Задача 14.1. Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия Количество объектов ед 1 062 1 062 100,00 1 074 1 074 100,00 1 074 1 074 1 074 1 культурного наследия в том числе:

ед. 993 993 100,00 1 005 1 005 100,00 1 005 1 005 1 005 1 археологических памятников истории и ед 45 45 100,00 45 45 100,00 45 45 45 культуры вновь выявленных ед 24 24 100,00 24 24 100,00 24 24 24 Задача 14.2. Обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов Число предметов ед основного музейного 131 600 132 309 100,54 132 640 132 640 100,00 133 600 134 620 135 600 135 фонда Цель 15. Обеспечение на равный доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения Задача 15.1. Создание условий для равного доступа граждан к культурным благам Экспонировалось ед музейных фондов в 5 900 6 708 113,69 6 140 6 140 100,00 6 320 6 500 6 700 6 отчетном периоде Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Число выставок, ед открытых музеями в 60 77 128,33 66 66 100,00 68 70 72 отчетном периоде Число посещений тыс.чел 44,10 44,70 101,36 46,10 46,10 100,00 46,30 46,90 47,50 47, музеев за отч.период Число экскурсий, ед 670 898 134,03 780 780 100,00 793 816 839 проведенных музеями Число мероприятий, ед 440 507 115,23 465 465 100,00 495 505 510 проведенных КДУ Число посетителей культурно-досуговых тыс.чел 126,00 172,00 136,51 162,70 162,70 100,00 163,00 163,10 165,00 165, мероприятий Количество клубных формирований ед 26 30 115,38 28 28 100,00 28 28 28 (любительских объединений) в КДУ Число участников клубных чел формирований 680 710 104,41 720 720 100,00 720 720 725 (любит. объед-й) в КДУ Задача 15.2. Создание условий для равного доступа к информационным ресурсам различных групп населения Количество экземпляров т.ед 858,00 845,90 98,59 866,00 866,00 100,00 870,00 874,00 882,00 882, библиотечных фондов Число читателей на т.чел конец отчетного 42,10 42,40 100,71 41,90 41,90 100,00 42,20 42,30 42,50 42, периода Книговыдача в т.ед. 859,80 913,10 106,20 870,60 870,60 100,00 882,00 888,00 892,00 892, отчетном периоде Число посещений т.ед.

библиотек за отч. 269,00 280,80 104,39 277,80 277,80 100,00 281,00 283,00 285,00 285, период Цель 16.Обеспечение свободы творчества и развитие потенциала отрасли Задача 16.1. Создание условий для сохранения и развития интеллектуального творческого продукта Количество ед концертов, 489 442 90,39 548 548 100,00 560 565 565 спектаклей ТЗУ Количество новых ед 8 11 137,50 10 10 100,00 10 10 10 постановок театрами Число зрителей на т.чел концертах, спектаклях 76,30 66,80 87,55 103,20 103,20 100,00 112,00 113,00 113,00 113, в ТЗУ Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество творческих мероприятий ед 7 9 128,57 8 8 100,00 9 9 10 регионального значения в сфере ДОД Число участников в чел 1 050 1 050 100,00 1 500 1 500 100,00 1 200 1 300 1 200 1 них Среднегодовое число чел учащихся КГОУ ДОД 430 420 97,67 420 420 100,00 420 420 420 16.2. Создание условий для формирования кадрового потенциала сферы культуры Число слушателей, прошедших чел 425 425 100,00 425 425 100,00 425 425 425 повышение квалификации Среднегодовое число чел 120 120 100,00 120 120 100,00 130 133 135 студентов Цель 17. Создание условий для социально-культурной адаптации детей, нуждающихся в поддержке государства Задача 17.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным Среднегодовая численность чел. 25 25 100,00 31 31 100,00 31 31 31 воспитанников от 3-х до 7-ми лет Среднегодовая численность чел. 81 81 100,00 107 107 100,00 107 107 107 воспитанников от 7 ми до 11-ти лет Среднегодовая численность чел. 74 74 100,00 68 68 100,00 68 68 68 воспитанников от 11 ти до 23-х лет Среднегодовая численность воспитанников из чел. 111 111 100,00 122 122 100,00 122 122 122 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Численность воспитанников и чел.

обучающихся в 675 675 100,00 702 702 100,00 702 702 702 муниципальных учреждениях Задача17.2. Обеспечение образовательной, коррекционной, реабилитационной, оздоровительной деятельности обучающихся, имеющих проблемы в развитии, обучении, Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Общее количество предоставленных услуг по психолого педагогической и медико-социальной помощи детям и ед подросткам, в т.ч. с 5 000 5 450 109,00 5 500 5 500 100,00 5 500 6 000 6 000 6 ограниченными возможностями здоровья: количество индивидуальных групповых занятий с детьми Количество детей, получивших психолого чел. 630 700 111,11 750 750 100,00 750 750 750 педагогическую и медико-социальную помощь Численность детей, чел. 600 830 138,33 300 300 100,00 300 300 300 прошедших ПМПК Задача 17.3. Содержание, воспитание и социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Среднегодовая численность чел. 94 76 80,85 … … … 71 71 71 воспитанников от 3-х до 7-ми лет Среднегодовая численность чел. 11 11 100,00 7 7 100,00 11 11 11 воспитанников от 7 ми до 11-ти лет Среднегодовая численность чел. 69 69 100,00 45 45 100,00 60 60 60 воспитанников от 11 ти до 23-х лет Цель 18. Модернизация системы мер социальной поддержки и положения семей с детьми Задача 18.1. Выполнение Госудаственных полномочий по предоставлению услуг по социальной поддержке отдельных категорий граждан в период обучения в муниципальных и Численность чел. 0 0 … 11 442 11 442 100,00 11 442 11 442 11 442 11 обучающихся Задача 18.2.Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей или иных законных представителей за содержание ребёнка в федеральных, количество детей, на чел.

которых выплачена 13 919 14 467 103,94 12 604 12 604 100,00 12 604 12 604 12 604 12 компенсация Задача 18.3.Выполнение госудаственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной количество детей находящихся под чел. 859 928 108,03 919 919 100,00 919 919 919 опекой и в приемной семье Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % численность чел. 58 75 129,31 121 121 100,00 121 121 121 приемных родителей численность детей, на которых выплачено единовременное чел. 295 258 87,46 266 266 100,00 266 266 266 пособие при устройстве в семью Задача 18.4. Выполнение госудаственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на количество чел. 36 35 97,22 39 39 100,00 39 39 39 специалистов Задача 18.5. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей численность детей, пользующихся чел. 0 0 … 6 865 10 213 148,77 10 213 10 213 10 213 10 услугами пришкольных лагерей Цель 19. Организация и осуществление деятельности по реализации региональной политики и нормативного правового регулирования в сфере образования.

Задача 19.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти Камчатского края в области образования.

Задача 19.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Задача 19.3. Организация предоставления оздоровительных услуг для работников образовательных учреждений и членов их семей Количество студентов (учащихся) потребителей чел. 441 441 100,00 486 486 100,00 486 486 486 оздоровительных услуг Количество преподавателей и членов их семей чел.

потребителей 772 772 100,00 821 821 100,00 821 821 821 оздоровительных услуг (частично за счет средств КБ-90%) Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - чел. 35 35 100,00 39 39 100,00 39 39 39 потребителей оздоровительных услуг Задача 19.4. Реализация региональных программ в области образования Цель 20. Популяризация здорового образа жизни путём развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений Задача 20.1 Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Проведение Всероссийских ед. 4 4 100,00 6 6 100,00 6 6 спортивно-массовых мероприятий Количество чел.

участников данных 12 000 12 198 102,00 13 000 13 000 100,00 13 500 14 000 14 мероприятий Обеспеченность спортивными сооружениями в ед. 603 603 100,00 605 605 100,00 610 615 субъекте Российской Федерации Доля населения систематически, занимающегося % 9,8 9,8 … 9,9 9,9 … 10 10,3 10, физической культурой и спортом Задача 20.2 Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта Количество спортивных школ на ед. 23 23 100,00 25 25 100,00 25 25 территории Камчатского края Количество спортсменов чел. 12 349 12 349 100,00 12 600 12 600 10,00 12 600 12 600 13 обучающихся в спортивных школах Количество видов ед.

спорта, развиваемых 26 26 100,00 26 26 100,00 26 26 в спортивных школах Количество спортсменов оздоровившихся в чел.

спортивно- 496 496 100,00 508 508 100,00 510 510 оздоровительных лагерях дневного пребывания Количество спортсменов оздоровившихся в чел.

профильных 442 442 100,00 453 453 100,00 450 450 спортивно оздоровительных лагерях Задача 20.3. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высогоко класса Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество, проведеных краевых ед. 77 77 100,00 74 74 100,00 78 78 спортивно-массовых мероприятия Количество участников данных чел. 6 000 6 012 100,00 6 500 6 500 100,00 7 000 7 000 7 мероприятий Количество участников зональных, территориальных, чел. 600 648 108,00 650 650 100,00 670 700 всероссийских и международных соревнованиях Количество победителей и призёров чемпионатов и чел. 51 51 100,00 53 53 100,00 54 57 первенства России и международных сооревнованиях Количество спортсменов, чел. 62 62 100,00 63 63 100,00 64 67 которым присвоено:

- разряд КМС чел. 51 51 100,00 53 53 100,00 54 57 чел.

- звание МС 11 11 100,00 10 10 100,00 10 10 Члены и кандидаты сборных команд чел. 24 24 100,00 24 24 100,00 24 24 Российской Федерации Количество судей, которым присвоенна чел.

квалификационная 24 24 100,00 40 40 100,00 50 60 категория Количество тренеров преподавателей и инструкторов методистов чел.

аттестованных на 10 10 100,00 13 13 100,00 15 15 первую и высшую квалификационные категории.

Цель 21: Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, морским и воздушным транспортом.

Задача 21.1. Предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта Камчатского края в целях компенсации тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Проект постановления Правительства Камчатского края "Об установление расходных обязательств Камчатского края по да/нет да да да да да да да да 100,00 100, предоставлению субсидий в целях компенсации тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении" Проект постановления Правительства Камчатского края "Об установлении сниженных тарифов на перевозку да/нет да да да да да да да да 100,00 100, пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципаллном сообщении на территории Камчатского края" Предоставление в Министерство финансов бюджетных заявок с обосновывающими документами об да/нет да да да да да да да да 100,00 100, объемах расходных обязательств на включение их в проект Закона Камчатского края "О краевом бюджете" Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Заключение Соглашений с предприятиями воздушногг да/нет да да да да да да да да 100,00 100, транспорта о предоставлении субсидий Сопровождение заключенных Соглашений, проверка да/нет да да да да да да да да 100,00 100, ежемесячных отчетов о выполненных работах, оплата выполненных работ.

Задача 21.2. Предоставление субсидий предприятиям мосркого транспорта Камчатского края в целях компенсации тарифов на перевозку пассажиров и багажа мосрким Предоставление в Министерство финансов бюджетных заявок с обосновывающими документами об да/нет да да да да да да - - - 100, объемах расходных обязательств на включение их в проект Закона Камчатского края "О краевом бюджете" Проведение процедуры торгов для определения предприятий мосркого транспорта да/нет да да да да да да - - - 100, на право заключения государственного контрактоа на выполнение перевозок и получение субсидий Сопровождение заключенных контрактов, проверка да/нет да да да да да да - - - 100, ежемесячных отчетов о выполненных работах, оплата выполненных работ.

Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Задача 21.3. Организация пригородного и междугороднего автобусного сообщения.

Утверждение да/нет да да да да да да - - - 100, паспортов маршрутов Заключение договоров на организацию пригородного и да/нет да да да да да да - - - 100, междугороднего автобусного сообщения Цель 22. Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края Задача 22.1.Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий по особо опасным и социально значимым болезням животных.

Диагностические % 100,00 136,60 … 100,00 105,00 … 100,00 100,00 100, исследования Вакцинопрофилактик % 100,00 202,00 202,00 100,00 105,00 105 100,00 100,00 100, а Коэффициент летальности от % 0,00 0,00 … 0,00 1,70 … 0,00 0,00 0,00 1, заразных болезней Дезинфекция тыс.м 697,00 866,00 124,00 700,00 900,00 129,00 1000,00 1000,00 1000,00 4766, животноводческих Цель 23. Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе передающихся через животноводческую продукцию.

Задача 23.1.Выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства.

Проведение экспертиз 300 000 330 838 130,00 350 000 350 000 100 370 000 388 000 410 000 1 848 ветеринарно Количество тонн 100,00 319,48 319,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 719, продукции, не Проведение обследования Ед. 600 627 104,00 150 150 100,00 160 160 160 1 предприятий и организаций Задача 23.2.Осуществление государственного ветеринарного надзора Выявлено нарушений требований ветеринарного законодательства Ед. 49 49 100,00 55 60 109,00 60 65 70 (возбуждено административных дел) Сумма взысканных административных штрафов за нарушение тыс. руб. 100,00 139,00 139,00 100,00 140,00 140,00 150,00 160,00 170,00 759, требований ветеринарного законодательства.

Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Задача 23.3.Осуществление государственного лабораторного мониторинга, в том числе по безопасности продукции животного происхождения Количество дополнительных проб 380 380 100,00 780 780 100,00 800 820 830 3 лабораторных исследований Цель 24. Развитие мотивации личности к познанию творчества, реализация дополнительных образовательно-культурных интересов личности и эстетического воспитания в обществе, Задача 24.1.Реализация программ дополнительного образования детей в области начального прикладного, художественного и хореографического образования.

Количество проведенных концертных и шт. 13 13 100,00 … … … … … … показательных мероприятий (мастер класс) Участие в фестивалях ед. 4 4 100,00 … … … … … … Задача 24.2. Сохранение и развитие культурной самобытности детского и молодежного творчества, воспитание гармонически развитой личности детей и молодежи Корякского Оказание методической и обучающей помощи шт.

детским дошкольным 4 4 100,00 … … … … … … и разных уровней образовательных учреждений.

IV. Формирование качественных трудовых ресурсов и эффективного рынка труда Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, Среднегодовая численность детей дошкольного возраста чел. 140 179 127,86 140 182 130,00 140 140 140 в краевых образовательных учреждениях Среднегодовая численность детей школьного возраста в чел. 100 109 109,00 100 112 112,00 100 100 100 краевых образовательных учреждениях Среднегодовая численность детей, обучающихся по дополнительным чел.

образовательным 600 601 100,17 597 622 104,19 607 607 607 программам в краевых образовательных учреждениях Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Среднегодовая численность обучающихся в чел. 35 638 35 638 100,00 34 200 34 200 100,00 33 902 34 241 34 583 34 муниципальных образовательных учреждениях Задача 1.2. Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения Среднегодовая чел.

численность 5 647 5 647 100,00 5 702 5 702 100,00 5 797 5 870 5 870 5 обучающихся Количество групп ед. 438 438 100,00 442 442 100,00 449 455 455 Численность учащихся чел. 124 124 100,00 125 125 100,00 125 125 125 оздоровительного центра в смену Задача 1.3. Выполнение госудаственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных количество классов ед 1 921 1 921 100,00 1 921 1 921 100,00 1 921 1 921 1 921 1 численность классных чел. 1 899 1 899 100,00 1 899 1 899 100,00 1 899 1 899 1 899 1 руководителей Задача 1.4. Осуществление мероприятий по устранению нарушений лицензионных требований и замечений надзорных органов в муниципальных и государственных Задача 1.5. Выполнение государственных полномочий по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных и краевых численность педагогических чел. 86 68 79,07 84 84 100,00 84 84 84 работников, получающих доплату Задача 1.6. Осуществление инвестиционных проектов Задача 1.7. Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов Цель 2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, создание условий для развития Задача 2.1. Организация предоставления начального профессионального образования Среднегодовая чел.

численность 2 529 2 529 100,00 2 576 2 576 100,00 2 516 2 508 2 508 2 учащихся Количество групп ед.

теоретического 118 118 100,00 122 122 100,00 120 119 119 обучения Среднегодовая численность чел. 431 431 100,00 467 467 100,00 467 467 467 учащихся,проживающ их в общежитии в т.ч. сироты чел. 119 119 100,00 119 119 100,00 119 119 119 в т.ч. малоимущие чел. 231 231 100,00 241 241 100,00 241 241 241 Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Среднегодовая численность учащихся из числа чел. 277 277 100,00 276 276 100,00 261 259 259 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Задача 2.2. Организация предоставления среднего профессионального образования Среднегодовая численность студентов,получающи чел. 1 372 1 372 100,00 1 242 1 242 100,00 1 276 1 296 1 296 1 х среднее профессиональное образование Количество групп ед.

теоретического 63 63 100,00 55 55 100,00 55 56 56 обучения Среднегодовая численность студентов из числа чел. 90 90 100,00 84 84 100,00 85 85 85 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Среднегодовая численность студентов,получающи чел. 116 116 100,00 305 305 100,00 310 320 320 х начальное профессиональное образование Количество групп ед.

теоретического 7 7 100,00 16 16 100,00 15 15 15 обучения Среднегодовая численность учащихся из числа чел. 6 6 100,00 25 25 100,00 26 26 26 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Задача 2.3. Организация системы повышения квалификации работников образования Количество педагогических работников, прошедших чел. 4 116 4 459 108,33 5 000 5 000 100,00 4 000 4 200 4 200 4 различные формы повышения квалификации (в том числе семинары) Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество работников чел.

образования, 10 0 0,00 10 10 100,00 12 12 12 прошедших стажировку Цель 3. Создание условий на рынке труда для повышения эффективности занятости населения, снижения напряженности на рынке труда, недопущение угрозы возникновения массовой Задача 3.1.Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников Численность граждан, обратившихся за предоставлением человек 35 000 34 749 99,30 30 000 30 000 100,00 28 000 27 000 … государственных услуг Численность граждан, обратившихся за человек содействием в поиске 22 000 21 831 99,20 20 000 20 000 100,00 19 000 19 000 … работы Нашли работу человек 11 100 11 119 100,10 12 000 12 000 100,00 12 500 12 500 … (доходное занятие) Численность граждан, которым в течение человек года были назначены 15 500 14 088 90,90 12 197 12 197 100,00 11 604 11 102 … социальные выплаты Уровень регистрируемой безработицы (в % 3 3 … 3 3 … 3 3 … среднегодовом исчислении) Напряженность на чел./вак рынке труда (в 3,20 1,10 34,40 1,20 1,20 … 1,20 1,10 … среднем за год) Средняя продолжительность месяц 4,70 4,10 87,30 4,10 4,10 … 4,10 4,10 … безработицы на конец года Задача 3.2.Принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного массового увольнения работников и предупреждению роста Численность работников, принявших участие в человек 300 38 12,70 100 100 100,00 … … … опережающем профессиональном обучении Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество рабочих мест для организации общественных работ единиц 2 812 1 735 61,70 397 397 100,00 … … … и временного трудоустройства Прохождение стажировки человек выпускниками 300 101 33,70 300 300 100,00 326 … … образовательных учреждений Численность трудоустроенных человек граждан, относящихся 0 0 0,00 50 50 100,00 50 … … к категории инвалидов Адресная поддержка гражданам, обратившимся в органы службы человек 1 000 315 31,50 895 895 100,00 441 … … занятости в целях поиска работы, переезжающим в другую местность Количество созданных рабочих мест для организации единиц 250 169 67,60 250 250 100,00 316 … … предпринимательской деятельности Цель 4. Создание условий для формирования процесса добровольного переселения соотечественников в Камчатский край Задача 4.1. Создание политических, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих переезду соотечественников в Камчатский край на Численность соотечественников, проживающих за чел. 0 0 0,00 716 716 100,00 1 640 1 712 … рубежом, переселившихся в Камчатский край Цель 5: Создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического Задача 5.1.Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи в Камчатском крае, Количество молодёжи, принимающей чел.

участие в краевых 15 000 15 000 100,00 15 000 15 000 100,00 15 000 15 000 15 фестивалях, конкурсах, слётах, акциях и т.п.

Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество молодёжи, принимающей участие во чел. 100 105 101,00 110 110 100,00 110 110 всероссийских, международных конкурсах и фестивалях Количество молодёжи, принимающей чел.

участие в 800 820 103,00 820 820 100,00 800 800 студенческих научно – исследовательских конференциях Количество молодёжи, регулярно чел.

участвующей в работе 850 850 100,00 850 850 100,00 850 850 общественных объединениях Количество проектов (программ), направленных на реализацию государственной шт.

молодёжной 45 55 120,00 45 60 140,00 60 60 политики в Камчатском крае, выполненных молодёжными объединениями Количество талантливой молодёжи чел.

Камчатского края, 2 300 2 590 112,00 2 300 2 300 100,00 2 300 2 300 2 получившей государственную поддержку Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество действующих в Камчатском крае патриотических общественных шт. 47 47 100,00 49 49 100,00 50 50 объединений, клубов, организаций, центров, профильных лагерей патриотической направленности Количество профинансированных из средств краевого бюджета проектов обществ, направленных на патриотическое шт. 4 4 100,00 8 8 100,00 10 10 воспитание граждан, представленных общественными объединениями (включая оборонно спортивные смены и лагеря) Количество общественных ед.

объединений, 55 65 120,00 55 70 140,00 70 70 которым оказана поддержка Компенсировано оплаты за обучение в рамках государственной поддержки молодых граждан в сфере образования, чел. 90 90 100,00 60 60 100,00 30 0 воспитания и развития (в связи с прекращением действия постановления Губернатора Камчатской области) Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество премий, врученных в рамках национального приоритетного чел. 9 9 100,00 9 9 100,00 9 9 проекта «Образование» (в соответствии с федеральной квотой) Задача 5.2. Формирование у молодежи Камчатского края активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической, экономической жизни страны и Количество подготовленных организаторов и специалистов в области чел. 240 240 100,00 200 200 100,00 250 250 государственной молодежной политики, в области патриотического воспитания Количество мероприятий, направленных на ед. 20 20 100,00 22 22 100,00 25 25 формирование у молодёжи активной жизненной позиции Доля молодых людей, охваченных различными формами % 44,80 44,80 … 50,00 50,00 … 50,00 55,00 55, организации трудовой занятости (в т.ч.

временной) Задача 5.3.Создание условий для формирования здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и Количество детей и молодёжи, чел. 3 124 3 124 100,00 2 826 2 826 100,00 3 000 3 000 3 оздоровившихся в профильных лагерях Количество молодёжи, чел.

принимающей 15 470 15 470 100,00 16 000 16 500 103,00 16 500 16 500 16 участие в спортивных мероприятиях Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество проведённых акций, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодого ед. 15 15 100,00 18 20 110,00 20 22 поколения, профилактику безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма Задача 5.4. Улучшение демографической ситуации в Камчатском крае, укрепление института молодой семьи, содействие в решении жилищных проблем молодых семей.

Количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с чел.

использованием 45 45 100,00 50 51 102,00 189 209 ипотечных жилищных кредитов (займов) Задача 5.5.Развитие и поддержка системы информационного обеспечения молодежи в Камчатском крае Количество изданной методической и информационной продукции по тираж основным 7 10 130,00 7 7 100,00 5 5 направлениям государственной молодёжной политики Количество созданных информационных сайтов на территории ед. 1 1 100,00 0 0 0,00 0 0 Камчатского края в целях более полного информирования молодежи V. Формирование развитой инфраструктуры (инфраструктурная модернизация) Цель 1. Формирование развитой инфраструктуры регионального рыбохозяйственного комплекса Задача 1.1.Создание условий для развития берегового перерабатывающего комплекса Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Объем производства тыс. тонн пищевой рыбной 698,10 716,00 102,56 720,00 750,00 720,00 725, 104,17 750, продукции Объем выпуска тыс. тонн продукции глубокой 8,10 5,00 61,73 9,00 9,00 10,00 11, 100,00 12, степени переработки Среднедушевое потребление продукции из водных кг 28 28 100,00 29 29 30 100,00 биологических ресурсов в Камчатском крае Задача 1.2. Развитие судоремонта в Камчатском крае Задача 1.3. Развитие объектов пограничной инфраструктуры, обустройство и увеличение пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу Российской Цель 2. Устойчивое развитие сельских территорий Задача 2.1. Повышение уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв.м 3,38 2,31 68,31 5,78 5,78 5,70 6, 100,00 6, молодых семей и молодых специалистов Обеспеченность сельского населения % 87,00 79,30 … 92,00 80,00 97,00 100, … 100, питьевой водой Ввод мест общеобразовательных 125 125 100,00 0 0 260 … учреждений Цель 3. Привлечение средств из внебюджетных источников в совершенствование туристской инфраструктуры Задача 3.1. Расширение гостиничной сети Количество новых единиц средств размещения 3 3 100,00 2 1 50,00 3 3 4 (реконструкция) Количество единиц созданных койко-мест 56 85 151,79 60 40 66,67 120 200 200 Задача 3.2. Расширение сети объектов питания и объектов развлечения Количество единиц созданных объектов 4 4 100,00 5 5 100,00 5 5 5 питания Количество единиц созданных объектов 2 3 150,00 2 2 100,00 3 3 3 развлечения Задача 3.3. Расширение банка данных инвестиционных предложений в сфере туризма, продвижение инвестиционных проектов Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество новых инвестиционных единиц 5 6 120,00 5 5 100,00 5 6 6 предложений в сфере туризма, Количество региональных и международных мероприятий, на единиц которых были 12 12 100,00 12 12 100,00 15 15 15 представлены инвестиционные предложения в сфере туризма Цель 4. Обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетики Камчатского края Задача 4.1. Компенсация тарифов на электрическую энергию энергоснабжающим организациям всех форм собственности при снижении тарифов для всех групп потребителей в Финансирование из средств краевого бюджета расходных обязательств по Полномочия переданы Министерству экономического развития тыс. руб.

предоставлению 481 145,90 481 145,90 100, Камчатского края с 01.01. компенсации тарифов на электрическую энергию Цель 5. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий ЖКХ при прохождении отопительного осенне-зимнего периода Задача 5.1. Предоставление субсидий на обеспечение расходных обязательств по предоставлению тепло- и газоснабжения населения Разработка нормативно правового акта по Постановление Правительства Камчатского края Постановление Правительства Камчатского Разработка НПА в соответствии с нормами установлению от 10.02.2009 № 58-П края от 17.11.2009 № 437-П федерального законодательства расходных обязательств Камчатского края Разработка методики Разработана Методика расчета субсидий, Разработана Методика расчета субсидий расчета субсидий предоставляемых местным бюджетам в целях предприятиям коммунального комплекса в Разработка методик расчета в соответствии с субъектам софинансирования расходных обязательств МО, целях возмещения недополученных доходов в расходными обязательствами Камчатского края бюджетного возникающих при выполнении полномочий ОМС связи с оказанием услуг тепло-, водо-, финансирования по организации тепло-, газо-, водоснабжения газоснабжения потребителям указанных услуг Согласование с МО предельной стоимости Расчет и подготовка сводного реестра предельной предоставления ЖКУ стоимости ЖКУ по МО в расчете на 1 кв.


м общей площади жилья в месяц Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Расчет среднего процента максимально возможного изменения размера Подготовка сводного реестра показателей по МО Расчет индексов изменения тарифов Расчет индексов изменения тарифов платы граждан за ЖКУ и изменения стоимости ЖКУ по экономически обоснованным тарифам Расчет ожидаемого размера субсидий Расчет бюджетной потребности по Расчет бюджетной потребности по субъектам Расчет бюджетной потребности по субъектам краевого бюджета по муниципальным образованиям и предприятиям бюджетного финансирования бюджетного финансирования предоставлению Камчатского края тепло-, газоснабжения населения Расчет размера субсидий по утвержденным Расчет бюджетной потребности по предприятиям Расчет бюджетной потребности по субъектам Расчет бюджетной потребности по субъектам Региональной Камчатского края бюджетного финансирования бюджетного финансирования службой по тарифам и ценам Камчатского края тарифам Финансирование из средств краевого бюджета расходных тыс.руб.

обязательств по 1 643 459,90 1 643 321,10 99,90 1 787 762,10 1 787 762,10 100,00 1 877 150,20 1 971 007,70 2 103 065, организации теплоснабжения населения Задача 5.2. Погашение кредиторской задолженности теплоснабжающих предприятий муниципальных образований на оплату за поставки топлива Финансирование из средств краевого бюджета расходных тыс.руб.

обязательств по 204 099,30 204 099,30 100,00 … … … … … … погашению кредиторской задолженности Цель 6. Формирование политики информатизации в Камчатском крае Задача 6.1. Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры Камчатского края Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Проектирование и создание локальных вычислительных сетей в рамках единой Ед.

корпоративной 1 1 100,00 2 1 50,00 … … … вычислительной сети Правительства Камчатского края Количество рабочих мест подключенных к корпоративной Ед. 432 432 100,00 790 790 100,00 … … … вычислительной сети Правительства Камчатского края Построение внутризоновой % 1 0 5 0 20 40 … … спутниковой сети Построение федеральной оптоволоконной % 0 0 25 25 50 75 … … линии связи Оха-Усть Большерецк Построение федеральной оптоволоконной % 0 0 25 25 50 75 … … линии связи Усть Большерецк-Магадан Построение оптоволоконной линии связи % 100 100 … … … … … … … Петропавловск Камчатский-Усть Большерецк Реализация программы % 0 0 25 25 … … … … цифровизации телерадиовещания Передано Тб информации по сети 4,50 4,50 100,00 7,00 7,00 100,00 … … … Интернет Количество абонентов Ед.

сетей сотовой связи 410 000,00 43 700,00 100,00 43 600,00 43 600,00 100,00 … … … Задача 6.2.Формирование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество государственных служащих Ед.

зарегистрированных в 365 365 100 790 790 100 … … … системе электронного документооборота Индекс внедрения электронного документооборота в работу исполнительных % 57,5 57,5 … 69,5..

69,50 100, органов государственной власти Камчатского края Количество региональных реестров и порталов Ед. 0 0 … 4 2 50, государственных (муниципальных) услуг Количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти Камчатского края и органами местного Ед.

самоуправления в 0 0 … 144,00 144,00 100, электронном виде с использованием регионального портала государственных (муниципальных) услуг Индекс посещаемости Интернет-портала Ед./сутки 1100 1100 100,00 45000 45000 100, Правительства Камчатского края Объем информации представленной на Гб Интернет-портале 4,50 5,10 113,00 9,00 7,50 11, 67, Правительства Камчатского края Цель 7. Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры Камчатского края.

Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Задача 7.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Предоставление в Министерство финансов бюджетных заявок с обосновывающими документами об объемах расходных обязательств по содержанию, ремонту да/нет да да да да да да да да и капитальному 100,00 100, ремонту автомобильных дорог отщего пользования регионального значения на включение их в проект Закона Камчатского края "О краевом бюджете" Утверждение ремонтной да/нет да да да да да да да да 100,00 100, программы на очередной год Проведение процедуры торгов для определения подрядных организаций с целью заключения государственных да да/нет да да да да да да да 100,00 100, контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Проведение процедур торгов для определения подрядных организаций с целью заключения государственных контрактов на ремонт да/нет да да да да да да да да 100 и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Задача 7.2. Обеспечение сохранностииных иных объектов транспортной инфраструктуры Камчатского края.

Предоставление в Министерство финансов бюджетных заявок с обосновывающими документами об объемах расходных обязательств по содержанию, ремонту да/нет да да да да да да да да 100 и капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры на включение их в проект Закона Камчатского края "О краевом бюджете" Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Проведение процедур торгов для определения подрядных организаций с целью заключения государственных контрактов на да/нет да да да да да да да да содержание, ремонт и 100 капитальный ремонт иных объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Камчатского края Цель 8. Развитие и модернизация транспортных объектов на территории Камчатского края.

Задача 8.1. Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития транспортных объектов в Камчатском крае.

Предоставление в Министерство финансов бюджетных заявок с обосновывающими документами об да/нет да да да да да да да да 100,00 100, объемах расходных обязательств на включение их в проект Закона Камчатского края "О краевом бюджете" Подготовка и подписание Соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении в да/нет да да да да да да да да очередном 100,00 100, финансовом году субсидии на реализацию мероприятий в дорожном хозячйстве Камчатского края Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Подготовка и проведение процедуры торгов для определния подрядной организации на право да/нет да да да да да да да да 100,00 100, заключения государственных контракта на строительство вновь начинаемых объектов.

Сопровождение заключенных государственных контрактов, да/нет да да да да да да да да осуществление 100,00 100, приемки выполненных работ, оплата выполненных работ.


Подготовка отчетов в Федеральное дорожное агентство об использовании да/нет да да да да да да да да 100,00 100, средств федерального бюджета и выполнение условий софинансирования.

Цель 9. Повышение эффективности использования и содержания жилищного фонда, его безопасности, а также качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, Задача 9.1.Проведение инспекционных обследований жилищного фонда на территории Камчатского края Инспекционные ед. … 1279 … … … … … … … обследования - плановые ед 75 15 … 7 1 … 10 15 - внеплановые ед. … 1264 … … 542 … … … … Площадь тыс.кв.м обследованного … 3773,2 … … … … … … … жилищного фонда - планово тыс.кв.м … 397 … 450 62,5 … 625 937,5 - внепланово тыс.кв.м … 3376,2 … … … … … … … Задача 9.2. Выявление нарушений по результатам проведенных инспекционных проверок на территории Камчатского края Использование ед. … … … … … … … … жилищного фонда Содержание ед … … … … … … … … жилищного фонда Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Обеспечение ед населения … … … … … … … … коммунальными услугами Задача 9.3.Работа с обращениями и жалобами граждан проживающих на территории Камчатского края Общее количество ед.

поступивших … … … … … … … … обращений Задача 9.4. Применение Кодекса РФ об административных правонарушениях Привлечение к ед. административной … … … … … … … … ответственности Предъявление тыс.руб 780, административных … … … … … … … … штрафов Составлено ед. административных … … … … … … … … протоколов по ст. 7.21 7.23 КоАП РФ Составлено ед. административных … … … … … … … … протоколов по ст. 19. КоАП РФ VI. Рациональное использование природного потенциала Цель 1: Обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов Задача 1.1. Обеспечение доступа пользователей к водным биологическим ресурсам Объем добычи (вылова) водных тыс. тонн 760 840 110 783 887 113 837 847 биологических ресурсов Задача 1.2.Повышение эффективности освоения выделяемых пользователям водных биологических ресурсов Процент освоения % … 83,93 … 85,00 88,00 … 90,00 92,00 96, выделенных ресурсов Цель 2. Создание условий для повышения эффективного использования минерально-сырьевой базы Камчатского края Задача 2.1. Регулирование отношений недропользования в Камчатском крае Организация и проведение государствен-ной в тыс.м экспертизы запасов … … … … 100 1000 2000 общераспростра ненных полезных ископаемых Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенн ых полезных ископаемых, или участками недр лицензия … … 4 4 100 2 2 … местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) Задача 2.2. Осуществление государственного контроля Количество проведенных контрольно надзорных мероприятий (проверок) за соблюдением законодательства Российской проверка 4 100,00 9 9 100,00 8 7 Федерации и Камчатского края в сфере недропользования на участках недр, содержащих общераспространенн ые полезные ископаемые Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество проверенных учетных единиц контроля лицензия 14 100,00 10 15 14 14 100,00 (лицензий на право пользования недрами) Задача 2.3. Создание и ведение территориальных фондов геологической информации Ведение территориальных фондов геологической информации о предоставляемых в пользование участков недр, содержащих отчет 2 2 100,00 4 4 100,00 4 5 месторождения общераспространенн ых полезных ископаемых, участков недр местного значения Цель 3: Улучшение состояния окружающей среды в Камчатском крае Задача 3.1. Организация, охрана, обеспечение функционирования, контроль за состоянием и соблюдением режима охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения Государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых % 7 7 100,00 7 7 100,00 7,1 7,2 7, природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения Ведение кадастра особо охраняемых природных территорий регионального ед. 103 103 100,00 99 99 100,00 100 101 значения (кол-во в кадастре объектов ООПТ регион.

значения) Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Подготовка материалов для передачи памятников природы регионального значения и их территорий под охрану лиц, в чье ед ведение они 5 10 200,00 7 7 100,00 8 9 переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов (кол-во выданных охранных обязательств) Координация и контроль за деятельностью природоохранных рекреационных учреждений Камчатского края, ед 11 12 110,00 10 10 100,00 12 12 учредителем которых является Министерство природных ресурсов Камчатского края (кол-во совещаний и выездных проверок) Задача 3.2. Содействие развитию инфраструктуры особо охраняемых природных территорий регионального значения Объем привлеченных внебюджетных средств на развитие природоохранной инфраструктуры млн. руб. … 10,2 … … 8,3 … … … … особо охраняемых природных территорий Камчатского края Количество туристов, посетивших тыс. чел. … 28 … … 30 … 35 35 природные парки Задача 3.3.Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество выданных Министерством природных ресурсов Камчатского края разрешений на выброс вредных (загрязняющих) ед веществ в … 34 … … … … … … … атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности Задача 3.4.Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду Образование отходов производства и тыс.тонн … 527,753 … 526,7 526,7 100 526 520 потребления Использование отходов производства тыс.тонн … 188,386 … 188,5 188,5 100 188 190 и потребления Обезвреживание отходов производства тыс.тонн … 0,845 … 0,845 0,845 100 0,85 0,9 0, и потребления Задача 3.5. Анализ состояния радиационной безопасности по итогам ежегодно проводимой инвентаризации источников ионизирующего излучения, радиационно-гигиеническая паспортизация Сбор и обобщение данных от организаций (предприятий) ед Камчатского края, 4 4 100,00 4 4 100,00 4 4 использующих источники ионизирующего излучения Наличие на территории Камчатского края ед 0 0 100,00 0 0 100,00 0 0 радиационных аномалий и загрязнений Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Количество радиационных аварий ед 0 0 100,00 0 0 100,00 0 0 и происшествий Годовая эффективная коллективная доза облучения населения (чел.-Зв) Камчатского чел.-Зв/год.. 965,36 … … 960,36 … 960,3 960 края за счет всех источников ионизирующего излучения Задача 3.6. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в пользование Объем доходов федерального бюджета от тыс. рублей 2199 2337,275 106,00 4608,84 … … 4952,15 5021,06 платы за пользование водными объектами Количество предоставленных водных объектов или их частей в пользование на основании договоров шт. 39 123 315,00 92 … … 20 20 водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование Задача 3.7. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей Протяженность км установленных … … … 40,0 … … 40,0 10,0 10, водоохранных зон Задача 3.8.Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий Протяженность участков русел рек, на которых проводятся работы, направленные км 0 0 … 1,19 … … 14,00 11,50 1, на предотвращение негативного воздействия вод Задача 3.9. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Камчатского края Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Объем доходов бюджета Кам чатского края от платы за про-ведение тыс. рублей 106 61,1 57,60 … 186,8 … 198,00 209,90 220, государственной эко логической экспертизы объек-тов регионального уровня Цель 4. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов Задача 4.1. Поддержание почвенного плодородия Предотвращение выбытия из сельскохозяйственног тыс. га 0,1 0,1 100,00 0,10 0,1 100,00 0,10 0,10 0, о оборота сельскохозяйственны х угодий Внесение Тыс. тонн д.

минеральных 0,9 0,9 100,00 1,00 1 100,00 1,10 1,20 1, в.

удобрений Цель 5. Охрана и устойчивое воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания Задача 5.1. Обеспечение разрешительной деятельности в рамках переданных полномочий Выдача лицензий (разрешений) на добычу объектов животного мира, не не отнесенных к шт. не планируется не планируется не планируется 3043 … 3500 … планировалось запланировано объектам охоты, изъятие которых без лицензии (разрешения) запрещено Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Выдача разрешений на добычу диких животных (включая виды, подвиды и популяции, занесенные в Красную книгу Камчатской области (края), при этом исключая водные биологические ресурсы и виды, не не шт. не планируется не планируется не планируется 123 z 130 z подвиды и популяции, планировалось запланировано занесенные в Красную книгу Российской Федерации) в научных, культурно просветительских, рекреационных и эстетических целях, а также при регулировании их численности Выдача (переоформление) долгосрочных лицензий на право пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты с заключением не не договоров (с шт. не планируется не планируется не планируется 57 … 60 … планировалось запланировано внесением изменений в действующие) о предоставлении в пользование территории или акватории, необходимых для осуществления пользования животным миром Задача 1.2. Обеспечение правового регулирования в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды его обитания Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Подготовка проектов законов и не не подзаконных шт. не планируется не планируется не планируется 19 z 20 z планировалось запланировано нормативных правовых актов Камчатского края Подготовка заключений (предложений, согласований) к проектам законов и не не шт. не планируется не планируется не планируется подзаконных 12 z 15 z планировалось запланировано нормативных правовых актов Российской Федерации и Камчатского края Цель 6: Рациональное использование объектов животного мира, создание условий для повышения эффективности их использования Задача 6.1. Обеспечение ведения государственного мониторинга, государственного кадастра и государственного учета объектов животного мира и среды их обитания Проведено общекраевых мероприятий по шт. 3 3 100,00 3 3 100,00 3 3 организации полевых учетов объектов животного мира Протяженность км наземных учетных 4500,00 4847,10 107,70 4500,00 4922,90 109,40 5000,00 5000,00 6500, маршрутов Задача 6.2. Обеспечение государственного контроля и надзора за исполнением природоохранного законодательства в установленной сфере деятельности Выявление нарушений в области охраны и не не шт. не планируется не планируется не планируется использования 246 … … … планировалось запланировано объектов животного мира и среды их обитания Рассмотрено дел об не не шт. не планируется не планируется не планируется административных 235 … … … планировалось запланировано правонарушениях Назначено не не административных тыс.руб. не планируется не планируется не планируется 916 … … … планировалось запланировано наказаний в виде штрафа Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Предъявлено сумм исков в возмещение не не вреда, нанесенного тыс.руб. не планируется не планируется не планируется 816,7 … … … планировалось запланировано объектам животного мира и среде их обитания Цель 7. Устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, использование, охрана, защита, воспроизводство Задача 7. 1 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений Осуществление тыс.руб.

общего руководтсва с 24 497,50 23 408,50 95,55 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0, отраслью: Разработка Организация тыс.руб. 24 014,50 22 925,50 95,47 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0, использования лесов;

Организация и тыс.руб.

обеспечение охраны 12 713,50 12 137,00 95,47 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0, лесов от пожаров;

Организация и обеспечение защиты тыс.руб. 3 754,80 3 562,70 94,88 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0, лесов от болезней и вредителей;

Организация и обеспечение тыс.руб.

воспроизводства 5 650,50 5 394,30 95,47 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0, лесов на землях леного фонда;

Ведение государственного тыс.руб. 16 951,40 16 182,70 95,47 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0, лесного реестра на территории субъекта;

Осуществление государственного тыс.руб. 53 679,40 51 245,30 95,47 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0, лесного контроля и надзора;

Цель 8. Охрана и защита лесов Задача 8.1 Пожарная безопасность лесов Строительство, км реконструкция и 67,00 62,00 92,54 91,00 91,00 100,00 91,00 91,00 62, содержание дорого Строительство, реконструкция и содержание м2 3250,00 1950,00 60,00 1950,00 1950,00 100,00 1950,00 1950,00 1950, посадочных площадок для самолетов и вертолетов;

Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Устройство и уход за противопожарными км 119,00 81,00 68,07 119,00 119,00 100,00 119,00 119,00 105, минирализованными полосами, барьерами;

Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных тыс.руб. 837,20 1435,10 171,42 665,00 665,00 100,00 225,00 225,00 225, пожаров, содержащих, а также формирование запасов ГСМ;

Проведение мониторинга пожарной тыс.га безопасности в лесах 44014,70 44014,70 100,00 44218,80 44218,80 100,00 44218,80 44218,80 44218, в зоне наземной охраны и авиационной;

Тушение лесных пожаров наземным тыс.га 43968,70 4,20 0,01 44218,80 8,20 0,02 10,00 10,50 6, способом и авиационным;

Проведение профилактического контролируемого га 330,00 330,00 100,00 330,00 330,00 100,00 330,00 330,00 330, противопожарного выжигания горючих материалов;

Иные меры пожарной т.руб. 598,00 0,00 0,00 483,00 483,00 100,00 923,00 987,80 987, безопасности.

Задача 8.2 Санитарная безопасность Лесопатологическое га 2100,00 2100,00 100,00 2100,00 2100,00 100,00 3000,00 3000,00 3071, обследование Санитарно- га оздоровительные 572,00 572,00 100,00 577,00 577,00 100,00 589,00 589,00 668, мероприятия Цель 9. Воспроизводство и лесоразведение Задача 9.1 Лесовосстановление Искусственное га 500,00 500,00 100,00 450,00 450,00 100,00 510,00 510,00 510, лесовостановление;

Естественное га 4500,00 4500,00 100,00 5550,00 5550,00 100,00 4430,00 4430,00 4197, лесовостановление;

Название Название Показатели Значения показателей задачи название Единица Отчетный финансовый год (факт) 2009 г. Текущий финансовый год (оценка) 2010г. Очередной Плановый период (прогноз) цели Итоговые финансовый год измерения значения (прогноз) 2011 год План Факт План Оценка 2012 год 2013 год % % Проведение агротехнического га 580,00 580,00 100,00 520,00 520,00 100,00 550,00 550,00 550, ухода за лесными культурами;

Обработка почвы под га 450,00 412,00 91,60 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 400, лесные культуры;

Иные мероприятия по т.руб. 227,40 227,40 100,00 … … … … … … лесовостановлению Задача 9.2 Уход за лесами Осветление га 25,00 25,00 100,00 65,00 65,00 70,00 10,00 10, 100, Прочистки га 85,00 85,00 100,00 100,00 100,00 145,00 75,00 75, 100, Прореживание га 30,00 30,00 100,00 … … … 70, … Рубка реконструкции га 10,00 10,00 100,00 … … … … … … молодняков Отвод лесосек под га 732,00 1154,00 157,70 737,00 737,00 804,00 879,00 … 100, рубки Цель 10.Защита окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями техногенного характера Задача 10.1.Проведение проверок, выдача предписаний, наложение административных штрафов Проверки Ед. 150 201 134 … … … … … … плановые проверки Ед. … 37 … 61 61 100 65 70 внеплановые Ед. … 164 … … … … … … … проверки Выдано предписанйя Ед.

по устранению … 88 … … … … … … … нарушений Сумма наложенных Тыс.р административных … 2 440,00 … … … … … … … штрафов Задача 10.2. Выявление административных правонарушений по результатам проведённых проверок Выявлено Ед.. 210 … … … … … … … правонарушений Рассмотрено дел об Ед.

административных … 210 … … … … … … … правонарушениях Вынесено Ед. … 210 … … … … … … … постановлений Задача 10.3. Работа с обращениями и жалобами граждан, проживающих на территории Камчатского края Общее количество Ед.

поступивших … 37 … обращений … … … … … … Задача 10.4. Применение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Привлечение к Ед.



Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.