авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

«Одобрен Правительством Камчатского края 14.12.2010 г. Министерство экономического развития Камчатского края ...»

-- [ Страница 7 ] --

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сохранение прав граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих 409,0 9,8 467,0 7,5 504,0 7,5 504,0 7,5 540,0 7, на территории Корякского округа, на получение информации на родном языке Производство и выпуск газетной продукции. 2 653,0 63,4 4 079,0 65,4 4 406,0 65,4 4 406,0 65,4 4 730,0 65, Всего на реализацию цели 3 4 183,0 100,0 6 234,0 100,0 6 733,0 100,0 6 733,0 100,0 7 225,0 100, Всего на реализацию целей 47 290,0 100,0 43 490,0 100,0 46 922,0 100,0 50 026,7 100,0 53 496,0 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 46 502,0 98,3 41 528,0 95,5 44 803,0 95,5 47 908,0 95,8 51 222,0 95, федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники 788,0 1,7 1 962,0 4,5 2 119,0 4,5 2 119,0 4,2 2 274,0 4, от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель1. Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае Сохранение производственной базы переработки сырья и продукции традиционных 52 105,0 58, отраслей хозяйствования Поддержка в получении среднего и высшего 1 586,0 1, профессионального образования Предоставление дополнительных гарантий по 21 649,4 24, оказанию медицинских услуг Поддержка проведения национально культурных мероприятий, проводимых коренными малочисленными народами Севера, 4 202,0 4, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае Строительство и капитальный ремонт объектов, с целью улучшения жилищных условий коренных малочисленных народов 8 850,0 10, Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае Всего на реализацию цели 88 392,4 100, Цель Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае Создание условий для устойчивого развития экономики традиционной хозяйственной 28,0 24,2 26, 20 493,0 17 790,0 19 812, деятельности общин КМНС Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Устойчивое развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания 36,7 36,5 35, 26 885,0 26 823,0 26 163, КМНС Модернизация инфраструктуры в районах 25 885,0 35,3 28 942,0 39,3 27 624,0 37, проживания КМНС Всего на реализацию цели 73 263,0 100,0 73 555,0 100,0 73 599,0 100, Всего на реализацию целей 88 392,4 100,0 73 263,0 100,0 73 555,0 100,0 73 599,0 100, в том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 20 637,4 23,3 11 725,0 81,9 12 000,0 81,6 12 000,0 81, Федеральный бюджет 60 000,0 67,9 60 000,0 0,0 60 000,0 0,0 60 000,0 0, Местный бюджет 4 525,0 5,1 875,0 16,0 962,0 16,3 936,0 16, Внебюджетные источники 3 230,0 3,7 663,0 1,2 593,0 1,3 663,0 1, от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1.

Обеспечение в пределах своей компетенции исполнения Губернатором Камчатского края полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание объектов мобилизационного 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 7 413,6 8 047,2 8 771,5 3 956,3 4 312, назначения 7,9 6,6 3,5 2,0 2, Всего на реализацию цели 1 7 413,6 8 047,2 8 771,5 3 956,3 4 312, Цель 2. Обеспечение деятельности различных комиссий Обеспечение пожарной безопасности в 0,4 0,1 16,9 20,0 21, 325,0 110,0 40 430,0 39 410,0 40 110, Камчатском крае Профилактика терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической 1,0 0,0 0,1 0,1 0, 874,0 0,0 250,0 250,0 300, защищенности мест массового пребывания граждан на территории Камчатского края Снижение рисков и смягчение последствий - 0,5 33,6 17,5 16, - 605,0 80 412,0 34 512,0 30 200, чрезвычайных ситуаций Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вопросы внутренней политики и внешнеэкономических связей края в сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства, решение стратегических проблем государственной, экономической, 98,6 99,4 49,4 62,3 62, 85 002,1 112 864,6 118 332,8 122 499,4 116 874, социальной, экологической, оборонно мобилизационной и иных видов безопасности, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций. Принятие мер по предотвращению и преодолению их последствий 92,1 93,4 96,5 98,0 97, Всего на реализацию цели 2 86 201,1 113 579,6 239 424,8 196 671,4 187 484, Всего на реализацию целей 93 614,6 100,0 121 626,8 100,0 248 196,3 100,0 200 627,7 100,0 191 796,8 100, в том числе по источникам финансирования краевой бюджет 93 614,6 100,0 121 626,8 100,0 193 196,3 77,8 181 027,7 90,2 171 196,8 89, Федеральный бюджет 55 000,0 22,2 19 600,0 9,8 20 600,0 10, Местный бюджет Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности АГЕНТСТВО ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1. Формирование политики информатизации в Камчатском крае Разработка, координация и внедрение информационных систем электронного 4 283,4 100,0 3 500,0 100,0 2 000,0 100,0 2 000,0 100, правительства в Камчатском крае из краевого бюджета Всего на реализацию цели 1 4 283,4 47,0 3 500,0 22,6 2 000,0 18,2 2 000,0 18,2 0, Цель 2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Камчатского края Организация и координация работ по созданию технической платформы единого 4 829,3 100,0 12 000,0 100,0 9 000,0 100,0 9 000,0 100, информационного пространства в Камчатском крае Всего на реализацию цели 2 4 829,3 53,0 12 000,0 77,4 9 000,0 81,8 9 000,0 81,8 0, Всего на реализацию целей 9 112,7 100,0 15 500,0 100,0 11 000,0 100,0 11 000,0 100,0 0, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 9 112,7 100,0 15 500,0 100,0 11 000,0 100,0 11 000,0 100,0 0, Федеральный бюджет Местный бюджет Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1 программы Формирование эффективного конкурентоспособного регионального туристского продукта и поддержание устойчивого спроса на туристские услуги Поддержка имиджевой деятельности туристской индустрии и продвижение туристского бренда Камчатского края, как 3 146,0 41,1 9 657,0 51,8 10 147,0 53,0 14 137,0 56, уникальной природной территории мирового масштаба Популяризация отдельных видов туризма 4 500,0 58,9 9 000,0 48,2 9 000,0 47,0 11 000,0 43, Всего на реализацию цели 1 7 646,0 100,0 18 657,0 100,0 19 147,0 100,0 25 137,0 100, Цель 2 программы Развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае Совершенствование информационного 318,0 100,0 1 023,0 100,0 770,0 100,0 800,0 100, обслуживания туристов Оказание содействия реализации инвестиционных проектов в сфере туризма Всего на реализацию цели 2 318,0 100,0 1 023,0 100,0 770,0 100,0 800,0 100, Цель 3 программы Повышение качества туристских услуг в регионе Создание нормативной правовой базы, регулирующей туристскую деятельность в Камчатском крае Повышение квалификации работников 1 000,0 100,0 1 150,0 79,3 1 323,0 79,3 2 435,0 85, туристской индустрии Создание системы анкетирования туристов о 300,0 20,7 345,0 20,7 400,0 14, качестве полученных услуг Всего на реализацию цели 3 1 000,0 100,0 1 450,0 100,0 1 668,0 100,0 2 835,0 100, Цель 4 программы Совершенствование системы управления туристским комплексом Камчатского края Повышение квалификации работников 176,0 100,0 203,0 100,0 235,0 100, туристской индустрии Всего на реализацию цели 4 176,0 100,0 203,0 100,0 235,0 100, Всего на реализацию целей 8 964,0 100,0 21 306,0 100,0 21 788,0 100,0 29 007,0 100, В том числе по источникам финансирования^ Краевой бюджет 4 997,0 55,7 15 809,0 74,2 15 849,0 72,7 21 625,0 74, Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники 3 967,0 44,3 5 497,0 25,8 5 939,0 27,3 7 382,0 25, от приносящей доход деятельности Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края Оптимизация структуры краевого имущества в соответствии с критерием обеспечения 891,0 24,1 587,0 12,5 800,0 17,8 880,0 17,8 970,0 17, осуществления полномочий Камчатского края Повышение эффективности управления объектами недвижимого имущества Краевой 0,0 450,0 9,6 200,0 4,4 220,0 4,4 240,0 4, собственности Обеспечение полного и достоверного учета 2 808,0 75,9 3 658,1 77,9 3 500,0 77,8 3 850,0 77,8 4 200,0 77, краевого имущества Всего на реализацию цели 1 3 699,0 0,4 4 695,1 50,5 4 500,0 39,9 4 950,0 100,0 5 410,0 100, Цель 2. Повышение эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Камчатского края Оптимизация количественного и качественного состава государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ, акции (доли) в 100,0 0, уставных капиталах которых находятся в собственности Камчатского края, в соответствии с критерием обеспечения осуществления полномочий Камчатского края Повышение эффективности деятельности отраслевых органов управления Правительства Камчатского края по координации деятельности подведомственных краевых 1 016 829,0 100, государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Камчатского края Всего на реализацию цели 2 1 016 929,0 99, Цель 3. Создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество Создание в Камчатском крае единой системы государственного кадастрового учета, 2 810,0 61,0 2 320,0 34, обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Информационное наполнение государственного 1 800,0 39,0 1 500,0 22, кадастра недвижимости Создание условий для эффективной налоговой оценки объектов недвижимости, проведение 0,0 2 970,0 43, кадастровой оценки объектов недвижимости Сокращение временных издержек при государственном кадастровом учете объектов недвижимости и получения сведений из государственного кадастра недвижимости;

Создание механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости на основе современных информационных технологий Всего на реализацию цели 3 4 610,0 49,5 6 790,0 60, Всего на реализацию целей 1 020 628,0 100,0 9 305,1 100,0 11 290,0 100,0 4 950,0 100,0 5 410,0 100, В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 1 020 628,0 100,0 9 305,1 100,0 11 290,0 100,0 4 950,0 100,0 5 410,0 100, Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1. Устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, использование, охрана, защита, воспроизводство Осуществление отдельных полномочий в 134 856,0 100,0 140 781,4 100,0 147 508,9 100,0 147 508,9 100,0 147 508,9 100, области лесных отношений Всего на реализацию цели 1 134 856,0 0,6 140 781,4 0,7 147 508,9 0,7 147 508,9 0,7 147 508,9 0, Цель 2. Охрана и защита лесов Пожарная безопасность лесов 48 496,9 41 039,7 41 039,7 41 039,7 41 039, 76,4 98,7 98,7 98,7 98, Санитарная безопасность 14 995,5 550,0 550,0 550,0 550, 23,6 1,3 1,3 1,3 1, Всего на реализацию цели 2 63 492,4 41 589,7 41 589,7 41 589,7 41 589, 0,3 0,2 0,2 0,2 0, Цель 3. Воспроизводство и лесоразведение Лесовосстановление 14 243,0 13 620,0 13 620,0 13 620,0 13 620, 87,0 78,8 77,4 84,2 84, Уход за лесами 2 123,0 3 671,1 3 984,8 2 561,0 2 561, 13,0 21,2 22,6 15,8 15, Всего на реализацию цели 3 16 366,0 17 291,1 17 604,8 16 181,0 16 181, 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего на реализацию целей 214 714,4 199 662,2 206 703,4 205 279,6 205 279, 100,0 100,0 100,0 100,0 100, В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 3 383,1 10 895,0 10 895,0 10 895,0 10 895, 1,6 5,5 5,3 5,3 5, Федеральный бюджет 211 331,3 98,4 188 767,2 94,5 195 808,4 94,7 194 384,6 94,7 194 384,6 94, Местный бюджет Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1. Обеспечение эффективного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных заказчиков Камчатского края 6 931,0 100,0 8 332,7 100,0 8 335,0 100,0 8 335,0 100,0 8 335,0 100, Всего на реализацию цели Всего на реализацию целей 6 931,0 100,0 8 332,7 100,0 8 335,0 100,0 8 335,0 100,0 8 335,0 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 6 931,0 100,0 8 332,7 100,0 8 335,0 100,0 8 335,0 100,0 8 335,0 100, Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1. Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Камчатского края Осуществление мероприятий по материально техническому обеспечению деятельности 5 774,0 15,4 1 720,0 5,6 15 600,0 28,3 16 754,4 28,3 17 642,4 28, отделов ЗАГС Количество отремонтированных площадей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, помещений отделов ЗАГС Количество договоров и государственных контрактов, заключенных с организациями – 5 774,0 15,4 1 720,0 5,6 15 600,0 28,3 16 754,4 28,3 17 642,4 28, поставщиками услуг для обеспечения деятельности отделов ЗАГС Осуществление государственной регистрации 31 720,0 84,6 28 937,0 94,4 39 600,0 71,7 42 530,4 71,7 44 784,5 71, актов граджанского состояния Повышение квалификации государственных 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, гражданских служащих Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных образований переданных им полномочий по государственной регистрации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, актов гражданского состояния, а также за целевым использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств Всего на реализацию цели 1 37 508,0 100,0 30 657,0 100,0 55 200,0 100,0 59 284,8 100,0 62 426,9 100, Всего на реализацию целей 37 508,0 100,0 30 657,0 100,0 55 200,0 100,0 59 284,8 100,0 62 426,9 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 2 707,0 7,2 2 528,0 8,2 3 000,0 5,4 3 222,0 5,4 3 393,0 5, Федеральный бюджет 34 801,0 92,8 28 129,0 91,8 52 200,0 94,6 56 063,0 94,6 59 034,0 94, Местный бюджет Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1. Организация обеспечения хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Камчатского края Обеспечение сохранности, государственного 5 851,0 60,0 7 537,0 60,0 37 301,0 83,9 30 416,0 79,4 12 828,0 60, учета и научно-справочного аппарата Комплектование Архивного фонда 3 901,0 40,0 5 024,0 40,0 7 168,0 16,1 7 876,0 20,6 8 552,0 40, Всего на реализацию цели 1 9 752,0 54,2 12 561,0 54,6 44 469,0 73,7 38 292,0 70,6 21 380,0 53, Цель 2. Использование документов Архивного фонда Камчатского края Использование документов Архивного фонда 2 914,0 100,0 3 940,0 100,0 5 655,0 100,0 6 590,0 100,0 7 120,0 100, Всего на реализацию цели 2 2 914,0 16,2 3 940,0 17,1 5 655,0 9,4 6 590,0 12,1 7 120,0 17, Цель 3. Совершенствование государственного управления в сфере Архивного дела в Камчатском крае Повышение качества и эффективности 5 342,0 100,0 6 500,0 100,0 10 246,0 100,0 9 360,0 100,0 11 200,0 100, государственного регули-рования Всего на реализацию цели 3 5 342,0 29,7 6 500,0 28,3 10 246,0 17,0 9 360,0 17,3 11 200,0 28, Всего на реализацию целей 18 008,0 100,0 23 001,0 100,0 60 370,0 100,0 54 242,0 100,0 39 700,0 100, В том числе по источникам финансирования:

краевой бюджет 17 261,0 95,9 22 136,0 96,2 59 332,0 98,3 52 996,0 97,7 38 205,0 96, Федеральный бюджет Местный бюджет Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 внебюджетные источники 747,0 4,1 865,0 3,8 1 038,0 1,7 1 246,0 2,3 1 495,0 3, от приносящей доход деятельности АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель. Организационное обеспечение деятельности мировых судей в Камчатском крае Осуществление мероприятий по материально техническому обеспечению деятельности 40 434,0 100,0 48 959,0 100,0 54 148,0 100,0 59 183,0 100,0 62 320,0 100, мировых судей, Организация судебного делопроизводства на судебных участках и в канцеляриях мировых судей, его информатизация и автоматизация Всего на реализацию цели 40 434,0 100,0 48 959,0 100,0 54 148,0 100,0 59 183,0 100,0 62 320,0 100, Всего на реализацию целей 40 434,0 100,0 48 959,0 100,0 54 148,0 100,0 59 183,0 100,0 62 320,0 100, В том числе по источникам финансирования:

краевой бюджет 40 434,0 100,0 48 959,0 100,0 54 148,0 100,0 59 183,0 100,0 62 320,0 100, Федеральный бюджет Местный бюджет внебюджетные источники от приносящей доход деятельности АГЕНТСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель: создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в Камчатском крае Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи в Камчатском крае, 14 631,6 24,5 26 804,0 29,4 32 123,3 31,2 36 122,4 31,4 38 470,4 31, реализация ее научно-технического и творческого потенциала, поддержка детских и молодежных общественных объединений в Камчатском крае.

Формирование у молодежи Камчатского края активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической, 9 046,5 15,2 10 153,0 11,1 10 965,2 10,6 11 765,7 10,2 12 530,5 10, экономической жизни страны и государственной деятельности.

Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Создание условий для формирования здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой 9 296,0 15,6 36 797,2 40,4 39 741,0 38,5 42 642,1 37,1 45 413,8 37, преступности, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае Улучшение демографической ситуации в Камчатском крае, укрепление института 24 242,5 40,7 15 440,0 17,0 18 250,0 17,7 22 200,0 19,3 23 643,0 19, молодой семьи, содействие в решении жилищных проблем молодых семей.

Развитие и поддержка системы информационного обеспечения молодежи в 2 417,4 4,1 1 887,6 2,1 2 038,6 2,0 2 187,4 1,9 2 329,6 1, Камчатском кр Всего на реализацию цели 59 633,9 100,0 91 081,8 100,0 103 118,1 100,0 114 917,6 100,0 122 387,3 100, Всего на реализацию целей 59 633,9 100,0 91 081,8 100,0 103 118,1 100,0 114 917,6 100,0 122 387,3 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 49 183,4 82,5 88 358,0 97,0 100 176,4 97,1 111 761,1 97,3 119 025,7 97, Федеральный бюджет 8 827,5 14, Местный бюджет внебюджетные источники средства от предпринимательской 1 623,1 2,7 2 723,8 3,0 2 941,7 2,9 3 156,5 2,7 3 361,6 2, деятельности АГЕНТСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель Создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры, детско-юношеского спорта, спорта высших достижений Привлечение населения к систематическим 15 339,4 6,4 69 139,0 19,9 74 670,1 19,9 80 121,0 19,9 84 367,5 19, занятиям физической культурой и спортом Развитие спорта высших достижений 215 456,0 89,8 268 231,1 77,2 289 689,6 77,2 310 836,9 77,2 327 311,3 77, Развитие материально-технической базы сферы 9 067,2 3,8 10 000,0 2,9 10 800,0 2,9 11 588,4 2,9 12 202,6 2, физической культуры и спорта Всего на реализацию цели 239 862,6 100,0 347 370,1 100,0 375 159,7 100,0 402 546,4 100,0 423 881,3 100, Всего на реализацию целей 239 862,6 100,0 347 370,1 100,0 375 159,7 100,0 402 546,4 100,0 423 881,3 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 215 750,1 89,9 327 643,8 94,3 353 855,3 94,3 379 686,7 94,3 399 810,1 94, Федеральный бюджет Местный бюджет внебюджетные источники средства от предпринимательской 24 112,5 10,1 19 726,3 5,7 21 304,4 5,7 22 859,6 5,7 24 071,2 5, деятельности Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Долгосрочная краевая целевая программа «Содействие занятости населения Камчатского края на 2008-2010 годы»

Цель 1. Защита граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве Социальная поддержка безработных граждан 196 004,5 88,2 224 774,5 88,1 172 903,4 88,1 163 116,4 88,1 153 883,9 88, Трудоустройство граждан, ищущих работу 20 949,2 9,4 24 026,4 9,4 18 481,8 9,4 17 435,6 9,4 16 448,7 9, Временное трудоустройство молодежи 4 604,6 2,1 5 557,0 2,2 4 274,6 2,2 4 032,6 2,2 3 804,6 2, Содействие самозанятости безработных граждан на рынке труда, в том числе в сельской 548,3 0,2 650,8 0,3 500,6 0,3 472,3 0,3 445,6 0, местности всего на реализацию цели 1 82,5 72, 222 106,6 255 008,7 196 160,4 73,6 185 056,9 100,0 174 582,8 100, Краевая целевая программа «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края в 2009 году»

Цель 1. Принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного массового увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Камчатском крае Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском 339,9 0,7 1 580,6 1,7 - увольнения Стимулирование создания общественных, 22 842,6 48,6 7 721,6 8,1 - временных рабочих мест Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях 1 852,6 3,9 17 481,6 18,4 19 001,7 27, приобретения опыта работы Создание условий для трудоустройства 0,0 1 500,0 1,6 1 500,0 2, инвалидов Развитие внутритерриториальной трудовой 10 478,9 22,3 49 762,0 52,4 28 489,7 40, мобильности населения Камчатского края Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 11 454,3 24,4 16 887,3 17,8 21 362,4 30, безработных граждан 46 968,3 17,5 94 933,1 27,1 70 353,8 26, всего на реализацию цели Краевая программа по оказанию содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы Цель 1. Создание правовых, информационных, научно-методических, организационных и финансовых условий для формирования процесса добровольного переселениясоотечественников в Камчатский край для постоянного проживания, оказания всестороннего содействия полноценному и осознанному процессу переселения соотечественников и их скорейшего включения в экономические и социальные процессы, способствующие решению стратегических задач социально-экономического развития Камчатского края.


Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Создание политических, социально экономических, организационных условий, включая обеспечение необходимого информационного сопровождения, способствующих переезду соотечественников в 7 370,0 100,0 15 010,0 100,0 17 650,0 100, Камчатский край на постоянное место жительства и скорейшему их включению в устойчивые позитивные социальные связи принимающего сообщества всего на реализацию цели 1 7 370,0 100,0 15 010,0 100,0 17 650,0 100, Всего на реализацию целей 269 074,9 100,0 349 941,8 100,0 266 514,2 100,0 185 056,9 100,0 174 582,8 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 1,1 1,4 1, 2 975,1 4 746,8 3 517, Федеральный бюджет 266 099,8 98,9 345 195,0 98,6 262 996,5 98,7 185 106,9 100,0 174 582,8 100, Местный бюджет внебюджетные источники средства от предпринимательской деятельности АГЕНТСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель: Развитие местного самоуправления в Камчатском крае Повышение качества муниципального 366,2 5,5 368,0 3,9 368,0 3,9 368,0 3,9 368,0 3, управления в Камчатском крае.

Обеспечение равного доступа жителей Камчатского края к государственным услугам и 5 468,5 82,5 8 050,0 85,5 8 000,0 85,4 8 000,0 85,4 8 000,0 85, функциям.

Осуществление полномочий по предоставлению органам местного самоуправления финансовых средств для 793,7 12,0 999,6 10,6 999,6 10,7 999,6 10,7 999,6 10, осуществления ими государственных полномочий Камчатского края.

Всего на реализацию цели 6 628,3 100,0 9 417,6 100,0 9 367,6 100,0 9 367,6 100,0 9 367,6 100, Всего на реализацию целей 6 628,3 100,0 9 417,6 100,0 9 367,6 100,0 9 367,6 100,0 9 367,6 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 6 628,3 100,0 9 417,6 100,0 9 367,6 100,0 9 367,6 100,0 9 367,6 100, Федеральный бюджет Местный бюджет внебюджетные источники Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 средства от предпринимательской деятельности АГЕНТСТВО ТРАНСПОРТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель: Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, морским и воздушным транспортом.

Предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта Камчатского края в целях компенсации тарифов на перевозку 91 095,3 100,0 117 030,9 91,1 126 393,4 85,2 139 032,7 84,8 154 326,3 84, пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края.

Предоставление субсидий предприятиям мосркого транспорта Камчатского края в целях компенсации тарифов на перевозку пассажиров 11 500,0 8,9 22 000,0 14,8 25 000,0 15,2 27 500,0 15, и багажа мосрким транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края.

Организация пригородного и междугороднего автобусного сообщения.

Всего на реализацию цели 1 91 095,3 3,1 128 530,9 3,1 148 393,4 1,2 164 032,7 1,3 181 826,3 1, Цель: Обеспечение автотранспортными средствами и коммунальной техникой муниципальных образований в Камчатском крае.

Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для муниципальных 71 170,0 100,0 32 493,0 100,0 35 092,4 100,0 38 601,7 100,0 42 847,9 100, образований в Камчатском крае.

Всего на реализацию цели 2 71 170,0 2,4 32 493,0 0,8 35 092,4 0,3 38 601,7 0,3 42 847,9 0, Цель: Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры Камчатского края.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или 423 302,5 100,0 641 669,0 96,7 5 022 119,0 99,6 5 022 119,0 99,6 5 022 119,0 99, межмуниципального значения.

Обеспечение сохранностииных иных объектов транспортной инфраструктуры Камчатского 22 014,0 3,3 22 000,0 0,4 22 000,0 0,4 22 000,0 -64, края.

Всего на реализацию цели 3 423 302,5 14,3 663 683,0 16,1 5 044 119,0 40,7 5 044 119,0 39,2 5 044 119,0 35, Цель: Развитие и модернизация транспортных объектов на территории Камчатского края.

Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития 1 207 752,9 100,0 1 627 020,3 100,0 3 371 900,0 100,0 3 663 950,0 100,0 4 463 830,0 100, транспортных объектов в Камчатском крае.

Всего на реализацию цели 4 1 207 752,9 40,8 1 627 020,3 39,5 3 371 900,0 27,2 3 663 950,0 28,5 4 463 830,0 31, Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.


вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Цель: Реализация программ транспортного комплекса Камчатского края.

Реализация целевых программ в области 1 169 986,2 100,0 1 664 048,3 100,0 3 796 251,0 100,0 3 967 708,0 100,0 4 687 903,6 100, транспорта в Камчатском крае.

Всего на реализацию цели 5 1 169 986,2 39,5 1 664 048,3 40,4 3 796 251,0 30,6 3 967 708,0 30,8 4 687 903,6 32, Всего на реализацию целей 2 963 306,9 100,0 4 115 775,5 100,0 12 395 755,8 100,0 12 878 411,4 100,0 14 420 526,8 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 2 788 372,62 94,10 3 631 952,90 88,24 3 093 800,00 24,96 3 387 750,00 26,31 4 038 650,00 28, федеральный бюджет 174 934,30 5,90 483 822,60 11,76 9 301 955,81 75,04 9 490 661,39 73,69 10 381 876,78 71, Местный бюджет внебюджетные источники средства от предпринимательской деятельности АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Охрана и устойчивое воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания Обеспечение разрешительной деятельности в 16 632,0 97,1 13 015,3 98,6 14 056,5 98,6 13 965,4 98,6 13 861,3 98, рамках переданных полномочий Обеспечение правового регулирования в сфере охраны и использования объектов животного 492,8 2,9 189,5 1,4 204,7 1,4 203,3 1,4 201,8 1, мира и среды его обитания Всего на реализацию цели 1 17 124,8 49,3 13 204,8 49,7 14 261,2 49,7 14 168,7 49,7 14 063,1 49, Цель 2: Рациональное использование объектов животного мира, создание условий для повышения эффективности их использования Обеспечение ведения государственного мониторинга, государственного кадастра и 966,6 5,5 326,5 2,4 352,6 2,4 350,3 2,4 347,7 2, государственного учета объектов животного мира и среды их обитания Обеспечение государственного контроля и надзора за исполнением природоохранного 16 632,0 94,5 13 015,3 97,6 14 056,5 97,6 13 965,4 97,6 13 861,3 97, законодательства в установленной сфере деятельности Всего на реализацию цели 2 17 598,6 50,7 13 341,8 50,3 14 409,1 50,3 14 315,7 50,3 14 209,0 50, Всего на реализацию целей 34 723,4 100,0 26 546,6 100,0 28 670,3 100,0 28 484,4 100,0 28 272,1 100, В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 10 000,0 28,8 2 839,0 10,7 3 066,1 10,7 3 046,2 10,7 3 023,5 10, федеральный бюджет 24 723,4 71,2 23 707,6 89,3 25 604,2 89,3 25 438,2 89,3 25 248,6 89, Местный бюджет внебюджетные источники Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 средства от предпринимательской деятельности АГЕНТСТВО ПО ВЕТЕРИНАРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1 Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края.

Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий по особо опасным и социально значимым болезням животных, в том числе В рамках реализации КВЦП 740,0 29,1 816,0 28,0 874,0 22,6 920,0 22, В рамках реализации ДКЦП 1 800,0 70,9 2 100,0 72,0 3 000,0 77,4 3 160,0 77, Всего на реализацию цели 1 2 540,0 2,2 2 916,0 2,3 3 874,0 2,8 4 080,0 2, Цель 2 Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе передающихся через животноводческую продукцию.

Осуществление государственного лабораторного мониторинга безопасности продукции животного происхождения В рамках реализации КВЦП 400,0 100,0 440,0 100,0 475,0 100,0 500,0 100, Всего на реализацию цели 2 400,0 0,3 440,0 0,3 475,0 0,3 500,0 0, Цель 3. Обеспечение реализации функций государственной ветеринарной службы, в том числе на выполнение непрограммных мероприятий.

Всего на реализацию цели 3 91 979,0 100,0 111 647,0 97,4 123 035,0 97,3 132 140,0 96,8 139 143,0 96, Всего на реализацию целей 92 979,0 100,0 114 587,0 100,0 126 391,0 100,0 136 489,0 100,0 143 723,0 100, В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 80 797,0 86,9 98 420,0 85,9 108 570,0 85,9 117 244,0 85,9 123 458,0 85, федеральный бюджет Местный бюджет внебюджетные источники Предпринимательская деятельность 12 182,0 13,1 16 167,0 14,1 17 821,0 14,1 19 245,0 14,1 20 265,0 14, РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) и контроль за их применением на территории Камчатского края Регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию Регулирование тарифов организаций коммунального комплекса Регулирование платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Регулирование розничных цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно эксплуатационным организациям, организациям управляющим многоквартирными домами, жилищно строительными коопреативами и товариществами собственников жилья для бытовых нужд населения Осуществление контроля деятельности энергоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса Утвреждение тарифов на электрическую и тепловую энергию, организаций коммунального комплекса, природный газ, реализуемый населению Всего на реализацию целей 10 923,1 100,0 13 320,9 100,0 14 653,0 100,0 15 678,7 100,0 16 462,6 100, В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 10 923,1 100,0 13 320,9 100,0 14 653,0 100,0 15 678,7 100,0 16 462,6 100, федеральный бюджет Местный бюджет внебюджетные источники Предпринимательская деятельность ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Обеспечение безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования.

10 678,2 100,0 12 834,0 100,0 13 861,0 100,0 14 873,0 100,0 15 840,0 100, Всего на реализацию целей 10 678,2 100,0 12 834,0 100,0 13 861,0 100,0 14 873,0 100,0 15 840,0 100, В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 10 678,2 100,0 12 834,0 100,0 13 861,0 100,0 14 873,0 100,0 15 840,0 100, федеральный бюджет Местный бюджет внебюджетные источники Предпринимательская деятельность ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Формирование развитой инфраструктуры, создание благоприятных условий для жизни и работы населения Камчатского края - защита прав и интересов потребителей строительной продукции (готовых зданий и сооружений) посредством обеспечения соблюдения участниками строительства нормативного уровня качетсва, Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Цель 2.Повышение качества исполнения государственных функций и доступности государственных услуг Предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчико, лицом, осуществляющим строительство, нарушений 11 643,4 100,0 13 686,7 100,0 15 137,5 100,0 16 545,3 100,0 17 422,2 100, законодательства о градостительной деятельности.

Разработка и внедрение административных регламентов, служебных распорядков, комиссий Всего на реализацию целей 11 643,4 100,0 13 686,7 100,0 15 137,5 100,0 16 545,3 100,0 17 422,2 100, В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 11 643,4 100,0 13 686,7 100,0 15 137,5 100,0 16 545,3 100,0 17 422,2 100, федеральный бюджет Местный бюджет внебюджетные источники Предпринимательская деятельность ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1:Повышение эффективности использования и содержания жилищного фонда, его безопасности, а также качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, организациями Камчатского края Проведение инспекционных обследований жилищного фонда на территории Камчатского 10 549,0 100,0 12 130,0 100,0 13 100,0 100,0 14 057,0 100,0 14 802,0 100, края Всего на реализацию цели 1 10 549,0 100,0 12 130,0 100,0 13 100,0 100,0 14 057,0 100,0 14 802,0 100, Всего на реализацию целей 10 549,0 100,0 12 130,0 100,0 13 100,0 100,0 14 057,0 100,0 14 802,0 100, В том числе по источникам финансирования 10 549,0 100,0 12 130,0 100,0 13 100,0 100,0 14 057,0 100,0 14 802,0 100, Краевой бюджет федеральный бюджет Местный бюджет внебюджетные источники Предпринимательская деятельность ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ВОДНОГО КОНТРОЛЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Защита окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями техногенного характера Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Проведение проверок, выдача предписаний, наложение административных штрафов Всего на реализацию цели Всего на реализацию целей 10 087,0 100,0 12 569,4 100,0 13 574,0 100,0 14 566,0 100,0 15 413,0 100, В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 10 087,0 100,0 12 569,4 100,0 13 574,0 100,0 14 566,0 100,0 15 413,0 100, федеральный бюджет Местный бюджет внебюджетные источники Предпринимательская деятельность ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1 - Из-за отсутствия у Инспекции результативных программ такое распределение средств краевого бюджета не представляется возможным Всего на реализацию целей В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные источники от приносящей доход деятельности

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.